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事業(yè)單位采購基礎(chǔ)軟件3000元,應(yīng)該編報(bào)在公用經(jīng)費(fèi)哪里
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/26 09:48
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
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老師,生產(chǎn)許可證過戶產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/19 11:02
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)金額有多少呢
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預(yù)算編制的時(shí)候公益崗工資編入哪個(gè)科目?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/25 08:11
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的什么會(huì)計(jì)制度?
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)。需要額外繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/30 22:48
#事業(yè)單位#
不用額外 還是按照之前的 是自己的房屋嗎 面積*單價(jià) 小規(guī)模小型微利減半
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老師你好!請(qǐng)教下。我還是個(gè)新學(xué)員。目前遇到個(gè)問題,比如公司公賬支付一筆40萬的賬給電器公司,簽有采購冰箱、中央空調(diào)等購銷合同,也開有發(fā)票,但無實(shí)物。清楚情況說是走賬。這情況我該怎么處理和做賬呢?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/10 20:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,行政單位購買固定資產(chǎn)已付款開票未驗(yàn)收如何記賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/31 13:48
#事業(yè)單位#
付款時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記借 “預(yù)付賬款”,貸 “財(cái)政撥款收入”;預(yù)算會(huì)計(jì)記借 “行政支出 - 基本支出 - 資本性支出(設(shè)備購置)”,貸 “財(cái)政撥款預(yù)算收入”。 收到發(fā)票,暫不處理固定資產(chǎn)相關(guān)賬務(wù),將發(fā)票附在預(yù)付賬款記賬憑證后。 驗(yàn)收合格后,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記借 “固定資產(chǎn)”,貸 “預(yù)付賬款”;預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理。
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公司房屋租賃,房東不能提供發(fā)票,怎么合理做到成本里
東老師
??|
提問時(shí)間:12/31 13:52
#事業(yè)單位#
你好,只能正常入賬,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除的
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老師,請(qǐng)問一下,就是現(xiàn)在是我們是房產(chǎn)事業(yè)單位,現(xiàn)在改革推廣App,策劃,銷售,總結(jié)一句話就是大型房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)。 對(duì)于推廣,策劃人員他們工資也算管理費(fèi)用嗎?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:11
#事業(yè)單位#
房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)中,推廣與策劃人員工資一般可計(jì)管理費(fèi)用
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老師,我們一個(gè)事業(yè)單位,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,我們現(xiàn)在報(bào)表需要調(diào)整財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的長(zhǎng)期股權(quán)投資的年初數(shù)據(jù),我應(yīng)該如何記賬,調(diào)整后年初數(shù)據(jù)就能反映出來。
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/28 11:07
#事業(yè)單位#
調(diào)整事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中 “長(zhǎng)期股權(quán)投資” 年初數(shù)據(jù),步驟如下: 分析調(diào)整原因,如投資成本計(jì)算錯(cuò)誤、追加或減少前期投資等。 按原因進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整增加時(shí),借記 “長(zhǎng)期股權(quán)投資 —— 成本”,貸記 “以前年度盈余調(diào)整”;調(diào)整減少時(shí),做相反分錄。 結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度盈余調(diào)整” 余額至 “累計(jì)盈余”,貸方余額時(shí),借記 “以前年度盈余調(diào)整”,貸記 “累計(jì)盈余”;借方余額時(shí),做相反分錄。
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老師,我們幼兒園是事業(yè)單位會(huì)計(jì)送過來的報(bào)表累計(jì)盈余60萬,這個(gè)數(shù)來源于我們的延時(shí)服務(wù)費(fèi),我們我們?cè)趺磮?bào)稅,要交企業(yè)所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/25 11:55
#事業(yè)單位#
你好,你們這個(gè)是盈利性的幼兒園嗎?
