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老師工地現(xiàn)場現(xiàn)金購買安全帽和反光背心要怎么做科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/18 15:26
#建筑#
借:管理費用 - 勞動保護費 貸:庫存現(xiàn)金
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2024年度的發(fā)票名稱開錯了,2025年4月份紅沖了,這筆分錄如何寫?需不需要設(shè)以前年度損益調(diào)整這個科目 2024年收回發(fā)票: 借:合同履約成本 -租賃費97087.38 應(yīng)交稅費-進項2912.62 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商10萬 2025年紅沖發(fā)票,是不是把合同履約成本設(shè)“以前年度損益調(diào)整”這個科目呢? 紅沖發(fā)票: 借:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費-進項-2912.62 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商 -10萬 是這樣寫分錄嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/18 15:24
#建筑#
若執(zhí)行企業(yè)會計準則,2025 年紅沖分錄為借 “以前年度損益調(diào)整” -97087.38、“應(yīng)交稅費 - 進項” -2912.62,貸 “應(yīng)付賬款 - 某某供應(yīng)商” -100000,后續(xù)要將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn) “利潤分配 - 未分配利潤” 等,可能還需調(diào)整所得稅。若執(zhí)行小企業(yè)會計準則,直接在 2025 年做分錄,借 “管理費用等” -97087.38、“應(yīng)交稅費 - 進項” -2912.62,貸 “應(yīng)付賬款 - 某某供應(yīng)商” -100000。
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老師,您好,我公司跨省已辦了外經(jīng)證,但是項目所在地稅務(wù)局未核定個稅稅種,那項目所在地人員的個稅還需要申報嗎?如何申報?
文文老師
??|
提問時間:04/18 15:23
#建筑#
項目所在地人員的個稅在公司所地在申報
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工具、設(shè)備、臨時設(shè)施攤銷屬于哪類科目性質(zhì)
暖暖老師
??|
提問時間:04/18 15:17
#建筑#
你好這個屬于待攤支出的范圍
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老師,我們是勞務(wù)公司,下面包工頭也有成立勞務(wù)公司,本來是想,我們開勞務(wù)費給我們的被**公司,再讓包工頭的勞務(wù)公司給我們開票。但是現(xiàn)在包工頭說開票就要收稅費。我現(xiàn)在糾結(jié)是不要票都從我們自己勞務(wù)公司發(fā),還是要票,再付他們稅費?
小菲老師
??|
提問時間:04/18 15:16
#建筑#
同學(xué),你好 你現(xiàn)在需要發(fā)票,就需要包工頭開具
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2024年度的發(fā)票名稱開錯了,2025年4月份紅沖了,這筆分錄如何寫?需不需要設(shè)以前年度損益調(diào)整這個科目 2024年收回發(fā)票: 借:合同履約成本 -租賃費97087.38 應(yīng)交稅費-進項2912.62 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商10萬 2025年紅沖發(fā)票,是不是把合同履約成本設(shè)“以前年度損益調(diào)整”這個科目呢? 紅沖發(fā)票: 借:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費-進項-2912.62 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商 -10萬 是這樣寫分錄嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時間:04/18 15:09
#建筑#
你好,對的,但是那個分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商 -10萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出2912.62;貸以前年度損益調(diào)整-97087.38,貸未分配利潤97087.38。
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和業(yè)主簽13個點的合同,可以和分包簽3個點的工程服務(wù)合同嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/18 13:32
#建筑#
你好,可以的,操作沒問題。
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老師,勞務(wù)公司給我們的被**方開3%的勞務(wù)專票。我們再讓包工頭的勞務(wù)公司給我們勞務(wù)公司開發(fā)票,這個發(fā)票怎么開?幾個點,專票還是普票
郭老師
??|
提問時間:04/18 12:52
#建筑#
建筑服務(wù)*建筑勞務(wù) 小規(guī)模,1%普通發(fā)票就可以。
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請問老師。建筑業(yè)中,我們的被**公司和甲方簽的是9%的合同,我們成立了一個勞務(wù)公司來給被**公司開勞務(wù)費發(fā)票,那么我應(yīng)該開幾個點的勞務(wù)費發(fā)票呢,9%3%1%?
樸老師
??|
提問時間:04/18 12:20
#建筑#
勞務(wù)公司給被**公司開勞務(wù)費發(fā)票,若勞務(wù)公司是一般納稅人,提供建筑服務(wù)勞務(wù)且采用一般計稅方法為 9%,采用簡易計稅方法為 3%;提供非建筑服務(wù)勞務(wù)一般計稅方法為 6%。若為小規(guī)模納稅人,通常為 3%,在 2023 年 12 月 31 日前優(yōu)惠期間可減按 1% 開具。
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我公司是建筑類小規(guī)模,想升一般納稅人,升之前的舊項目,沒開完票,后續(xù)還要開,當時這個月就升一般納稅人了,舊項目到時開票可以按幾個點開具
宋生老師
??|
提問時間:04/18 11:55
#建筑#
你好,這個是按9個點來了。
?閱讀? 102
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請問老師,我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,我公司給被**公司開勞務(wù)費發(fā)票,我這邊工人班組包工頭也有自己的小規(guī)模勞務(wù)公司,我讓他們再開票給我。這樣可行嗎?但是他們問我公司要開發(fā)票交稅的各項費用,這樣合理嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/18 11:17
#建筑#
可以的。那當時你們約定的這個價格是含稅的還是不含稅?如果是含稅的話,就不應(yīng)該再支付給他稅款了。
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老師你好我們是建筑公司,員工出差可以開具專票住宿費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/18 11:01
#建筑#
你好,可以的,可以開專票。
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老師,是不是只有建造自己的固定資產(chǎn)項目時,才能用工程施工這個科目呢
小菲老師
??|
提問時間:04/18 10:10
#建筑#
同學(xué),你好 不是,自己公司是在建工程
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老師 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的計稅依據(jù)是什么
宋生老師
??|
提問時間:04/18 08:50
#建筑#
你好,這個一般是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的合同。比如不動產(chǎn)交易的合同。
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請問一下總公司利潤2萬,分公司利潤負的一萬,匯總后利潤是1萬,交稅是按照匯總后的利潤繳納所得稅嗎?那總公司賬上應(yīng)該計提多少增值稅
宋生老師
??|
提問時間:04/18 08:41
#建筑#
你好,是的,總公司是按照匯總后的利潤來交的。 增值稅的話一般各自交各自的。
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老師:請問,小規(guī)模納稅人4月2日開具的異地建筑服務(wù)的發(fā)票,是什么時間之內(nèi)預(yù)繳稅款合適???
