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老師 想問(wèn)下稅務(wù)師題庫(kù)里面的題目什么時(shí)候會(huì)更新的
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 13:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)問(wèn)僅幫助大家解決財(cái)會(huì)問(wèn)題;學(xué)習(xí)賬號(hào),權(quán)限或其他問(wèn)題,可以咨詢會(huì)計(jì)學(xué)堂客服老師解決。
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貼息貸款是什么情況?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 13:37
#稅務(wù)師#
你好意思就是說(shuō)你們公司貸款,國(guó)家或者當(dāng)?shù)卣畷?huì)給你們利息的補(bǔ)貼。
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這個(gè)是稅務(wù)師證書嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 20:43
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是之前老版的了,剛才看了一眼?,F(xiàn)在沒(méi)有管理倆字了
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下列情形中,可以扣除外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅的有(?。?。 A.以已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙 B.以已稅白酒為原料生產(chǎn)的白酒 C.以已稅桿頭為原料生產(chǎn)的高爾夫球桿 D.以已稅珠寶玉石生產(chǎn)貴重珠寶首飾 E.以已稅實(shí)木地板為原料生產(chǎn)的實(shí)木地板 ACDE 消費(fèi)稅的扣稅有范圍限制,白酒不在扣稅范圍中,所以外購(gòu)已稅白酒為原料生產(chǎn)的白酒,不能扣除已納消費(fèi)稅。 白酒為啥不在里面?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/04 12:25
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)槎惙信e的可以抵扣的里面不包含白酒。
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麻煩老師看看稅務(wù)師這道選擇題,進(jìn)行解釋,謝謝
小默老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 22:46
#稅務(wù)師#
其他個(gè)人采取一次性收取租金的形式出租不動(dòng)產(chǎn),取得的租金收入可在租金對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)偅謹(jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^(guò)3萬(wàn)元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。因此免稅選擇a
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一般納稅人給政府開(kāi)具普票時(shí),稅率選13%不能選0%是吧?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 09:15
#稅務(wù)師#
你好,沒(méi)錯(cuò),是不能填寫0的。
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增值稅中單用途預(yù)付卡和多用途預(yù)付卡 處理有什么不同?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 22:14
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 他們的處理是相同的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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注銷公司時(shí),庫(kù)存商品,其他應(yīng)付款(明細(xì)科目是法人往來(lái)賬),銀行存款有余額怎么處理
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:15
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 破產(chǎn)企業(yè)出售存貨、投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)及在建工程等實(shí)物資產(chǎn): 借:現(xiàn)金/銀行存款等 資產(chǎn)處置凈損益[倒擠,或貸記](méi) 貸:庫(kù)存商品/投資性房地產(chǎn)/在建工程等[賬面價(jià)值] 應(yīng)交稅費(fèi) “其他應(yīng)付款”等科目中屬于破產(chǎn)法所規(guī)定的破產(chǎn)費(fèi)用的余額,轉(zhuǎn)入“應(yīng)付破產(chǎn)費(fèi)用”科目;“其他應(yīng)付款”等科目中屬于破產(chǎn)法所規(guī)定的共益?zhèn)鶆?wù)的余額,轉(zhuǎn)入“應(yīng)付共益?zhèn)鶆?wù)”科目。 至于其他應(yīng)付款(明細(xì)科目是法人往來(lái)賬),這個(gè)咱們教材中沒(méi)有涉及,建議您最好咨詢一下實(shí)際工作中的人士,望諒解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師我想問(wèn)一下、工商年檢那個(gè)單位繳費(fèi)基數(shù)是全年的吧
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/18 16:15
#稅務(wù)師#
您好, 是的, 這個(gè)是全年的
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非居民企業(yè),在境外成立但是實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在境內(nèi),可以享受小微企業(yè)20%,和其他稅收優(yōu)惠嗎
一直在路上
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/18 15:09
#稅務(wù)師#
本法所稱居民企業(yè),是指依法在中國(guó)境內(nèi)成立,或者依照外國(guó)(地區(qū))法律成立但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)。 你這屬于居民企業(yè)了吧
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老師,我們計(jì)提工資600000元,其中50萬(wàn)計(jì)入成本,10萬(wàn)計(jì)入費(fèi)用,那現(xiàn)在做匯算清繳,期間費(fèi)用只有職工工資,我把50萬(wàn)填入成本,10萬(wàn)計(jì)入職工工資咯這樣感覺(jué)不對(duì),因?yàn)閼?yīng)付工資總的60萬(wàn)呀,到底怎么填哦