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老師,我們公司8月辦理了工商執(zhí)照,然后到12月對(duì)公賬戶都在用,1月才有收入,請(qǐng)問1月前的企業(yè)所的稅怎么報(bào),建帳也是1月才開始的
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/19 16:46
#事業(yè)單位#
1月前的企業(yè)所得稅,可以按0申報(bào)
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老師你好!我在非盈利民營(yíng)醫(yī)院上班。單位有個(gè)銀行賬戶是專門刷Pos的收入。這個(gè)銀行賬戶2016年開的,一直沒有對(duì)過賬。賬面數(shù)只有一部分,領(lǐng)導(dǎo)需要錢的時(shí)候就自己取取?,F(xiàn)在,他把銀行對(duì)賬單拿過來了。這個(gè)賬我怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/31 16:57
#事業(yè)單位#
非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,領(lǐng)導(dǎo)不能從公司賬戶隨意取錢,都是公司的
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民非機(jī)構(gòu)先收款再確認(rèn)收入,分錄是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。 借:預(yù)收賬款 貸:提供服務(wù)收入(或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等)。是收到錢就要交稅了嗎?不是開票才確認(rèn)收入嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/30 22:46
#事業(yè)單位#
不是收到錢就要交稅,要看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間規(guī)定,若先開具發(fā)票或?qū)儆谔囟A(yù)收款即產(chǎn)生納稅義務(wù)的情況才需交稅,一般服務(wù)預(yù)收款時(shí)通常暫不產(chǎn)生納稅義務(wù)。也不是開票才確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)上按權(quán)責(zé)發(fā)生制及相關(guān)收入準(zhǔn)則,在履行完履約義務(wù)(服務(wù)提供過程中或完成時(shí))確認(rèn)收入,開票與收入確認(rèn)時(shí)間并不必然一致。
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接手會(huì)計(jì)工作沒辦理交接,新手會(huì)計(jì)對(duì)哪個(gè)期間的負(fù)責(zé)?另外以前年度會(huì)計(jì)記賬有誤,怎么辦?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/01 13:37
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)在實(shí)際業(yè)務(wù)中,你接手了之后肯定你要處理這些事情的 就算是你不用對(duì)以前的事情負(fù)責(zé),但是你肯定要處理這些事情。
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事業(yè)單位收到墊付本單位職工社保5,付出去外事業(yè)單位墊付本單位職工社保3.5,收入和支出怎么記,如果想兩個(gè)員工的社?;ハ嗟窒鯓佑洓_銷分錄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/25 12:25
#事業(yè)單位#
你好 這個(gè)是上級(jí)撥款的嗎?
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您好老師,個(gè)稅(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi))是填個(gè)人承擔(dān)繳納社保費(fèi)的部分嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/01 16:18
#事業(yè)單位#
是的,就是那個(gè)樣子填報(bào)
?閱讀? 194
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老師,您好,我是幼兒園食堂,2月份食堂采購這個(gè)學(xué)期的洗滌用品,食堂怎么記賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/24 10:54
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品里面
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收取醫(yī)療收入是多收取患者4分錢,可以直接做其他收入嗎,還是掛其他應(yīng)付款
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 10:38
#事業(yè)單位#
可以直接做其他收入
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本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/26 12:58
#事業(yè)單位#
你好 做其他支出里面的
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比如公司營(yíng)利100萬,公司多少稅,個(gè)人交多少
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/25 17:02
#事業(yè)單位#
您好,如果公司是小微企業(yè),就是用100*5%來交企稅,如果不是,就是乘以25%
?閱讀? 192
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學(xué)校用的臨時(shí)工,他們上個(gè)稅系統(tǒng),不選雇員,在哪里申報(bào)?勞務(wù)報(bào)酬?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/02 08:56
#事業(yè)單位#
你好,采集的時(shí)候選:其他,按勞務(wù)報(bào)酬
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您好老師,殘疾人保證金填工資總額,公司負(fù)責(zé)的社保費(fèi)要加在里面嗎。
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/17 16:54
#事業(yè)單位#
公司負(fù)責(zé)的社保費(fèi),不要加在里面
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公立學(xué)校編外總賬負(fù)責(zé)平日事業(yè)賬,食堂賬,預(yù)算決算,資產(chǎn)年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)告,稅務(wù)申報(bào),社保申報(bào),人員工資,退休手續(xù)辦理,待遇多少?江蘇
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/01 13:50
#事業(yè)單位#
一般4000-6000左右 工作經(jīng)驗(yàn)越高工資越高 有拿到7000的
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老師,有張項(xiàng)目驗(yàn)收專家費(fèi)發(fā)票14000,包含3個(gè)項(xiàng)目,上個(gè)月付款時(shí)借:合同履約成本 貸:銀行,發(fā)票沒收到。本來是收到發(fā)票把合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目中,但是上個(gè)月被我結(jié)轉(zhuǎn)掉了,這個(gè)月收到發(fā)票只有2000沒有結(jié)轉(zhuǎn),和發(fā)票上的金額14000對(duì)不上,不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了,是要沖減再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/25 13:23
#事業(yè)單位#
正確的成本是多少?