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/18 08:27
#建筑#
那個是在次月申報期前預(yù)交都可以
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工程企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本都有哪些方法?求舉例子小白
郭老師
??|
提問時間:04/17 22:33
#建筑#
按實際成本結(jié)轉(zhuǎn) 實際成本法是指根據(jù)工程施工過程中實際發(fā)生的成本,包括人工費、材料費、機械使用費、其他直接費等,逐項進行核算,并按照實際發(fā)生的成本進行結(jié)轉(zhuǎn)。 當月發(fā)生的收入借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、 借主營業(yè)務(wù)成本、貸工程施工料工機等 安毛利潤 收入-成本)/收入=毛利潤 假設(shè)收入100 20%的毛利潤 成本=100-20=80 借主營業(yè)務(wù)成本、80 貸工程施工料工機等 安完工進度 總的成本是100,完工了40%,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是100×40%, 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工料、工機40
?閱讀? 89
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老師,請問裝修公司購買裝修用的材料是做工程施工-項目名稱 到期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/17 17:15
#建筑#
在結(jié)算收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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總分公司匯總納稅怎么抵消呢?總公司有給分公司轉(zhuǎn)款,分公司有給總公司轉(zhuǎn)款。怎么抵消
文文老師
??|
提問時間:04/17 16:42
#建筑#
若只是往來,按余額進行抵擋
?閱讀? 114
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老師,所得稅匯算職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中:職工福利費支出賬載金額除了在管理費用歸集有,工程施工間接費科目也有,請問怎么填寫哈?
郭老師
??|
提問時間:04/17 16:20
#建筑#
你好,所有的工資都需要在這里面填寫,主營業(yè)務(wù)成本、管理費用、銷售費用都在 寫的是你計提的工資。
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想問一下如果總分公司匯總納稅,后期分公司注銷是否會影響總公司呢? 如果總分公司不匯總納稅,分公司注銷是否會影響總公司?
宋生老師
??|
提問時間:04/17 15:26
#建筑#
你好,最終個肯定是會影響的。
?閱讀? 99
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老師 你好,我們支付了一筆砂巖資源處置價款41萬,這個費用怎么做分錄,
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/17 15:01
#建筑#
你們是購買那個礦產(chǎn)權(quán)還是咋的?
?閱讀? 104
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建筑公司開具外經(jīng)證,基本賬戶被查封,能再開個一般戶,然后進行后續(xù)業(yè)務(wù)嗎
文文老師
??|
提問時間:04/17 14:45
#建筑#
能再開個一般戶,然后進行后續(xù)業(yè)務(wù)
?閱讀? 99
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老師,建筑勞務(wù)公司,農(nóng)民工不交社保,殘保金計算人數(shù)時按社保人數(shù)還是發(fā)工資人數(shù)?發(fā)工資我們就超30人了,社保沒超過
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/17 14:42
#建筑#
你的民工是按工資申報的就包括
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老師,我是建筑勞務(wù)公司??梢院炗啺ぐ系氖┕ず贤l(fā)票開勞務(wù)費嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/17 14:41
#建筑#
可以簽的,只要不是房屋主體施工合同
?閱讀? 109
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建筑施工企業(yè)的財務(wù)報表和一般的銷售企業(yè)有什么區(qū)別
宋生老師
??|
提問時間:04/17 13:50
#建筑#
你好,這個沒有什么不同。都可以用企業(yè)會計準則的報表。
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老師資金盤虧怎么做賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/17 10:57
#建筑#
您好 現(xiàn)金盤虧相關(guān)會計分錄如下所示: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 批準處理后: 借:其他應(yīng)收款 管理費用(無法查明的其他原因) 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
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老師您好,非金融企業(yè)之間的借款,收到利息是計入其他業(yè)務(wù)收入還是計入財務(wù)費用-利息收入,請郭老師回答,謝謝
郭老師
??|
提問時間:04/17 09:46
#建筑#
我借錢給你我收到的利息做其他業(yè)務(wù)收入
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老師,財務(wù)軟件里,把福利費計入到管理費用-研究費用,是軟件的問題嗎?我們沒有研發(fā)費用
文文老師
??|
提問時間:04/17 09:45
#建筑#
是的,是軟件取數(shù)的問題
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老師 請問一下施工主合同和補充協(xié)議合同稅率不一致有問題沒有了 ?主合同3個點,補充協(xié)議9個點有問題沒有了
郭老師
??|
提問時間:04/17 09:45
#建筑#
你好,如果是一個業(yè)務(wù)的話不可以。
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