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請問老師,如果是換開發(fā)票呢?也做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
悠然老師01
??|
提問時間:12/28 15:43
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,換開發(fā)票也是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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老師,請看圖片的問題
財會老師
??|
提問時間:10/19 11:10
#稅務(wù)師#
計算遞延所得稅費(fèi)用的時候,用的是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額 而您上述計算中的165是遞延所得稅負(fù)債的期末余額,所以計算不正確,應(yīng)當(dāng)用的是事項3中確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債,因為事項2中遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用,所以不考慮 關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn),245就是當(dāng)期的發(fā)生額,所以不用減去期初的125,又因為245中涉及事項5確認(rèn)的可抵扣暫時性差異,而事項5中雖然產(chǎn)生了暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費(fèi)用=75-380×25%
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印花稅申報截止時間有沒有具體到幾點
鄒老師
??|
提問時間:06/20 21:53
#稅務(wù)師#
你好,這個月的截止日期是6月20日的24點
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這個是稅務(wù)師證書嗎?
金金老師
??|
提問時間:02/01 20:43
#稅務(wù)師#
您好,這個是之前老版的了,剛才看了一眼?,F(xiàn)在沒有管理倆字了
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稅務(wù)行政處罰為什么不是征稅行為
答疑蘇老師
??|
提問時間:07/17 15:44
#稅務(wù)師#
你好,這屬于一種處罰,而不是征稅行為。
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財產(chǎn)行為稅類涉稅業(yè)務(wù)計算題
法律老師
??|
提問時間:06/17 15:49
#稅務(wù)師#
您好,您對這道題目是哪里有疑問呢,您可以先自己做一下,不懂的地方再問老師呢
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請問老師,庫存商品入庫貸方記生產(chǎn)成本,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不是把生產(chǎn)成本的借方轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方嗎?那庫存商品不就留在生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)不出去,生產(chǎn)成本貸方有余額了,余額改怎么處理
嘟嘟老師
??|
提問時間:08/13 10:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 生產(chǎn)成本不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的是主營業(yè)務(wù)成本;流程是這樣的: 領(lǐng)用生產(chǎn)時,計入生產(chǎn)成本的借方,完工時生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,商品銷售后庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。完工之后,生產(chǎn)成本不會有沒有貸方余額。
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請問老師,個人獨(dú)資企業(yè)應(yīng)納稅額的計算,分為查賬征收和核定征收,如果是查賬征收,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù),是按照這張表格計算,對吧。比如:應(yīng)納稅所得額100w,100*0.35-6.55=28.45w=應(yīng)納稅額,我的計算對嗎
郭老師
??|
提問時間:09/21 15:34
#稅務(wù)師#
你好,對的是的,是這么做的。
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實收資本選擇的認(rèn)繳,怎么做賬?
