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老師你好,我門是建筑公司老板吧自己的車去年過戶到公司名下了,但是今年的現(xiàn)在又過戶到個人了,現(xiàn)在開具了這張發(fā)票,請問老師這個發(fā)票能用嗎?稅務(wù)跟賬務(wù)怎么處理呢?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:32
#建筑#
可以的。借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
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老師 2022年4月有1100元的收入報稅已經(jīng)申報了,賬上記漏了這個要怎么補記
宋生老師
??|
提問時間:06/19 08:09
#建筑#
你好!這個你借現(xiàn)金等 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
?閱讀? 6502
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老師您好!現(xiàn)在公司進項發(fā)票有效期是多久?謝謝!
venus老師
??|
提問時間:06/20 09:15
#建筑#
公司進項發(fā)票有效期是沒有時間限制了,同學(xué)
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老師,請問,就是老板承接了建筑工程項目,然后向?qū)Ψ焦巨D(zhuǎn)了項目投資款,這個怎么入賬啊
鄒老師
??|
提問時間:06/19 15:33
#建筑#
你好,既然是承接了建筑工程項目,應(yīng)當(dāng)是之后取得建筑工程收入才是,為什么還要向?qū)Ψ焦巨D(zhuǎn)項目投資款呢?
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項目負(fù)責(zé)人報銷的油費,房租,是否可以算項目的間接費用?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 14:44
#建筑#
是的,可以算項目的間接費用
?閱讀? 6495
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給對方開票100萬,回款96萬,我應(yīng)該按哪個數(shù)預(yù)繳稅款
郭老師
??|
提問時間:05/16 20:39
#建筑#
你好,按照100來繳納稅款的。
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我們甲方代開的工資在我的工資表上只有幾個人,還有一部分呢是需要勞務(wù)隊開勞務(wù)費發(fā)票提供給我們的,這樣的話我只申報這幾個人的工資,這樣合理不?
廖君老師
??|
提問時間:06/19 20:52
#建筑#
您好,合理的呀,勞務(wù)公司是給我們勞務(wù)發(fā)票的,不用我們申報個稅
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老師,工程監(jiān)理合同選哪個
微微老師
??|
提問時間:06/19 16:39
#建筑#
印花稅只對稅目稅率表中列舉的憑證和經(jīng)財政部確定征稅的其他憑證征稅屬對正列舉式憑證征稅的稅種,對企業(yè)與監(jiān)理公司簽訂的工程監(jiān)理合同不屬于上述列舉的印花稅征稅范圍,因此,我們理解不繳納印花稅
?閱讀? 6480
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建筑施工中回收利用的材料賬上怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/19 19:09
#建筑#
你好 之前做了工程施工的嗎
?閱讀? 6478
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資金來源為省級財政農(nóng)村公益事業(yè)獎補資金的項目,在做財務(wù)決算的時候,在下列表格填資金來源時,我應(yīng)該填在那一列
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:05/15 14:19
#建筑#
選擇地方財政資金-財政專項資金
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23年的項目,忘記交印花稅了,今年補上可以嗎?
冉老師
??|
提問時間:05/17 11:06
#建筑#
你好,同學(xué) 可以的,可以補申報的
?閱讀? 6476
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沖回暫估成本,必須要一筆全額沖減嗎?可以收到一筆發(fā)票,沖減一筆嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 13:29
#建筑#
你好,可以的,操作可以按你說的這樣子。
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老師你好,我們是建筑公司,我們用A公司接的項目,A公司回款后扣完稅金直接轉(zhuǎn)給我們公司了,我們公司賬上掛的預(yù)收款,其實是不欠A公司票,這個預(yù)收款怎么平賬好呢?
