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二房東,租戶違約提前解除合同,雙方確定租戶應(yīng)付給二房東公司1萬元,二房東公司按照租金稅率給租戶開具發(fā)票。租戶違約提前解除合同的概率約20%,請問:二房東開票記賬 借:應(yīng)收賬款,貸:【營業(yè)外收入】、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。正確嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/08 11:46
#稅務(wù)#
和租金一塊做就可以的,不用單獨做營業(yè)外收入
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我們公司是個體戶,能給對方開專票嗎?有風(fēng)險嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/06 17:14
#稅務(wù)#
可以的,這個沒有風(fēng)險。
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總包方要我們預(yù)測一下正在施工的項目的增值稅稅負(fù)率,不是現(xiàn)在實際的稅負(fù)率,那這個稅負(fù)率咋推算出來?
嬋老師
??|
提問時間:06/05 10:51
#稅務(wù)#
你需要根據(jù)全盤的情況做個初步增值稅預(yù)測表,然后根據(jù)預(yù)測出的增值稅計算稅負(fù)率 需要多個部門配合,因為需要知道總成本和總收入,費用等數(shù)據(jù)
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老師有企業(yè)簡易注銷流程嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 10:17
#稅務(wù)#
你好 你是哪里的 我給你找下你當(dāng)?shù)氐陌?/a>
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查賬人員在審查公司6月份原材料采購憑證時,發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù):購入電線300 圈,單價1600元,增值稅率為13%,運輸費按 11%進行抵扣。購進材料時,共發(fā)生運輸費 3600元,保險費 1200元,搬運費280元。材料已驗收入庫,款項已通過銀行支付。做會計分錄如下: 借:原材料——電線 484 622.80 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)62 857.20 貸:銀行存款 547 480 要求:(1)指出上述業(yè)務(wù)中錯弊手法所在; (2)進行相關(guān)的會計調(diào)整。
樂悠劉老師
??|
提問時間:04/25 11:22
#稅務(wù)#
(1) 上述業(yè)務(wù)中存在以下錯誤和不規(guī)范的做法:運輸費按照11%進行抵扣,這是不正確的,應(yīng)該按照實際運輸費用進行抵扣;保險費和搬運費沒有包含在進項稅額中,這是不正確的,應(yīng)該計入進項稅額;原材料應(yīng)交稅費的金額不正確,應(yīng)該是購入電線的金額乘以增值稅率。 (2) 進行相關(guān)的會計調(diào)整如下:借:原材料應(yīng)交稅費-電線 496,800.00應(yīng)交增值稅(進項稅額) 64,800.00費用-運輸費 3,600.00費用-保險費 1,200.00費用-搬運費 280.00貸:銀行存款 547,480.00調(diào)整后,原材料應(yīng)交稅費-電線的金額為購入電線的金額乘以增值稅率,即300圈×1600元/圈×13%=249,600元,應(yīng)交增值稅(進項稅額)為進項稅額為購入電線的金額加上運輸費、保險費和搬運費再乘以增值稅率,即(300圈×1600元/圈+3600元+1200元+280元)×13%=64,800元。
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員工人數(shù)超過多少繳納殘保金?殘保金繳納的計稅依據(jù)什么
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 11:30
#稅務(wù)#
您好, 不超過30人就不需要交的
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老師,請教一下,我們公司是一般納稅人,采購的設(shè)備對方是小規(guī)模納稅人,只能開3%的專票,如果我出租的話,這個資產(chǎn)的出租稅率還是按13%嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:02/21 11:14
#稅務(wù)#
你好,是的,是這樣的
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工商年報的網(wǎng)站叫啥????
東老師
??|
提問時間:06/06 13:33
#稅務(wù)#
你好,您搜索國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)就可以。
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老師,私車公用給員工的用車補貼可以隨工資發(fā)放,同工資申報個稅,這樣車輛費用可以稅前扣除嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:08
#稅務(wù)#
你好,不可以的了。 要租賃車,開租賃發(fā)票
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老師,你好,幫我發(fā)一份每個月申報工資薪資的個稅稅率及全年一次性獎金的稅率表
廖君老師
??|
提問時間:06/08 17:06
#稅務(wù)#
您好,好的,工資 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920 獎金 按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表 級數(shù)全月應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過3000元的3 0 2超過3000元至12000元的部分10 210(其實就是36000/12 2520/12) 3超過12000元至25000元的部分20 1410 4超過25000元至35000元的部分25 2660 5超過35000元至55000元的部分30 4410 6超過55000元至80000元的部分35 7160 7超過80000元的部分45 15160
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土地拍賣傭金,土地交易費可以在土增清算時作為開發(fā)成本扣除嗎?
