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請問我單位事業(yè)單位,在22年的一個項目,當時財務會計是做的在建工程145萬,預算會計做了信息網(wǎng)絡及軟件更新,在今年審減24萬,對方單位打回我單位基本戶,然后我們存回財政局國庫,請問財務會計和預算會計應該怎么做?
樸老師
??|
提問時間:12/31 15:36
#事業(yè)單位#
財務會計:收到審減款時借銀行存款,貸在建工程;存回國庫時借累計盈余,貸銀行存款。預算會計:收到款時借資金結(jié)存,貸財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余);存回國庫時借財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余),貸資金結(jié)存。具體科目根據(jù)單位制度調(diào)整。
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您好,老師,今天發(fā)生了一筆費用不知道怎么給這個員工報銷做賬,A公司與B公司是關聯(lián)公司,A公司的員工用了B公司的車產(chǎn)生了油費通行費,而且發(fā)票開的是A公司的,但是車又不是A公司的,這可怎么給他報銷,后續(xù)A公司該怎么做賬呢?盼老師回復
廖君老師
??|
提問時間:12/25 22:25
#事業(yè)單位#
您好,管理費用-業(yè)務招待費,比如客戶報銷 這些也是業(yè)務招待費,
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老師:衛(wèi)生院上年醫(yī)保DIP結(jié)算了,之前分錄做為以前年度盈余調(diào)整?,F(xiàn)是不是應該調(diào)整為結(jié)算差額,如何寫分錄呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/31 20:41
#事業(yè)單位#
假定原分錄為: 借:以前年度盈余調(diào)整 X元 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度 X元 ?? 沖銷分錄(紅字): 借:以前年度盈余調(diào)整 X元(紅字) 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度 X元(紅字)
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找全盤賬會計需要會哪些內(nèi)容
小菲老師
??|
提問時間:07/31 12:53
#事業(yè)單位#
同學,你好 一般至少是中級職稱,實務工作經(jīng)驗不低于5年。 會計的全盤賬主要包括:現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬、明細分類賬、材料明細賬、產(chǎn)成品明細賬等
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老師,維修費能開資源管理服務嗎?下面這個發(fā)票可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/14 10:24
#事業(yè)單位#
他開的這些稅收編碼也不對 勞務*維修費
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老師你好,會汁準則在哪里查?
波德老師
??|
提問時間:12/13 20:43
#事業(yè)單位#
你好,從財政部門官網(wǎng)查一下
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老師,非盈利性質(zhì)學校,每月要計算盈虧率,當月學生伙食費做了借應收,貸伙食收入,請問月末進行伙食結(jié)轉(zhuǎn)的時候科目怎么寫
宋生老師
??|
提問時間:08/01 11:11
#事業(yè)單位#
你好,這個一般是借伙食收入,貸累計結(jié)余。
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你好老師,我在電子稅務局,注銷稅務,但是個人需要申報,說了不在納稅期間。這個問題該怎么解決那
小菲老師
??|
提問時間:07/31 14:38
#事業(yè)單位#
同學,你好 去稅務局大廳,提交注銷申請,然后就可以申報了
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玻璃加工廠,領玻璃的時候是塊,有的時候還有破損,進銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔的嗎
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國有公司土地被土地統(tǒng)征儲備中心收回,土地產(chǎn)權證是集團公司,無形資產(chǎn)賬在本公司,補償款未收到,財務應該如何處理
家權老師
??|
提問時間:12/25 10:41
#事業(yè)單位#
沒有收到補償款不需要做賬
?閱讀? 171
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請問老師,我們準備對食堂的采購進行詢價,自行采購采用最低價法的話,是總額最低價嗎?還是可以參考他們的報價單看他們的菜品單價最低?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 12:06
#事業(yè)單位#
你好,這兩種都在實操中有看你企業(yè)自己決定,因為最終人家還是要賺錢的。
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研發(fā)費用,費用是研發(fā)支出的費用,資本化是不是最后轉(zhuǎn)成國定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)
文文老師
??|
提問時間:08/02 14:13
#事業(yè)單位#
資本化 最后通常轉(zhuǎn)成無形資產(chǎn)
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你好,老師請問政府單位計提折舊預算會計分錄是什么
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 21:16
#事業(yè)單位#
政府單位計提折舊時,預算會計通常不做分錄。政府會計中,財務會計計提折舊的分錄為借記 “業(yè)務活動費用”“單位管理費用”“經(jīng)營費用” 等科目,貸記 “固定資產(chǎn)累計折舊”。
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麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
家權老師
??|
提問時間:08/01 22:44
#事業(yè)單位#
不對外營業(yè)不需要辦理營業(yè)執(zhí)照的
?閱讀? 165
