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我們總公司有2個分支機構,期中一個是單獨報企業(yè)所得稅的,有分攤比例的。另外一個在總公司核算。在填寫三項因素分配表時,總公司營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是填去除單獨分配的分支機構外的合計數(shù)(包括總公司和另外一個不單獨核算的分支機構)對嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/16 15:59
#建筑#
不是去除單獨分配的分支機構數(shù)據(jù),而是要匯總包含所有分支機構(無論是否單獨納稅 )的數(shù)據(jù)來填寫。
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調整往年23年多申報個稅工資,怎么做分錄,稅局讓做以前年度損益調整借:以前年度損益調整(負數(shù))貸:應付職工(負數(shù))借:以前年度損益調整(整數(shù))貸:利潤分配-未分配(整數(shù))弄完了賬本,怎么調整23年度年度匯算清繳工資薪金,老師我這樣填對嗎?還 有其他報表需要填的嗎?求指教
郭老師
??|
提問時間:04/16 15:40
#建筑#
你好,多計提了點工資,職工薪酬明細表里面填寫 賬載金額包含著這一部分實際金額, 稅收金額不包含 剩下的調增自動的。
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老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個風險,涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當時你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報,補交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發(fā)票當時甲方未付款,也未進行企業(yè)所得稅匯算,所以當時未做處理,現(xiàn)在上面要求進行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報數(shù)據(jù)一致則無需更正年報,如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發(fā)的問題,我該如何應對呢?稅務系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額,沒有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費,已在個稅系統(tǒng)里面申報,開具收入發(fā)票298萬了,么有成本發(fā)票,人工費是200萬,現(xiàn)在和我申報的差成本金額差73萬,我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
樸老師
??|
提問時間:04/16 15:39
#建筑#
不建議用手撕發(fā)票。應先梳理人工成本資料(勞務合同、考勤、工資流水等 )證明真實性,主動聯(lián)系專管員說明沒發(fā)票原因并提供資料溝通解決方案;若虛增成本,主動認錯,按要求調整、補稅及滯納金。
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老師請問一下別的企業(yè)**我們企業(yè),材料由我們公司采購,和他們簽訂的純勞務的合同,這種情況下我們是不是也可以要求他們給我們開9個點的專票,還是必須是3個點的
家權老師
??|
提問時間:04/16 15:21
#建筑#
純勞務就是按3%開票的
?閱讀? 83
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老師,有個異地項目4月11日開的發(fā)票,4.12日預交時由于資金周轉問題僅申報了,沒有繳納,請問這也會形成滯納金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/16 15:06
#建筑#
你好,這個建議你18日之前交稅。
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老師請問發(fā)現(xiàn)去年做的費用,不小心做到成本里去了怎么辦呢?有3千多。公司小企業(yè)會計準則,該怎么處理
文文老師
??|
提問時間:04/16 14:21
#建筑#
直接調整去年利潤表即可
?閱讀? 72
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四季度財務報表已申報,當時忘記計提年終福利了。但賬上在反結轉做了福利計提,這個情況需要更正四季度年報嗎?如果更正的話就需要退稅了
歲月靜好老師
??|
提問時間:04/16 14:21
#建筑#
您好,計提并未直正發(fā)生,不用去更正了。
?閱讀? 118
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老師買了一張折疊床一百多塊,怎么做費用,算固定資產(chǎn)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/16 14:16
#建筑#
你好這個直接做費用就好了。
?閱讀? 78
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請問下, 工地食堂裝修款 收到裝修發(fā)票 記到什么科目
小鎖老師
??|
提問時間:04/16 14:07
#建筑#
您好,這個的話,可以計入到這個工程施工的間接費用中
?閱讀? 96
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老師,請問輔料怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/16 14:03
#建筑#
借:原材料 - 輔料(按實際采購成本) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款(按實際支付金額)
?閱讀? 75
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法院判決對方支付工程款利息,對方要求開具利息違約金發(fā)票才肯支付利息,請問利息違約金可以開發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/16 13:00
#建筑#
利息違約金可以開發(fā)票,但是他不能單獨開利息的發(fā)票,他得開工程的發(fā)票。
?閱讀? 109
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老師,對方給我們開具的經(jīng)營租賃*建筑器材租賃費,我收到咋做賬,我們是建筑行業(yè)
宋生老師
??|
提問時間:04/16 12:09
#建筑#
你好,你可以計入工程施工合同成本,A項目租賃費。貸銀行存款等。
?閱讀? 81
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請問一下公司可以根據(jù)不同的設備采用不同折舊方法嗎?采用工作量法和平均年限法可以嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/16 11:36
#建筑#
您好,可以的,不過這樣和稅法是有差異的哦,壽命期內每年都先調增,后一半年限就再調減
?閱讀? 92
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老師,我們是建筑企業(yè),有一個清包工的項目,甲供主材,最后我們領材料領超了,甲方扣我們的甲供材超額罰款,這個罰款我們能在所得稅稅前扣除嗎
小菲老師
??|
提問時間:04/16 11:15
#建筑#
同學,你好 有發(fā)票就可以稅前扣除
?閱讀? 113
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老師丨,跨區(qū)域項目預繳增值稅及附加稅,賬務應怎么做分錄?
