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稅務(wù)師和高級會計(jì)師,考哪個(gè)對待遇提升更好
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/13 22:48
#稅務(wù)師#
您好,肯定是高級會計(jì)師待遇更好的
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老師 您好 我21年10-12月開了18153 22年1-9月開了475萬 ,還有22萬我不想開了,從哪一個(gè)月開始又重新連續(xù)累積啊
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/17 12:50
#稅務(wù)師#
您好,那您從22年10月重新開始,
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請問老師這個(gè)第四問 房地產(chǎn)企業(yè)銷售開發(fā)產(chǎn)品 增值稅為什么不是差額計(jì)算的?為什么不是(108-45*88%)/1.09*9%
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/17 11:16
#稅務(wù)師#
預(yù)繳時(shí)不能差額,只有一般計(jì)稅且在匯算清繳時(shí)才可以差額計(jì)稅。
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求財(cái)政與稅收的這道大題答案
若言老師
??|
提問時(shí)間:12/18 17:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 正在解答 請稍后
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某企業(yè)有一棟原值為300萬元的廠房,2021-年年初對該廠房進(jìn)行擴(kuò)建,2021年8月 底完工并辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)生擴(kuò)建支出 50萬元,另外對廠房安裝了價(jià)值 20萬元的排水 設(shè)備,并單獨(dú)按照固定資產(chǎn)核算。已知當(dāng)?shù)卣?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的扣除比例為20%,2021 年該企業(yè)應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。 A.3.04 B.2.94 C.3.10 D.2.8
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/18 15:19
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的題目,C
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為什么存貨盤盈是沖管理費(fèi)用,而固定資產(chǎn)盤盈是以前年度調(diào)整,現(xiàn)金盤盈進(jìn)營業(yè)外收入
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/22 22:23
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)金額較大 存貨一般是倉庫管理問題
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麻煩老師看看這道題目,麻煩啦
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/29 16:39
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)題目的答案是ABC對 煙葉稅是比例稅率,計(jì)稅依據(jù)是收購煙葉實(shí)際支付的價(jià)款
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我們是運(yùn)輸集團(tuán),開票能開服務(wù)費(fèi)嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:02/01 10:05
#稅務(wù)師#
有服務(wù)的業(yè)務(wù)可以開的
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老師講到6%的貸款稅率,提到轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)全額計(jì)稅,請問轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)是出于什么原因全額計(jì)稅?
洋洋老師
??|
提問時(shí)間:08/23 15:50
#稅務(wù)師#
除了差額計(jì)稅的行業(yè),其他都是全額計(jì)稅,差額計(jì)稅出發(fā)點(diǎn)是避免重新征稅
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自產(chǎn)或委托加工的貨物無償贈送他人,在會計(jì)上不做收入處理,沒那么在所得是匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增嗎?
青老師
??|
提問時(shí)間:11/21 11:20
#稅務(wù)師#
你好; 視同銷售; 會計(jì)要做分錄的; 要 做調(diào)增的 ;如果你之前不做分錄的話
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吸收合并取得土地,在算房產(chǎn)稅時(shí)候,土地價(jià)值按照被合并放當(dāng)時(shí)取得的價(jià)款還是我們?nèi)〉猛恋丶涌睿?/a>
范老師
??|
提問時(shí)間:08/05 09:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按照實(shí)際取得價(jià)款 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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連載稿酬所得以一個(gè)月內(nèi)取得收入為一次,這句話對嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/24 16:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是對的,同一項(xiàng)目連續(xù)性收入,以一個(gè)月取得的收入為一次。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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免稅項(xiàng)目的虧損可以彌補(bǔ)應(yīng)稅項(xiàng)目的利潤嗎?有具體的文件嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:02/01 12:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 沒有具體針對性的規(guī)定,針對同一個(gè)企業(yè)來說,應(yīng)納稅所得額是看的整體的業(yè)務(wù),不用區(qū)分項(xiàng)目,結(jié)合您所說的理解為可以彌補(bǔ) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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如圖所示,我應(yīng)該怎么填數(shù)呢
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/17 14:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您的具體業(yè)務(wù)是什么呢?麻煩您具體明確一下,以方便老師為您做針對性答復(fù),感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)所得稅減安10%,自獲利年度起第6年開始享受,需要連續(xù)獲利6年嗎!比如第一年盈利,2到4虧損,第五年又盈利,讓我這第6年還想享受嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:12/05 09:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以的,是從第一次開始獲利就能計(jì)算了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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答案解析里寫的2015年凈資產(chǎn)收益率=0.6×權(quán)益乘數(shù),2016年凈資產(chǎn)收益率=0.6×權(quán)益乘數(shù),所以2015年凈資產(chǎn)收益率等于2016年凈資產(chǎn)收益率,那怎么知道2015年權(quán)益乘數(shù)等于2016年的權(quán)益乘數(shù)呢,萬一兩年權(quán)益乘數(shù)不相等呢?
小王老師
??|
提問時(shí)間:11/16 12:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該題說的是假定資產(chǎn)負(fù)債率保持不變,權(quán)益乘數(shù)=1/(1-資產(chǎn)負(fù)債率) 資產(chǎn)負(fù)債率不變,那么權(quán)益乘數(shù)也是不變的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第二部 處置剩余股份的留存收益怎么算的?