一鳴老師
??|
提問時間:02/01 16:22
#稅務(wù)師#
收到投資款時再做實收資本
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一般納稅人,銷售方開銷項稅,銷項稅號開錯了,導(dǎo)致要紅沖,但是9月開的10紅沖要交稅,但是呢系統(tǒng)鐘有進(jìn)項,本來是銷項40-進(jìn)項40=0稅的,現(xiàn)在是銷項開錯了,要紅沖,先交稅,稅局說要銷項無法退稅,要進(jìn)項留抵退稅,而且B級公司是2023年來評審,并且是不確定能不能評為一般納稅人,老師想請教兩個問題:1.有沒有更好的建議幫我呢,2.留抵退稅今年4.1開始,明年還有留抵退稅的政策嗎
青老師
??|
提問時間:10/12 11:17
#稅務(wù)師#
你好; 1. 你連續(xù)超過了 滾動12個月 超過了500萬就得轉(zhuǎn)一般納稅人; 先看你累計超過500萬沒有 ;2. 明年還得看通知哈
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您好老師,進(jìn)口不征出口不退,指的是什么稅?包括附加稅嗎
稅法老師
??|
提問時間:12/15 22:40
#稅務(wù)師#
指的是城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加,所以是包含附加稅的。
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算殘保金,員工總數(shù)包括在編和勞務(wù),那包括退休返聘和實習(xí)生嗎?殘疾人是必須在編的?不可以勞務(wù)
小王老師
??|
提問時間:10/29 11:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 員工總數(shù)界定: 包括:在編人員和簽訂1年以上勞動合同的人員。 不包括:退休返聘人員和實習(xí)生。退休返聘人員因已領(lǐng)取退休金且勞動合同終止,不計入在職職工人數(shù):實習(xí)生通常未簽訂長期勞動合同,也不計入。 殘疾人就業(yè)安排: 殘疾人可以是正式員工,也可以是簽訂勞務(wù)合同的員工,沒有明確規(guī)定必須是在編人員。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲企業(yè)將之前月份自煙農(nóng)手中購進(jìn)的煙葉(賬面成本11.62萬元),委托乙企業(yè)加工成煙絲,乙企業(yè)收取加工費(fèi)價稅合計2萬元。 題目是稅務(wù)師二模最后一個大題,給的答案為11.62÷(1-9%)×1%=0. 13(萬 元 ) 不太理解在算甲企業(yè)增值稅時這里的乙企業(yè)收取加工費(fèi)不要算進(jìn)去嗎,不要算2/1.13*0.13嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:10/18 15:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里加工費(fèi)的發(fā)票是普通發(fā)票,不可以抵扣進(jìn)項,所以沒有計算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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其他收益和其他費(fèi)用的區(qū)別
范老師
??|
提問時間:11/12 10:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您是針對破產(chǎn)清算會計進(jìn)行提問的嗎? 如果對企業(yè)是有利的,那么是其他收益;如果是不利的,是其他費(fèi)用。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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圖片中147題第6小問,計算當(dāng)年應(yīng)納所得稅額時,1.為什么技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的50要從小型微利企業(yè)的應(yīng)納稅所得額中,剔出來,用25%的稅率單獨(dú)計算,而不是按小型微利企業(yè)20%的稅率計算呢?2.是不是有什么特殊要求嗎?3.以后遇到技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不管是不是屬于小型微利企業(yè)里,都按25%稅率計算嗎,謝謝!
郭鋒老師
??|
提問時間:11/10 23:00
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.因為企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=1000-400=600(萬元)。 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減=500+(600-500)×50%=550(萬元),即技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額-550萬元。 2.因為這是稅法中的規(guī)定: 根據(jù)稅法規(guī)定,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要按25%的稅率減半繳納企業(yè)所得稅,所以單獨(dú)計算。 3.是的,您的理解正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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你好老師,這個個人購買養(yǎng)老金,可以按1.2全額扣除嗎?適用的是什么政策
周老師
??|
提問時間:10/14 23:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,稅二教材239頁,個人向個人養(yǎng)老金資金賬戶的繳費(fèi),按照12000元/年的限額標(biāo)準(zhǔn),在綜合所得或經(jīng)營所得中據(jù)實扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這一題可以解釋一下嗎 不太懂為什么要除以1+10%。謝謝
周老師
??|
提問時間:10/10 12:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建設(shè)期為1年,因此在折算1年 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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能否轉(zhuǎn)達(dá)方寧老師,有一疑惑急需她的解答,圈子已經(jīng)@過未回應(yīng),視頻評論已請求未答復(fù),線下機(jī)構(gòu)已跑路沒人理,在會計學(xué)堂求知感到了走投無路
王璐璐老師
??|
提問時間:04/29 20:12
#稅務(wù)師#
你好 你這個具體是什么情況的呀 我跟會計網(wǎng)校我認(rèn)識的老師說一下的哈
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收到個稅手續(xù)費(fèi)用退回 請問下 如何做分錄呢?
