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請(qǐng)問現(xiàn)在數(shù)電專票 需要填寫銀行地址這些嗎 可以寫 可以不寫 還是什么規(guī)定 數(shù)電專票額度開起來是不是可以超過十萬 以前有十萬限額
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/26 14:52
#稅務(wù)#
您好,購(gòu)買方這些可以不寫,專票不可以的了這個(gè)
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月底開的發(fā)P沒報(bào)送成功,怎么辦?5月還能在電子shui局正常報(bào)稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/29 14:20
#稅務(wù)#
可以的,你報(bào)稅之前反復(fù)點(diǎn)發(fā)票修復(fù)就可以的,還是屬于四月份的
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請(qǐng)問做進(jìn)以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)影響到今年的匯算清繳數(shù)據(jù)嗎?匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/19 16:13
#稅務(wù)#
你好。2022年的業(yè)務(wù) 它不影響今年的匯算清繳,它影響的是2022年的。
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解答,下列小題寫出完整法律條文
薇老師
??|
提問時(shí)間:09/30 19:30
#稅務(wù)#
您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
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A公司生產(chǎn)高檔化妝品,欲將一批價(jià)值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇. 方案一:委托B公司加工成高檔化妝品,加工費(fèi)為70萬元,收回后銷售,對(duì)外售價(jià)為300 委托 B公司加工或初級(jí)高檔化妝品,支付加工費(fèi)46萬元,收回后再進(jìn)一步加工, 支付加一費(fèi)30萬元,在加工完成后,對(duì)外銷售價(jià)格為300萬元。 方案三:自行加工,發(fā)生加工費(fèi)80萬元。對(duì)外銷售價(jià)格為300萬元. B公司無同類消費(fèi)品銷售,該批高檔化妝品的最終售價(jià)預(yù)計(jì)為300萬元。A公司適用的高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,企業(yè)所得稅稅率為25%. (1)請(qǐng)問三種方案下,A公司消費(fèi)稅的負(fù)擔(dān)是否一致? (2)請(qǐng)問A公司采用何種加工方式的利潤(rùn)最高?何種加工方式的利潤(rùn)最低? (3)如果你是A公司的管理人員,從稅負(fù)最小化及稅后
曉純老師
??|
提問時(shí)間:04/26 00:23
#稅務(wù)#
方案一消費(fèi)稅等于100加70之和除以1減百分之15乘以15%,收回銷售消費(fèi)稅等于300乘以15%減去委托加工繳納的 方案二消費(fèi)稅等于100加46除以一減15% 外乘以15%,收回消費(fèi)稅等于三百??15%減去委托加工的
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fp跨年紅沖了10幾張,因?yàn)橛行┘追轿慈胭~和幾個(gè)住宿開成了餐費(fèi),有點(diǎn)怕被預(yù)警,這種概率大嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/29 20:59
#稅務(wù)#
您好, 這種沒事的,一般關(guān)系不大
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登錄:電子稅局時(shí)提示:統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤。公司之前是交給代賬公司做的,剛剛改了密碼也還是顯示錯(cuò)誤。怎么解決呢,核對(duì)了信用代碼是沒有問題的。
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 17:41
#稅務(wù)#
你好,你去看一下你單位的電子稅務(wù)局是你當(dāng)?shù)氐膯幔?/a>
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老師好,我們籌建期的沒有收入,全部業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)增,等有收入再把籌建期這筆調(diào)減是嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/26 15:16
#稅務(wù)#
全部業(yè)務(wù)費(fèi),是指招待費(fèi)?
