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老師2023年出了政策說小規(guī)模納稅人機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票三十萬以內(nèi)免增值稅,開百分之一免,還是開百分之三和百分之一的都免???
東老師
??|
提問時間:08/17 16:07
#稅務(wù)師#
你好,沒錯都是免稅的
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請問合同怎么簽可以客戶先拿貨,收款怎么簽?我的納稅義務(wù)會往后
小菲老師
??|
提問時間:08/16 14:15
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 可以在合同里面約定,客戶先收貨,收貨幾天后付款
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稅務(wù)師考試那些科目容易考
李老師(1)
??|
提問時間:08/14 16:34
#稅務(wù)師#
你好,相對來說稅一是比較簡單的,然后就是稅二了,其他的那三個稍微有點難度。
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為何這個方案4不用交企業(yè)所得稅,撤資不應(yīng)該留存收益也要交稅?
金金老師
??|
提問時間:08/12 15:12
#稅務(wù)師#
您好,因為撤資的話,撤回這部分,有留存收益,是之前繳納過的,所以不再繳納
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請問稅務(wù)師與注會不重疊的是哪幾門課。
微微老師
??|
提問時間:08/11 22:20
#稅務(wù)師#
您好,注會考《會計》、《審計》、《財務(wù)成本管理》、《經(jīng)濟法》、《稅法》、《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》《職業(yè)能力綜合測試》。稅務(wù)師考《稅法一》、《稅法二》、《財務(wù)與會計》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》、《涉稅服務(wù)實務(wù)》;從稅務(wù)師的角度來看,都重疊了的,
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老師,本題第四問是怎么做的呀?
一休哥哥老師
??|
提問時間:08/10 21:09
#稅務(wù)師#
您好 我做一下第四問:
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老師,請問我已經(jīng)做了進項抵扣,然后對方下個月又紅沖了,我這邊要怎么操心呢
新新老師
??|
提問時間:07/18 09:50
#稅務(wù)師#
你好,您需要填寫紅字信息表,然后收到紅字發(fā)票的時候做原來成本的附屬分錄,然后增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出來。
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老師是不是這家公司稅務(wù)局沒有核定的有印花稅是不是就不交印花稅安?
青老師
??|
提問時間:07/04 15:00
#稅務(wù)師#
你好; 沒有核定; 但是你實際有發(fā)生業(yè)務(wù)的; 就得繳納的; 去核定印花稅稅種的
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這題是不是真的理解,原價1200是自己包含相關(guān)稅費150里面了?
青老師
??|
提問時間:06/29 13:01
#稅務(wù)師#
你好; 對的; 這個150萬在1200里面一起包括的; 所以計算的時候 直接用 (1600-1200)/1.05*0.05
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老師這個題的稅率為什么是百分之十三
小天老師
??|
提問時間:06/28 22:20
#稅務(wù)師#
您好,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率是13%
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原木的10%稅率是哪里來的 怎么課上也沒講過? 還有哪些特殊的麻煩給個總結(jié)
曉純老師
??|
提問時間:06/24 22:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,這是購進農(nóng)產(chǎn)品進項稅額計算的情況,兩種一種是買價乘以10%,一種是買價乘以9%,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn),最終銷售產(chǎn)品的稅率是13%,那么可以抵扣的就是買價乘以10%,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,最終銷售時的稅率是9%,6%,可以抵扣的就是買價*9%
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外商投資的投資款必須從境外轉(zhuǎn)入嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/18 13:24
#稅務(wù)師#
對的是的,而且是股東打款
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老師 業(yè)務(wù)2這個消費稅怎么計算?原因是什么~麻煩回答清楚
暖暖老師
??|
提問時間:06/15 19:09
#稅務(wù)師#
業(yè)務(wù)2應(yīng)交消費稅的計算是10.9/1.13*10%=0.96460177
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老師:這個題目的A選項怎么是對的?將自產(chǎn)的貨物用于公司內(nèi)部建設(shè) ,怎么還要視同銷售??
桂龍老師
??|
提問時間:06/09 10:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,A是不視同銷售的,這個題有瑕疵
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工商年報中的利潤總額是企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增調(diào)減后的利潤總額嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 10:00
#稅務(wù)師#
是調(diào)整前的利潤總額
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老師,我們母公司買的設(shè)備組件1000萬,分給子公司,這個可以作為對子公司的投資嗎?可以增加實收資本嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/17 20:21
#稅務(wù)師#
可以作為對子公司的投資
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則。企業(yè)所得稅匯算清繳。管理費用需要填寫嗎?填寫在那個表
艷子老師
??|
提問時間:05/17 19:33
#稅務(wù)師#
您好,如果是要調(diào)的填在期間費用明細表的相應(yīng)欄次
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請問食品加工業(yè)的毛利率和餐飲行業(yè)的毛利率有什么區(qū)別?