宋老師2
??|
提問時間:03/25 10:53
#稅務(wù)師#
你這個借,銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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@賈apple老師。這個后面說的具體怎么操作不是很明白呢謝謝
apple老師
??|
提問時間:03/23 13:16
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你還的記得老師 曾經(jīng)給你的現(xiàn)金流量表模版嗎 你看一下,那里。是不是分上下兩部分 下面的部分就是 間接法的結(jié)果
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出差時間在2023年12月底.后補(bǔ)的飛機(jī)票住宿票開票時間是24年元月,這筆差費(fèi)報銷費(fèi)用進(jìn)2023年賬還是24年的賬
東老師
??|
提問時間:01/08 13:23
#稅務(wù)師#
你好,這個記入到2024年就行了
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老師,麻煩幫我解答一下,我想確認(rèn)一下我做的對不對,可能我的思路不對,謝謝
方文老師
??|
提問時間:01/06 18:02
#稅務(wù)師#
你好!我把解答思路拍給你,這樣詳細(xì)些,謝謝關(guān)注好評,我是方文老師
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房地產(chǎn)開發(fā)公司,將自建商品房給員工,交增值稅嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/19 19:07
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。需要視同銷售
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我想知道轉(zhuǎn)股需要什么條件
一鳴老師
??|
提問時間:12/04 15:57
#稅務(wù)師#
關(guān)鍵什么東西轉(zhuǎn)股的呢?
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使用權(quán)資產(chǎn)是當(dāng)月計提折舊嗎
樸老師
??|
提問時間:11/27 14:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是 c次月開始折舊
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根據(jù)行政復(fù)議法律制度規(guī)定,下列各項中,屬于行政復(fù)議終止情形的有( )。 A.申請人與被申請人依照規(guī)定,經(jīng)行政復(fù)議機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許達(dá)成和解 B.作為申請人的自然人下落不明或者被宣告失蹤 C.申請人對行政拘留或者限制人身自由的行政強(qiáng)制措施不服申請行政復(fù)議后,因申請人同一違法行為涉嫌犯罪,該行政拘留或者限制人身自由的行政強(qiáng)制措施變更為刑事拘留 D.作為申請人的自然人死亡,其近親屬尚未確定是否參加行政復(fù)議滿45日,原因仍未消除的 E.作為申請人的法人或者其他組織終止,其權(quán)利義務(wù)的承受人放棄行政復(fù)議權(quán)利 正確答案 : A,C,E 【知識點】行政復(fù)議中止和終止 問題:a選項和解以后不是要撤回申請才終止嗎?
靈兒老師
??|
提問時間:10/28 22:38
#稅務(wù)師#
您好,行政復(fù)議中申請人與被申請人達(dá)成和解,行政復(fù)議就終止了,不需要撤回申請。
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為什么答案C是錯誤的
小天老師
??|
提問時間:10/01 22:45
#稅務(wù)師#
您好,題干能截圖一下么
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老師,您好。請問企業(yè)股權(quán)變更,公司實際是虧損的, 1.A股東實投70萬 2.B股東實投430萬 現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)讓,0元轉(zhuǎn)讓正常嗎?實際也是0轉(zhuǎn),是不是要先撤資在轉(zhuǎn)讓,如果先轉(zhuǎn)讓后撒資這樣行嗎
小林老師
??|
提問時間:09/25 16:47
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù)
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在消費(fèi)稅里,將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品分給職工,視同銷售嗎?
王超老師
??|
提問時間:09/25 11:04
#稅務(wù)師#
你好!這個的話 屬于視同銷售的哦 確認(rèn)收入 繳納增值稅等的哦 也是要繳納消費(fèi)稅的
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個體工商戶不超過200萬的部分按50%減半增收,如果按照經(jīng)營所得繳納個稅時,是先減半再找對應(yīng)稅率嗎?
繆永強(qiáng)
??|
提問時間:09/24 00:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)納稅所得額減半或者稅率減半都可以,結(jié)果都是一樣的
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