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老師民非企業(yè),實收資本屬于什么資產(chǎn),限定性還是非限定性
宋生老師
??|
提問時間:04/09 19:11
#事業(yè)單位#
你好!這個非限定性
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我是縣鎮(zhèn)醫(yī)院用的是政府會計制度,我想問一下現(xiàn)在會計科目里沒有了零余額賬戶科目,可我們的零余額賬戶還在用,我想問一下媳婦,這個科目的資金往來應(yīng)如何做會計分錄?
廖君老師
??|
提問時間:04/10 07:06
#事業(yè)單位#
您好,借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:零余額賬戶用款額度
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就是本科畢業(yè)一年的是在企業(yè)做出納呢還是去事務(wù)所做審計助理呢
高輝老師
??|
提問時間:09/26 11:53
#事業(yè)單位#
你好,畢業(yè)時間段,建議去事務(wù)所,接觸的更多,不過也會更辛苦。長期做好考證的準(zhǔn)備
?閱讀? 3341
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老師你好!醫(yī)院DRG年終清算款,大于應(yīng)收款。往來賬盈利了。該怎么處理
廖君老師
??|
提問時間:06/24 17:42
#事業(yè)單位#
您好,把原來的分錄紅沖,再按DRG年終清算金額做分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 平時每月醫(yī)保部門給醫(yī)院結(jié)算采取的是預(yù)結(jié)算費率/分值,不是實際的費率/點值,只有到年終清算后醫(yī)院才能清楚DRG/DIP付費實際的“醫(yī)保盈虧”,因此,費率/點值的變動,可能會導(dǎo)致清算虧損。
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在政府會計中,借入長期借款用于改造辦公樓(工期一年半),合同約定期限兩年,分期付息,到期一次還本。第二年付息時的分錄是借:在建工程(可計入的前半年利息)其他費用(不計入在建工程的后半年利息)貸:長期借款——應(yīng)付利息對嗎
耿老師
??|
提問時間:10/15 20:17
#事業(yè)單位#
你好!在政府會計中,借入長期借款用于改造辦公樓,并且合同約定期限兩年,分期付息,到期一次還本。對于第二年付息時的分錄,需要區(qū)分前半年和后半年的利息處理方式。 根據(jù)題意,前半年的利息可以計入在建工程,而后半年的利息則不計入在建工程,而是作為其他費用處理。因此,第二年付息時的會計分錄應(yīng)該是: 借:在建工程(可計入的前半年利息) 借:其他費用(不計入在建工程的后半年利息) 貸:長期借款——應(yīng)付利息 這個分錄是正確的。
?閱讀? 3324
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同一事業(yè)單位下的兩個子公司,甲子公司合并到乙子公司去,甲子公司注銷,母公司事業(yè)單位的股權(quán)怎么合并到乙子公司去 需要什么手續(xù)
王超老師
??|
提問時間:01/29 17:18
#事業(yè)單位#
你好 母公司要先開股東大會,確定解散甲公司,然后乙公司開股東大會,確定吸收甲公司 之后先到稅務(wù)局辦理注銷,乙將甲吸收之后,再到工商局辦理
?閱讀? 3324
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項目的環(huán)保監(jiān)測費記入在建工程的哪一項?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 14:42
#事業(yè)單位#
你好,你可以計入在建工程-Z項目-其他支出-環(huán)保檢測費
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您好,請問請求事項及事實理由怎么填寫,員工無故被辭退
曉慶老師
??|
提問時間:04/09 21:16
#事業(yè)單位#
你好!請求事項,寫你的訴求,你想達(dá)到什么結(jié)果或者滿足什么要求。 事實,理由:把這件事情敘述清楚。
?閱讀? 3313
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事業(yè)單位會計科目中印刷費指的是什么?
樸老師
??|
提問時間:08/30 08:44
#事業(yè)單位#
在事業(yè)單位會計科目中,印刷費指的是事業(yè)單位在辦公過程中發(fā)生的各種文件、資料、報表、票據(jù)、證書等的印刷支出。 這包括但不限于單位內(nèi)部使用的各類文件、規(guī)章制度、宣傳資料、業(yè)務(wù)表單的印刷費用,以及對外報送的報告、申請材料等的印刷開銷
?閱讀? 3307
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老師,我公司老板想開通自己收付外匯的業(yè)務(wù),以前都是經(jīng)過別的公司代理的,嫌棄費用太高,現(xiàn)在想自己進(jìn)口材料,我要怎么辦理?
郭老師
??|
提問時間:04/10 08:46
#事業(yè)單位#
你們有進(jìn)出口的經(jīng)營范圍嗎?
