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財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師問(wèn)下,快賬里設(shè)置2個(gè)賬套,比如同一個(gè)科目下級(jí)在設(shè)置,是會(huì)被替換的嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 20:30
#財(cái)務(wù)軟件#
快賬里設(shè)置2個(gè)賬套,比如同一個(gè)科目下級(jí)在設(shè)置,不會(huì)被替換
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)新成立了兩家公司,A公司和B公司,B公司為A公司的子公司,B公司每個(gè)月都要根據(jù)A公司的財(cái)務(wù)軟件做出報(bào)表報(bào)送給A公司,請(qǐng)問(wèn)B公司的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表能否用來(lái)對(duì)稅務(wù)的報(bào)表?如果不能,是不B公司還要再做一套賬呢?
桂龍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 12:21
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,AB都是兩個(gè)獨(dú)立的法人制公司,應(yīng)該分別建賬套,獨(dú)立核算。
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給自己發(fā)工資,每年兩萬(wàn)三,年終發(fā)放四萬(wàn)四,全面發(fā)放工資42萬(wàn),綜合稅負(fù)是多少?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 17:02
#財(cái)務(wù)軟件#
累計(jì)的收入減,累計(jì)的扣除乘以稅率減速算扣除數(shù)。
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老師你好,我們公司是生產(chǎn)化妝品的,購(gòu)買(mǎi)的防腐劑也屬于原材料嗎?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 09:11
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 是的; 這個(gè)也是原材料的一種的
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一般15號(hào)之前報(bào)稅,報(bào)稅之前是不能開(kāi)發(fā)票嗎
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 09:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 抄稅就可以開(kāi)發(fā)票
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采購(gòu)材料沒(méi)有入庫(kù),原始憑證3張?zhí)畋碓趺刺畎?,?duì)單據(jù)多少?gòu)?/a>
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/14 13:33
#財(cái)務(wù)軟件#
原始憑證三張,附件就是三
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軟件是移動(dòng)加權(quán)平均法算成本的 前面的賬目有點(diǎn)亂 能不能直接出8月份的成本?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 21:52
#財(cái)務(wù)軟件#
學(xué)員您好,提問(wèn)請(qǐng)先提供問(wèn)題資料,以便老師知道能否幫助你。
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老師您好,我不明白為什么領(lǐng)導(dǎo)要我這這樣做分錄!紅字不明白
諾言老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/08 19:30
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,收款的部分沖減一部分你們的銷(xiāo)售費(fèi)用。
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多選題 19. 關(guān)于記賬處理的敘述正確的是( ) A.每月可以結(jié)多次賬 B.只能對(duì)本月的憑證進(jìn)行記賬處理 C.有不平衡憑證或未審核的憑證不能進(jìn)行記賬處理 D.記賬過(guò)程中不能隨意關(guān)機(jī) 20. 憑證一旦進(jìn)行審核,就不允許對(duì)其進(jìn)行( ),用戶(hù)必須進(jìn)行反審核的操作后才能操作。 A. 查詢(xún) B. 修改 C. 過(guò)賬 D. 刪除 21. 流程重組的基本原則是( ) 。 A. 整合 B. 清除 C. 自動(dòng)化 D. 簡(jiǎn)化 22. 金蝶K3軟件中有外幣核算的科目,一般應(yīng)選擇( )項(xiàng)目。 A. 計(jì)量單位 B. 期末調(diào)匯 C. 外幣核算 D. 助記碼
雪兒
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 18:29
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,選擇題答案19bcd20bd
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您好。麻煩找郭老師謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 08:44
#財(cái)務(wù)軟件#
在的具體的什么問(wèn)題?
