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現(xiàn)在如果繼承房產(chǎn)的話(huà),需要繳納哪些稅金
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/01 16:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 契稅和印花稅
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請(qǐng)教一下,施工企業(yè)開(kāi)出發(fā)票,收到對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄賬務(wù)處理?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 14:27
#稅務(wù)師#
您好,收到發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 成本發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
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老師我想問(wèn)一下、工商年檢那個(gè)單位繳費(fèi)基數(shù)是全年的吧
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/18 16:15
#稅務(wù)師#
您好, 是的, 這個(gè)是全年的
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印花稅是根據(jù)合同還是發(fā)票計(jì)算
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 17:15
#稅務(wù)師#
有合同就按合同申報(bào),沒(méi)有就按交易金額
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位發(fā)放的勞保費(fèi),與工資現(xiàn)金一同發(fā)放的。需要放到福利費(fèi)用中嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/29 19:10
#稅務(wù)師#
你好!是計(jì)入管理費(fèi)用-勞保費(fèi)
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老師,今天核定了一個(gè)稅種,叫營(yíng)業(yè)賬冊(cè),印花稅都包括什么賬冊(cè)?怎么交?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 14:34
#稅務(wù)師#
這個(gè)其實(shí)現(xiàn)在不用交了,營(yíng)業(yè)賬簿的話(huà)是實(shí)收資本和資本公積要交。賬本的那種不用的。
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簡(jiǎn)述增值稅延期納稅的納稅籌劃思路
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 08:59
#稅務(wù)師#
1.利用結(jié)算方式選擇權(quán):納稅人可以利用結(jié)算方式選擇權(quán),采取沒(méi)有收到貨款不開(kāi)發(fā)票的方式就能達(dá)到延期納稅的目的。例如,對(duì)發(fā)貨后一時(shí)難以回籠的貨款,作為委托代銷(xiāo)商品處理,待收到貨款時(shí)出具發(fā)票納稅。避免采用托收承付和委托收款結(jié)算方式銷(xiāo)售貨物,防止墊付稅款。盡可能采用支票、銀行本票和匯兌結(jié)算方式銷(xiāo)售貨物。在不能及時(shí)收到貨款的情況下,采用賒銷(xiāo)或分期收款結(jié)算方式,避免墊付稅款。 2.利用增值稅納稅人的身份進(jìn)行納稅籌劃:作為購(gòu)貨方的增值稅一般納稅人可以通過(guò)籌劃進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣時(shí)間,達(dá)到延期納稅的目的。如果取得的是防偽稅控的增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)盡快認(rèn)證,認(rèn)證通過(guò)的當(dāng)月核算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額并申報(bào)抵扣,降低當(dāng)期的增值稅稅負(fù);如果取得的是非防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)于購(gòu)貨方為工業(yè)企業(yè)的則應(yīng)縮短購(gòu)入貨物的入庫(kù)時(shí)間;若為商業(yè)企業(yè),購(gòu)貨方選擇即購(gòu)即付,那么就可以在付款當(dāng)期在銷(xiāo)項(xiàng)稅中抵扣此項(xiàng)購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額;如果以應(yīng)付賬款的方式結(jié)清貨款,則貨物購(gòu)入的當(dāng)期不能抵扣該購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅稅額,只有在全部貨款全部結(jié)清的當(dāng)期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,這樣就增加了當(dāng)期的增值稅稅負(fù),沒(méi)有達(dá)到延期繳納的目的。此時(shí)購(gòu)貨方可選擇的納稅籌劃方法為結(jié)算方式的選擇,通過(guò)結(jié)算方式的籌劃達(dá)到進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)間的籌劃。例如可以簽訂分期付款合同。
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請(qǐng)問(wèn)出口退稅是按進(jìn)項(xiàng)退稅還是按銷(xiāo)售退稅
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 15:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,要綜合考慮比較的退稅是要比較的,退的是進(jìn)項(xiàng)以?xún)?nèi)的款,供應(yīng)商開(kāi)票,納稅給國(guó)家,稅局才能退稅給企業(yè),如您進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有收到或不足(退稅率一般小于征稅率如退稅10%,征稅13%),出口了雖有退稅權(quán)利但退稅條件要滿(mǎn)足才能退,如要退你10元,但你進(jìn)項(xiàng)只有5元退5元,余5元有進(jìn)項(xiàng)后再退,如你有進(jìn)項(xiàng)10元,但出口只須退5元,則也是退5元,余5元等以后出口再退
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你好老師,之前法人借款到公司,現(xiàn)在還款,應(yīng)該怎樣備注合理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:14
#稅務(wù)師#
你好,備注還款就可以了
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位報(bào)銷(xiāo)的領(lǐng)導(dǎo)的電話(huà)費(fèi),雖然抬頭寫(xiě)的是單位名稱(chēng),可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:45
#稅務(wù)師#
你好,如果是單位據(jù)實(shí)負(fù)擔(dān)了,是可以匯算清繳之前扣除的
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老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的正確答案
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 15:42
#稅務(wù)師#
原材料入賬價(jià)值2000*100+2000=202000 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)200000*17%+1500*9%=34135 借原材料202000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅34135 貸銀行存款236135
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個(gè)人購(gòu)買(mǎi)經(jīng)濟(jì)適用住房免征城鎮(zhèn)土地使用稅嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/25 09:55
#稅務(wù)師#
個(gè)人購(gòu)買(mǎi)住房不需要交房產(chǎn)稅和土地稅
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主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和賬面成本它有什么區(qū)別嗎?