郭老師
??|
提問時間:05/16 09:54
#建筑#
你好,最好不要公戶收錢,能退回去嗎?讓你們老板私下收錢,就是相當(dāng)于和你單位這個業(yè)務(wù)沒有關(guān)系。你們不知道這回事兒。
?閱讀? 6471
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老師看一下這個發(fā)票大類寫的對嗎?還有備注欄寫的對嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/19 14:45
#建筑#
你好,沒有看到相關(guān)截圖
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這道題怎么寫啊,快快快急急急
甜椒老師
??|
提問時間:05/16 09:53
#建筑#
同學(xué)您好!1、借:周轉(zhuǎn)材料100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅稅進項稅 1.3 貸:銀行存款 11.3
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老師好!我們公司在銀行貸的款轉(zhuǎn)給其他公司了,可是每月的利息支出是我們公司支付的,23年利息支出有195萬,所得稅年報這個利息支出需要調(diào)嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 16:42
#建筑#
您好,這個的話是需要調(diào)整的,要
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別人**我們,工程款100萬的話,按比例開92%成本票,是按100*92%=92萬的發(fā)票,還是按100/1.09*0.92=84萬,這個84萬是普票含稅金額和專票不含稅金額,哪種對我們有利?
樸老師
??|
提問時間:02/01 11:12
#建筑#
同學(xué)你好 銷貨方享受免稅開具普票的,通常價格更低,不享受免稅無論開具專票還是普票,通常價格更高
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老師你好,23.12月收到了異地裝修款140萬,總合同250萬(23整年未開票),24年1月4日做了250萬預(yù)繳顯示所屬期是23.12月,24年一季度開票了130萬,4和5月開了120萬全開完了。不改預(yù)繳要怎么處理最好?申報上如何結(jié)轉(zhuǎn)23.12月多預(yù)交的增值稅和所得稅?
樸老師
??|
提問時間:05/16 15:05
#建筑#
1.預(yù)繳稅款處理:由于您已經(jīng)在2023年12月預(yù)繳了250萬的稅款,并且這筆預(yù)繳款顯示所屬期為2023年12月,那么這部分稅款已經(jīng)按照當(dāng)時的規(guī)定進行了處理。如果不改預(yù)繳,您需要確保在后續(xù)的申報中正確計算和抵扣這部分預(yù)繳稅款。 2.增值稅結(jié)轉(zhuǎn):對于2023年12月多預(yù)繳的增值稅,您可以在2024年的增值稅申報中進行抵扣。在進行增值稅申報時,需要匯總計算2024年一季度的銷項稅額和進項稅額,并計算實際應(yīng)納稅額。如果實際應(yīng)納稅額小于或等于2023年12月預(yù)繳的增值稅額,您可以將多預(yù)繳的增值稅額在當(dāng)期申報中進行抵扣,抵扣后如果還有余額,可以留待下期繼續(xù)抵扣。如果實際應(yīng)納稅額大于2023年12月預(yù)繳的增值稅額,您需要補繳差額部分的增值稅。 3.所得稅結(jié)轉(zhuǎn):對于所得稅的結(jié)轉(zhuǎn),處理方式與增值稅類似。在進行2024年一季度的所得稅申報時,需要計算當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳所得稅額。如果2023年12月預(yù)繳的所得稅額大于當(dāng)期的應(yīng)繳所得稅額,您可以將多預(yù)繳的所得稅額在當(dāng)期申報中進行抵扣,抵扣后如果還有余額,可以留待下期繼續(xù)抵扣。如果當(dāng)期的應(yīng)繳所得稅額大于2023年12月預(yù)繳的所得稅額,您需要補繳差額部分的所得稅。 4.開票與申報:您在2024年一季度開票了130萬,4月和5月開了120萬,總共250萬,與合同金額一致。在進行增值稅和所得稅申報時,需要確保開票金額與申報金額一致,避免因為開票和申報金額不一致而帶來的稅務(wù)風(fēng)險。 5.建議:由于您提到了“不改預(yù)繳”的要求,建議您在后續(xù)的申報中密切關(guān)注稅款抵扣情況,確保多預(yù)繳的稅款得到充分利用。
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老師,房地產(chǎn)預(yù)繳申報,主表28“分次預(yù)繳稅款”要自己填嗎?還是自動生成?
