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老師民非企業(yè),實(shí)收資本屬于什么資產(chǎn),限定性還是非限定性
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 19:11
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)非限定性
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我是縣鎮(zhèn)醫(yī)院用的是政府會(huì)計(jì)制度,我想問(wèn)一下現(xiàn)在會(huì)計(jì)科目里沒(méi)有了零余額賬戶科目,可我們的零余額賬戶還在用,我想問(wèn)一下媳婦,這個(gè)科目的資金往來(lái)應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/10 07:06
#事業(yè)單位#
您好,借:零余額賬戶用款額度 貸:財(cái)政撥款收入 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:零余額賬戶用款額度
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就是本科畢業(yè)一年的是在企業(yè)做出納呢還是去事務(wù)所做審計(jì)助理呢
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 11:53
#事業(yè)單位#
你好,畢業(yè)時(shí)間段,建議去事務(wù)所,接觸的更多,不過(guò)也會(huì)更辛苦。長(zhǎng)期做好考證的準(zhǔn)備
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老師你好!醫(yī)院DRG年終清算款,大于應(yīng)收款。往來(lái)賬盈利了。該怎么處理
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/24 17:42
#事業(yè)單位#
您好,把原來(lái)的分錄紅沖,再按DRG年終清算金額做分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 平時(shí)每月醫(yī)保部門(mén)給醫(yī)院結(jié)算采取的是預(yù)結(jié)算費(fèi)率/分值,不是實(shí)際的費(fèi)率/點(diǎn)值,只有到年終清算后醫(yī)院才能清楚DRG/DIP付費(fèi)實(shí)際的“醫(yī)保盈虧”,因此,費(fèi)率/點(diǎn)值的變動(dòng),可能會(huì)導(dǎo)致清算虧損。
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在政府會(huì)計(jì)中,借入長(zhǎng)期借款用于改造辦公樓(工期一年半),合同約定期限兩年,分期付息,到期一次還本。第二年付息時(shí)的分錄是借:在建工程(可計(jì)入的前半年利息)其他費(fèi)用(不計(jì)入在建工程的后半年利息)貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)付利息對(duì)嗎
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/15 20:17
#事業(yè)單位#
你好!在政府會(huì)計(jì)中,借入長(zhǎng)期借款用于改造辦公樓,并且合同約定期限兩年,分期付息,到期一次還本。對(duì)于第二年付息時(shí)的分錄,需要區(qū)分前半年和后半年的利息處理方式。 根據(jù)題意,前半年的利息可以計(jì)入在建工程,而后半年的利息則不計(jì)入在建工程,而是作為其他費(fèi)用處理。因此,第二年付息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是: 借:在建工程(可計(jì)入的前半年利息) 借:其他費(fèi)用(不計(jì)入在建工程的后半年利息) 貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)付利息 這個(gè)分錄是正確的。
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同一事業(yè)單位下的兩個(gè)子公司,甲子公司合并到乙子公司去,甲子公司注銷,母公司事業(yè)單位的股權(quán)怎么合并到乙子公司去 需要什么手續(xù)
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 17:18
#事業(yè)單位#
你好 母公司要先開(kāi)股東大會(huì),確定解散甲公司,然后乙公司開(kāi)股東大會(huì),確定吸收甲公司 之后先到稅務(wù)局辦理注銷,乙將甲吸收之后,再到工商局辦理
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項(xiàng)目的環(huán)保監(jiān)測(cè)費(fèi)記入在建工程的哪一項(xiàng)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 14:42
#事業(yè)單位#
你好,你可以計(jì)入在建工程-Z項(xiàng)目-其他支出-環(huán)保檢測(cè)費(fèi)
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您好,請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)求事項(xiàng)及事實(shí)理由怎么填寫(xiě),員工無(wú)故被辭退
曉慶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 21:16
#事業(yè)單位#
你好!請(qǐng)求事項(xiàng),寫(xiě)你的訴求,你想達(dá)到什么結(jié)果或者滿足什么要求。 事實(shí),理由:把這件事情敘述清楚。
?閱讀? 3313
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事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目中印刷費(fèi)指的是什么?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 08:44
#事業(yè)單位#
在事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目中,印刷費(fèi)指的是事業(yè)單位在辦公過(guò)程中發(fā)生的各種文件、資料、報(bào)表、票據(jù)、證書(shū)等的印刷支出。 這包括但不限于單位內(nèi)部使用的各類文件、規(guī)章制度、宣傳資料、業(yè)務(wù)表單的印刷費(fèi)用,以及對(duì)外報(bào)送的報(bào)告、申請(qǐng)材料等的印刷開(kāi)銷
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老師,我公司老板想開(kāi)通自己收付外匯的業(yè)務(wù),以前都是經(jīng)過(guò)別的公司代理的,嫌棄費(fèi)用太高,現(xiàn)在想自己進(jìn)口材料,我要怎么辦理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/10 08:46
#事業(yè)單位#
你們有進(jìn)出口的經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
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老師好,單位領(lǐng)導(dǎo)讓出納用現(xiàn)金付購(gòu)買物品的費(fèi)用,出納只給我一張白條,領(lǐng)導(dǎo)讓記賬,怎么辦呢?白條不能入賬,我想先掛賬,但后面付上白條,還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?能給我一個(gè)更好的建議嗎?謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:33
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 先掛往來(lái)科目就可以了
?閱讀? 3299
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如一份餐125元(食材+人工),一個(gè)月賣800份,一個(gè)月人工65000元,單獨(dú)食材成本怎么算? 食材成本=(125*800)-65000,對(duì)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 11:15