青老師
??|
提問時間:05/17 11:42
#稅務(wù)師#
你好; 都是毛利率; 計算公式一樣 ;只是收入和 成本 要看你實際去計算即可
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個人向個體戶出租門市和個人住房的房產(chǎn)稅稅率和土地使用稅是怎么征收的呢
樸老師
??|
提問時間:05/12 10:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 非住房類按12%:房產(chǎn)稅=不含增值稅的租金收入(即增值稅含稅收入 - 實際繳納的增值稅)×12%
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例題28為什么不是按(810-800)*100=1000來計量減值損失,2000-1000=1000來計提預(yù)計負債?
小天老師
??|
提問時間:04/09 11:42
#稅務(wù)師#
您好,有存貨在先提減值準(zhǔn)備,存貨價值不夠才預(yù)計負債,比喻我們有錢還人家就不要欠債了嘛
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無論小規(guī)模 一般納稅人 銷售使用過固定資產(chǎn) 都是3%減按2 % 簡易計稅嗎?
稅法老師
??|
提問時間:10/24 16:22
#稅務(wù)師#
是的,您的理解正確
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老師,答案解析中的0.6是怎么得出來的
會計學(xué)堂朱老師
??|
提問時間:07/10 07:10
#稅務(wù)師#
1.每標(biāo)準(zhǔn)條進口卷煙(200支)確定消費稅適用比例稅率的價格=(關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅+消費稅定額稅率)/(1-消費稅稅率)。其中,關(guān)稅完稅價格和關(guān)稅為每標(biāo)準(zhǔn)條的關(guān)稅完稅價格及關(guān)稅稅額;消費稅定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)條(200支)0.6元
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公司重組資本公積轉(zhuǎn)增股本涉及繳納稅費有哪些?
冉老師
??|
提問時間:06/02 16:59
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,需要交納印花稅的
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請問老師,這個政策的有效期是?
小菲老師
??|
提問時間:01/24 14:08
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 沒有截止日
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老師, 必刷550 第62頁 275題的A選項,的分錄應(yīng)該是怎樣的?盤盈凈收益為什么在待攤支出
財會老師
??|
提問時間:10/04 16:48
#稅務(wù)師#
借:工程物資 貸:在建工程 會先通過待攤支出的明細科目歸集
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稅務(wù)師相關(guān)的工作需要政審嗎
汪老師
??|
提問時間:01/28 10:09
#稅務(wù)師#
您好,一般單位不會查,這個不是公務(wù)員考試
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下列情形中,可以扣除外購應(yīng)稅消費品已納消費稅的有(?。?。 A.以已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙 B.以已稅白酒為原料生產(chǎn)的白酒 C.以已稅桿頭為原料生產(chǎn)的高爾夫球桿 D.以已稅珠寶玉石生產(chǎn)貴重珠寶首飾 E.以已稅實木地板為原料生產(chǎn)的實木地板 ACDE 消費稅的扣稅有范圍限制,白酒不在扣稅范圍中,所以外購已稅白酒為原料生產(chǎn)的白酒,不能扣除已納消費稅。 白酒為啥不在里面?
冉老師
??|
提問時間:12/04 12:25
#稅務(wù)師#
你好,因為稅法列舉的可以抵扣的里面不包含白酒。
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承包者獲得農(nóng)村集體土地承包經(jīng)營權(quán)是否屬于產(chǎn)權(quán)未發(fā)生轉(zhuǎn)移的情況
法律老師
??|
提問時間:12/17 20:21
#稅務(wù)師#
土地所有權(quán)還是集體的,承包者只是取得用益物權(quán)而已。
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老師在長期生產(chǎn)中,不是所有要素都可以變,為什么可變成本不存在了
逝水流痕老師
??|
提問時間:10/09 10:08
#稅務(wù)師#
機會成本是放棄使用相同生產(chǎn)要素在其他生產(chǎn)途中所能獲得的最高收入,所以應(yīng)該是生產(chǎn)A的時候,所獲得利潤,所以是200.選擇A
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破產(chǎn)申請不是沒有10%出資人?只有重整才有出資人的嗎?
木木老師
??|
提問時間:09/11 11:12
#稅務(wù)師#
10%以上的出資人也是可以申請的。
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