郭老師
??|
提問時間:11/11 14:42
#建筑#
你好需要自己填寫的
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工程分包或者勞務(wù)分包跨市區(qū),需要到當(dāng)?shù)仡A(yù)交稅款嘛?
東老師
??|
提問時間:06/20 06:53
#建筑#
您好,需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的
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就是我于2021年在一個房地產(chǎn)公司打工,在2021年7月份有位公司人員說自己身體不舒服,要手木,于是要我暫時幫她整理一些資料,她說手術(shù)加休息半個月就回來上班。可半個月之后她既然沒來也沒來公司辦交接工作。在她管理的房屋征收安置協(xié)議書里有些拆遷戶的合同后面沒有交房產(chǎn)證及土地證到公司?,F(xiàn)在我要辭職,可之前這些合同里面沒有兩證原件的怎么解釋?如何處理? 現(xiàn)在有人來接手,我在整理時發(fā)現(xiàn)有份合同里面的兩證居然不見了,在去其他公司上班前我已電子表格統(tǒng)計合同及客戶有天房產(chǎn)證之類記錄到電腦存入U盤里。 可現(xiàn)在不見了我怎么處理? 我要不要寫份免責(zé)協(xié)議?可協(xié)議應(yīng)該怎么寫?伍主任能不能向你請教一下怎么寫?
小小霞老師
??|
提問時間:05/17 15:03
#建筑#
你好,這個是需要寫免責(zé)協(xié)議的呢
?閱讀? 6445
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老師好,項目擔(dān)保費入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 17:41
#建筑#
直接計入項目的成本
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老師,請問一下一個足浴店補記一下23年12月至4月的賬,讓做個內(nèi)賬,應(yīng)該怎么建賬?老板知道每月盈利情況?
廖君老師
??|
提問時間:05/17 22:55
#建筑#
您好,把23的11月科目余額表的期末數(shù)作為期初建賬,12開始每月發(fā)生多少業(yè)務(wù)做多少分錄,這樣憑證做完就有利潤表了
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老師,勞務(wù)人員臨時用工用簽合同嗎
郭老師
??|
提問時間:05/16 06:34
#建筑#
你好簽訂 勞務(wù)合同的
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23年工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本,多結(jié)轉(zhuǎn)了2500元,怎么調(diào)整?
莎莎莎老師
??|
提問時間:05/16 11:10
#建筑#
同學(xué)您好,可以紅字分錄沖紅多結(jié)轉(zhuǎn)金額,希望可以幫助到您
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老師 我是房地產(chǎn)公司 現(xiàn)在買了一批灑水車 用于出租給物業(yè)公司, 不管有沒有出租出去折舊都進其他業(yè)務(wù)成本么?
小寶老師
??|
提問時間:06/19 10:29
#建筑#
由于出租才可以計入其他業(yè)務(wù)成本,如果適用于施工,應(yīng)該進入施工的成本。
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建筑勞務(wù)一般計稅方法稅率是13 還是11
玲老師
??|
提問時間:11/08 10:23
#建筑#
建筑勞務(wù)一般計稅的是9%的稅率。
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收到一張電信服務(wù)費專項發(fā)票,金額是3407元(電信費3296.92元,稅200.48元),請問老師怎么做憑證?謝謝!
東老師
??|
提問時間:05/16 13:48
#建筑#
您好借管理費用電話費 進項稅額 貸銀行存款
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像這個制度說存款利息列入其他收入,是否屬實呢?
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:49
#建筑#
同學(xué)你好 非營利組織的話可以
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工程合同大概什么時候開機發(fā)票?如果合同林沒有約定,一般什么時候開具發(fā)票?
廖君老師
??|
提問時間:05/15 22:11
#建筑#
您好,跟甲方結(jié)算時一般要開發(fā)票的,有時甲 方財務(wù)沒有發(fā)票不付款
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