家權老師
??|
提問時間:04/16 10:27
#建筑#
計提預交增值稅的附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 交稅 借;應交稅費-預交增值稅 應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附 貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 抵減本地應交增值稅 銀行存款
?閱讀? 93
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你好老師。購買型材費怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:04/16 10:14
#建筑#
你好,這個是買來給別人施工的嗎?如果是的話,借原材料 貸銀行存款 或者應付賬款。
?閱讀? 93
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老師你好,請問我們公司跟a公司發(fā)生的業(yè)務,然后現(xiàn)在c公司欠款a公司的欠款,現(xiàn)在a公司想著簽個三方協(xié)議,讓c公司給我們提供成本票,可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/16 09:55
#建筑#
你好,不行的。這種本身就屬于虛開了。
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我們是分包公司,甲方越過我們直接向農民工代付工資,我這邊怎么記賬
文文老師
??|
提問時間:04/16 09:33
#建筑#
借:應付賬款 貸:應付職工薪酬
?閱讀? 87
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請問老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都是按稅負率來繳納的嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/16 08:58
#建筑#
沒有,按公司實際的利潤總額申報即可
?閱讀? 85
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老師你好,小規(guī)模納稅人勞務公司預繳稅款現(xiàn)金支付,做會計分錄還需要計提稅款嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/15 20:57
#建筑#
您好,要的 借:應交稅費-預繳 貸:銀行存款
?閱讀? 79
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走逃(失聯(lián))企業(yè)給我們開的兩筆檢測費用2022年 開具的,23.2月我們抵扣了,稅局通知讓進項稅額轉出,具體我應該怎么操作呢?所得稅怎么補上?那我的賬務處理應該怎么做?麻煩老師詳細說一下。
郭老師
??|
提問時間:04/15 16:56
#建筑#
如果實際你們有業(yè)務,借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅進項轉出貸,應交稅費查補稅款 借,應交稅費查補稅款 貸,銀行存款 企業(yè)所得稅稅務局怎么要求的需要納稅調增嗎?如果是的話,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。這個修改成本費用當年的。
?閱讀? 113
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稅務約談,老板需要去嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/15 16:43
#建筑#
稅務約談,老板需要去
?閱讀? 103
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老師2025年4月份要報季度財報怎么報
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/15 16:24
#建筑#
您好,按3月的底的財務報表填就可以了
?閱讀? 98
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請教一下各位老師企業(yè)所得稅預繳的時候填營業(yè)成本累計金額的時候需要加上管理費用那些嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/15 16:21
#建筑#
季度所得稅申報表都是利潤表的本年累計數(shù): 營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本 這個營業(yè)成本,不包含:財務費用,管理費用,和銷售費用 利潤總額=利潤表的利潤總額: 營業(yè)收入-營業(yè)成本<>利潤總額
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進項稅額大于銷項怎么結轉啊?不結轉的話銷項一直有余額呢
文文老師
??|
提問時間:04/15 16:11
#建筑#
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 借:應交稅費- 未交增值稅
?閱讀? 86
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老師,經(jīng)營大于三年的企業(yè),因為25年補交了24年的所得稅較多,第一季度計提所得稅后導致凈利潤負數(shù)了,對于企業(yè)稅務風險上有問題沒?正常可以利潤負數(shù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/15 16:05
#建筑#
你好,季度申報一般沒什么問題的
?閱讀? 72
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個稅1月無法增加12月的已新增更改
宋生老師
??|
提問時間:04/15 15:55
#建筑#
你好,沒看懂你的意思。 你是想要更正申報一月份的嗎
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由于去年的2個施工工人沒申報個稅,我把12月的調整了怎么今年1月份的沒法調整顯示不允許新增人員怎么辦
郭老師
??|
提問時間:04/15 15:30
#建筑#
你好,更正修改之前的個稅申報表,沒法自己增援,你得去稅務局申報,帶著紙質的申報表公章去稅務局。
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請問分公司獨立核算,總分公司屬于同一個市不同區(qū),總公司進行匯總納稅申報備案,不同稅率地區(qū)標識應該選擇是是還是否呢?
文文老師
??|
提問時間:04/15 15:04
#建筑#
不同稅率地區(qū)標識應該選擇 否
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工地管理人員購買的辦公用品怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/15 15:01
#建筑#
您好,計入管理費用-辦公費就可以
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