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收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)用退回 請(qǐng)問下 如何做分錄呢?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/25 10:53
#稅務(wù)師#
你這個(gè)借,銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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@賈apple老師。這個(gè)后面說的具體怎么操作不是很明白呢謝謝
apple老師
??|
提問時(shí)間:03/23 13:16
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你還的記得老師 曾經(jīng)給你的現(xiàn)金流量表模版嗎 你看一下,那里。是不是分上下兩部分 下面的部分就是 間接法的結(jié)果
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給我們公司開的住宿費(fèi),我們公司需要交印花稅嗎?如果需要,是什么稅目
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/04 15:24
#稅務(wù)師#
平時(shí)的住宿,實(shí)際中公司不交印花稅
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老師你好問下,個(gè)體戶這邊在稅務(wù)系統(tǒng)我們代開了發(fā)票,這個(gè)怎么繳稅呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/01 18:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 一般增值稅在代開的時(shí)候直接繳納
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請(qǐng)問老師,這筆分錄什么意思?
小天老師
??|
提問時(shí)間:02/28 20:08
#稅務(wù)師#
您好,去年存貨提的跌價(jià),在本月銷售出去了,但我覺得這個(gè)分錄不對(duì) 分錄應(yīng)該是這樣的 借:資產(chǎn)減值損失 3750 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 同時(shí)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=3750×25%=937.5(萬元) 借:遞延所得稅資產(chǎn) 937.5 貸:所得稅費(fèi)用 937.5 結(jié)轉(zhuǎn)已提壞賬準(zhǔn)備存貨成本 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:庫存商品 借:遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)) 貸:所得稅費(fèi)用(負(fù))
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老師發(fā)一份,A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A)類,的空白表
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:41
#稅務(wù)師#
你好,努力為你解答中,稍后回復(fù)你。
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老師,這個(gè)D的為什么錯(cuò),應(yīng)該怎么才是對(duì)的?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 22:39
#稅務(wù)師#
您好,選項(xiàng)D:屬于行政強(qiáng)制措施
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修改歷年報(bào)表更正增值稅報(bào)表之后還要重新申報(bào)嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:11/27 12:28
#稅務(wù)師#
你好,不 要的,這種更正情況 不再報(bào)的,如果需要補(bǔ)稅,正常補(bǔ)稅就行
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根據(jù)《行政訴訟法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,下列關(guān)于行政訴訟管轄的說法中正確的有( )。 A.對(duì)省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)局作出的行政行為不服提起訴訟的案件,由中級(jí)法院管轄 B.作出原行政行為的行政機(jī)關(guān)和復(fù)議機(jī)關(guān)為共同被告的案件,以復(fù)議機(jī)關(guān)確定案件的級(jí)別管轄 C.經(jīng)復(fù)議改變?cè)姓袨椋?dāng)事人提起行政訴訟的案件,由最初作出行政行為的行政機(jī)關(guān)所在地法院和復(fù)議機(jī)關(guān)所在地法院共同管轄 D.對(duì)限制人身自由的行政強(qiáng)制措施不服提起行政訴訟的案件,由原告所在地或者被告所在地法院共同管轄 E.因不動(dòng)產(chǎn)提起的行政訴訟,由不動(dòng)產(chǎn)所在地法院管轄 正確答案 : C,D,E 【知識(shí)點(diǎn)】行政訴訟管轄概述 問題:為什么是原告或者被告住所地法院共同管轄?麻煩老師解釋一下 D選項(xiàng)
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/17 15:19
#稅務(wù)師#
原告或者被告住所地法院共同管轄的原因是基于方便當(dāng)事人訴訟和方便法院審理的原則。在行政訴訟中,原告通常是認(rèn)為行政機(jī)關(guān)的行為侵犯其合法權(quán)益的人,而被告則是被起訴的行政機(jī)關(guān)。原告可以在其住所地法院起訴,也可以在被告住所地法院起訴,因?yàn)楸桓嫱ǔJ切姓C(jī)關(guān),其住所地的法院通常具有管轄權(quán)。同樣地,被告也可以在其住所地法院應(yīng)訴。這樣可以方便當(dāng)事人進(jìn)行訴訟和方便法院進(jìn)行審理。
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個(gè)體工商戶必須要開立銀行賬戶嗎?
小寶老師
??|
提問時(shí)間:10/10 09:53
#稅務(wù)師#
不是必須的喲。哦哦
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收不回的壞賬需要繳納增值稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/25 17:54
#稅務(wù)師#
你好,你的貨款收入需要繳納增值稅。
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個(gè)體工商戶不超過200萬的部分按50%減半增收,如果按照經(jīng)營所得繳納個(gè)稅時(shí),是先減半再找對(duì)應(yīng)稅率嗎?
繆永強(qiáng)
??|
提問時(shí)間:09/24 00:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)納稅所得額減半或者稅率減半都可以,結(jié)果都是一樣的
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自產(chǎn)委托加工的貨物用于辦公樓建設(shè)和員工食堂建設(shè),增值稅和企業(yè)所得稅分別如何處理的?
