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個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得和經(jīng)營(yíng)者自己的工資,年度需要一起匯算清繳嗎? 如果個(gè)體工商戶(hù)一季度查帳征收,2.3.4三個(gè)季度核定征收,年度要做匯算清繳嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 12:49
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 需要匯算清繳
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張三個(gè)人承攬政府一項(xiàng)工程,因沒(méi)有公司和資質(zhì),現(xiàn)**有資質(zhì)的乙公司,也就等于乙公司承攬政府的這一項(xiàng)工程,6月乙公司給政府開(kāi)票100萬(wàn)元(稅率9%,稅金82568.81),乙公司按開(kāi)票金額的4%收取管理費(fèi),政府付款時(shí)乙公司直接把管理費(fèi)扣除后剩余款項(xiàng)支付給上游公司(即供材料公司和勞務(wù)公司),針對(duì)這筆業(yè)務(wù),張三給乙公司提供材料票60萬(wàn)元(稅率13%,稅金是69026.55);勞務(wù)票30萬(wàn)元(稅率3%,稅金8737.86),不考慮附加稅的情況下,產(chǎn)生的增值稅4804.4由張三個(gè)人承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅金張三怎么支付給乙公司? 是張三直接私戶(hù)轉(zhuǎn)給乙公司老板個(gè)人賬戶(hù)?還是付上游公司款項(xiàng)時(shí)直接扣除?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 11:14
#稅務(wù)#
張三和乙公司之間的**行為可能涉及到法律和稅務(wù)方面的問(wèn)題。在這種情況下,張三需要支付給乙公司的增值稅稅金,應(yīng)該通過(guò)合法合規(guī)的方式進(jìn)行。 一般來(lái)說(shuō),不建議張三直接私戶(hù)轉(zhuǎn)給乙公司老板個(gè)人賬戶(hù),因?yàn)檫@樣可能存在法律風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)問(wèn)題。這種方式可能被視為私人之間的資金往來(lái),難以證明其與業(yè)務(wù)的相關(guān)性,也可能不符合稅務(wù)規(guī)定。 較為合適的方式是,張三在支付上游公司款項(xiàng)時(shí),直接扣除相應(yīng)的增值稅稅金。這樣可以確保稅金的支付與業(yè)務(wù)相關(guān),并且有明確的支付記錄。同時(shí),張三和乙公司應(yīng)該保留好相關(guān)的發(fā)票和憑證,以備稅務(wù)審計(jì)和核查。 **行為本身可能存在法律風(fēng)險(xiǎn)。政府通常要求工程項(xiàng)目的承攬方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件,以確保工程質(zhì)量和安全。張三個(gè)人承攬工程并**有資質(zhì)的乙公司,可能違反了相關(guān)規(guī)定。
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建筑服務(wù) 是幾個(gè)點(diǎn)的稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 11:00
#稅務(wù)#
小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),一般納稅人9個(gè)點(diǎn)
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金錠為什么要交資源稅
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 22:12
#稅務(wù)#
您好,因?yàn)樗@個(gè)的原料構(gòu)成,有資源稅稅目的
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請(qǐng)問(wèn)宣傳片拍攝合同需要交印花稅嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 14:16
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不需要的哈
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你好老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅是在有簽訂合同的情況下才需要交是嗎,如果是無(wú)票收入這一部分需要繳納印花稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 11:23
#稅務(wù)#
你好,有合同的需要交稅,即使沒(méi)有合同的部分也是需要交稅的。
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收到的免稅農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票是按多少的稅率來(lái)計(jì)算抵扣的叻?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 18:01
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)按9%的比例了
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老師,上期有留抵10萬(wàn),本期一般項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是5萬(wàn),軟件即征即退的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是3萬(wàn),就只能10萬(wàn)-5萬(wàn),本期留抵5萬(wàn),軟件部分的銷(xiāo)項(xiàng)稅額3萬(wàn)還是要正常交增值稅嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:42
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話(huà),3萬(wàn)是還要正常繳納的
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我們公司是勞務(wù)派遣,幫對(duì)方公司員工買(mǎi)了保險(xiǎn),現(xiàn)要開(kāi)票問(wèn)對(duì)方要回保險(xiǎn)錢(qián),開(kāi)票內(nèi)容怎么選呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 20:42
#稅務(wù)#
您好,“現(xiàn)代服務(wù)”—“商務(wù)輔助服務(wù)”-“人力資源服務(wù)”
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辦公司注銷(xiāo)的時(shí)候出現(xiàn)該納稅人的社保費(fèi)登記未注銷(xiāo),請(qǐng)核實(shí)這個(gè)提示要怎么去核實(shí)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 16:24
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)你直接去找社保局就行
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企業(yè)個(gè)稅更正申報(bào)后為什么要繳納企業(yè)所得稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 14:17
