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請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳出來這個提示,提示關(guān)不了。單位是房地產(chǎn)企業(yè)。
venus老師
??|
提問時間:05/06 11:25
#稅務(wù)師#
那你們有沒有研究開發(fā)這個
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老師你好 那些利息支出需要調(diào)增
樸老師
??|
提問時間:04/18 09:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的需要調(diào)增
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第四題怎么做,完全沒有思路
唐維文
??|
提問時間:04/14 16:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員你好!你的圖片拍的不清晰,麻煩重新上傳一張清晰一點的圖片給老師,方便老師給你解答呢
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老師,上面不是說提供餐飲的外賣按照餐飲服務(wù)嗎?下面餐飲企業(yè)賣點心怎么又是13%呢
稅法老師
??|
提問時間:07/01 17:15
#稅務(wù)師#
提供的餐飲外賣按照餐飲服務(wù),但是銷售的點心禮盒,銷售的是包裝好的成品,不是外賣了,按照銷售貨物適用13%稅率
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76萬的收入作為工資薪金交的稅少,還是作為勞務(wù)報酬交的稅少?
一鳴老師
??|
提問時間:06/07 11:29
#稅務(wù)師#
最終都是要并入綜合所得按工資薪金的計算方式匯算清繳的
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老師好!2022年企業(yè)的稅負(fù)偏高!我們在2023年該怎么控制?
鄒老師
??|
提問時間:01/31 17:10
#稅務(wù)師#
新年好,是增值稅,還是所得稅的稅負(fù)率偏高?
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我21年11月參加稅務(wù)師考試 出成績是在22年 可以用來抵繼續(xù)教育嗎?
圖圖*老師
??|
提問時間:06/29 08:41
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),可以的呢
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老師,請看圖片的問題
財會老師
??|
提問時間:10/19 11:10
#稅務(wù)師#
計算遞延所得稅費用的時候,用的是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額 而您上述計算中的165是遞延所得稅負(fù)債的期末余額,所以計算不正確,應(yīng)當(dāng)用的是事項3中確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債,因為事項2中遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的是其他綜合收益而不是所得稅費用,所以不考慮 關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn),245就是當(dāng)期的發(fā)生額,所以不用減去期初的125,又因為245中涉及事項5確認(rèn)的可抵扣暫時性差異,而事項5中雖然產(chǎn)生了暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費用=75-380×25%
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老師河北稅務(wù)師考試發(fā)公告延期了,但是一直沒收到短信,怎么回事
樸老師
??|
提問時間:12/21 08:45
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 得需要時間的 你等等看看
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出售長投賬面怎么是加900.?
清風(fēng)老師
??|
提問時間:12/21 07:16
#稅務(wù)師#
后面的減去1800在加上900就是之前權(quán)益法增加的長投賬面價值(6000*30%-3000*30%)
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為啥這題里頭,抵免限額還要加上境內(nèi)虧損的部分,平時在算抵免限額的時候只要考慮境外稅前的所得額即可,幫忙解釋下
稅法老師
??|
提問時間:12/09 11:51
#稅務(wù)師#
外盈可以補內(nèi)虧,用境外所得彌補境內(nèi)虧損以后應(yīng)納稅所得額為0,不需要繳納企業(yè)所得稅,所以抵免限額是0
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老師,稅款已繳納,請問下完稅證明在電子稅務(wù)局那里打印來著?給忘了[破涕為笑][破涕為笑]
曹老師~
??|
提問時間:06/15 09:24
#稅務(wù)師#
你好,在我要辦稅,點證明開具,點完稅證明開具
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老師,我這兒有個問題很糾結(jié),就是之前的項目完了,現(xiàn)在就是要成本沒有,沒有補齊,成本還缺一大部分,然后現(xiàn)在這個后面的項目,這個合同簽的是這這個日期新日期的,然后我想把以前的成本補上,然后后面的成本在后面再說了,所以說前面的成本,他簽的這個合同日期是現(xiàn)在的,我想把這個合同日期就是掃描日期稍微改簽一下,弄成復(fù)印件,這個有什么,有什么風(fēng)險沒。然后入庫單我就按那個合同日期改成以前的。就是付款和開票是現(xiàn)在的。
樸老師
??|
提問時間:06/01 12:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
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工資9483需要繳納多少個稅
小林老師
??|
提問時間:06/01 19:44
#稅務(wù)師#
您好,這個要看具體月份,累計應(yīng)納稅所得額以及可以扣除項目
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財產(chǎn)行為稅類涉稅業(yè)務(wù)計算題
法律老師
??|
提問時間:06/17 15:49
#稅務(wù)師#
您好,您對這道題目是哪里有疑問呢,您可以先自己做一下,不懂的地方再問老師呢
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實收資本選擇的認(rèn)繳,怎么做賬?