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請(qǐng)問合伙企業(yè)作為持股平臺(tái),其中一個(gè)合伙人減持股份,怎么繳納增值稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/03 13:09
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 一、增值稅的適用性 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)的通知》以及《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)改增試點(diǎn)若干征管問題的公告》等相關(guān)規(guī)定,金融商品轉(zhuǎn)讓,包括股票減持,應(yīng)繳納增值稅。因此,合伙企業(yè)中的合伙人減持股份時(shí),需要按照金融商品轉(zhuǎn)讓的規(guī)定繳納增值稅。 二、增值稅的計(jì)算方式 1.確定買入價(jià):對(duì)于減持的股份,需要確定其買入價(jià)。根據(jù)規(guī)定,買入價(jià)可以依據(jù)股票首次公開發(fā)行(IPO)的發(fā)行價(jià)、因重大資產(chǎn)重組股票停牌前一交易日的收盤價(jià)等來確定。 2.確定賣出價(jià):賣出價(jià)通常按照證券市場(chǎng)的交易價(jià)或者買賣雙方的協(xié)議價(jià)確定。 3.計(jì)算銷售額:銷售額為賣出價(jià)扣除買入價(jià)后的余額。如果轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)正負(fù)差,按盈虧相抵后的余額為銷售額。若相抵后出現(xiàn)負(fù)差,可結(jié)轉(zhuǎn)下一納稅期與下期轉(zhuǎn)讓金融商品銷售額相抵,但年末時(shí)仍出現(xiàn)負(fù)差的,不得轉(zhuǎn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 三、增值稅的稅率 根據(jù)規(guī)定,非居民企業(yè)減持股票的,減持股票所得應(yīng)按照10%的稅率計(jì)算增值稅。但請(qǐng)注意,這里的10%稅率是一個(gè)示例,實(shí)際稅率可能因政策調(diào)整而有所變化,具體以最新政策為準(zhǔn)。 四、繳納增值稅的注意事項(xiàng) 1.合伙企業(yè)作為持股平臺(tái),在合伙人減持股份時(shí),需要確保按照規(guī)定的計(jì)算方式計(jì)算銷售額和應(yīng)納稅額。 2.及時(shí)申報(bào)繳納增值稅,避免因未按規(guī)定申報(bào)繳納而產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 3.關(guān)注稅務(wù)政策的變化,確保合規(guī)操作。 所以,合伙企業(yè)中的合伙人減持股份時(shí),應(yīng)按照金融商品轉(zhuǎn)讓的規(guī)定繳納增值稅。在計(jì)算增值稅時(shí),需要確定買入價(jià)和賣出價(jià),并計(jì)算銷售額。同時(shí),需要關(guān)注稅務(wù)政策的變化,確保合規(guī)操作。
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收到關(guān)于注銷ukey的通知,要求核銷票,然后注銷ukey。 有沒有類似情況,這是怎么回事?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/20 11:53
#稅務(wù)#
你好,你們是當(dāng)?shù)厥遣皇怯昧巳玠ian發(fā)票,不用開票系統(tǒng)的?
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4.實(shí)行查賬征收的某餐廳為合伙企業(yè),某年度經(jīng)營(yíng)所得10萬元,該企業(yè)投資者為兩人,根據(jù)合伙協(xié)議約定,各自投資分配比例分別為:甲60%,乙40%。兩人本年度已預(yù)繳個(gè)人所得稅分別為:甲5000元,乙3000元 要求:計(jì)算該年度甲、乙兩人各自應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/19 09:01
#稅務(wù)#
你好 甲應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額=10萬*60%*10%—1500—5000 乙應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額=10萬*40%*10%—1500—3000
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個(gè)體戶每月核定的14萬,目前季度開票超30萬要交增值稅,那我每月開30萬要怎么繳稅呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/22 19:27
#稅務(wù)#
同學(xué),你好,按一個(gè)點(diǎn)交增值稅就可以了
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請(qǐng)問老師,機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票,給客戶哪一聯(lián),自己留哪一聯(lián),需要蓋章的是哪幾聯(lián)
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:49
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于使用新版機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅函〔2006〕479號(hào))的有關(guān)規(guī)定,在開具《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票》時(shí)應(yīng)在發(fā)票聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章,抵扣聯(lián)和報(bào)稅聯(lián)不得加蓋印章,對(duì)于是否在注冊(cè)登記聯(lián)加蓋開票單位印章的問題未做明確規(guī)定。經(jīng)與公安部協(xié)商,決定從2006年10月1日起,《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票》注冊(cè)登記聯(lián)一律加蓋開票單位印章。 第一聯(lián)發(fā)票聯(lián)(購(gòu)貨單位付款憑證),第二聯(lián)抵扣聯(lián)(購(gòu)貨單位扣稅憑證),第三聯(lián)報(bào)稅聯(lián)(車購(gòu)稅征收單位留存),第四聯(lián)注冊(cè)登記聯(lián)(車輛登記單位留存),第五聯(lián)記賬聯(lián)(銷貨單位記賬憑證),第六聯(lián)存根聯(lián)(銷貨單位留存)。第一聯(lián)印色為棕色,第二聯(lián)印色為綠色,第三聯(lián)印色為紫色,第四聯(lián)印色為藍(lán)色,第五聯(lián)印色為紅色,第六聯(lián)印色為黑色。發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼印色為黑色。機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票規(guī)格為241mm×177mm。當(dāng)購(gòu)貨單位不是增值稅一般納稅人時(shí),第二聯(lián)抵扣聯(lián)由銷貨單位留存。
