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Excel
開(kāi)具建筑服務(wù),安裝服務(wù),報(bào)印花稅的稅目是選什么
小云老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 17:05
#事業(yè)單位#
你好,選擇建設(shè)工程合同
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老師,想問(wèn)一下,一般街道辦事處的會(huì)計(jì)崗位,是做什么工作。面試的話需要準(zhǔn)備哪方面?
木木老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/27 21:27
#事業(yè)單位#
那么街道辦事處他是屬于行政事業(yè)單位,會(huì)計(jì)崗位的話也是進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和一些資金的一些管理安排。街道辦事處會(huì)計(jì)崗,它也分為很多個(gè)細(xì)分,具體要看你的細(xì)分。
?閱讀? 4338
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非盈利企業(yè)的利息收入和減免稅額的收入要寫到企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入里面嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 10:24
#事業(yè)單位#
你好!可以的。可以這樣
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事業(yè)單位攤銷本月應(yīng)承擔(dān)的取暖費(fèi)預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做分錄大全 重點(diǎn)預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 22:09
#事業(yè)單位#
你好, 對(duì)于事業(yè)單位攤銷本月應(yīng)承擔(dān)的取暖費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄處理會(huì)有所不同。以下是預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄大全,并重點(diǎn)解釋預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄處理。 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 在預(yù)算會(huì)計(jì)中,取暖費(fèi)通常作為事業(yè)支出進(jìn)行核算。以下是預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄處理: 1.發(fā)生支出時(shí): 這一分錄記錄了取暖費(fèi)的實(shí)際支出,并將其歸類為事業(yè)支出。資金結(jié)存賬戶用于反映事業(yè)單位的資金流入和流出情況。 1.月末分?jǐn)倳r(shí)(如果取暖費(fèi)涉及多個(gè)部門或項(xiàng)目分?jǐn)偅?如果取暖費(fèi)需要在多個(gè)部門或項(xiàng)目之間進(jìn)行分?jǐn)偅敲葱枰M(jìn)行相應(yīng)的分?jǐn)偺幚?。這一分錄記錄了分?jǐn)偟倪^(guò)程,確保取暖費(fèi)在各部門或項(xiàng)目之間得到合理分配。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,取暖費(fèi)的處理會(huì)涉及到應(yīng)付職工薪酬、管理費(fèi)用等科目。以下是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄處理: 1.發(fā)生支出時(shí): 這一分錄記錄了取暖費(fèi)的實(shí)際支付情況,并將其歸類為應(yīng)付職工薪酬或相關(guān)福利費(fèi)用。 1.月末分配時(shí): 這一分錄將取暖費(fèi)從應(yīng)付職工薪酬科目轉(zhuǎn)移到管理費(fèi)用科目,反映了取暖費(fèi)作為管理費(fèi)用的一部分。 1.結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí): 這一分錄將管理費(fèi)用(包括取暖費(fèi))結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目,用于計(jì)算事業(yè)單位的年度盈利或虧損情況。 注意事項(xiàng) ● 預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄處理應(yīng)遵循相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定。 ● 分錄的具體科目設(shè)置可能因事業(yè)單位的具體情況和會(huì)計(jì)制度的不同而有所差異。因此,在實(shí)際操作中,應(yīng)根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行調(diào)整。 ● 取暖費(fèi)的分?jǐn)偤吞幚響?yīng)確保公平、合理,并符合事業(yè)單位的實(shí)際情況和財(cái)務(wù)管理要求。 綜上所述,預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在取暖費(fèi)的處理上有所不同,但都應(yīng)遵循相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定,確保取暖費(fèi)的核算和處理準(zhǔn)確、合規(guī)。
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銀行存款日記賬5.9號(hào)我記了三筆,摘要分別是5.8收到款項(xiàng) 5.7日收到款項(xiàng) 5.6日收到款項(xiàng) 我還用寫本日合計(jì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 15:00
#事業(yè)單位#
每日只有一筆不需要本日合計(jì)
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老師你好:統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)(吉林)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算,怎么查以前申報(bào)的報(bào)表
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 14:50
#事業(yè)單位#
你好,你點(diǎn)擊查詢分析,應(yīng)該可以找到
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交完所有稅費(fèi)還要做帳嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 11:25
#事業(yè)單位#
交完所有稅費(fèi)還要做帳
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問(wèn)老師政府會(huì)計(jì)中部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類和政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類的運(yùn)用