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:09/22 23:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個(gè)比較復(fù)雜,咱們慢慢說
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共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不用交稅嗎?為什么9.1之后的4個(gè)月份的房產(chǎn)稅不算了?
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/22 23:12
#稅務(wù)師#
您好,本題是收回沒有自用最后一月不交房產(chǎn)稅
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請(qǐng)問我們是一般納稅人銷售油稅率能選9%嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/12 10:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 什么油呢
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為什么有的裝修發(fā)票是稅務(wù)局代開的?
東老師
??|
提問時(shí)間:08/29 16:41
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)閭€(gè)人的發(fā)票都是稅務(wù)局代開
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收購的農(nóng)產(chǎn)品不是按9%嗎?怎么答案是13%?我都暈了?迷糊,求高師解答
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/27 22:04
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等 您好!我臨時(shí)有事走開1小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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老師,公司是小規(guī)模企業(yè),出口服務(wù)收入是6萬,普通開票收入是10萬,請(qǐng)問增值稅需要繳納嗎,出口服務(wù)收入是免稅的
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:08/27 23:30
#稅務(wù)師#
您好 不需要繳納增值稅哈
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老師,對(duì)于D選項(xiàng)有疑問 ,為何分支機(jī)構(gòu),不應(yīng)該是匯總申報(bào)嗎?怎么是各申報(bào)各自的?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/25 18:27
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,因?yàn)椴辉谕豢h市的,各自申報(bào)的
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不用減發(fā)生的成本嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/25 14:51
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不需要的哈
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老師,請(qǐng)問一下這個(gè)增值稅檢查調(diào)整怎么理解?要增加進(jìn)項(xiàng)為何是借應(yīng)交稅費(fèi)?
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:07/22 10:15
#稅務(wù)師#
你好,我給你舉個(gè)例子哈,比如說我們公司收到了一張發(fā)票,是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,咱們是不是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額呀,所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額增加的時(shí)候是放在借方,那你現(xiàn)在既然要調(diào)增這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,所以說我們就要把這個(gè)科目放在借方的。
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老師麻煩幫我看一下190萬所得時(shí),21和22年交的所得稅是這么算的嗎?小微企業(yè)
青老師
??|
提問時(shí)間:07/19 13:30
#稅務(wù)師#
你好; 22年的所得稅 =100*2.5%+(190-100)*5%計(jì)算的 ; 21年=100*205*25%+(190-100*20%*50%計(jì)算
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個(gè)人炒股所得交個(gè)稅嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:07/04 22:21
#稅務(wù)師#
您好,炒股所得不用交個(gè)人所得稅
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這里的進(jìn)項(xiàng)稅為啥可以抵扣,不是規(guī)定專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進(jìn)項(xiàng)不得進(jìn)行分?jǐn)偟挚蹎?未啥這里能抵
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/28 21:45
#稅務(wù)師#
您好,是這樣的,因?yàn)槭菍儆谟糜诟@遣糠植恍?,這種正常改造的可以
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所得稅年報(bào)的利潤總額和利潤表里的利潤總額是相同的數(shù)字嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/27 06:30
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是同一個(gè)數(shù)字的
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個(gè)體戶開的發(fā)票怎么作廢,直接在國稅網(wǎng)站開的
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/25 09:23
#稅務(wù)師#
代開的發(fā)票要作廢嗎 代開的網(wǎng)站作廢
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老師 自創(chuàng)商譽(yù)不可以計(jì)提折舊,那買入的商譽(yù)可以計(jì)提折舊嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:06/13 16:12
#稅務(wù)師#
你好;不用折舊計(jì)提哈;
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老師,貨物通過貧困組織捐給貧困地區(qū),需要作為視同銷售調(diào)增收入,為什么對(duì)應(yīng)的核算可扣除公益性捐贈(zèng)限額的會(huì)計(jì)利潤不調(diào)增20萬呢?
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/07 22:41
#稅務(wù)師#
您好,會(huì)計(jì)利潤不需要調(diào)整,視同銷售不影響利潤總額
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老師稅務(wù)師課程開課了嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/30 22:36
#稅務(wù)師#
你好 課程一直都有的
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這題不理解 麻煩細(xì)說
來來老師
??|
提問時(shí)間:05/27 22:11
#稅務(wù)師#
你好 主要是看這個(gè)收入如果發(fā)生在中國交多少稅 勞務(wù)報(bào)酬5萬 超過4千 那么預(yù)交時(shí)候需要按50000*0.8=32000元找預(yù)交時(shí)候稅率 是30% 速算扣除200,=50000*0.8*0.3-2000=10000 中獎(jiǎng)=8000*20%=1600 境外交了8000+2000小于放在國內(nèi)要交的 交的不夠 要補(bǔ)=10000+1600-8000-2000=1600 假設(shè)交的多 因?yàn)闆]有交在中國 不退 可以以后抵扣 那
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