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數(shù)電票怎樣調(diào)整開票額度
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 11:57
#稅務(wù)#
這個(gè)月你是在申報(bào)了增值稅嗎?是一般納稅人嗎?如果申報(bào)了增值稅,也已經(jīng)開出來的,在電子稅務(wù)局我要辦稅稅收數(shù)字賬戶里面有一個(gè)授信額度調(diào)整,在這里面申請(qǐng)
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老師,麻煩問一下注冊(cè)進(jìn)出口貿(mào)易公司有什么條件嗎?需要哪些資料
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/30 16:23
#稅務(wù)#
一、注冊(cè)條件 1.企業(yè)法人資格:企業(yè)應(yīng)具備企業(yè)法人資格,并已辦理稅務(wù)登記,依法納稅。 2.注冊(cè)資本:根據(jù)新《公司法》規(guī)定,貿(mào)易公司注冊(cè)資本最低為3萬元人民幣。但請(qǐng)注意,在特定情況下,如外貿(mào)流通企業(yè),其注冊(cè)資本可能不低于300萬元人民幣;生產(chǎn)企業(yè)則可能不低于200萬元人民幣。 3.公司名稱核準(zhǔn):需要進(jìn)行公司名稱核準(zhǔn),確保公司名稱的合法性和唯一性。 4.經(jīng)營(yíng)范圍:經(jīng)營(yíng)范圍必須要明確,通常包括從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 5.注冊(cè)地址:注冊(cè)地址必須是商用性質(zhì)的辦公地址,需提供租賃協(xié)議、房產(chǎn)證復(fù)印件及租賃發(fā)票。 6.股東信息:注冊(cè)時(shí)必須有一位股東(投資者),需提交并驗(yàn)資股東的身份證明原件。 7.監(jiān)事設(shè)置:公司成立時(shí),可以設(shè)監(jiān)事會(huì),也可以不設(shè)監(jiān)事會(huì),但需設(shè)一名監(jiān)事。一人有限公司的股東不能擔(dān)任監(jiān)事;二人及以上的股東,其中一名股東可以擔(dān)任監(jiān)事。 二、所需資料 1.公司名稱:格式為“地區(qū)+字號(hào)+行業(yè)+有限公司”,建議提前準(zhǔn)備3~5個(gè)名字作為候選。 2.公司注冊(cè)資金:現(xiàn)在注冊(cè)公司可以認(rèn)繳,不需要驗(yàn)資,無最低限額,但建議根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模填寫合適的注冊(cè)資本,如50萬~100萬元。 3.公司注冊(cè)地址:提供真實(shí)有效的商用地址,包括場(chǎng)地證明(房產(chǎn)證復(fù)印件及房東身份證復(fù)印件)和租房合同。 4.公司經(jīng)營(yíng)范圍:明確公司的經(jīng)營(yíng)范圍,包括主營(yíng)項(xiàng)目和可選經(jīng)營(yíng)范圍。 5.公司股東信息:包括所有股東的身份證照片或復(fù)印件、手機(jī)號(hào)及郵箱,以及占股比例、出資方式等詳細(xì)信息。 6.其他必要文件:如公司章程、法定代表人身份證明等
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訴送費(fèi)的交費(fèi)單位是總公司,請(qǐng)問分公司是否可支付該筆費(fèi)用?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:02/24 10:58
#稅務(wù)#
你好;分公司可以幫忙總部付款 ;但是最終費(fèi)用還是總部做哈
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老師 這個(gè)A為什么是錯(cuò)的呢
小默老師
??|
提問時(shí)間:07/21 19:24
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等看一下
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機(jī)動(dòng)車*輕型倉(cāng)柵式貨車開發(fā)票時(shí)選的項(xiàng)目分類,商品和服務(wù)稅收分類編碼是什么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 13:01
#稅務(wù)#
商品或服務(wù)名稱 商品或服務(wù)分類簡(jiǎn)稱 稅收編碼 一般納稅人稅率 小規(guī)模納稅人征收率 解釋 載貨汽車 機(jī)動(dòng)車 109030503 13% 3% 查看更多 指貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車,包括平板式、油布篷式、封閉箱式等各種送貨汽車、搬家具車
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老師好,資源稅怎么交稅?我們是做礦山開采的
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/02 11:02
#稅務(wù)#
您好, 您好,資源稅計(jì)稅依據(jù)是指納稅人應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售數(shù)量和自用數(shù)量。資源稅的稅目、稅率,依照《稅目稅率表》執(zhí)行?!抖惸慷惵时怼分幸?guī)定實(shí)行幅度稅率的,其具體適用稅率由省、自治區(qū)、直轄市人民政府統(tǒng)籌考慮該應(yīng)稅資源的品位、開采條件以及對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響等情況,在《稅目稅率表》規(guī)定的稅率幅度內(nèi)提出,報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)決定,并報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)和國(guó)務(wù)院備案?!抖惸慷惵时怼分幸?guī)定征稅對(duì)象為原礦或者選礦的,應(yīng)當(dāng)分別確定具體適用稅率。
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這個(gè)能幫忙看下嗎
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:08/17 14:49
#稅務(wù)#
您好 一個(gè)是直接計(jì)算抵扣 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅發(fā)票上注明的金額(或農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià))×扣除率9% 一個(gè)是投入產(chǎn)出法 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×扣除率/(1+扣除率)
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且當(dāng)前全鏈條發(fā)票領(lǐng)用等級(jí)為高或中
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/30 10:01
#稅務(wù)#
...
