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我們總公司有2個(gè)分支機(jī)構(gòu),期中一個(gè)是單獨(dú)報(bào)企業(yè)所得稅的,有分?jǐn)偙壤?。另外一個(gè)在總公司核算。在填寫三項(xiàng)因素分配表時(shí),總公司營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是填去除單獨(dú)分配的分支機(jī)構(gòu)外的合計(jì)數(shù)(包括總公司和另外一個(gè)不單獨(dú)核算的分支機(jī)構(gòu))對(duì)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:59
#建筑#
不是去除單獨(dú)分配的分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),而是要匯總包含所有分支機(jī)構(gòu)(無論是否單獨(dú)納稅 )的數(shù)據(jù)來填寫。
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調(diào)整往年23年多申報(bào)個(gè)稅工資,怎么做分錄,稅局讓做以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付職工(負(fù)數(shù))借:以前年度損益調(diào)整(整數(shù))貸:利潤(rùn)分配-未分配(整數(shù))弄完了賬本,怎么調(diào)整23年度年度匯算清繳工資薪金,老師我這樣填對(duì)嗎?還 有其他報(bào)表需要填的嗎?求指教
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:40
#建筑#
你好,多計(jì)提了點(diǎn)工資,職工薪酬明細(xì)表里面填寫 賬載金額包含著這一部分實(shí)際金額, 稅收金額不包含 剩下的調(diào)增自動(dòng)的。
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老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn),涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當(dāng)時(shí)你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào),補(bǔ)交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發(fā)票當(dāng)時(shí)甲方未付款,也未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算,所以當(dāng)時(shí)未做處理,現(xiàn)在上面要求進(jìn)行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)一致則無需更正年報(bào),如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發(fā)的問題,我該如何應(yīng)對(duì)呢?稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額,沒有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費(fèi),已在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào),開具收入發(fā)票298萬了,么有成本發(fā)票,人工費(fèi)是200萬,現(xiàn)在和我申報(bào)的差成本金額差73萬,我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:39
#建筑#
不建議用手撕發(fā)票。應(yīng)先梳理人工成本資料(勞務(wù)合同、考勤、工資流水等 )證明真實(shí)性,主動(dòng)聯(lián)系專管員說明沒發(fā)票原因并提供資料溝通解決方案;若虛增成本,主動(dòng)認(rèn)錯(cuò),按要求調(diào)整、補(bǔ)稅及滯納金。
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老師請(qǐng)問一下別的企業(yè)**我們企業(yè),材料由我們公司采購(gòu),和他們簽訂的純勞務(wù)的合同,這種情況下我們是不是也可以要求他們給我們開9個(gè)點(diǎn)的專票,還是必須是3個(gè)點(diǎn)的
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:21
#建筑#
純勞務(wù)就是按3%開票的
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老師,有個(gè)異地項(xiàng)目4月11日開的發(fā)票,4.12日預(yù)交時(shí)由于資金周轉(zhuǎn)問題僅申報(bào)了,沒有繳納,請(qǐng)問這也會(huì)形成滯納金嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:06
#建筑#
你好,這個(gè)建議你18日之前交稅。
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老師請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)去年做的費(fèi)用,不小心做到成本里去了怎么辦呢?有3千多。公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,該怎么處理
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/16 14:21
#建筑#
直接調(diào)整去年利潤(rùn)表即可
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四季度財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào),當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提年終福利了。但賬上在反結(jié)轉(zhuǎn)做了福利計(jì)提,這個(gè)情況需要更正四季度年報(bào)嗎?如果更正的話就需要退稅了
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:04/16 14:21
#建筑#
您好,計(jì)提并未直正發(fā)生,不用去更正了。
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老師買了一張折疊床一百多塊,怎么做費(fèi)用,算固定資產(chǎn)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/16 14:16
#建筑#
你好這個(gè)直接做費(fèi)用就好了。
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請(qǐng)問下, 工地食堂裝修款 收到裝修發(fā)票 記到什么科目
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/16 14:07
#建筑#
您好,這個(gè)的話,可以計(jì)入到這個(gè)工程施工的間接費(fèi)用中
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老師,請(qǐng)問輔料怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/16 14:03
#建筑#
借:原材料 - 輔料(按實(shí)際采購(gòu)成本) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款(按實(shí)際支付金額)
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法院判決對(duì)方支付工程款利息,對(duì)方要求開具利息違約金發(fā)票才肯支付利息,請(qǐng)問利息違約金可以開發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/16 13:00
#建筑#
利息違約金可以開發(fā)票,但是他不能單獨(dú)開利息的發(fā)票,他得開工程的發(fā)票。
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老師,對(duì)方給我們開具的經(jīng)營(yíng)租賃*建筑器材租賃費(fèi),我收到咋做賬,我們是建筑行業(yè)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:09
#建筑#
你好,你可以計(jì)入工程施工合同成本,A項(xiàng)目租賃費(fèi)。貸銀行存款等。
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請(qǐng)問一下公司可以根據(jù)不同的設(shè)備采用不同折舊方法嗎?采用工作量法和平均年限法可以嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/16 11:36
#建筑#
您好,可以的,不過這樣和稅法是有差異的哦,壽命期內(nèi)每年都先調(diào)增,后一半年限就再調(diào)減
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老師,我們是建筑企業(yè),有一個(gè)清包工的項(xiàng)目,甲供主材,最后我們領(lǐng)材料領(lǐng)超了,甲方扣我們的甲供材超額罰款,這個(gè)罰款我們能在所得稅稅前扣除嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/16 11:15
#建筑#
同學(xué),你好 有發(fā)票就可以稅前扣除
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老師丨,跨區(qū)域項(xiàng)目預(yù)繳增值稅及附加稅,賬務(wù)應(yīng)怎么做分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/16 10:27