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其他應收款里面有余額,借貸主要在銀行存款和其他應收款,應該是科目記錯的問題,這個怎么找出問題所在。
郭老師
??|
提問時間:08/01 07:19
#事業(yè)單位#
去看下其他應收款明細帳 當時做的什么業(yè)務的 或者看記賬憑證業(yè)務是啥
?閱讀? 165
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老師資咨詢一下,我在2019年做了一個憑證,科目借方是往來,貸方是以前年度損益,但是2020年12月份又更正2019年這張憑證,科目就沒有按照19年的憑證做科目直接擺的兩個往來,什么情況下可以這樣擺
小鎖老師
??|
提問時間:08/18 20:22
#事業(yè)單位#
您好,你是2020年又紅沖了嗎,還是啥
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科目余額表跟利潤表數(shù)據(jù)是不是一致,有利潤表了還用不用科目余額表
樸老師
??|
提問時間:08/02 13:57
#事業(yè)單位#
科目余額表與利潤表數(shù)據(jù)不完全一致(僅損益類科目有對應關系)。有了利潤表仍需科目余額表,因其涵蓋全部科目信息,可用于核對數(shù)據(jù)、細化分析、支撐其他報表編制及審計等,兩者功能互補。
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上交收費局的銀行利息如何記會計分錄
波德老師
??|
提問時間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,借應繳財政款,貸銀行存款。
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老師好,請問兩個數(shù)據(jù)的比對要怎么比對呢?我需要給統(tǒng)計局提供資料,要核查一個數(shù)據(jù):如果營業(yè)收入與應稅收入差異超過20%的,要提供營業(yè)收入科目余額明細和開票項目的比對表,還要列明:項目名稱、收入確認時間/開票時間、營業(yè)收入確認金額、開票金額、差異原因
郭老師
??|
提問時間:08/06 15:20
#事業(yè)單位#
哪兩個數(shù)據(jù)對比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個是同比,一個是環(huán)比。
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記賬憑證分錄一頁寫不完,怎么辦?
文文老師
??|
提問時間:08/01 11:55
#事業(yè)單位#
可接下一頁繼續(xù)寫的
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生產(chǎn)成本有余額,是不是就是在產(chǎn)品
廖君老師
??|
提問時間:12/22 23:40
#事業(yè)單位#
您好,是的,是這么理解的
?閱讀? 163
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行政單位會計記錄中,2024年的賬目記錯了二級項目,金額正確,2025年會計差錯更正應該怎么做
樸老師
??|
提問時間:08/03 16:44
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 161
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老師,員工工資怎么算
宋生老師
??|
提問時間:12/18 10:21
#事業(yè)單位#
你好這個一,這個一般是按工資除以應出勤天數(shù)乘以實際出勤天數(shù)。
?閱讀? 160
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本月報完稅后,可以明天再清卡吧?
波德老師
??|
提問時間:12/16 21:18
#事業(yè)單位#
你好,是可以明天再清卡
?閱讀? 159
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經(jīng)濟聯(lián)合社公積公益金二級科目公積金是核算什么
宋生老師
??|
提問時間:12/23 09:52
#事業(yè)單位#
你好,公積金一般是填法定公積金。公益金
?閱讀? 158
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老師,我是醫(yī)療行業(yè)的會計人員,屬于事業(yè)單位。我想請教一下我們的醫(yī)療收入在當月我們根據(jù)his系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)做了醫(yī)療收入,然后醫(yī)保的DRG結(jié)算可能在半年之后會有一部分是超結(jié)算的醫(yī)療收入。需要沖減我之前已經(jīng)確認的醫(yī)療收入嗎?我們現(xiàn)在的處理方式是在 借:醫(yī)療業(yè)務成本 貸:應收賬款-應收醫(yī)保款
鐘存老師
??|
提問時間:08/08 21:32
#事業(yè)單位#
His系統(tǒng)收入包括超期結(jié)算的那部分收入嗎
?閱讀? 157
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請問如果社保應扣是100,實扣是80,記賬計提應計提80的,錯計提為100,應該如何沖減多計提的20呢?
文文老師
??|
提問時間:08/06 10:41
#事業(yè)單位#
是哪個科目有余額呢
?閱讀? 157
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政府會計,以前年度漏記固定資產(chǎn)現(xiàn)在補記固定資產(chǎn)需要什么附件
樸老師
??|
提問時間:12/24 00:01
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 156
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老師,新接賬的時候發(fā)現(xiàn)對不上,我就掛了一筆其他應付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后怎么弄呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/16 12:06
#事業(yè)單位#
您好, 公賬上有錢還給法人,沖掉就可以
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老師,您好,我是公辦幼兒園,年底還有發(fā)票沒有結(jié)款,我是全部掛其他應付款,還是等明年撥款后再支付呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/30 14:57
#事業(yè)單位#
你好,你先掛應付賬款,年后支付
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