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請(qǐng)問哪位大神老師,個(gè)稅申報(bào)是不是按照實(shí)際發(fā)放工資數(shù)來報(bào)呀?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:31
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是按照應(yīng)發(fā)的金額申報(bào)
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縣區(qū)工作人員單位派車去上級(jí)市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差,沒有吃飯,辦完事就回來了,還用報(bào)銷差旅費(fèi)么
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/26 10:08
#事業(yè)單位#
你好,不用報(bào)銷差旅費(fèi)
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正常入賬是做入成本了么
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/31 13:54
#事業(yè)單位#
您好,如果是貨物是計(jì)入庫存商品,如果是服務(wù),是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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行政單位 10月報(bào)銷一筆400元的差旅費(fèi),但是出納轉(zhuǎn)錯(cuò)了,多轉(zhuǎn)了100。請(qǐng)問這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做?特別是預(yù)算會(huì)計(jì)那里? 12月出差人員將多轉(zhuǎn)的180轉(zhuǎn)到了單位的實(shí)有資金賬戶,請(qǐng)問這筆分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/11 19:58
#事業(yè)單位#
10 月報(bào)銷差旅費(fèi)及出納轉(zhuǎn)錯(cuò)賬 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),按照正常的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行賬務(wù)處理,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 —— 差旅費(fèi) 400 貸:銀行存款 400 由于出納多轉(zhuǎn)了 100 元,需要將多轉(zhuǎn)的部分確認(rèn)為其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 貸:銀行存款 100 預(yù)算會(huì)計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),借:行政支出 —— 基本支出 —— 差旅費(fèi) 400 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 400 對(duì)于多轉(zhuǎn)的 100 元,因?yàn)檫@部分資金后續(xù)需要收回,所以在預(yù)算會(huì)計(jì)中不做支出處理,只需在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記錄其他應(yīng)收款即可 。 12 月出差人員退回多轉(zhuǎn)的 180 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 180 貸:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 其他收入 80 (假設(shè)出差人員退回 180 元,其中 100 元為多轉(zhuǎn)的金額,80 元可能是其他原因?qū)е碌亩嗤丝铐?xiàng),作為其他收入處理) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 180 貸:其他預(yù)算收入 180
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老師你好,我們是行政單位,去年的個(gè)稅少繳了(計(jì)提的金額正確),今年怎么調(diào)帳呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/12 10:17
#事業(yè)單位#
補(bǔ)繳稅款時(shí): 借:其他支付呼(或相關(guān)科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅, 貸好銀行存款
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老師您好!醫(yī)院的資產(chǎn)負(fù)債表中如果累計(jì)盈余-醫(yī)療盈余余額呈現(xiàn)負(fù)數(shù)的話,在填列累計(jì)盈余-新舊轉(zhuǎn)換盈余項(xiàng)目的余額時(shí),是否應(yīng)該先減去累計(jì)盈余-醫(yī)療盈余的虧損后的余額填列?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/12 10:36
#事業(yè)單位#
你好,是的,是要減去。
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