何江何老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/24 11:21
#稅務(wù)師#
一般企業(yè)是按購(gòu)買(mǎi)進(jìn)行處理的,但是這個(gè)是用使用部分來(lái)處理的,所以你看這個(gè)情況,就是將使用的部分計(jì)算出來(lái)稅來(lái)抵扣掉.
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你好,A公司向B公司借款1000萬(wàn),A公司一年內(nèi)未歸還需要交稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 16:59
#稅務(wù)師#
A公司向B公司借款1000萬(wàn),A公司一年內(nèi)未歸,不需要交稅
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為什么會(huì)有一個(gè)11%的稅率,答案的處理正確嗎?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 10:41
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題太坑了,還考這么老的稅率 農(nóng)產(chǎn)品11%稅率是從2017年7月1日開(kāi)始的。從2018年5月1日起,降為10%。
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居明企業(yè)之間股息紅利免征企業(yè)增值稅,但不免企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/20 11:28
#稅務(wù)師#
居民企業(yè)之間的股息紅利收入不是免稅的。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》,符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益為免稅收入,是指居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益,不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開(kāi)發(fā)行并上市流通的股票不足12個(gè)月取得的投資收益
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老師,我們公司有一位員工5月份社保開(kāi)始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒(méi)有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒(méi)有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒(méi)有他的,現(xiàn)在要怎么辦
巖巖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 00:16
#稅務(wù)師#
這個(gè)的話(huà),始終都會(huì)差了一個(gè)月,要么6月零申報(bào),要么把他5月份的工資拆成兩個(gè)月的申報(bào)。
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老師,無(wú)住所個(gè)人為對(duì)方稅收居民個(gè)人是什么意思
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/23 20:46
#稅務(wù)師#
您好,買(mǎi)就送這個(gè)這個(gè)人,他在國(guó)內(nèi)沒(méi)有住所,但是有發(fā)生業(yè)務(wù)
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老師2023年出了政策說(shuō)小規(guī)模納稅人機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票三十萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅,開(kāi)百分之一免,還是開(kāi)百分之三和百分之一的都免啊?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 16:07
#稅務(wù)師#
你好,沒(méi)錯(cuò)都是免稅的
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請(qǐng)問(wèn)合同怎么簽可以客戶(hù)先拿貨,收款怎么簽?我的納稅義務(wù)會(huì)往后
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 14:15
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 可以在合同里面約定,客戶(hù)先收貨,收貨幾天后付款
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稅務(wù)師考試那些科目容易考
李老師(1)
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 16:34
#稅務(wù)師#
你好,相對(duì)來(lái)說(shuō)稅一是比較簡(jiǎn)單的,然后就是稅二了,其他的那三個(gè)稍微有點(diǎn)難度。
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為何這個(gè)方案4不用交企業(yè)所得稅,撤資不應(yīng)該留存收益也要交稅?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/12 15:12
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)槌焚Y的話(huà),撤回這部分,有留存收益,是之前繳納過(guò)的,所以不再繳納
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請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師與注會(huì)不重疊的是哪幾門(mén)課。
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 22:20
#稅務(wù)師#
您好,注會(huì)考《會(huì)計(jì)》、《審計(jì)》、《財(cái)務(wù)成本管理》、《經(jīng)濟(jì)法》、《稅法》、《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》《職業(yè)能力綜合測(cè)試》。稅務(wù)師考《稅法一》、《稅法二》、《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》、《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》;從稅務(wù)師的角度來(lái)看,都重疊了的,
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老師,請(qǐng)問(wèn)我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后對(duì)方下個(gè)月又紅沖了,我這邊要怎么操心呢
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/18 09:50
#稅務(wù)師#
你好,您需要填寫(xiě)紅字信息表,然后收到紅字發(fā)票的時(shí)候做原來(lái)成本的附屬分錄,然后增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)。
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老師是不是這家公司稅務(wù)局沒(méi)有核定的有印花稅是不是就不交印花稅安?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 15:00
#稅務(wù)師#
你好; 沒(méi)有核定; 但是你實(shí)際有發(fā)生業(yè)務(wù)的; 就得繳納的; 去核定印花稅稅種的
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這題是不是真的理解,原價(jià)1200是自己包含相關(guān)稅費(fèi)150里面了?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/29 13:01
#稅務(wù)師#
你好; 對(duì)的; 這個(gè)150萬(wàn)在1200里面一起包括的; 所以計(jì)算的時(shí)候 直接用 (1600-1200)/1.05*0.05
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這里的進(jìn)項(xiàng)稅為啥可以抵扣,不是規(guī)定專(zhuān)用于軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進(jìn)項(xiàng)不得進(jìn)行分?jǐn)偟挚蹎?未啥這里能抵
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/28 21:45
#稅務(wù)師#
您好,是這樣的,因?yàn)槭菍儆谟糜诟@遣糠植恍?,這種正常改造的可以
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老師這個(gè)題的稅率為什么是百分之十三
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/28 22:20
#稅務(wù)師#
您好,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率是13%
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原木的10%稅率是哪里來(lái)的 怎么課上也沒(méi)講過(guò)? 還有哪些特殊的麻煩給個(gè)總結(jié)
曉純老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/24 22:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,這是購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的情況,兩種一種是買(mǎi)價(jià)乘以10%,一種是買(mǎi)價(jià)乘以9%,如果購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn),最終銷(xiāo)售產(chǎn)品的稅率是13%,那么可以抵扣的就是買(mǎi)價(jià)乘以10%,如果購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)產(chǎn)品,最終銷(xiāo)售時(shí)的稅率是9%,6%,可以抵扣的就是買(mǎi)價(jià)*9%
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外商投資的投資款必須從境外轉(zhuǎn)入嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 13:24
#稅務(wù)師#
對(duì)的是的,而且是股東打款
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