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/11 16:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 出售股權(quán)的80%之后,剩余股份的持股比例=(8000*20%)/(8000/80%)=16% 剩余股權(quán)應(yīng)按照權(quán)益法長投進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,需要進(jìn)行追溯調(diào)整,應(yīng)享有以前年份凈利潤份額計(jì)入留存收益,金額=以前年份調(diào)整后凈利潤*剩余持股比例=2000*16%。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,這道題為什么大病醫(yī)療的最高限額是一千,而不是八萬呢
周老師
??|
提問時(shí)間:10/29 16:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除 (1)在一個(gè)納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費(fèi)用支出,扣除醫(yī)保報(bào)銷后個(gè)人負(fù)擔(dān)(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計(jì)超 過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時(shí),在 8萬元限額內(nèi)據(jù)實(shí)扣除。 (2)納稅人發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除;未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出可以選擇由其父母一方扣除。 納稅人及其配偶、未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出,按規(guī)定分別計(jì)算扣除額。 這里陶某負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)扣除醫(yī)保保銷的金額為16000元,扣除15000元所以只能扣除1000元的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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銷售上月購進(jìn)的小汽車為什么13%不是銷售舊貨3%減按2%嗎? 這里第六個(gè) 收取返還收入,是商場沖減就進(jìn)項(xiàng)嗎?這里
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:08/29 15:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1、您要看一下該題給的年份,如果是2019年以后購進(jìn)后再銷售,那么按照13%; 2、是的, 您的理解正確 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這人廣宣費(fèi)基礎(chǔ)含其他業(yè)務(wù)收入嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:05/20 18:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:是的,一般是需要包含其他業(yè)務(wù)收入的。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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24127.2咋求出來的
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/16 17:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:業(yè)務(wù)(1):貨運(yùn)收入和裝卸收入未分別核算,從高適用稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅。銷項(xiàng)稅=(200000+50000)/(1+9%)×9%=20642.20(元)業(yè)務(wù)(2):銷項(xiàng)稅=5000×12×13%=7800(元)業(yè)務(wù)(3):銷項(xiàng)稅=700000×9%=63000(元)進(jìn)項(xiàng)稅=200000×9%=18000(元)業(yè)務(wù)(4):銷項(xiàng)稅=35000×(1+10%)×9%=3465(元)業(yè)務(wù)(5):進(jìn)項(xiàng)稅=38000+8000=46000(元)初次購進(jìn)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,可憑取得的增值稅專用發(fā)票全額(價(jià)稅合計(jì)金額)抵減應(yīng)納增值稅稅額。準(zhǔn)予抵減的應(yīng)納增值稅稅額=6000+780=6780(元)該運(yùn)輸公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅=(20642.20+7800+63000+3465)-(18000+46000)-6780=24127.20(元)當(dāng)月應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加=24127.20×(7%+3%)=2412.72(元)祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師我想問一下、工商年檢那個(gè)單位繳費(fèi)基數(shù)是全年的吧
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/18 16:15
#稅務(wù)師#
您好, 是的, 這個(gè)是全年的
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非居民企業(yè),在境外成立但是實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在境內(nèi),可以享受小微企業(yè)20%,和其他稅收優(yōu)惠嗎
一直在路上
??|
提問時(shí)間:03/18 15:09
#稅務(wù)師#
本法所稱居民企業(yè),是指依法在中國境內(nèi)成立,或者依照外國(地區(qū))法律成立但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在中國境內(nèi)的企業(yè)。 你這屬于居民企業(yè)了吧
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老師營業(yè)賬簿印花稅和實(shí)收資本印花稅是一個(gè)意思嗎。
桂龍老師
??|
提問時(shí)間:01/11 10:31
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,不是一個(gè)意思,這是兩個(gè)稅目 賬簿印花稅按件征稅,現(xiàn)在的政策是免稅了。 實(shí)收資本是按收到的資金金額來計(jì)費(fèi)。
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你好老師,合伙人律師事務(wù)所是交什么稅的
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/01 09:52
#稅務(wù)師#
這個(gè)是交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅
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2023年企業(yè)所得稅100萬一下,稅率是多少哈
東老師
??|
提問時(shí)間:12/29 12:22
#稅務(wù)師#
您好, 小微企業(yè)300萬以內(nèi)都是5%的稅率
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預(yù)售卡,售卡方與銷售方為不同主體。 售卡方給購卡方開不征稅增值稅普票1萬,銷售方給售卡方開9千8百元預(yù)付卡結(jié)算款增值稅普票,售卡方給銷售方開2千元6%稅率增值稅發(fā)票,我的問題是差額2千元開了兩次發(fā)票,這樣售卡方不是要多交所得稅嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/13 07:18
#稅務(wù)師#
您好,開不征稅發(fā)票不需要納稅
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老師。想咨詢一下,假如我賬上實(shí)收資本50萬,未分配利潤50萬,那公司轉(zhuǎn)讓出去,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是用100萬來交20%的個(gè)人所得稅,還是未分配利潤這個(gè)50萬來交個(gè)人所得稅?另外印花稅是按哪個(gè)交?
會計(jì)學(xué)堂—孫老師
??|
提問時(shí)間:11/28 16:37
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好: 轉(zhuǎn)讓出去看轉(zhuǎn)讓價(jià)格是多少哦 如果轉(zhuǎn)讓價(jià)格是100萬,那么個(gè)人所得稅和印花稅都是按照100萬哦
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這個(gè)3題話,我理解不了,不知道什么意思,我是小白,請簡單舉例幫助我理解這3段話。謝謝好評
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:10/01 14:08
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)涉及到稅會差異的理解,比如做賬是按會計(jì)準(zhǔn)則,稅法是按稅法來
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選項(xiàng)D,抵押不是合同生效的時(shí)候抵押就生效了嗎?未登記只是不能對抗第三人而已
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/25 16:45
#稅務(wù)師#
您好,不是的,《物權(quán)法》第十五條規(guī)定不動產(chǎn)抵押合同成立即生效,但不動產(chǎn)抵押權(quán)需登記后才生效
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