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小企業(yè),往年的發(fā)票今年能入賬做費(fèi)用扣減嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:09
#稅務(wù)#
往年的發(fā)票今年能入賬做費(fèi)用扣減。
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老師 每個(gè)月增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次也可以
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:08
#稅務(wù)#
一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次也可以
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老師,請(qǐng)問(wèn)為什么我報(bào)表為什么我月度報(bào)表是平的 季度數(shù)據(jù)就不平了
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:05
#稅務(wù)#
季度資產(chǎn)負(fù)債表不平?
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個(gè)體工商戶可不可以變成有限公司,和變更法人?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:03
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以變成公司,也可以變更法人
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老師,請(qǐng)問(wèn)支付一個(gè)季度的租金有發(fā)票的費(fèi)用如何做會(huì)計(jì)分錄,
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:02
#稅務(wù)#
您好, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:銀行存款
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固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的公式是 原值減去累計(jì)折舊的期末余額嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:56
#稅務(wù)#
是的,沒(méi)有累計(jì)折舊就直接填余額
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老師請(qǐng)問(wèn)我一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額5500元,紅沖以前年度銷項(xiàng)稅額500元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額1000元,本月交增值稅是4000元還是4500元?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:54
#稅務(wù)#
本月交增值稅是=5500-500-1000=4000元的哈
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您好,請(qǐng)問(wèn)公司的兼職銷售取得銷售提成25000元,按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)人所得稅,個(gè)人所得稅額是否等于25000元*(1-20%)*30%-2000
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:51
#稅務(wù)#
是,個(gè)人所得稅額 等于25000元*(1-20%)*30%-2000
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老師,實(shí)務(wù)中,我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,和增值稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表有差異,企業(yè)所得稅中的營(yíng)業(yè)成本不包含期間費(fèi)用,稅務(wù)是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表類比嗎還是?因?yàn)橹豢此枚惿陥?bào)表的話,中間有期間費(fèi)用的差距可能會(huì)很大,不明白所得稅申報(bào)表為什么不把期間費(fèi)用填上去呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:49
#稅務(wù)#
稅務(wù)核查不是僅按財(cái)務(wù)報(bào)表類比,而是綜合比對(duì)企業(yè)所得稅申報(bào)表、增值稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系,結(jié)合邏輯和行業(yè)指標(biāo)分析。 企業(yè)所得稅申報(bào)表不單獨(dú)列期間費(fèi)用,是因它按 “應(yīng)納稅所得額 = 收入 - 扣除” 邏輯設(shè)計(jì),期間費(fèi)用已包含在 “各項(xiàng)扣除” 中,無(wú)需單獨(dú)列示,既符合稅法計(jì)算原理,也簡(jiǎn)化了申報(bào)。
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會(huì)計(jì)處理賬務(wù)時(shí),銀行美元賬戶 美元金額和人民幣金額可以同時(shí)顯示嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:45
#稅務(wù)#
若啟用了外幣核算,可以同時(shí)顯示
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公司是一般納稅人,付款給個(gè)人,沒(méi)有標(biāo)注公司名稱,都算提現(xiàn)金做賬,這樣對(duì)嗎,會(huì)不會(huì)增加公司的繳稅情況!
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:44
#稅務(wù)#
付款給個(gè)人的,是什么款項(xiàng)呢
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老師好,咨詢下,一般項(xiàng)目和即增即退項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偟膯?wèn)題?哪些情況需要分?jǐn)偅勘热绨l(fā)生的審計(jì)費(fèi)和辦公費(fèi)需要分?jǐn)倖??為交付?xiàng)目發(fā)生的差旅費(fèi)進(jìn)賬需要分?jǐn)倖??謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:42
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要分?jǐn)偟摹?根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2011〕100 號(hào))第六條規(guī)定,增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時(shí)銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的,對(duì)于無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)按照實(shí)際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額
?閱讀? 8
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老師,先付款商品,發(fā)票比較晚收到,那前面借:庫(kù)存上市,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票收到,怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:39
#稅務(wù)#
直接附在原來(lái)的憑證后邊就行
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請(qǐng)問(wèn)公司團(tuán)建活動(dòng),老板墊資,現(xiàn)收到費(fèi)用報(bào)銷單,如果做憑證?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:38
#稅務(wù)#
直接計(jì)入 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板
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個(gè)體戶所得稅是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的時(shí)候,收入總額是不是包含營(yíng)業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:35
#稅務(wù)#
您好,要的,要加到收入里面
?閱讀? 4
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我們屬于事業(yè)單位,給我開(kāi)通了金財(cái)網(wǎng)也有CA盾,但是沒(méi)有給我下發(fā)預(yù)算,我們?cè)趺醋呖虿桑?cái)政撥款我們走的往來(lái)結(jié)算
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:33
#稅務(wù)#
走框采關(guān)鍵:先找財(cái)務(wù) / 預(yù)算科室補(bǔ)預(yù)算下達(dá),預(yù)算到位后,用金財(cái)網(wǎng)按流程(計(jì)劃申報(bào) - 合同備案 - 支付 )操作;財(cái)政撥款掛往來(lái)需規(guī)范,盡快調(diào)至 “財(cái)政撥款收入” 科目,無(wú)預(yù)算時(shí)可申請(qǐng)臨時(shí)用款,后續(xù)補(bǔ)流程 。
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公司的車買(mǎi)保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司代收車船稅,那公司就不用申報(bào)了嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:33
#稅務(wù)#
公司就不用申報(bào)車船稅了
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一般納稅人,增值稅申報(bào)無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)增值稅主表的第2欄包含無(wú)票收入嗎?謝謝老師!