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 單獨(dú)食材的成本是總的成本除以總數(shù)量
?閱讀? 3295
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請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備事業(yè)單位怎么處理呢
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 15:04
#事業(yè)單位#
你好,事業(yè)單位壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理借:事業(yè)支出(經(jīng)營(yíng)支出), 貸:應(yīng)收賬款(預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款)。
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醫(yī)院會(huì)計(jì)憑證附件不全,違反什么規(guī)定?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/29 14:47
#事業(yè)單位#
你好!主要是單據(jù)不符合要求,沒(méi)辦法證明真實(shí)性
?閱讀? 3286
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請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本之間怎么計(jì)算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:57
#事業(yè)單位#
你好主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是你賣出去的價(jià)格,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是你當(dāng)時(shí)買進(jìn)來(lái)的價(jià)格。
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公司跟供貨商有3個(gè)月的賬期(每月對(duì)賬是25日前的賬單,25號(hào)后則滾動(dòng)到次月對(duì)賬),按這樣的的條件,例如2022年3月1-25日的賬單,結(jié)款日是6月25日,還是7月25日
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/25 17:24
#事業(yè)單位#
是從賬單確認(rèn)日開(kāi)始計(jì)算3個(gè)月,結(jié)款日是6月25日
?閱讀? 3279
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其他入庫(kù)單里的入庫(kù)類別有個(gè)調(diào)整入庫(kù)可以用來(lái)做系統(tǒng)和實(shí)際倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的差異嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/11 14:31
#事業(yè)單位#
你好是的,這個(gè)應(yīng)該就是用來(lái)做這個(gè)事情的。
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您好老師,工商年報(bào)負(fù)債總額是填,當(dāng)年的負(fù)債總數(shù)。還是累計(jì)的數(shù)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 15:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 工商年報(bào)的負(fù)債總額應(yīng)填寫(xiě)企業(yè)當(dāng)年的負(fù)債總數(shù)。這個(gè)數(shù)據(jù)通常來(lái)源于企業(yè)截止年報(bào)時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表中的“負(fù)債合計(jì)”欄目。負(fù)債總額代表了企業(yè)截止至某一時(shí)點(diǎn)的債務(wù)總額,它并不涉及累計(jì)數(shù)或歷史數(shù)據(jù)的累加。
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認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是白酒認(rèn)證錯(cuò)了的怎么轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 11:48
#事業(yè)單位#
你好,做分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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老師行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/22 12:46
#事業(yè)單位#
首先啊,這里就是沒(méi)有直接政策去規(guī)定超過(guò)多少金額才放固定資產(chǎn),那么就看一下單位內(nèi)部有沒(méi)有相關(guān)的一個(gè)制度去規(guī)定超過(guò)多少金額必須要放固定資產(chǎn),一般都是使用時(shí)間比較長(zhǎng),而是屬于有實(shí)物形態(tài)的,況且金額比較大的。
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這個(gè)題目咋做啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
外購(gòu)一項(xiàng)專利權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 30000 貸:零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 30000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 30000 委托軟件公司開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)軟件: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 60000 貸:銀行存款 60000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 60000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 60000 自行開(kāi)發(fā)專利技術(shù): 研發(fā)階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:研發(fā)支出 —— 資本化支出 230000 費(fèi)用化支出 42000 貸:庫(kù)存物品 160000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 12000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 12000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 12000 申請(qǐng)專利階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 8500 貸:零余額賬戶用款額度 8500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 8500 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 8500 取得政府無(wú)償提供的土地使用權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 1500000(500×3000) 貸:無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 1500000 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄。 本月計(jì)提專利權(quán)攤銷額: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 800 貸:無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 800 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄。 轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 18000(30000 - 12000) 無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 12000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 30000 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 3000 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄。 核銷無(wú)形資產(chǎn): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 14000(30000 - 16000) 無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 16000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄