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 20:43
#事業(yè)單位#
政府收支分類是財(cái)政預(yù)算管理的一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作,是進(jìn)行預(yù)算編制和執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)分析等個(gè)各項(xiàng)預(yù)算管理工作的前提和基礎(chǔ)??茖W(xué)規(guī)范的政府收支分類體系,對(duì)于全面、準(zhǔn)確地反映政府的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),提高財(cái)政預(yù)算管理的透明度、科學(xué)性和規(guī)范化,構(gòu)建完善、科學(xué)的公共財(cái)政體制,推進(jìn)依法行政、依法理財(cái),具有十分重要的意義。 本次課程主要準(zhǔn)備了四個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行講述,第一是政府收支分類與政府收支分類科目介紹,第二是現(xiàn)行政府收支分類科目設(shè)置情況,第三是針對(duì)部分人員在會(huì)計(jì)核算過(guò)程中對(duì)政府收支分類科目的運(yùn)用上的存在不規(guī)范的問(wèn)題進(jìn)行解答,第四是根據(jù)實(shí)際工作中常發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行解釋
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采購(gòu)貨物比如大概要打款10萬(wàn),(折扣后)實(shí)際貨物9萬(wàn)5,是不是先借預(yù)付帳款貨銀行存款 到貨后借庫(kù)存商品貨貨 交稅費(fèi)應(yīng)預(yù)付賬款 折扣部分要怎么做帳要用什么會(huì)計(jì)科目?折扣的款在對(duì)方帳戶下次要打款5萬(wàn),實(shí)際扣除折扣打4萬(wàn)5又要怎么做?可以麻煩教下做帳方式
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 20:01
#事業(yè)單位#
你好!是的。 對(duì)于購(gòu)買方,就是做9.5萬(wàn)就行。不用單獨(dú)做折扣的分錄。 就像,你買貨物,說(shuō)原價(jià)1萬(wàn),現(xiàn)價(jià)80,你直接看發(fā)票,發(fā)票上面是80,你就做80就好
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老師,我們是外貿(mào)企業(yè),比如說(shuō)2023年出口報(bào)關(guān)的,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是今年才開(kāi)的,這樣還能申請(qǐng)出口退稅嗎。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/29 09:35
#事業(yè)單位#
可以的,可以申請(qǐng)的。
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建筑工程款的具體稅費(fèi)稅率是多少?增值稅是9%,附加稅怎么算,還需要交其它哪些稅類
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 10:37
#事業(yè)單位#
你好1. 附加稅按照你 增值稅的12%報(bào) ; 印花稅按萬(wàn)分之三 ; 企業(yè)所得稅符合小微按 2.5%或者5%
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民間非營(yíng)利組織,勞務(wù)捐贈(zèng)怎么在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中作相關(guān)披露?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 06:40
#事業(yè)單位#
你好接受的勞務(wù)捐贈(zèng)是嗎 是的話 xx時(shí)間收到xx公司捐贈(zèng)勞務(wù)
?閱讀? 4246
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需要用油票或者餐飲票,或者辦公用品的票來(lái)做賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:08
#事業(yè)單位#
據(jù)實(shí)取得發(fā)票做賬就是,不要虛開(kāi)發(fā)票
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老師,麻煩咨詢一個(gè)問(wèn)題:2023 年有一筆支出本來(lái)該計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的,但錯(cuò)誤計(jì)入了其他應(yīng)收款了。今年需要調(diào)賬,會(huì)計(jì)分錄需要咋做呢?行政單位的
楊一老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 15:53
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好。 借:累計(jì)盈余 貸:其他應(yīng)收款
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老師,請(qǐng)問(wèn)無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn)怎么入賬,我們屬于事業(yè)單位
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 06:37
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)按照調(diào)出固定資產(chǎn)的成本,借記“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目,貸記“固定資產(chǎn)”科目
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請(qǐng)問(wèn)累計(jì)盈余 ……醫(yī)療支出-藥品款貸方負(fù)數(shù)表示什么意思?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 08:52
#事業(yè)單位#
“醫(yī)療支出-藥品款貸方負(fù)數(shù)”,這通常表示在醫(yī)療支出的藥品款方面,貸方余額為負(fù)數(shù),意味著賬戶的支出大于收入,即資金缺失。這可能是由于藥品款的支出超出了預(yù)算,或者資金被轉(zhuǎn)移到了其他賬戶。在財(cái)務(wù)上,這可能需要管理者及時(shí)關(guān)注并補(bǔ)充資金,以確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行。
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企業(yè)國(guó)有資本保值增值中:客觀增減因素包含非經(jīng)常性損益影響部分么(即非正常性變動(dòng)造成的所有者權(quán)益的變動(dòng))?如營(yíng)業(yè)外支出、營(yíng)業(yè)外收入?
