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老師,這樣的普票是不是可以憑票抵扣的?
郭老師
??|
提問時間:05/15 21:20
#稅務(wù)#
你這個抵扣不了,因為他的左上方?jīng)]有備注通行費(fèi)
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請問 勞務(wù)幾個點(diǎn)的稅票
文文老師
??|
提問時間:06/20 11:12
#稅務(wù)#
你好,具體是指什么勞務(wù)?
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你好老師,請問活動板房能賦碼到金屬制品里面嗎?
東老師
??|
提問時間:05/16 15:29
#稅務(wù)#
您好可以選擇金屬制品大類。
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甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元。(2)煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為A牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:銷售A牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。同時通過其自設(shè)的非獨(dú)立核算的銷售門市部直接零售A牌號卷煙100箱,每箱不含稅售價為16000元。(已知甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為11%加0.005元/支,煙絲的消費(fèi)稅稅率30%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。(1)計算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
何江何老師
??|
提問時間:10/23 22:34
#稅務(wù)#
(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元。 乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=(120+20)/(1-30%)*30%=60 煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為 A 牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:①銷售 A 牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。②以分期收款方式對外銷售 A 牌號卷煙80箱,合同約定每箱不含稅銷售額15000元,11月28日收取貨款的70%,12月28日收取貨款的30%。當(dāng)月貨款尚未收到。另將剩余的20箱卷煙贈送給客戶。其他相關(guān)資料:已知甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為 11%加 O .005元/支,煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。 13000/250=52小于70 適用36%的稅率 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=13000*11%*100+250*100+15000*100*36%+150*100-600000=123000
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怎么能把凈資產(chǎn)做到200萬以上
venus老師
??|
提問時間:06/20 11:22
#稅務(wù)#
這個可以根據(jù)資產(chǎn)-負(fù)債凈資產(chǎn)來衡量
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寵物用品公司。小規(guī)模。注冊資金30萬可以嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 14:33
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,可以
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老師注冊資金減資的流程怎么辦理?已經(jīng)信息公示過了。下來需要怎么做?一般納稅人小微企業(yè)可以在網(wǎng)上直接全部操作嗎
venus老師
??|
提問時間:06/20 14:52
#稅務(wù)#
同學(xué)你,有郵箱嗎,我發(fā)你一個操作說明,不過是安徽這邊的,大體上一樣
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交社保的人里邊,有法人和他老公,報從業(yè)人員的時候需要寫他倆嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/20 15:00
#稅務(wù)#
是的,報從業(yè)人員的時候需要寫他倆
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請問老師,新公司還沒開始做業(yè)務(wù),只給員工發(fā)工資增要報稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/20 10:40
#稅務(wù)#
是的,凡是發(fā)工資都得申報
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怎么查詢是不是小微企業(yè)
venus老師
??|
提問時間:06/20 10:57
#稅務(wù)#
1、打開手機(jī),進(jìn)入**小程序搜索“國家政務(wù)服務(wù)平臺”。 2、進(jìn)入平臺主頁點(diǎn)擊熱門服務(wù)底下的“小微企業(yè)和個體工商戶服務(wù)專欄” 3、進(jìn)入小微企業(yè)和個體工商戶服務(wù)專欄后點(diǎn)擊“辦事通”的“國務(wù)院部門辦事服務(wù)”,然后點(diǎn)擊“小微企業(yè)名錄” 4、選擇“小微企業(yè)名錄”然后如實填寫地區(qū)和企業(yè)信息,點(diǎn)擊查詢即可。
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老師,您好!填寫企業(yè)所得稅年報的時候,電子稅務(wù)局風(fēng)險提示服務(wù)顯示風(fēng)險等級低,風(fēng)險指標(biāo)是企業(yè)申報營業(yè)收入小于營業(yè)成本風(fēng)險提示,需要去修改嗎
東老師
??|
提問時間:05/15 15:55
#稅務(wù)#
你好,這個你們是不需要管的。
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把稅務(wù)推給銀行是點(diǎn)“涉稅信息貸前推送”嗎
郭老師
??|
提問時間:02/28 11:07
#稅務(wù)#
對的,是的,是這么做的。
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老師,請問一下工商個體戶辦了一個公戶,這個個體是核定征收?,F(xiàn)在只是有客戶匯入的款,沒有用過公戶進(jìn)貨,這個是不是不行的。不是注銷了好些。如是要用的話是如何運(yùn)用好一點(diǎn)。
郭老師
??|
提問時間:06/20 15:07
#稅務(wù)#
你好,用工戶支付沒有發(fā)票用公戶支付, 實際你們是個人賬戶支付了是嗎?
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你好老師,所得稅匯算固定資產(chǎn)40000在2022年加速折舊了,23年怎么調(diào)增,填在那一列
耿老師
??|
提問時間:05/16 23:24
#稅務(wù)#
你好!你們是一次性扣除了嗎?賬面按平均年限法繼續(xù)計提折舊了?
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請問,5月收到稅務(wù)發(fā)的異常憑證通知書,異常發(fā)票是2022年已經(jīng)抵扣使用,現(xiàn)在申報4月份的稅,是5月現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,還是6月份申報5月的時候做轉(zhuǎn)出?