#稅務(wù)#
若更正的個(gè)稅減少了工資,則利潤(rùn)總額會(huì)增加,也要更正企業(yè)所得稅
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22年新做的稅務(wù)登記 公司成立幾年了 還需要做匯算清繳嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 09:33
#稅務(wù)#
每年都要做匯算清繳的
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老師,這個(gè)并入綜合所得和不并入綜合所得有什么區(qū)別?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 并入綜合所得,就是按照工資算 不并入綜合所得,就是單獨(dú)算
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企業(yè)所得稅年度匯算清繳一般必須填寫(xiě)哪幾個(gè)表格?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:32
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒(méi)有固定的。 企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報(bào)的表格主要包括: 1.《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報(bào)表》。這是匯算清繳的核心表格,用于匯總和計(jì)算企業(yè)全年的應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額、抵免所得稅額、應(yīng)納稅額等信息。 1.相關(guān)的附表。如《收入明細(xì)表》、《成本費(fèi)用明細(xì)表》、《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》等。這些附表用于詳細(xì)列示企業(yè)的收入、成本、費(fèi)用、納稅調(diào)整等項(xiàng)目的具體情況,是年度納稅申報(bào)表的重要補(bǔ)充。 1.如果企業(yè)享受了某些稅收優(yōu)惠,還需要填報(bào)相應(yīng)的優(yōu)惠明細(xì)表,如《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》等。 1.對(duì)于有關(guān)聯(lián)方交易的企業(yè),還需要填報(bào)《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》等。
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這是剛收回來(lái)的公司,之前的數(shù)據(jù)填寫(xiě)期初數(shù),賬上是不是得一直有這些數(shù)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 12:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這些期初數(shù)是要的
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我公司收到一張成本發(fā)票,記入了應(yīng)付賬款,后期因?yàn)楦鞣N原因,不再支付了,已經(jīng)記入的應(yīng)付賬款怎么處理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 21:05
#稅務(wù)#
借應(yīng)付帳款貸營(yíng)業(yè)外收入
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自己是自由職業(yè),發(fā)工資個(gè)稅太高,私轉(zhuǎn)私?jīng)]有流水就不能做房貸車(chē)貸業(yè)務(wù)。想問(wèn)一下老師,自己辦一個(gè)什么個(gè)體戶(hù)可以不用開(kāi)公戶(hù),又可以少交稅的?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 07:21
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體戶(hù)本身就不開(kāi)對(duì)公賬戶(hù),如果能做到核定征收的,那就會(huì)少交稅的
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按實(shí)際發(fā)放工資表公司年平均人數(shù)超了1人,如何可以少申報(bào)人,稅局查賬,如何可以合理降人數(shù)
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 02:35
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際情況發(fā)放的工資表人數(shù)已經(jīng)是確定申報(bào)的。如果確實(shí)超過(guò)可以更正申報(bào)。
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬不一樣?有什么區(qū)別?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 19:57
#稅務(wù)#
不一樣的,里面的科目不太一樣,就像你現(xiàn)在學(xué)的初級(jí)、中級(jí)這些就是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面的科目比較少,就像壞賬,他不需要計(jì)提,直接確認(rèn),借營(yíng)業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話(huà),還需要借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備。然后,實(shí)際發(fā)生了借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。一般上市公司或者是集團(tuán)性質(zhì)的 建筑 房地產(chǎn) 醫(yī)藥 租賃 金融 選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 規(guī)模較小的,選擇企業(yè)小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬就行
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大病互助15元個(gè)人部分 是不是要從員工的應(yīng)發(fā)工資里扣除
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 16:44
#稅務(wù)#
是的,凡是個(gè)人部分都得扣工資
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老師,我們公司把一個(gè)項(xiàng)目發(fā)包給個(gè)人,付他勞務(wù)費(fèi),費(fèi)用挺高,如果代開(kāi)發(fā)票勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅高,有沒(méi)有其他的合規(guī)方法操作呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 10:26
#稅務(wù)#
在其他的公司有沒(méi)有社保的?如果有的話(huà),你可以按照工資了。
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老師,去年提勞務(wù)成本提多了,可今年開(kāi)勞務(wù)票不做勞務(wù)成本嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:22
#稅務(wù)#
你好,您的意思是發(fā)票不做賬嗎?