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/19 09:06
#事業(yè)單位#
不是,非正常性變動(dòng)造成的所有者權(quán)益變動(dòng)主要是包括追加投資、回購(gòu)股票、減資、債轉(zhuǎn)股等或者內(nèi)部資本變動(dòng)、會(huì)計(jì)重分類調(diào)整等這類的變動(dòng)。
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想問(wèn)問(wèn)老師們 學(xué)校會(huì)計(jì)的賬目處理中哪些賬需要做預(yù)算會(huì)計(jì)?學(xué)校繳納社保醫(yī)保的預(yù)算會(huì)計(jì)部分應(yīng)該是哪一部分呢?謝謝老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 16:30
#事業(yè)單位#
在學(xué)校會(huì)計(jì)的賬目處理中,需要做預(yù)算會(huì)計(jì)的賬目通常包括與財(cái)政資金的籌集和分配直接相關(guān)的項(xiàng)目。具體來(lái)說(shuō),預(yù)算會(huì)計(jì)主要用于記錄、分類和報(bào)告學(xué)校的預(yù)算執(zhí)行情況,以反映政府活動(dòng)的范圍、方向和重點(diǎn)。 關(guān)于學(xué)校繳納社保醫(yī)保的預(yù)算會(huì)計(jì)部分,這通常屬于學(xué)校的職工薪酬支出的一部分,因此應(yīng)該在預(yù)算會(huì)計(jì)中進(jìn)行處理。具體來(lái)說(shuō),當(dāng)學(xué)校支付社保醫(yī)保費(fèi)用時(shí),會(huì)計(jì)會(huì)將其視為一種支出,并在預(yù)算會(huì)計(jì)中記錄這筆支出。同時(shí),由于社保醫(yī)保費(fèi)用是由學(xué)校和職工共同承擔(dān)的,因此還需要在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記錄職工個(gè)人承擔(dān)的部分。 在預(yù)算會(huì)計(jì)中,社保醫(yī)保費(fèi)用的處理通常包括以下幾個(gè)步驟: 1.記錄支出:當(dāng)學(xué)校支付社保醫(yī)保費(fèi)用時(shí),會(huì)計(jì)會(huì)將其視為一種支出,并在預(yù)算會(huì)計(jì)中記錄這筆支出。這通常涉及到借記“事業(yè)支出”科目,貸記“資金結(jié)存——貨幣資金”科目。 2.分配費(fèi)用:由于社保醫(yī)保費(fèi)用是由學(xué)校和職工共同承擔(dān)的,因此還需要在預(yù)算會(huì)計(jì)中將這筆費(fèi)用分配到不同的部門或項(xiàng)目中。這通常需要根據(jù)學(xué)校的具體情況和會(huì)計(jì)政策來(lái)確定。 3.報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算會(huì)計(jì)的另一個(gè)重要任務(wù)是報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況。因此,學(xué)校需要定期編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,以反映社保醫(yī)保費(fèi)用的實(shí)際支出與預(yù)算之間的差異,以及原因和解決方案。
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行政事業(yè)單位的(養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn))在《政府收支分類科目》書列支什么科目?是2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助科目嗎?養(yǎng)老保險(xiǎn)列2080505?失業(yè)保險(xiǎn)列2080505?工傷保險(xiǎn)列2080505?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/28 10:34
#事業(yè)單位#
養(yǎng)老保險(xiǎn)通常列支在“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”這一科目下。這一科目主要用于核算機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 失業(yè)保險(xiǎn)的列支科目并不是“2080505”,而是歸類在“社會(huì)保障和就業(yè)支出”大類下的相關(guān)子目中。具體科目可能會(huì)因年份和政策的不同而有所調(diào)整,例如,它可能被列為“2080704社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼”或其他類似的科目。這一科目主要用于核算失業(yè)保險(xiǎn)相關(guān)的支出,包括失業(yè)保險(xiǎn)的繳費(fèi)、補(bǔ)貼等。 工傷保險(xiǎn)的列支科目也不是“2080505”,而是通常列支在“工傷保險(xiǎn)基金支出”的相關(guān)科目下。具體的科目代碼可能會(huì)根據(jù)年份和具體的政府收支分類科目有所變化。這一科目主要用于核算工傷保險(xiǎn)相關(guān)的支出,包括工傷醫(yī)療費(fèi)用、傷殘津貼等。
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老師:你好!公司里有一位員工不要交社保,現(xiàn)在老板讓我想辦法來(lái)解決這筆工資
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:03
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 私下支付
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老師那這筆工資要怎么入賬
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:06
#事業(yè)單位#
你好; 你具體是什么工資;好判斷科目;‘ 是要計(jì)提嗎’
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工資10000元,罰款100元,社保422.2元,扣回預(yù)支款800元,實(shí)發(fā)工資8677.8元,發(fā)放工資分錄怎樣做
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 23:43
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工薪酬10000 貸:其他應(yīng)收款100+800=900 其他應(yīng)收款-個(gè)人422.2 銀行存款10000-900-422.2=8677.8
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收到小額支付系統(tǒng)外來(lái)怎么掛帳呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 16:54
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)是長(zhǎng)期借款還是短期借款了
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單位的一位同志,要下鄉(xiāng),組織部支付相關(guān)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼,這個(gè)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼是組織部付給這個(gè)單位,單位代付補(bǔ)貼,賬務(wù)處理是代收代付,那這個(gè)補(bǔ)貼的代扣代繳個(gè)人所得稅是由誰(shuí)進(jìn)行申報(bào),是做支出的組織部還是代收代付的單位。
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 18:02
#事業(yè)單位#