?閱讀? 3301
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老師好,單位領(lǐng)導(dǎo)讓出納用現(xiàn)金付購買物品的費用,出納只給我一張白條,領(lǐng)導(dǎo)讓記賬,怎么辦呢?白條不能入賬,我想先掛賬,但后面付上白條,還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?能給我一個更好的建議嗎?謝謝
樸老師
??|
提問時間:04/09 09:33
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 先掛往來科目就可以了
?閱讀? 3299
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如一份餐125元(食材+人工),一個月賣800份,一個月人工65000元,單獨食材成本怎么算? 食材成本=(125*800)-65000,對嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/09 11:15
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 是這樣的 單獨食材的成本是總的成本除以總數(shù)量
?閱讀? 3295
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請問老師計提了壞賬準(zhǔn)備事業(yè)單位怎么處理呢
小小霞老師
??|
提問時間:04/09 15:04
#事業(yè)單位#
你好,事業(yè)單位壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理借:事業(yè)支出(經(jīng)營支出), 貸:應(yīng)收賬款(預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款)。
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醫(yī)院會計憑證附件不全,違反什么規(guī)定?
宋生老師
??|
提問時間:02/29 14:47
#事業(yè)單位#
你好!主要是單據(jù)不符合要求,沒辦法證明真實性
?閱讀? 3286
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請問主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本之間怎么計算
宋生老師
??|
提問時間:04/09 10:57
#事業(yè)單位#
你好主營業(yè)務(wù)收入就是你賣出去的價格,主營業(yè)務(wù)成本就是你當(dāng)時買進(jìn)來的價格。
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公司跟供貨商有3個月的賬期(每月對賬是25日前的賬單,25號后則滾動到次月對賬),按這樣的的條件,例如2022年3月1-25日的賬單,結(jié)款日是6月25日,還是7月25日
一鳴老師
??|
提問時間:06/25 17:24
#事業(yè)單位#
是從賬單確認(rèn)日開始計算3個月,結(jié)款日是6月25日
?閱讀? 3279
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其他入庫單里的入庫類別有個調(diào)整入庫可以用來做系統(tǒng)和實際倉庫庫存的差異嗎?
宋生老師
??|
提問時間:03/11 14:31
#事業(yè)單位#
你好是的,這個應(yīng)該就是用來做這個事情的。
?閱讀? 3274
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您好老師,工商年報負(fù)債總額是填,當(dāng)年的負(fù)債總數(shù)。還是累計的數(shù)
樸老師
??|
提問時間:04/09 15:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 工商年報的負(fù)債總額應(yīng)填寫企業(yè)當(dāng)年的負(fù)債總數(shù)。這個數(shù)據(jù)通常來源于企業(yè)截止年報時的資產(chǎn)負(fù)債表中的“負(fù)債合計”欄目。負(fù)債總額代表了企業(yè)截止至某一時點的債務(wù)總額,它并不涉及累計數(shù)或歷史數(shù)據(jù)的累加。
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認(rèn)證了一張進(jìn)項發(fā)票是白酒認(rèn)證錯了的怎么轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
高輝老師
??|
提問時間:04/09 11:48
#事業(yè)單位#
你好,做分錄 借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
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老師行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?
木木老師
??|
提問時間:10/22 12:46
#事業(yè)單位#
首先啊,這里就是沒有直接政策去規(guī)定超過多少金額才放固定資產(chǎn),那么就看一下單位內(nèi)部有沒有相關(guān)的一個制度去規(guī)定超過多少金額必須要放固定資產(chǎn),一般都是使用時間比較長,而是屬于有實物形態(tài)的,況且金額比較大的。
?閱讀? 3262
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這個題目咋做啊
樸老師
??|
提問時間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
外購一項專利權(quán): 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 30000 貸:零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 30000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 30000 委托軟件公司開發(fā)財務(wù)軟件: 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 60000 貸:銀行存款 60000 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 60000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 60000 自行開發(fā)專利技術(shù): 研發(fā)階段: 財務(wù)會計分錄: 借:研發(fā)支出 —— 資本化支出 230000 費用化支出 42000 貸:庫存物品 160000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 12000 預(yù)算會計分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 12000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 12000 申請專利階段: 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 8500 貸:零余額賬戶用款額度 8500 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 8500 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 8500 取得政府無償提供的土地使用權(quán): 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 1500000(500×3000) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 1500000 預(yù)算會計無需做分錄。 