一鳴老師
??|
提問時間:02/01 16:22
#稅務(wù)師#
收到投資款時再做實收資本
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2021年暫估入賬 借:管理費用-差旅費 2萬元 貸:其他應(yīng)付款 2萬元 2022年拿到發(fā)票,需要做的完整分錄是什么,企業(yè)會計準(zhǔn)則,上年預(yù)繳了企業(yè)所得稅 完整分錄,不完整的缺這這少那的就別發(fā)了,謝謝
青老師
??|
提問時間:12/30 18:10
#稅務(wù)師#
你好; 先紅沖分錄:借其他應(yīng)付款2 貸以前年度損益調(diào)整 2 ; 然后按發(fā)票做一遍 :借 以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ; 具體金額 按照你發(fā)票金額寫 ; 然后把 以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去; 如果 預(yù)交企業(yè)所得稅;之前是調(diào)增處理了。 那么你現(xiàn)在調(diào)減; 之后 去申請退企業(yè)所得稅即可。
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不明白E為什么不選呀,
張老師
??|
提問時間:07/20 18:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 《民法典》合同編適用于民事主體之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的雙方法律行為。然而,婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議,適用有關(guān)該身份關(guān)系的法律規(guī)定;沒有規(guī)定的,可以根據(jù)其性質(zhì)參照適用《民法典》合同編規(guī)定。選項E屬于身份關(guān)系的協(xié)議,不適用合同編 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這一題可以解釋一下嗎 不太懂為什么要除以1+10%。謝謝
周老師
??|
提問時間:10/10 12:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建設(shè)期為1年,因此在折算1年 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么有一個所得稅費用100呢
衛(wèi)老師
??|
提問時間:07/19 14:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為應(yīng)交企業(yè)所得稅是計入所得稅費用科目的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,做完賬之后檢查一定要注意檢查些什么
楊艷紅老師
??|
提問時間:06/15 16:01
#稅務(wù)師#
1、首先檢查會計帳的現(xiàn)金和銀行的余額與出納帳的現(xiàn)金和銀行余額是否一致。 2、可以根據(jù)科目余額表來檢查自己的哪些科目是否做錯,例如:該在借方科目的余額必須得在借方,該結(jié)轉(zhuǎn)的制造費用科目沒余額的就必須的沒余額等等。 3、檢查工資、福利費是否分配入成本費用科目,折舊是否計提,檢查損益類科目是否全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢,其余額應(yīng)為0
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外購的貨物用于交際應(yīng)酬只是作為福利性支出的一部分,并且進(jìn)項稅額不予抵扣,如果要做收入那企業(yè)不是都不能買東西了,外購全部做收入
郭老師
??|
提問時間:05/05 16:50
#稅務(wù)師#
你好,不是所有的必須做收入才能抵扣 你發(fā)福利的福利費,二零一六三十六號文件規(guī)定不允許抵扣, 如果你買來辦公的,就像你辦公用品,你買來的電腦,買來的紙筆,這些照樣抵扣了不是嗎?
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老師,二手電動車銷售開票是開什么發(fā)票項目,稅率是多少
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/30 14:44
#稅務(wù)師#
電動汽車: 電動汽車(BEV)是指以車載電源為動力,用電機驅(qū)動車輪行駛,符合道路交通、安全法規(guī)各項要求的車輛。 電動汽車 1090309000000000000 已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅的稅率是13%
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你好老師,請問員工2月份一共29天,2月份假11,上班滿勤18天,請問前5天底薪3500,后15天底調(diào)整3800元,員工2月份上了20.5天班,我怎么給他算工資
小天老師
??|
提問時間:03/23 14:39
#稅務(wù)師#
您好,員工2月份上了20.5天班,后15天工資是上滿的,工資3800/2+(20.5-15)*3500/14
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老師我們單位有合同后,但是發(fā)票不是現(xiàn)在開,我是可以,借應(yīng)收30,貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票15,主營業(yè)務(wù)收入-未開票10,銷項稅,5。等結(jié)轉(zhuǎn)成本時候:借:庫存-有票5,-暫估入庫3,應(yīng)付賬款8.借:主營業(yè)務(wù)成本8,貸:庫存商品8 這樣是不是內(nèi)賬外賬是對上的,可以這樣做嗎
郭老師
??|
提問時間:03/14 16:24
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
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賬上有一房屋固定資產(chǎn)殘值12萬,準(zhǔn)備做固定資產(chǎn)清理。那每年要交的房產(chǎn)稅還需要交嗎?
小天老師
??|
提問時間:03/01 19:42
#稅務(wù)師#
您好,要交的,房產(chǎn)證還在呢,又沒有賣了,房產(chǎn)稅以原值計征的
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請問老師為什么A不對
大米老師
??|
提問時間:01/14 14:53
#稅務(wù)師#
根據(jù)中國稅法規(guī)定,非居民個人在境外通過網(wǎng)上指導(dǎo)獲得的、由中國境內(nèi)機構(gòu)支付的培訓(xùn)所得,并不屬于來源于中國境內(nèi)的所得。這意味著此類收入不適用于中國個人所得稅的源泉扣繳或自行申報繳納的規(guī)定。 簡單來說,如果納稅人為非居民個人且其提供服務(wù)的實際發(fā)生地在境外,即使收入是由中國境內(nèi)的機構(gòu)支付,按照這一原則,該部分所得并不視為來源于中國境內(nèi)的所得,因此無需在中國繳納個人所得稅。
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存款利息在個人所得稅中是免稅的嗎?在企業(yè)所得稅中呢?
小天老師
??|
提問時間:01/01 21:05
#稅務(wù)師#
您好,儲蓄存款個人不交稅,企業(yè)是不免的,沖減財務(wù)費用,利潤變大了,交所得稅
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老師 出口退稅款不是要計入收入的嗎
小天老師
??|
提問時間:01/01 12:59
#稅務(wù)師#
您好,沒有計入收入, 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
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使用權(quán)資產(chǎn)是當(dāng)月計提折舊嗎
樸老師
??|
提問時間:11/27 14:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是 c次月開始折舊
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