您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
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老師,公司同一采購(gòu)業(yè)務(wù)可以同時(shí)和兩家公司合作嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 16:01
#事業(yè)單位#
你好,可以的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系。
?閱讀? 4189
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事業(yè)單位融資租賃一批設(shè)備,每月的租賃款及利息有單位給撥來(lái),請(qǐng)問(wèn)這筆收到的這筆錢計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 16:03
#事業(yè)單位#
政府補(bǔ)助專用款還是啥
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事業(yè)單位攤銷本月應(yīng)承擔(dān)的取暖費(fèi)預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做分錄
何萍香老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 21:02
#事業(yè)單位#
您好!麻煩您稍等一下
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是我想問(wèn)一下,c和d選項(xiàng)為什么不屬于混合銷售行為?
盛宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 00:47
#事業(yè)單位#
您好,選項(xiàng)C均為銷售服務(wù)。
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老師 這個(gè)給他報(bào)銷多少錢?乙類自付的那個(gè)給他報(bào)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 11:56
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 一般要看企業(yè)自己的規(guī)定 一般是個(gè)人自付部分
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事業(yè)單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余和非財(cái)政撥款結(jié)余的區(qū)別是什么啊?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/26 15:14
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于期末將事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入本期發(fā)生額中的專項(xiàng)資金收入結(jié)轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),將事業(yè)支出、其他支出本期發(fā)生額中的非財(cái)政專項(xiàng)資金支出結(jié)轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。年末,應(yīng)當(dāng)對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金余額進(jìn)行分析,將已完成項(xiàng)目的項(xiàng)目剩余資金繳回原專項(xiàng)資金撥入單位,或者留歸本單位使用轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。 (1)財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指事業(yè)單位各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定管理和使用的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。 (2)結(jié)轉(zhuǎn)資金是指當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但未完成,或者因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的資金;財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。 (3)結(jié)余資金是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已經(jīng)完成,或者因故終止,當(dāng)年剩余的資金。財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余是指財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出結(jié)余資金。 (4)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于期末將財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)支出(財(cái)政補(bǔ)助支出)的本期發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)入財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),并于年末將財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)余額中符合財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余性質(zhì)的部分轉(zhuǎn)入財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。 (5)事業(yè)單位由主管部門調(diào)出財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金或額度,或者收到主管部門調(diào)入財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金或額度的,相應(yīng)減少或增加財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。 (6)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金是指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收支以外的各專項(xiàng)資金收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,通過(guò)設(shè)置“非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”科目核算,以滿足專項(xiàng)資金??顚S玫墓芾硪?。 (7)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余包括事業(yè)結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余兩個(gè)組成部分。事業(yè)結(jié)余是指事業(yè)單位一定期間除財(cái)政補(bǔ)助收支、非財(cái)政專項(xiàng)資金收支和經(jīng)營(yíng)收支以外各項(xiàng)收支相抵后的金額。經(jīng)營(yíng)結(jié)余是指事業(yè)單位一定期間各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收支相抵后余額彌補(bǔ)以前年度經(jīng)營(yíng)虧損后的余額
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