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甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費20萬元,增值稅2.6萬元。(2)煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為A牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:銷售A牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。同時通過其自設(shè)的非獨立核算的銷售門市部直接零售A牌號卷煙100箱,每箱不含稅售價為16000元。(已知甲類卷煙消費稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為11%加0.005元/支,煙絲的消費稅稅率30%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。(1)計算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅。(2)計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅。
何江何老師
??|
提問時間:10/23 22:34
#稅務(wù)#
(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費20萬元,增值稅2.6萬元。 乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅=(120+20)/(1-30%)*30%=60 煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為 A 牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:①銷售 A 牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。②以分期收款方式對外銷售 A 牌號卷煙80箱,合同約定每箱不含稅銷售額15000元,11月28日收取貨款的70%,12月28日收取貨款的30%。當(dāng)月貨款尚未收到。另將剩余的20箱卷煙贈送給客戶。其他相關(guān)資料:已知甲類卷煙消費稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為 11%加 O .005元/支,煙絲的消費稅稅率為30%。 13000/250=52小于70 適用36%的稅率 應(yīng)繳納的消費稅=13000*11%*100+250*100+15000*100*36%+150*100-600000=123000
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增值稅比對不通過,顯示《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0,未開具 發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-276141.6??墒墙衲昃蜎]有填寫過未開具發(fā)票這一欄
郭老師
??|
提問時間:08/09 12:16
#稅務(wù)#
你好,你之前是不是申報過未開具發(fā)票一欄是負(fù)數(shù)的?
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這個怎么調(diào)整 老師
廖君老師
??|
提問時間:05/17 14:59
#稅務(wù)#
您好,圖中沒有提示異常讓我們調(diào)整,咱是想調(diào)整哪一行呀
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老師,員工2021年的發(fā)票,能在2023年報銷嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 11:36
#稅務(wù)#
不能給報銷了,都跨幾年了,責(zé)任自負(fù)
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請問,我們公司是小規(guī)模納稅人,在抖音上開的小店賣女裝,這個月抖音上賣了一萬,從抖音賬戶轉(zhuǎn)到公司基本銀行賬戶里了,這一萬我是不是需要按照3%的稅率確認(rèn)收入?申報增值稅時,是填在無票收入那欄里嗎
郭老師
??|
提問時間:06/20 10:42
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)?,F(xiàn)在是1%,按照1%來就可以了。無票收入填寫到第10行,如果沒有其他的銷售額,季度30萬以內(nèi)都在這里填寫。
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老師,育苗盤,就是插秧的那個,是屬于什么項目稅目
樸老師
??|
提問時間:05/16 09:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是塑料的吧
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工商年報的單位參加養(yǎng)老保險的繳費基數(shù)數(shù)據(jù)怎么來
宋生老師
??|
提問時間:05/15 17:57
#稅務(wù)#
你好,這個比如你十個人按3000買買了12個月,那么基數(shù)就是10×3000×12。
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個體戶開9萬免個稅,(知道的回答)?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 11:25
#稅務(wù)#
您好, 不免個稅,有利潤就有經(jīng)營所得,如果你們的成本大于9萬就不用交經(jīng)營所得
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把稅務(wù)推給銀行是點“涉稅信息貸前推送”嗎
郭老師
??|
提問時間:02/28 11:07
#稅務(wù)#
對的,是的,是這么做的。
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老師,納稅人等級多久變一次,大概什么時候變呢
宋生老師
??|
提問時間:05/15 19:30
#稅務(wù)#
你好!一年一次,一般5月份核定上年
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學(xué)校建教學(xué)樓,??顚S茫_建筑發(fā)票或設(shè)計費應(yīng)開普票還是專票?
盛宇老師
??|
提問時間:06/20 23:43
#稅務(wù)#
您好,應(yīng)該開具增值稅普通發(fā)票。
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老師,本月認(rèn)證抵扣的進項稅,本月不開票。留到下月再抵扣,賬務(wù)上怎么處理
東老師
??|
提問時間:05/16 10:20
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
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綜合所得采用什么稅率?