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 10:38
#稅務(wù)師#
你好,匯算清繳是按照你實(shí)際的工資數(shù)來(lái)填寫的,就是你計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目的數(shù)據(jù)。
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老師你好 情況:在廣東省戶口非深戶,已經(jīng)連續(xù)繳了10年社保,現(xiàn)在斷了一個(gè)月,對(duì)以后養(yǎng)老金的領(lǐng)取額度 有沒(méi)有影響?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:11
#稅務(wù)師#
這個(gè)是累計(jì)交滿15年就是了,不影響
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請(qǐng)問(wèn)這種網(wǎng)約車普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:59
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
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簡(jiǎn)述增值稅延期納稅的納稅籌劃思路
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 08:59
#稅務(wù)師#
1.利用結(jié)算方式選擇權(quán):納稅人可以利用結(jié)算方式選擇權(quán),采取沒(méi)有收到貨款不開(kāi)發(fā)票的方式就能達(dá)到延期納稅的目的。例如,對(duì)發(fā)貨后一時(shí)難以回籠的貨款,作為委托代銷商品處理,待收到貨款時(shí)出具發(fā)票納稅。避免采用托收承付和委托收款結(jié)算方式銷售貨物,防止墊付稅款。盡可能采用支票、銀行本票和匯兌結(jié)算方式銷售貨物。在不能及時(shí)收到貨款的情況下,采用賒銷或分期收款結(jié)算方式,避免墊付稅款。 2.利用增值稅納稅人的身份進(jìn)行納稅籌劃:作為購(gòu)貨方的增值稅一般納稅人可以通過(guò)籌劃進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣時(shí)間,達(dá)到延期納稅的目的。如果取得的是防偽稅控的增值稅專用發(fā)票應(yīng)盡快認(rèn)證,認(rèn)證通過(guò)的當(dāng)月核算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額并申報(bào)抵扣,降低當(dāng)期的增值稅稅負(fù);如果取得的是非防偽稅控增值稅專用發(fā)票,對(duì)于購(gòu)貨方為工業(yè)企業(yè)的則應(yīng)縮短購(gòu)入貨物的入庫(kù)時(shí)間;若為商業(yè)企業(yè),購(gòu)貨方選擇即購(gòu)即付,那么就可以在付款當(dāng)期在銷項(xiàng)稅中抵扣此項(xiàng)購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額;如果以應(yīng)付賬款的方式結(jié)清貨款,則貨物購(gòu)入的當(dāng)期不能抵扣該購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅稅額,只有在全部貨款全部結(jié)清的當(dāng)期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,這樣就增加了當(dāng)期的增值稅稅負(fù),沒(méi)有達(dá)到延期繳納的目的。此時(shí)購(gòu)貨方可選擇的納稅籌劃方法為結(jié)算方式的選擇,通過(guò)結(jié)算方式的籌劃達(dá)到進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)間的籌劃。例如可以簽訂分期付款合同。
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請(qǐng)問(wèn)出口退稅是按進(jìn)項(xiàng)退稅還是按銷售退稅
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 15:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,要綜合考慮比較的退稅是要比較的,退的是進(jìn)項(xiàng)以內(nèi)的款,供應(yīng)商開(kāi)票,納稅給國(guó)家,稅局才能退稅給企業(yè),如您進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有收到或不足(退稅率一般小于征稅率如退稅10%,征稅13%),出口了雖有退稅權(quán)利但退稅條件要滿足才能退,如要退你10元,但你進(jìn)項(xiàng)只有5元退5元,余5元有進(jìn)項(xiàng)后再退,如你有進(jìn)項(xiàng)10元,但出口只須退5元,則也是退5元,余5元等以后出口再退
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你好老師,之前法人借款到公司,現(xiàn)在還款,應(yīng)該怎樣備注合理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:14
#稅務(wù)師#
你好,備注還款就可以了
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是固定資產(chǎn),房子辦房產(chǎn)證時(shí)候又追加了兩平米這兩平米怎么折舊呀
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/05 15:07
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)平米增加了,總金額有增加嗎
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個(gè)人購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用住房免征城鎮(zhèn)土地使用稅嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/25 09:55
#稅務(wù)師#
個(gè)人購(gòu)買住房不需要交房產(chǎn)稅和土地稅
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為什么會(huì)有一個(gè)11%的稅率,答案的處理正確嗎?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 10:41
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題太坑了,還考這么老的稅率 農(nóng)產(chǎn)品11%稅率是從2017年7月1日開(kāi)始的。從2018年5月1日起,降為10%。