王丹老師
??|
提問時間:06/06 15:34
#稅務(wù)#
拍賣傭金不屬于國家統(tǒng)一規(guī)定交納的有關(guān)費用,拍賣傭金不可列入作為取得土地使用權(quán)所支付的金額扣除,但可以列入管理費,在規(guī)定比例內(nèi)扣除
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電信服務(wù)-通信服務(wù)費,稅率和稅額處為什么顯示星號
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 11:08
#稅務(wù)#
不用管那個,正??梢允褂玫?/a>
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一般納稅人豬肉,開票是開免稅還是9點
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 10:24
#稅務(wù)#
一般納稅人豬肉,開票是開免稅普票
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老師,如果前面3個月工資5000沒有達到交個稅的額度,中間某一個月工資2萬,那這個月個稅是 5000*3+20000=35000 35000-(5000*4)=15000 15000*0.03=450
郭老師
??|
提問時間:06/08 06:39
#稅務(wù)#
你好你這個是前三個月都是5000的
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認(rèn)繳下轉(zhuǎn)讓股權(quán),有的認(rèn)繳45%,有的認(rèn)繳10%,他們的轉(zhuǎn)讓價一樣,例如都按10000萬元轉(zhuǎn)讓,這樣合理嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 08:35
#稅務(wù)#
企業(yè)有資產(chǎn)溢價轉(zhuǎn)讓的可以
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公司之間借款無利息,還用繳納增值稅嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/05 09:41
#稅務(wù)#
您好 無償借款 年末償還掉 不需要繳納增值稅哈
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老師,營業(yè)賬簿也需要交印花稅嗎?
東老師
??|
提問時間:06/05 14:21
#稅務(wù)#
你好,收到實際出資的時候是需要繳納的。
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個人代開什么發(fā)票 需要勞務(wù)報酬
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 14:29
#稅務(wù)#
您好,這個的話,比如是勞務(wù)啊,裝修啊,服務(wù)啊,都是
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老師你好 ,稅前工資5500 要按比例繳納公積金的話 公司要承擔(dān)多少錢呢 我個人要承擔(dān)多少呢
宋生老師
??|
提問時間:06/06 14:18
#稅務(wù)#
你好,這個一般是各自負(fù)擔(dān)12%??吹胤揭灿懈髯?%的
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企業(yè)所得稅,持有期間股息紅利所得怎么征稅,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時怎么征稅
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:21
#稅務(wù)#
你好,這個持有期間,如果超過1年,是免稅的
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超過5000是員工自己要交個稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 10:46
#稅務(wù)#
您好,是的,是自已交個稅的
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老師好!請問深圳居民企業(yè)(非房業(yè))名下和個人名下的商鋪寫字樓城市拆遷更新改造,按深圳房屋搬遷補償安置協(xié)議回遷新寫字樓時企業(yè)和個人都需要繳納哪些稅?謝謝
康康1老師
??|
提問時間:04/16 18:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好: 一、回遷安置房政策中需要繳納哪些稅費? 1、契稅 《契稅暫行條例》第一條規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)轉(zhuǎn)移土地、房屋權(quán)屬,承受的單位和個人為契稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定繳納契稅。 第八條規(guī)定,契稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間,為納稅人簽訂土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同的當(dāng)天,或者納稅人取得其他具有土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同性質(zhì)憑證的當(dāng)天。國家對房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的房屋回遷業(yè)務(wù)并沒有規(guī)定相關(guān)的減免政策,因此,開發(fā)商在取得土地等不動產(chǎn)時,需要按全額計算契稅,不可以扣除回遷業(yè)務(wù)中相當(dāng)于拆遷補償?shù)牟糠帧?2、營業(yè)稅 國家稅務(wù)總局《關(guān)于個人銷售拆遷補償住房征收營業(yè)稅問題的批復(fù)》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)公司對被拆遷戶實行房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換時,其實質(zhì)是以不動產(chǎn)所有權(quán)為表現(xiàn)形式的經(jīng)濟利益的交換。房地產(chǎn)開發(fā)公司將所擁有的不動產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給了被拆遷戶,并獲得了相應(yīng)的經(jīng)濟利益,根據(jù)現(xiàn)行營業(yè)稅有關(guān)規(guī)定,應(yīng)按“銷售不動產(chǎn)”稅目繳納營業(yè)稅。 開發(fā)商發(fā)生房屋回遷業(yè)務(wù),開發(fā)商應(yīng)在交付回遷房屋或被拆遷戶全部支付差價的時候繳納。