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老師,普票不能勾選抵扣吧,過了申報期,到時候普票會自動消失嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/12 18:06
#稅務(wù)#
您好,不會自動消失的,我們只是怕商家紅沖了,我們可以做用途確認
?閱讀? 17
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人力資源外包一律差額計稅,為什么還可以用銷項減進項計算稅額,這個銷項是什么是差額收入后的銷項嗎?
妮老師
??|
提問時間:07/12 18:01
#稅務(wù)#
你好,是的,是差額后的銷項–進項
?閱讀? 873
?收藏? 4
這每個939不知道怎么算的 還有后面四五段都看不懂 可以講講整個題的思路嘛
小林老師
??|
提問時間:07/12 17:58
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)圖片題目,939=5899-4960
?閱讀? 862
?收藏? 4
報銷費用的人,不是我們公司的,但是費用是我們公司產(chǎn)生的,可以用我們公戶付款給他嗎
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:50
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的,
?閱讀? 21
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老師,請問下25年度企業(yè)所得稅的季度報表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:39
#稅務(wù)#
你好,所得稅里面填寫的是1~6月份的本年累計。
?閱讀? 21
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謝謝老師,我的問題好了。
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:37
#稅務(wù)#
好的好的 解決了就好
?閱讀? 863
?收藏? 4
老師線上店鋪關(guān)了,還掛著有其他貨幣資金未提現(xiàn)到賬的,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:34
#稅務(wù)#
你好,那現(xiàn)在第三方平臺那邊支付給你了嗎? 沒有的話以后能支付嗎?
?閱讀? 22
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請問一下0申報,需要填數(shù)據(jù),還是直接填0報財報
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:31
#稅務(wù)#
零申報一般是填寫0,然后保存申報就可以。
?閱讀? 18
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老師,我怎么重賬中查到稅負多少
apple老師
??|
提問時間:07/12 17:29
#稅務(wù)#
同學你好, 直接差不到,要自己做表計算, 稅負率=實際交納的稅/當期營業(yè)收入
?閱讀? 16
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老師 殘保金怎么申報 多少人才申報? 多少人不申報?
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:21
#稅務(wù)#
只要有這個稅種認定,不管多少人都需要申報。只不過是30人以內(nèi)的,他不需要交,超過的需要交。
?閱讀? 28
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公司新購置的廠房按期交付了,我司次月就需要按規(guī)定繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅是吧?印花稅已繳納,契稅是等收取房產(chǎn)證時繳納的是嗎?除了這些稅種外還需要繳納其他稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:14
#稅務(wù)#
辦理過戶的時候交契稅和印花稅,然后持有期間就是你交付的次月開始房產(chǎn)稅土地使用稅
?閱讀? 153
?收藏? 1
這是生產(chǎn)軟件企業(yè)的嗎還是說服務(wù)型公司也可以銷售軟件嗎
小林老師
??|
提問時間:07/12 17:14
#稅務(wù)#
你好,也是可以銷售軟件
?閱讀? 18
?收藏? 0
老師,財務(wù)報表中收入10000,成本8000,營業(yè)外支出500,利潤總額1500,填寫企業(yè)所得稅季報的時候,利潤總額那里是填寫1500嗎,營業(yè)外支出的500需要剔除出來嗎?
apple老師
??|
提問時間:07/12 17:12
#稅務(wù)#
同學你好,季度申報時不需要剔除, 次年匯算時,如果真不合適扣除,清算時再調(diào)整
?閱讀? 21
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老師你好,小企業(yè)規(guī)模納稅人,一個季度銷售額超過了30萬,按照全額來計算增值稅和附加嗎 ,比如二季度含稅銷售額是50萬,應(yīng)繳納增值稅=50/1.01*0.01,附加稅=(50/1.01*0.01)*0.1,是這樣的吧。那銷項稅額應(yīng)該做什么樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢。
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:12
#稅務(wù)#
附加稅是5% 或者是6% 不需要結(jié)轉(zhuǎn),直接做支付的就行
?閱讀? 18
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請問木材廠開具收購發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計算抵扣稅款,只能按9%抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:10
#稅務(wù)#
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時候再加計扣除1%。
?閱讀? 40
?收藏? 0
好的,謝謝老師
小鎖老師
??|
提問時間:07/12 17:05
#稅務(wù)#
您好,請問一下還有什么業(yè)務(wù)嗎
?閱讀? 68
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你填寫的申報數(shù)據(jù)中存在以下風險疑點,請您自查核實。風險疑點詳情如下: 風險等級 風險指標 風險掃描提示 填寫信息 低 常 營業(yè)成本環(huán)比變動異 是否準確填寫。 “營業(yè)成本”較上期變動超過500%,變動幅度大,遇到提交企業(yè)所得稅季度這個問題怎么操作,企業(yè)實際情況
郭老師
??|
提問時間:07/12 16:55
#稅務(wù)#
你好,這里忽略就行。
?閱讀? 23
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這個有具體案例說下怎么做賬報稅,
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/12 16:52
#稅務(wù)#
你好,努力解答問題中,稍晚些回復(fù)你!