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上個(gè)月客戶(hù)給我打款.我給他開(kāi)了票,這個(gè)月要退款。換個(gè)對(duì)公賬號(hào)打款再開(kāi)發(fā)票,怎么在ukey發(fā)票系統(tǒng)操作對(duì)沖
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 16:16
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 開(kāi)負(fù)數(shù) 發(fā)票處理的
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老師,早上好,我公司是一般納稅人,公司購(gòu)買(mǎi)了貨車(chē),請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)錄入金蝶系統(tǒng)的時(shí)候本位幣金額是不是車(chē)輛不含稅的價(jià)格加上購(gòu)置稅金額。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 05:59
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,沒(méi)錯(cuò)就是不含稅金額+購(gòu)置稅金額錄入的。
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新公司廠房在建中,購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn),但是固定資產(chǎn)與工程無(wú)關(guān),用于以后,只是提前購(gòu)買(mǎi)?,F(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)折舊計(jì)入什么科目?本應(yīng)是制造費(fèi)用,但無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 16:25
#財(cái)務(wù)軟件#
那么這個(gè)折舊計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
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小規(guī)模公司收到客戶(hù)開(kāi)具的專(zhuān)票,可以用來(lái)抵扣什么稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 10:03
#財(cái)務(wù)軟件#
小規(guī)模公司收到客戶(hù)開(kāi)具的專(zhuān)票,按價(jià)稅合計(jì)金額做賬。
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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模培訓(xùn)機(jī)構(gòu),沒(méi)有業(yè)務(wù),三月份,六月份各有個(gè)一張利息單,我能合并六月份做一次賬嗎
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:31
#財(cái)務(wù)軟件#
正常規(guī)定是按月來(lái)賬務(wù)處理的。
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老師,我們現(xiàn)在用的這個(gè)系統(tǒng),做成本痛苦得很,每個(gè)月做成本的時(shí)候大量時(shí)間花在了看單價(jià)對(duì)不對(duì),可能是這個(gè)系統(tǒng)比較老的原因,有沒(méi)有那種做成本比較省事的系統(tǒng),不用老是去看單價(jià)正不正確的系統(tǒng),能推薦一下嗎
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 09:30
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)可以設(shè)計(jì)自動(dòng)化模板,處理數(shù)據(jù)核對(duì)等費(fèi)時(shí)工作
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我補(bǔ)報(bào)了3月4月的個(gè)稅,個(gè)稅上的工資和實(shí)發(fā)工資不一致我要咋入賬呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 11:03
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,發(fā)放了多少?你給他申報(bào)多少個(gè)稅的?你申報(bào)個(gè)稅是發(fā)工資的,次月才申報(bào)個(gè)稅。
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向總公司借款 怎么做分錄
辜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/18 11:14
#財(cái)務(wù)軟件#
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
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老師好,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)30萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票限額提醒在哪里設(shè)置
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 11:41
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 開(kāi)票限額提醒在哪里設(shè)置 沒(méi)有設(shè)置的,這個(gè)需要自己留意,或者自己手工記錄
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謝謝老師們
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 08:48
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借:銀行存款 100萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期借款 100萬(wàn)
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老師您好,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提的社保部分,是當(dāng)月繳還是下月繳,2月計(jì)提的社保部分是幾月繳
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 08:31
#財(cái)務(wù)軟件#
計(jì)提工資時(shí)扣除的個(gè)人部分社保,只是沖抵以前或者以后申報(bào)社保的。不一定得就是當(dāng)月或者次月申報(bào)。如有的拖欠工資2-3個(gè)月。只是發(fā)工資時(shí)把該扣的社保扣了就是了
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老師你好,學(xué)校購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)屬于固定資產(chǎn)嗎?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/23 17:14
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,屬于固定資產(chǎn)的。
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用友T6軟件想清空2023年度數(shù)據(jù),可是年度賬這邊是灰色 無(wú)法點(diǎn)開(kāi) ,請(qǐng)教
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/16 14:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 你清空是為什么; 是 做的業(yè)務(wù)都錯(cuò)誤了; 要去重新建賬嗎
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老師,沒(méi)有記賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)賬的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和已經(jīng)記賬、結(jié)賬損益、期末結(jié)賬的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有什么區(qū)別,軟件里面生成的數(shù)據(jù)一樣么?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/19 09:55
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)生成的數(shù)據(jù)是基本是一樣的。
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金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版22年年底結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)已經(jīng)到23年期初數(shù)了,我現(xiàn)在又倒回去把22年12月的帳調(diào)整了一下。反結(jié)賬后提示說(shuō)已經(jīng)期末結(jié)賬過(guò)不能在結(jié)賬了。那我改后的數(shù)據(jù)怎么到下一年里
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 16:04
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 吧AIY的后綴改成AIS再去改
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對(duì)公扣社保費(fèi)、公積金費(fèi)用怎么做分錄,個(gè)人跟公司部分的又怎么做
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/08 15:04
#財(cái)務(wù)軟件#
一、借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
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這個(gè)怎么填啊,這個(gè)報(bào)表
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/14 11:11
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 借;銀行存款 10000 貸:營(yíng)業(yè)外收入10000
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金蝶現(xiàn)金對(duì)賬總賬與現(xiàn)金不平
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/28 17:06
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 需要查詢(xún)明細(xì) 為什么不平
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老師找了一家小規(guī)模納稅人之前沒(méi)有帳,怎么期初建立數(shù)據(jù)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/14 13:44
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 那有申報(bào)過(guò)嗎?
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老師,你好,某一項(xiàng)商品,3個(gè)老板分紅怎么做分錄哈
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 11:12
#財(cái)務(wù)軟件#
根據(jù)利潤(rùn)分紅 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn)
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