如果不需要支付差價的,以成本價格作為計稅依據(jù);如果有差價的,不需要支付部分按成本價格計稅,差價部分按實際計稅。 3、印花稅 《印花稅暫行條例施行細(xì)則》第五條規(guī)定,條例所說的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),是指單位和個人產(chǎn)權(quán)的買賣、繼承、贈與、交換、分割等所立的書據(jù)。房屋回遷合同,是指房地產(chǎn)開發(fā)公司對被拆遷戶實行房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換時,與被拆遷戶簽訂的按被拆遷人房屋原面積拆一還一給予同面積房屋回遷安置的合同,其實質(zhì)是以不動產(chǎn)所有權(quán)為表現(xiàn)形式的經(jīng)濟利益的交換,即特殊形式的房屋銷售合同。 可見,房屋回遷合同屬于一種交換式的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)。 另外,財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于印花稅若干政策的通知》第四條規(guī)定,對商品房銷售合同按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)征收印花稅。 因此,房屋回遷合同需要按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)繳納印花稅。 4、土地增值稅 《土地增值稅暫行條例》第八條規(guī)定,因國家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn)免征土地增值稅。 《土地增值稅實施細(xì)則》第十一條規(guī)定,條例第八條(二)項所稱的因國家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn),是指因城市實施規(guī)劃、國家建設(shè)的需要而被政府批準(zhǔn)征用的房產(chǎn)或收回的土地使用權(quán)。因城市實施規(guī)劃、國家建設(shè)的需要而搬遷,由納稅人自行轉(zhuǎn)讓原地產(chǎn)的,比照本規(guī)定免征土地增值稅。 可見,開發(fā)商發(fā)生的房屋回遷業(yè)務(wù)不屬于免征土地增值稅的情形。因此,開發(fā)商應(yīng)按規(guī)定計算土地增值稅。 5、企業(yè)所得稅 國家稅務(wù)總局《關(guān)于確認(rèn)企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》第一條(四)項規(guī)定,銷售商品以舊換新的,銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進商品處理。 回遷安置房的安置戶在其房屋被拆遷之前,必須與拆遷戶之間進行拆遷的安置協(xié)商以及拆遷的補償協(xié)商,如果是房屋被拆遷之后沒有回遷安置房的,就應(yīng)當(dāng)由拆遷人對被拆遷戶進行拆遷賠償,賠償?shù)姆绞娇梢赃x擇金錢補償,也可以選擇產(chǎn)權(quán)的置換補償。
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母公司,子公司,孫公司這三個關(guān)聯(lián)公司之間有什么法律關(guān)系,利弊各是什么
謝謝老師
??|
提問時間:05/24 09:30
#稅務(wù)#
子公司是指一定比例以上的股份被另一公司持有或通過協(xié)議方式受到另一公司實際控制的公司。雖然子公司受母公司的控制,但在法律上,子公司仍是具有法人地位的獨立企業(yè)。它有自己的名稱和章程,并以自己的名義進行業(yè)務(wù)活動,其財產(chǎn)與母公司的財產(chǎn)彼此獨立,對各自的債務(wù)各自負(fù)責(zé),互不連帶。 所以他們都是獨立法人,沒什么特別的,只有股權(quán)關(guān)系
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未分配利潤為負(fù)數(shù),所有者權(quán)益是正的,注銷的時候需要繳納稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:57
#稅務(wù)#
這個注銷時不需要交稅
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小微企業(yè)最新企業(yè)所得稅稅率
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 18:34
#稅務(wù)#
您好,利潤300萬內(nèi)是按5%的
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劃撥用地出讓或者作價出資,是國家作為股東入股嗎
郭老師
??|
提問時間:05/01 12:06
#稅務(wù)#
是 企業(yè)和個人無權(quán)出讓
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您好,請問一下,不再納入職工福利費管理,需要計征個人所得稅的補貼有哪些呀?
小菲老師
??|
提問時間:04/29 11:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 1、如果是貨幣性補貼,歸屬于工資薪金的,按照工資薪金的規(guī)則合并繳納個稅;不屬于工資薪金的福利性質(zhì)補貼,大約有八種,除符合條件的誤餐補助、差旅費補助、生活補助費及一定范圍內(nèi)的交通補助和通訊補助之外,其他任何形式的貨幣補貼均應(yīng)并入當(dāng)期工資繳納個稅. 2、如果是發(fā)放實物,按照稅法規(guī)定均應(yīng)繳納個稅. 3、集體福利性消費通常不需要并入員工工資薪金繳納個稅
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房東不肯代開發(fā)票,但公司需要租賃發(fā)票,可以叫朋友去開嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 20:09
#稅務(wù)#
您好, 你朋友開公司抬頭的嗎?
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廣西23年的殘保金申報期是變更了嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:04
#稅務(wù)#
你好,直接看電子稅局的待辦事項,有就可以申報
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您好,我們是分包商,給總包按13%開建筑服務(wù)9%,但是我們要采購設(shè)備和施工安裝外包。這有稅務(wù)風(fēng)險嘛,我們進項有13和9,可以按混合銷售服務(wù),按建筑安裝統(tǒng)一9%嘛
向陽老師
??|
提問時間:09/22 23:27
#稅務(wù)#
您好,同學(xué),太晚了,白天回復(fù)您啊
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