謝謝老師
??|
提問時間:05/16 18:52
#稅務(wù)#
綜合所得具體包括工資薪金所得、勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得。居民個人取得綜合所得需要年度匯算的,應(yīng)于次年3月1日至6月30日辦理年度匯算。 綜合所得,適用百分之三至百分之四十五的超額累進稅率。
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增值稅進項10000,銷項1000,足夠抵,會什么申報后需要交稅呢
宋生老師
??|
提問時間:05/16 08:51
#稅務(wù)#
你好!你把你的申報表發(fā)來看下
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小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
高輝老師
??|
提問時間:05/16 09:29
#稅務(wù)#
你好,小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
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公司車轉(zhuǎn)到個人名下,需要開發(fā)票么,轉(zhuǎn)讓價格多少
宋生老師
??|
提問時間:05/16 10:34
#稅務(wù)#
你好!是的。這個價格按市場價
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現(xiàn)在有份兼職,每個月5000元,如何操作能少交稅
宋生老師
??|
提問時間:05/16 10:49
#稅務(wù)#
你好!這個最好就是當(dāng)工資
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老師你好:我地產(chǎn)公司開發(fā)了明德城芷園項目 明德城御園項目,原來的售樓部到期,現(xiàn)在裝修新的售樓部在芷園項目商鋪,工程名稱寫:明德城御園項目新銷售中心可以嗎
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:05/16 11:42
#稅務(wù)#
從準(zhǔn)確表述的角度來看,不太合適。 因為新售樓部是在芷園項目商鋪進行裝修的,工程名稱寫“明德城御園項目新銷售中心”容易引起混淆,不能準(zhǔn)確反映其實際所在的項目位置。建議寫“明德城芷園項目新銷售中心”,這樣能更清晰地表明該售樓部與芷園項目的關(guān)聯(lián),避免給相關(guān)人員造成誤解。當(dāng)然,如果有特殊考慮或其他因素需要這樣命名,那就要確保在相關(guān)溝通和說明中明確解釋清楚實際情況。
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企業(yè)所得稅在計算減免優(yōu)惠時,和項目相關(guān)的計入其他收益的政府補助是否可以參與計算
宋生老師
??|
提問時間:05/16 15:23
#稅務(wù)#
你好,這個要看稅務(wù)局對這個補助核定是收稅還是不收稅。
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您好老師 個體工商戶報經(jīng)營所得還用報個人經(jīng)營所得稅嗎
小杜杜老師
??|
提問時間:05/16 11:25
#稅務(wù)#
你好 需要正常申報的
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老師:小微企業(yè)被查出少繳企業(yè)所得稅 補繳按百分之二十五 比例核算嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/20 12:40
#稅務(wù)#
小型微利企業(yè)5%的稅率的
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小微企業(yè)所得稅計算公司及稅率?
東老師
??|
提問時間:05/16 10:13
#稅務(wù)#
你好,小微企業(yè)的所得稅稅率是5%。
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老師,小規(guī)模要選擇開一張3個點的專票現(xiàn)在默認(rèn)是1個點的,要怎么弄呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/20 12:07
#稅務(wù)#
您好,在開票稅率那選三個點就可以了
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資產(chǎn)處置損失匯算清繳時需要調(diào)整嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 16:30
#稅務(wù)#
那個正常處置的不需要調(diào)整
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請問下,這個社保基數(shù)可以調(diào)整嗎?有同事說,交的太少了
高輝老師
??|
提問時間:05/16 09:29
#稅務(wù)#
你好,可以調(diào)整的,一般在每年的7月開始調(diào)整,申報新基數(shù)
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老師好!請問匯算清繳里面A105050表繳納社會保險是填各類基本社會保障性繳款還是填補充養(yǎng)老保險?謝謝!
東老師
??|
提問時間:05/16 11:26
#稅務(wù)#
你好,填寫的就是各類基本社會保障性繳款
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補償金額沒有超過當(dāng)?shù)芈毠て骄べY的3倍,不征個稅,是年平均還是月平均
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 11:48
#稅務(wù)#
您好, 這個是月平均工資,所有的除以12
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哪里可以查安徽稅收留存比例
宋生老師
??|
提問時間:06/20 10:49
#稅務(wù)#
你好!你問的是什么稅? 這個沒有標(biāo)準(zhǔn)的查詢位置了
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請問老師,企業(yè)給居民企業(yè)股東分配利潤,收分紅的居民企業(yè)我用交所得稅嗎?謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/20 10:51
#稅務(wù)#
不需要交所得稅的
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老師補交的房產(chǎn)稅2018年到2023年會記分錄怎么處理
夏 老師
??|
提問時間:05/16 17:06
#稅務(wù)#
您好,如果金額不大記在當(dāng)前,金額大的話建議追溯調(diào)整
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