?閱讀? 31
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我公司是文化傳媒公司,租賃服裝拍照的。蒙娜麗莎給我們開的攝影服務(wù)繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/12 16:49
#稅務(wù)#
攝影服務(wù),不繳納印花稅
?閱讀? 37
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老師,我這里有一份租賃合同,租期3年,每年租金1.2萬,那是不是按照3.6萬的金額報一次印花稅就可以了
文文老師
??|
提問時間:07/12 16:44
#稅務(wù)#
是的,按照3.6萬的金額報一次印花稅就可以
?閱讀? 23
?收藏? 0
一般納稅人建筑公司,十好幾年以前的項目當時就沒有開票,現(xiàn)在才回款,導(dǎo)致掛賬沒辦法消,怎么處理合適呢
文文老師
??|
提問時間:07/12 16:43
#稅務(wù)#
現(xiàn)在還需要開發(fā)票嗎
?閱讀? 18
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購房發(fā)票是增值稅專票。一次性開或多次開會影響抵扣進項嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/12 16:42
#稅務(wù)#
一次性開或多次開會影響抵扣進項。取得專票才能勾選抵扣
?閱讀? 79
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公司購置廠房,有房產(chǎn)證,發(fā)票可以一次性開具還是要分幾次開
文文老師
??|
提問時間:07/12 16:40
#稅務(wù)#
發(fā)票可以一次性開具
?閱讀? 79
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老師開票得時候小規(guī)模稅率是1報增值稅的時候里面是3我怎么填這個數(shù)字呢
文文老師
??|
提問時間:07/12 16:38
#稅務(wù)#
季度銷售 沒有超過30萬吧
?閱讀? 38
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公司新開通社保,社保繳費基數(shù)怎么確定是多少
文文老師
??|
提問時間:07/12 16:38
#稅務(wù)#
可按當?shù)刈畹蜕绫;鶖?shù)
?閱讀? 16
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老師,假設(shè)境內(nèi)公司(A和B合伙各50%購買設(shè)備100萬),以買賣合同出口到境外子公司運營,設(shè)備款100萬已經(jīng)打回國內(nèi),如果產(chǎn)生利潤20萬。(這利潤20萬分配是在境外子公司直接給合伙人A和B,還是將利潤20萬先轉(zhuǎn)回國內(nèi)再分配,還是以上2個都不合理?)
董孝彬老師
??|
提問時間:07/12 16:36
#稅務(wù)#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 17
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老師請問提供娛樂服務(wù)一定要交文化事業(yè)建設(shè)費嗎?比如開票含稅10萬,怎么計算稅費
樸老師
??|
提問時間:07/12 16:28
#稅務(wù)#
提供娛樂服務(wù)通常需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費。 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費政策及征收管理問題的補充通知》(財稅〔2016〕60號)規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)提供娛樂服務(wù)的單位和個人,為文化事業(yè)建設(shè)費的繳納義務(wù)人。但未達到增值稅起征點的繳納義務(wù)人,免征文化事業(yè)建設(shè)費。 若開票含稅金額為10萬,且無其他扣除項目,根據(jù)公式“文化事業(yè)建設(shè)費應(yīng)繳費額=娛樂服務(wù)計費銷售額×3%”,其文化事業(yè)建設(shè)費應(yīng)繳費額=10×3%=0.3(萬元)。 另外,根據(jù)《財政部關(guān)于延續(xù)實施文化事業(yè)建設(shè)費優(yōu)惠政策的通知》(財稅〔2025〕7號),自2025年1月1日至2027年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費,按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費額的50%減征。若該娛樂服務(wù)企業(yè)的文化事業(yè)建設(shè)費歸屬中央收入,實際需繳納的文化事業(yè)建設(shè)費為0.3×50%=0.15萬元。
?閱讀? 16
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老師剛接手公司一直沒申報過印花稅 稅費中認定里沒有 那需要申報嗎
文文老師
??|
提問時間:07/12 16:27
#稅務(wù)#
可按次采集稅源并申報
?閱讀? 24
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老師,A股東在甲合伙企業(yè)(注冊資本200萬)持有60%股份,120萬,未實繳,甲合伙企業(yè)在乙公司(注冊資本500萬)持有30%股份,150萬,這150萬是A股東代甲合伙企業(yè)繳納的,乙公司一直是虧損狀態(tài),注冊資本從500萬減資到10萬,并且甲公司相應(yīng)股權(quán)已經(jīng)0元轉(zhuǎn)讓給其他公司了。關(guān)于A股東代甲公司繳納150萬給乙公司作為投資款這筆業(yè)務(wù),乙公司是做了賬的確認為甲公司投資款,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)甲公司針對這筆業(yè)務(wù)一直未做賬,我可以這樣子處理嗎?先做借長期股權(quán)投資款,貸方其他應(yīng)付-A股東150萬,然后將這筆往來款轉(zhuǎn)為A股東對甲公司的投資款嗎。借:其他應(yīng)付-A股東,貸:實收資本,然后確認投資款虧損,借投資收益,貸:長期股權(quán)投資
樸老師
??|
提問時間:07/12 16:25
#稅務(wù)#
1. 補記甲合伙企業(yè)對乙公司的投資及A股東代墊款 借:長期股權(quán)投資——乙公司 150萬 貸:其他應(yīng)付款——A股東 150萬 (依據(jù):A股東代甲合伙企業(yè)實繳乙公司投資款,甲合伙企業(yè)應(yīng)確認對乙公司的股權(quán)投資及對A股東的負債) 2. 將代墊款轉(zhuǎn)為A股東對甲合伙企業(yè)的實繳出資 借:其他應(yīng)付款——A股東 150萬 貸:實收資本——A股東 150萬 (依據(jù):A股東原本對甲合伙企業(yè)有120萬未實繳出資,代墊的150萬可視為履行出資義務(wù),超出部分若公司章程無特殊約定,一般也可計入實收資本) 3. 確認甲合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)的虧損 借:投資收益 150萬 貸:長期股權(quán)投資——乙公司 150萬 (依據(jù):甲合伙企業(yè)以0元轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán),原投資成本150萬全部確認為投資損失)
?閱讀? 18
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您好!老師麻煩 我問一下個稅繳納階梯
文文老師
??|
提問時間:07/12 16:25
#稅務(wù)#
是指工資個稅稅率表?
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