#建筑#
計(jì)提預(yù)交增值稅的附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附 申報(bào)增值稅及交附加 交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附 貸:銀行存款 本地申報(bào)時(shí)抵繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 抵減本地應(yīng)交增值稅 銀行存款
?閱讀? 93
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你好老師。購(gòu)買型材費(fèi)怎么做賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/16 10:14
#建筑#
你好,這個(gè)是買來給別人施工的嗎?如果是的話,借原材料 貸銀行存款 或者應(yīng)付賬款。
?閱讀? 93
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老師你好,請(qǐng)問我們公司跟a公司發(fā)生的業(yè)務(wù),然后現(xiàn)在c公司欠款a公司的欠款,現(xiàn)在a公司想著簽個(gè)三方協(xié)議,讓c公司給我們提供成本票,可以嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/16 09:55
#建筑#
你好,不行的。這種本身就屬于虛開了。
?閱讀? 89
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我們是分包公司,甲方越過我們直接向農(nóng)民工代付工資,我這邊怎么記賬
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/16 09:33
#建筑#
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付職工薪酬
?閱讀? 87
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請(qǐng)問老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都是按稅負(fù)率來繳納的嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/16 08:58
#建筑#
沒有,按公司實(shí)際的利潤(rùn)總額申報(bào)即可
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老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司預(yù)繳稅款現(xiàn)金支付,做會(huì)計(jì)分錄還需要計(jì)提稅款嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/15 20:57
#建筑#
您好,要的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳 貸:銀行存款
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走逃(失聯(lián))企業(yè)給我們開的兩筆檢測(cè)費(fèi)用2022年 開具的,23.2月我們抵扣了,稅局通知讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體我應(yīng)該怎么操作呢?所得稅怎么補(bǔ)上?那我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?麻煩老師詳細(xì)說一下。
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:56
#建筑#
如果實(shí)際你們有業(yè)務(wù),借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸,應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借,應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸,銀行存款 企業(yè)所得稅稅務(wù)局怎么要求的需要納稅調(diào)增嗎?如果是的話,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。這個(gè)修改成本費(fèi)用當(dāng)年的。
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稅務(wù)約談,老板需要去嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:43
#建筑#
稅務(wù)約談,老板需要去
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老師2025年4月份要報(bào)季度財(cái)報(bào)怎么報(bào)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:24
#建筑#
您好,按3月的底的財(cái)務(wù)報(bào)表填就可以了
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請(qǐng)教一下各位老師企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候填營(yíng)業(yè)成本累計(jì)金額的時(shí)候需要加上管理費(fèi)用那些嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:21
#建筑#
季度所得稅申報(bào)表都是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù): 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 這個(gè)營(yíng)業(yè)成本,不包含:財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,和銷售費(fèi)用 利潤(rùn)總額=利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額: 營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本<>利潤(rùn)總額
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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。坎唤Y(jié)轉(zhuǎn)的話銷項(xiàng)一直有余額呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:11
#建筑#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
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老師,經(jīng)營(yíng)大于三年的企業(yè),因?yàn)?5年補(bǔ)交了24年的所得稅較多,第一季度計(jì)提所得稅后導(dǎo)致凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)了,對(duì)于企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上有問題沒?正??梢岳麧?rùn)負(fù)數(shù)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:05
#建筑#
你好,季度申報(bào)一般沒什么問題的
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個(gè)稅1月無法增加12月的已新增更改
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/15 15:55
#建筑#
你好,沒看懂你的意思。 你是想要更正申報(bào)一月份的嗎
?閱讀? 88
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由于去年的2個(gè)施工工人沒申報(bào)個(gè)稅,我把12月的調(diào)整了怎么今年1月份的沒法調(diào)整顯示不允許新增人員怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/15 15:30
#建筑#
你好,更正修改之前的個(gè)稅申報(bào)表,沒法自己增援,你得去稅務(wù)局申報(bào),帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局。
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請(qǐng)問分公司獨(dú)立核算,總分公司屬于同一個(gè)市不同區(qū),總公司進(jìn)行匯總納稅申報(bào)備案,不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)應(yīng)該選擇是是還是否呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/15 15:04
#建筑#
不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)應(yīng)該選擇 否
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工地管理人員購(gòu)買的辦公用品怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/15 15:01
#建筑#
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以
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