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總公司貸款500萬(wàn)給分公司200萬(wàn),分公司要給總公司開(kāi)發(fā)票嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 15:11
#稅務(wù)#
您好,收利息么,收利息要開(kāi)發(fā)票的
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老師看看這個(gè)月印花稅是不是不用報(bào),7月份報(bào)
盛宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 23:15
#稅務(wù)#
您好,7月份申報(bào)印花稅。
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老師,公司一直沒(méi)有交過(guò)稅,然后有很多留底稅額,這個(gè)稅額是由進(jìn)項(xiàng)累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的,退稅的話(huà)這種是不在退稅范圍的嗎?我每次登錄稅務(wù)體統(tǒng)都有這個(gè)退稅提醒
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:13
#稅務(wù)#
對(duì),他這個(gè)就是一個(gè)提醒,你不想退稅就可以不退。
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新能源汽車(chē)充電樁公司有什么稅收優(yōu)惠政策
王璐璐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 12:46
#稅務(wù)#
你好,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的優(yōu)惠政策現(xiàn)在是沒(méi)有的,但是如果是小規(guī)模公司,有季度不超過(guò)30萬(wàn)普票免交增值稅的優(yōu)惠政策,超過(guò)了30萬(wàn)的金額按照1個(gè)點(diǎn)交增值稅,印花稅減半,還有小微企業(yè)5個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠
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老師您好,為什么匯算清繳報(bào)表收入成本那里不讓填寫(xiě),前邊單勾選也不讓改,我們不滿(mǎn)足小型微利企業(yè),那里不讓改
王璐璐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 20:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是主表的哈,一般調(diào)整收入成本費(fèi)用是在后面附表的哈
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老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,社會(huì)團(tuán)體A單位2012年向事業(yè)單位B借款24萬(wàn),購(gòu)買(mǎi)價(jià)40萬(wàn)轎車(chē)后入賬固定資產(chǎn)(2023年底固定資產(chǎn)已折舊40萬(wàn)),A單位入賬應(yīng)付款24萬(wàn),轎車(chē)從2012年至2022年由B單位使用,在這期間修理費(fèi),保險(xiǎn)都由A單位支付,2023年11月B單位將A單位起訴至法院要求償還24萬(wàn)借款。經(jīng)法院調(diào)節(jié)處理,10年B公司用車(chē)費(fèi)30萬(wàn),維修及保險(xiǎn)5萬(wàn),一共35萬(wàn),A公司借款24萬(wàn)加利息36萬(wàn),調(diào)節(jié)后兩單位同意相互抵銷(xiāo),互不相欠。請(qǐng)教A公司這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢,租費(fèi)需繳稅嗎。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 08:56
#稅務(wù)#
1.借款和固定資產(chǎn)的初始入賬:2012年,A公司向B單位借款24萬(wàn),并購(gòu)買(mǎi)了一輛價(jià)值40萬(wàn)的轎車(chē)作為固定資產(chǎn)入賬。A公司應(yīng)分別借記“固定資產(chǎn)”40萬(wàn),貸記“長(zhǎng)期借款”或“其他應(yīng)付款”24萬(wàn),并可能貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”16萬(wàn)(假設(shè)用自有資金支付了剩余部分)。 2.固定資產(chǎn)折舊:轎車(chē)從2012年至2023年底已折舊40萬(wàn),這意味著轎車(chē)的賬面價(jià)值已經(jīng)減少到零。每年的折舊額應(yīng)根據(jù)A公司采用的折舊方法(如年限平均法、工作量法等)進(jìn)行計(jì)算,并借記“累計(jì)折舊”,貸記“制造費(fèi)用”或“管理費(fèi)用”等相關(guān)科目。 3.維修及保險(xiǎn)費(fèi)用:在轎車(chē)使用過(guò)程中,A公司支付的修理費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)作為費(fèi)用支出處理。借記“管理費(fèi)用”或“銷(xiāo)售費(fèi)用”(視轎車(chē)用途而定),貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。 4.法院調(diào)解后的處理:2023年11月,經(jīng)法院調(diào)解,A公司和B單位同意將借款、利息、用車(chē)費(fèi)、維修及保險(xiǎn)費(fèi)用相互抵銷(xiāo),互不相欠。A公司應(yīng)首先沖銷(xiāo)原有的“長(zhǎng)期借款”或“其他應(yīng)付款”24萬(wàn),并貸記“營(yíng)業(yè)外收入”或“其他收益”24萬(wàn)(因?yàn)檫@部分債務(wù)被免除)。對(duì)于利息部分,如果A公司之前已經(jīng)計(jì)提了利息費(fèi)用,應(yīng)沖銷(xiāo)相應(yīng)的“財(cái)務(wù)費(fèi)用”和“預(yù)提費(fèi)用”(或“應(yīng)付利息”)科目。如果尚未計(jì)提,則無(wú)需額外處理。對(duì)于B單位用車(chē)費(fèi)30萬(wàn)和維修及保險(xiǎn)5萬(wàn),共計(jì)35萬(wàn),A公司無(wú)需再支付,因此無(wú)需進(jìn)行賬務(wù)處理。但需要在財(cái)務(wù)記錄中注明這一事項(xiàng),以備查考。 5.租費(fèi)是否需要繳稅:在這個(gè)案例中,雖然轎車(chē)由B單位使用,但并未明確提及A公司是否向B單位收取了租金。如果A公司確實(shí)向B單位收取了租金,那么這部分租金收入應(yīng)計(jì)入A公司的營(yíng)業(yè)收入,并需要按照相關(guān)稅法規(guī)定繳納稅款。然而,根據(jù)描述,這部分費(fèi)用已經(jīng)通過(guò)法院調(diào)解相互抵銷(xiāo),因此不存在租金收入的納稅問(wèn)題。
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增值稅170.32,昆明應(yīng)該叫多少附加稅,分別是多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:56
#稅務(wù)#
你好!城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%。
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您好!2022年代開(kāi)的個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,要補(bǔ)交稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:12
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 之前沒(méi)交現(xiàn)在就要補(bǔ)
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