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您好老師!企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,資產(chǎn)折舊表,資產(chǎn)原值是填以前年度折舊后的價(jià)值嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 08:59
#事業(yè)單位#
你好,原值是沒(méi)有折舊的金額。
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這道題財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄怎么做
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 19:05
#事業(yè)單位#
1. 4 月 2 日收到宏光公司預(yù)付勞務(wù)合同定金: - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 30000 貸:預(yù)收賬款——宏光公司 30000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:資金結(jié)存——貨幣資金 30000 貸:事業(yè)預(yù)算收入 30000 2. 6 月 2 日勞務(wù)合同履約完畢收到余款及稅款: - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 86000 貸:預(yù)收賬款——宏光公司 30000 經(jīng)營(yíng)收入 70000 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅額)16000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:資金結(jié)存——貨幣資金 86000 貸:事業(yè)預(yù)算收入 86000
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老師全額事業(yè)單位高中學(xué)校食堂對(duì)外承包經(jīng)營(yíng),學(xué)校代收代付水電燃?xì)赓M(fèi),如何賬務(wù)處理,另外學(xué)生消費(fèi)流水扣除水電費(fèi)氣費(fèi)后給承包商如何相相賬務(wù)處理?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/07 22:58
#事業(yè)單位#
賬務(wù)處理方面,學(xué)校應(yīng)設(shè)立專門(mén)賬戶記錄食堂承包經(jīng)營(yíng)的水電燃?xì)赓M(fèi)代收代付情況。學(xué)生消費(fèi)流水扣除相關(guān)費(fèi)用后,應(yīng)按月或按約定周期與承包商結(jié)算,確保賬務(wù)清晰、合規(guī)。具體操作需遵循相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和合同約定。
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老師,考注會(huì),總公司的車給分公司使用,總公司的車輛保險(xiǎn)發(fā)票抬頭是總公司,可以在分公司入賬報(bào)銷嘛?需要簽個(gè)租賃協(xié)議嘛?還是租金協(xié)議?什么辦法合理規(guī)范的入賬?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/23 11:40
#事業(yè)單位#
不可以 不是自己的車保險(xiǎn)保養(yǎng)都沒(méi)發(fā)抵扣所得稅 不管有沒(méi)有協(xié)議
?閱讀? 3236
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老師計(jì)提工資是按應(yīng)發(fā)數(shù)填寫(xiě)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:10
#事業(yè)單位#
是的,是按應(yīng)付工資計(jì)提
?閱讀? 3227
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第二組第一幅圖不是四條曲線嗎,中間是被直線隔開(kāi)了
wency老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/10 17:56
#事業(yè)單位#
答案選D嗎,選D的原因直線和曲線的規(guī)律,左邊的圖:2條直線+3條曲線 3條直線+3條曲線 4條直線+4條曲線,右邊的圖:1條直線+2條曲線 2條直線+2條曲線 3條直線+3條曲線
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請(qǐng)問(wèn) 事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢 以及收入上繳國(guó)庫(kù)怎么做賬
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 09:23
#事業(yè)單位#
1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn)時(shí), 借:待處置資產(chǎn)損溢, 貸:固定資產(chǎn)。 2、固定資產(chǎn)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)予以處置時(shí), 借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn), 貸:待處置資產(chǎn)損溢。 3、發(fā)生清理費(fèi)用, 借:待處置資產(chǎn)損溢, 貸:銀行存款。 4、收到殘料變價(jià)收入, 借:銀行存款, 貸:待處置資產(chǎn)損溢。 5、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入, 借:待處置資產(chǎn)損溢, 貸:應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款。
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老師好!福利院?jiǎn)挝还潭ㄙY產(chǎn)在建工程(養(yǎng)老護(hù)理院)2022年沒(méi)有,2023年在建工程有473.71萬(wàn),年報(bào)上面要寫(xiě)情況說(shuō)明怎么寫(xiě)?
慧潔老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 15:46
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,就按照實(shí)際情況說(shuō)明即可,寫(xiě)清楚22年為什么沒(méi)有,23年為什么有就可以了
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每年定期對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行年檢,需要繳納印花稅嗎?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 14:22
#事業(yè)單位#
你好,對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行年檢,是不需要繳納印花稅的
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