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境外個(gè)人,在境內(nèi)哪些所得可以扣除5000/月?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 22:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,根據(jù)總局2018年第56號(hào)公告規(guī)定,不管居民個(gè)人還是非居民個(gè)人取得工資、薪金所得,在每月扣繳時(shí)都可以享受5000元的基本減除費(fèi)用。也就是說(shuō),只要境外個(gè)人在境內(nèi)取得工資,都可以扣除5000元/月的。
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居明企業(yè)之間股息紅利免征企業(yè)增值稅,但不免企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/20 11:28
#稅務(wù)師#
居民企業(yè)之間的股息紅利收入不是免稅的。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》,符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益為免稅收入,是指居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益,不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開(kāi)發(fā)行并上市流通的股票不足12個(gè)月取得的投資收益
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老師,我們公司有一位員工5月份社保開(kāi)始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒(méi)有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒(méi)有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒(méi)有他的,現(xiàn)在要怎么辦
巖巖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 00:16
#稅務(wù)師#
這個(gè)的話,始終都會(huì)差了一個(gè)月,要么6月零申報(bào),要么把他5月份的工資拆成兩個(gè)月的申報(bào)。
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老師,為何這個(gè)土地增值稅的稅金不包含印花稅和契稅?只有稅金和附加計(jì)入稅費(fèi)中扣除?
田恬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 23:00
#稅務(wù)師#
您好,契稅在取得土地使用權(quán)所支付的金額中扣除,印花稅在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用中扣除。所以都不在稅金中扣除。
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請(qǐng)問(wèn)老師,2022年企業(yè)所得稅電子稅務(wù)局覆蓋申報(bào)的操作流程,請(qǐng)您發(fā)一下。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 15:06
#稅務(wù)師#
1.【我的待辦】——【企業(yè)所得稅】——【應(yīng)納稅所得額】——【申報(bào)】 2.【我要辦稅】——【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】——【企業(yè)所得稅申報(bào)】——【居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào)】
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如何在建筑服務(wù)下增加勞務(wù)費(fèi) 金稅盤下
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/18 10:51
#稅務(wù)師#
你好,建筑服務(wù)下面增加勞務(wù),這個(gè)是建筑勞務(wù)嗎?是商品名稱還是稅收編碼?
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老師2023年出了政策說(shuō)小規(guī)模納稅人機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票三十萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,開(kāi)百分之一免,還是開(kāi)百分之三和百分之一的都免?。?/a>
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 16:07
#稅務(wù)師#
你好,沒(méi)錯(cuò)都是免稅的
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請(qǐng)問(wèn)合同怎么簽可以客戶先拿貨,收款怎么簽?我的納稅義務(wù)會(huì)往后
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/16 14:15
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 可以在合同里面約定,客戶先收貨,收貨幾天后付款
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稅務(wù)師考試那些科目容易考
李老師(1)
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 16:34
#稅務(wù)師#
你好,相對(duì)來(lái)說(shuō)稅一是比較簡(jiǎn)單的,然后就是稅二了,其他的那三個(gè)稍微有點(diǎn)難度。
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為何這個(gè)方案4不用交企業(yè)所得稅,撤資不應(yīng)該留存收益也要交稅?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/12 15:12
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)槌焚Y的話,撤回這部分,有留存收益,是之前繳納過(guò)的,所以不再繳納
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請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師與注會(huì)不重疊的是哪幾門課。
微微老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/11 22:20
#稅務(wù)師#
您好,注會(huì)考《會(huì)計(jì)》、《審計(jì)》、《財(cái)務(wù)成本管理》、《經(jīng)濟(jì)法》、《稅法》、《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》《職業(yè)能力綜合測(cè)試》。稅務(wù)師考《稅法一》、《稅法二》、《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》、《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》;從稅務(wù)師的角度來(lái)看,都重疊了的,
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