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那在申報(bào)個(gè)稅有退休人員選擇?滿60歲退休人員不用交個(gè)稅是嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:32
#稅務(wù)#
您好, 沒有,超過5000也要交個(gè)稅的
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銷售明細(xì)表里面,同一個(gè)產(chǎn)品有很多個(gè)單價(jià),數(shù)據(jù)透視表只能篩選數(shù)量總數(shù)和單價(jià)總數(shù),有沒有什么方法可以把對(duì)應(yīng)的數(shù)量和單價(jià)匹配到
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/08 14:32
#稅務(wù)#
使用輔助列 在原始的銷售明細(xì)表中,為每一個(gè)產(chǎn)品單價(jià)組合添加一個(gè)輔助列,這個(gè)輔助列可以是產(chǎn)品ID和單價(jià)的組合,確保每一個(gè)組合都是唯一的。 接下來,使用這個(gè)輔助列和數(shù)量列作為數(shù)據(jù)透視表的行和值字段。這樣,每個(gè)唯一的單價(jià)組合都會(huì)與對(duì)應(yīng)的數(shù)量關(guān)聯(lián)起來。 數(shù)據(jù)透視表的多重值區(qū)域 在數(shù)據(jù)透視表中,可以選擇“多重合并計(jì)算數(shù)據(jù)區(qū)域”的功能。這允許你將多個(gè)數(shù)據(jù)區(qū)域合并到一個(gè)數(shù)據(jù)透視表中。 你可以將同一個(gè)產(chǎn)品的不同單價(jià)和數(shù)量分別作為不同的數(shù)據(jù)區(qū)域添加到數(shù)據(jù)透視表中,然后通過設(shè)置適當(dāng)?shù)男泻土袠?biāo)簽以及值字段,將數(shù)據(jù)匹配起來
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老師,你看31題,逾期的包裝物押金,計(jì)入的其他業(yè)務(wù)收入。32題,營(yíng)業(yè)外收入,還有,31題,沒有應(yīng)交稅金這個(gè)科目吧,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)哦
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:09/09 15:50
#稅務(wù)#
您好 31D選項(xiàng)是計(jì)入的營(yíng)業(yè)收入 不是其他業(yè)務(wù)收入啊 是的 現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)科目 以前是應(yīng)交稅金
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企業(yè)從個(gè)人購(gòu)買的辦公用品為不交印花稅,從單位買就交
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 13:52
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)和個(gè)人個(gè)體戶業(yè)務(wù)買賣合同不需要交印花稅,他們可以免的
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出口貨物視同內(nèi)銷,未申報(bào)退稅,增值稅如何申報(bào)?
沈潔老師
??|
提問時(shí)間:06/04 23:40
#稅務(wù)#
你好,出口金額按含稅金額換算成其他未開票收入在增值稅附表二“其他未開票收入”欄次填報(bào)
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如果生產(chǎn)產(chǎn)品稅率為13%,扣除率是10%,這里答案13%,是否正確呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/21 20:40
#稅務(wù)#
你好 不對(duì),抵扣率應(yīng)該是10%。
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老師已支付未按時(shí)申報(bào)的個(gè)稅怎么補(bǔ)報(bào)
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/24 16:34
#稅務(wù)#
你好,需要增加員工嗎?
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老師,請(qǐng)問下個(gè)體戶,個(gè)人所得稅和經(jīng)營(yíng)所得有什么區(qū)別,為什么交了個(gè)人所得還要補(bǔ)交經(jīng)營(yíng)所得?經(jīng)營(yíng)所得按什么來計(jì)算?稅率是多少?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:36
#稅務(wù)#
你好; 個(gè)體戶老板是按季度繳納經(jīng)營(yíng)所得稅的 ;員工是繳納工資個(gè)人所得稅; 不一樣的; 2.老板是不報(bào)工資個(gè)稅的 (個(gè)體戶的老板一般不發(fā)工資哈);3.經(jīng)營(yíng)所得稅看你利潤(rùn)*稅率-扣除計(jì)算的 ‘
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老師開經(jīng)營(yíng)租賃印花稅按照什么稅目申報(bào)稅率是多少呢
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:06/06 20:59
#稅務(wù)#
你好,按租賃合同,千分之一
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