郭老師
??|
提問時間:05/16 16:27
#稅務(wù)#
稅務(wù)局有要求嗎?沒有要求的話,你這個月沒有申報的話,在這個月轉(zhuǎn)。
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如果4月未報回工資,賬里未計提個稅,5月報回4月工資,交個稅,怎么處理賬務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 09:48
#稅務(wù)#
正常在發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
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老師,匯算清繳我提交了財務(wù)報表后,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)表里面的資產(chǎn)總額自動帶出的,這個是否需要修改呢?我要用哪些數(shù)據(jù)去計算它帶出的數(shù)據(jù)是否有誤呢?
樸老師
??|
提問時間:05/16 10:23
#稅務(wù)#
1.核對數(shù)據(jù)來源:首先,確認(rèn)系統(tǒng)帶出的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是基于哪份財務(wù)報表或哪個時間點(diǎn)的數(shù)據(jù)。這通常是基于企業(yè)提交的最近一期財務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表。確保該報表已經(jīng)經(jīng)過審計或企業(yè)內(nèi)部的嚴(yán)格審查,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2.計算公式校驗:企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)表中的資產(chǎn)總額通常是根據(jù)財務(wù)報表中的相關(guān)項目計算得出的。例如,資產(chǎn)總額可能等于資產(chǎn)原值減去累計折舊、累計攤銷和各種減值準(zhǔn)備后的余額(即資產(chǎn)凈額)加上負(fù)債總額。你可以根據(jù)財務(wù)報表中的具體數(shù)據(jù),按照相應(yīng)的計算公式手動計算資產(chǎn)總額,并與系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對。 3.時間一致性校驗:注意財務(wù)報表的日期和納稅申報的日期是否一致。如果企業(yè)在一個納稅年度內(nèi)有多份財務(wù)報表,確保使用的是正確時間點(diǎn)的數(shù)據(jù)。 4.特殊事項考慮:如果企業(yè)在納稅年度內(nèi)有重大的資產(chǎn)變動,如并購、出售、報廢等,需要特別關(guān)注這些變動是否已正確反映在資產(chǎn)總額中。
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增值稅的附加稅為啥基礎(chǔ)稅率是6%呢?小微企業(yè)優(yōu)惠完6%再減半,這是為啥呀
東老師
??|
提問時間:06/20 16:45
#稅務(wù)#
您好, 附加稅本身是12%減半征收以后是6%
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銀行貸款手續(xù)費(fèi)發(fā)票,可以抵扣嗎?
東老師
??|
提問時間:06/20 14:04
#稅務(wù)#
你好,貸款手續(xù)費(fèi)的是不能抵扣的。
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個體戶開9萬免個稅,(知道的回答)?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 11:25
#稅務(wù)#
您好, 不免個稅,有利潤就有經(jīng)營所得,如果你們的成本大于9萬就不用交經(jīng)營所得
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老師新錄取員工,還沒有申報,但是離職了,我如何把員工信息去掉
CC橙老師
??|
提問時間:05/15 22:32
#稅務(wù)#
你好,狀態(tài)改為非正常,填寫離職時間
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老師,開票申請增加臨時額度,額可以申請一個季度嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 10:58
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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要給個人返傭金,可以從公戶轉(zhuǎn)給個人嗎?可以的話怎么備注
王璐璐老師
??|
提問時間:05/16 19:19
#稅務(wù)#
你好 這個一般直接備注勞務(wù)費(fèi)就可以的 是可以轉(zhuǎn)給個人的 但是這個情況一般是需要勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬的
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匯算時,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)家具類的按照3年提折舊了,資產(chǎn)折舊調(diào)整表需要調(diào)增么
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/16 14:39
#稅務(wù)#
你好,會計上的固定資產(chǎn)折舊年限 低于 稅法規(guī)定的最低年限,是需要做納稅調(diào)增處理的
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外經(jīng)證開票掃碼繳稅,能先把基本戶錢轉(zhuǎn)到個人卡上,在掃碼繳稅嗎
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:06/21 10:41
#稅務(wù)#
你好,這樣是可以的,基本戶轉(zhuǎn)到個人卡上后,需要把完成證明作為附件保存
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以前年度調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平了怎么辦?
bamboo老師
??|
提問時間:05/16 16:21
#稅務(wù)#
您好 請問是勾稽關(guān)系不平 對么
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老板工資沒在公司發(fā),但是給他租的房子算福利費(fèi)嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/16 10:22
#稅務(wù)#
你好!如果公司負(fù)擔(dān)這個錢的話就算
?閱讀? 5990
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老師我想問: 我爸60歲了,還在上班,個稅是不是不用申報和繳納 還有一個情況:如果我爸沒有60,剛好58歲,他工資申報顯示2000多的個稅,有什么方法避稅嗎
樸老師
??|
提問時間:06/20 09:03
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個要申報的 超出五千如果沒有附加扣除就要交稅
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請問一般納稅人購入固定資產(chǎn)進(jìn)項不能抵扣,可以讓對方開普票嗎
小杜杜老師
??|
提問時間:05/16 16:34
#稅務(wù)#
你好 可以讓對方開普票的
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請問老師,過節(jié)費(fèi),現(xiàn)金發(fā)放的,放到福利費(fèi)核算可以嗎?正確的做法是放到福利費(fèi)還是工資呢?
文文老師
??|
提問時間:05/16 15:10
#稅務(wù)#
過節(jié)費(fèi),現(xiàn)金發(fā)放的,放到福利費(fèi)核算可以。
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