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:32
#稅務(wù)#
增值稅主表的第2欄,不包含無(wú)票收入
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老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司的兼職銷售拿提成,是算勞務(wù)報(bào)酬嗎?需要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票報(bào)銷是嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:20
#稅務(wù)#
你好,是的,這種需要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票。
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我們是一般人,按照這個(gè)合同要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給客戶?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:19
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 服務(wù)合同,一般是6%
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老師好!我公司去年虧損100000元,今年一季度利潤(rùn)1.12元,第二季度利潤(rùn)59000元,賬上體現(xiàn)應(yīng)交所得稅2950,但在電子稅局申報(bào)時(shí)應(yīng)交所得稅為0,系統(tǒng)直接彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣賬和稅的應(yīng)交所得稅數(shù)不一致,我是否得調(diào)賬?怎分做分錄?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:17
#稅務(wù)#
需要調(diào)整,把你多計(jì)提的這一部分所得稅紅沖了。 借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅2950, 借所得稅費(fèi)用-2950
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老師,請(qǐng)問(wèn)下,我七月份報(bào)稅的時(shí)候,需要把六月的增值稅也申報(bào)了吧?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:17
#稅務(wù)#
是,需要把六月的增值稅也申報(bào)了
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我們是一家家電銷售店,已以舊換新的方式銷售家電,2025年1月銷售冰箱,原價(jià)5999元,客戶實(shí)際支付5499元,補(bǔ)貼500元,一臺(tái)家電的成本是3000元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:16
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)補(bǔ)貼是說(shuō)的國(guó)家補(bǔ)貼,對(duì)不對(duì)?
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這是我們交給稅務(wù)局的說(shuō)明,像這種用以前年度損益來(lái)調(diào)整的,是不是要修改24年所得稅年報(bào)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:16
#稅務(wù)#
需分情況: 生產(chǎn)成本調(diào)減:因是前期差錯(cuò),影響以前年度損益,需調(diào)整對(duì)應(yīng)以前年度所得稅申報(bào)(如補(bǔ)充申報(bào)),不直接改 2024 年所得稅年報(bào) 。 增值稅余額調(diào)整:增值稅本身不影響損益,若關(guān)聯(lián)附加稅費(fèi)影響以前年度損益,需調(diào)整對(duì)應(yīng)年度所得稅;僅調(diào)增值稅,不改 2024 年所得稅年報(bào) 。
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你好,我第一季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅有減免,怎么到第二季度就沒(méi)有減免了
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:15
#稅務(wù)#
應(yīng)納稅所得額超過(guò)200萬(wàn)了 ?
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減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱 選哪一個(gè)啊 律所租別人的房子商品房辦公,繳納印花稅,怎么申報(bào)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:15
#稅務(wù)#
確認(rèn)計(jì)稅依據(jù):從你提供的截圖來(lái)看,計(jì)稅金額為 279,000 元,這個(gè)金額應(yīng)該是房屋租賃合同中約定的租賃金額(不含增值稅,如果合同中租金和增值稅分開(kāi)注明 )。 確定稅率:租賃合同的印花稅稅率為千分之一(0.001 ),截圖中已經(jīng)顯示了正確的稅率。 填寫(xiě)申報(bào)信息 稅款所屬期:按照實(shí)際情況填寫(xiě),你截圖中的 2025-07-08 是按次申報(bào)的日期,若合同簽訂日期是該日,此填寫(xiě)是合理的。 申報(bào)期限類型:選擇 “按次申報(bào)”,因?yàn)椴皇穷l繁發(fā)生房屋租賃業(yè)務(wù),不需要按月或者按季申報(bào)。 應(yīng)稅憑證名稱:填寫(xiě) “房屋租賃合同”。 稅目:選擇 “租賃合同”。 子目:若沒(méi)有特別細(xì)分要求,可保持默認(rèn) “請(qǐng)選擇” 。 計(jì)稅金額:填寫(xiě)租賃合同約定的租賃金額 279,000 元,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)納稅額為 279 元(279,000×0.001 )。 應(yīng)稅憑證數(shù)量:這里是 1 份租賃合同,所以填寫(xiě) 1。 應(yīng)稅憑證書(shū)立日期:填寫(xiě)房屋租賃合同實(shí)際簽訂的日期,如 2025-07-08 。 應(yīng)稅憑證編號(hào):若合同有編號(hào)則如實(shí)填寫(xiě),沒(méi)有可以不填。 提交申報(bào):確認(rèn)上述信息填寫(xiě)無(wú)誤后,點(diǎn)擊提交申報(bào)按鈕,完成印花稅稅源信息采集。之后按照系統(tǒng)提示進(jìn)行申報(bào)扣款操作即可。
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申報(bào)企業(yè)所得稅,季末人數(shù)是6月工資表人數(shù)嗎?包含暑期工嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:15
#稅務(wù)#
你好,是的,是按照工資表上面的人數(shù)。
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老師,像勞務(wù)報(bào)酬在匯算清繳時(shí),填報(bào)職工薪酬那個(gè)表時(shí)是放入其他嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:14
#稅務(wù)#
您好,你把這個(gè)表拍我看下
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公司收到實(shí)收資本11萬(wàn),和投資其他公司,這種一個(gè)季度下來(lái)需要需要申報(bào)印花稅嗎?都需要申報(bào)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 實(shí)收資本需要申報(bào)印花稅
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我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代繳的企業(yè)所得稅只能是公司自己掏腰包了,這部分費(fèi)用能算作認(rèn)證費(fèi)用不做營(yíng)業(yè)外支出么?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:09
#稅務(wù)#
可以 但是抵扣不了所得稅
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