本月計提專利權(quán)攤銷額: 財務(wù)會計分錄: 借:業(yè)務(wù)活動費用 800 貸:無形資產(chǎn)累計攤銷 800 預(yù)算會計無需做分錄。 轉(zhuǎn)讓一項專利權(quán): 財務(wù)會計分錄: 借:資產(chǎn)處置費用 18000(30000 - 12000) 無形資產(chǎn)累計攤銷 12000 貸:無形資產(chǎn) 30000 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)繳財政款 3000 預(yù)算會計無需做分錄。 核銷無形資產(chǎn): 財務(wù)會計分錄: 借:資產(chǎn)處置費用 14000(30000 - 16000) 無形資產(chǎn)累計攤銷 16000 貸:無形資產(chǎn) 30000 預(yù)算會計無需做分錄
?閱讀? 3261
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您好老師!企業(yè)所得稅年度申報表,資產(chǎn)折舊表,資產(chǎn)原值是填以前年度折舊后的價值嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 08:59
#事業(yè)單位#
你好,原值是沒有折舊的金額。
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這道題財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄怎么做
暖暖老師
??|
提問時間:10/13 19:05
#事業(yè)單位#
1. 4 月 2 日收到宏光公司預(yù)付勞務(wù)合同定金: - 財務(wù)會計分錄: 借:銀行存款 30000 貸:預(yù)收賬款——宏光公司 30000 - 預(yù)算會計分錄: 借:資金結(jié)存——貨幣資金 30000 貸:事業(yè)預(yù)算收入 30000 2. 6 月 2 日勞務(wù)合同履約完畢收到余款及稅款: - 財務(wù)會計分錄: 借:銀行存款 86000 貸:預(yù)收賬款——宏光公司 30000 經(jīng)營收入 70000 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅金(銷項稅額)16000 - 預(yù)算會計分錄: 借:資金結(jié)存——貨幣資金 86000 貸:事業(yè)預(yù)算收入 86000
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老師全額事業(yè)單位高中學(xué)校食堂對外承包經(jīng)營,學(xué)校代收代付水電燃?xì)赓M,如何賬務(wù)處理,另外學(xué)生消費流水扣除水電費氣費后給承包商如何相相賬務(wù)處理?
易 老師
??|
提問時間:03/07 22:58
#事業(yè)單位#
賬務(wù)處理方面,學(xué)校應(yīng)設(shè)立專門賬戶記錄食堂承包經(jīng)營的水電燃?xì)赓M代收代付情況。學(xué)生消費流水扣除相關(guān)費用后,應(yīng)按月或按約定周期與承包商結(jié)算,確保賬務(wù)清晰、合規(guī)。具體操作需遵循相關(guān)財務(wù)規(guī)定和合同約定。
?閱讀? 3237
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老師,考注會,總公司的車給分公司使用,總公司的車輛保險發(fā)票抬頭是總公司,可以在分公司入賬報銷嘛?需要簽個租賃協(xié)議嘛?還是租金協(xié)議?什么辦法合理規(guī)范的入賬?
郭老師
??|
提問時間:06/23 11:40
#事業(yè)單位#
不可以 不是自己的車保險保養(yǎng)都沒發(fā)抵扣所得稅 不管有沒有協(xié)議
?閱讀? 3236
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老師計提工資是按應(yīng)發(fā)數(shù)填寫嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/09 09:10
#事業(yè)單位#
是的,是按應(yīng)付工資計提
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第二組第一幅圖不是四條曲線嗎,中間是被直線隔開了
wency老師
??|
提問時間:04/10 17:56
#事業(yè)單位#
答案選D嗎,選D的原因直線和曲線的規(guī)律,左邊的圖:2條直線+3條曲線 3條直線+3條曲線 4條直線+4條曲線,右邊的圖:1條直線+2條曲線 2條直線+2條曲線 3條直線+3條曲線
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請問 事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢 以及收入上繳國庫怎么做賬
樸老師
??|
提問時間:06/20 09:23
#事業(yè)單位#
1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn)時, 借:待處置資產(chǎn)損溢, 貸:固定資產(chǎn)。 2、固定資產(chǎn)報經(jīng)批準(zhǔn)予以處置時, 借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn), 貸:待處置資產(chǎn)損溢。 3、發(fā)生清理費用, 借:待處置資產(chǎn)損溢, 貸:銀行存款。 4、收到殘料變價收入, 借:銀行存款, 貸:待處置資產(chǎn)損溢。 5、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入, 借:待處置資產(chǎn)損溢, 貸:應(yīng)繳國庫款。
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老師好!福利院單位固定資產(chǎn)在建工程(養(yǎng)老護(hù)理院)2022年沒有,2023年在建工程有473.71萬,年報上面要寫情況說明怎么寫?
慧潔老師
??|
提問時間:02/06 15:46
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,就按照實際情況說明即可,寫清楚22年為什么沒有,23年為什么有就可以了
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每年定期對消防設(shè)施進(jìn)行年檢,需要繳納印花稅嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/09 14:22
#事業(yè)單位#
你好,對消防設(shè)施進(jìn)行年檢,是不需要繳納印花稅的
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