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小規(guī)模確認(rèn)收入的銷項(xiàng)稅怎么做分錄,計入那個科目?減免稅款分錄怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/24 15:07
#事業(yè)單位#
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 貸:銀行存款
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固定資產(chǎn)折舊還剩一下20萬沒有折,建賬的時候放在貸方還是借方
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/10 09:35
#事業(yè)單位#
原值和已經(jīng)累計的折舊分別計入:固定資產(chǎn)和累計折舊
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老師,請問返還以前年度上級撥給的事業(yè)收入,怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時: 借:上級補(bǔ)助收入(或其他相應(yīng)科目,如撥入??畹龋?貸:銀行存款
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老師,我司是一家工業(yè)企業(yè),專門做電線的,一般納稅人,于2013年成立,一直到現(xiàn)在都沒有做內(nèi)賬,現(xiàn)在我接手,公司沒有流水賬,相關(guān)憑證也不完整,請問我要怎么建賬呀?
暖暖老師
??|
提問時間:12/10 09:40
#事業(yè)單位#
你好,可以先收集手頭得發(fā)票和付款信息慢慢建立,先把現(xiàn)金捋清楚
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如果是老板墊付,給老板報銷計入那個會計科目
樸老師
??|
提問時間:04/08 14:34
#事業(yè)單位#
借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)付款 這么做
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老師,你好。我想問一下,年度匯算清繳的那個A05080這個固定資產(chǎn)要怎么填
小菲老師
??|
提問時間:03/26 16:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你是什么情況,你是有一次性扣除的情況嗎?
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老師,您好,我是公辦幼兒園,食堂出售廢油,我怎么寫摘要呢?出售廢油?還是 記賬借銀行存款,貸其他收入的食堂材質(zhì)收入還是其他收入的其他呢?
郭老師
??|
提問時間:02/14 09:11
#事業(yè)單位#
出售費(fèi)油就可以了,你用的是哪一個準(zhǔn)則做賬?如果是民非組織的話,其他收入。
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學(xué)校學(xué)業(yè)水平考試,教育局委派人員來我校輔助工作,需要支付人家學(xué)考補(bǔ)助,這要怎么入賬
文文老師
??|
提問時間:06/11 11:03
#事業(yè)單位#
可計入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或福利 費(fèi)
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老師,我想問一下匯算清繳的稅款我要怎么做分錄呢
宋生老師
??|
提問時間:04/15 10:17
#事業(yè)單位#
你好,你是補(bǔ)稅還是退稅?
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批發(fā)行業(yè)增值稅購銷與買賣合同印花稅的計稅依據(jù)是什么
郭老師
??|
提問時間:04/14 15:14
#事業(yè)單位#
你好,是購入和銷售合同上面的不含稅金額。
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政府會計準(zhǔn)則 24年分錄 財務(wù)會計 借 銀行存款 2500 預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯誤2500元應(yīng)計入其他應(yīng)付款調(diào)整: 財務(wù)會計(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會計:分錄要怎么調(diào)? 貸 其他應(yīng)付款 2500
董孝彬老師
??|
提問時間:03/26 23:30
#事業(yè)單位#
您好,正確的,財務(wù)會計 借:應(yīng)收賬款 2500 貸:其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存 -2500 貸:醫(yī)療收入 -2500 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財政撥款結(jié)余 2500
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單位與單位之間的股權(quán)變更,需要交印花稅還需要申報企業(yè)所得稅嗎?是當(dāng)月變更當(dāng)月交,還是次月征期前申報就可以?
小菲老師
??|
提問時間:03/19 18:16
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不會單獨(dú)征收企業(yè)所得稅,有收益的話,會結(jié)合收入、成本費(fèi)用這類的,匯總在一起一起算的
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老師您好,我是公辦幼兒園,調(diào)過來的固定資產(chǎn)月折舊額每個月是0,我還需要做會計賬嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/17 09:59
#事業(yè)單位#
你好,這樣的話,不需要做了
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工廠打了一眼水井,入固定資產(chǎn),可以嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/16 15:01
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是可以固定資產(chǎn)的
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國有企業(yè),前幾年的稅后利潤現(xiàn)在上繳財政,以前負(fù)債表在未分配利潤里,現(xiàn)在上繳了財政如何記賬?
樸老師
??|
提問時間:12/26 09:30
#事業(yè)單位#
記賬:借 “利潤分配 - 未分配利潤”,貸 “銀行存款”,用于記錄上繳財政資金的減少。 記錄:在財務(wù)報表附注等說明上繳情況,如金額、時間、對應(yīng)年份等。 稅務(wù):上繳稅后利潤一般無企業(yè)所得稅問題,若有特殊稅費(fèi)(如印花稅),按規(guī)定單獨(dú)記賬,借 “稅金及附加”,貸 “銀行存款”。
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林業(yè)單位的巡護(hù)摩托加油費(fèi)計入哪個財務(wù)會計分錄?
文文老師
??|
提問時間:04/09 10:42
#事業(yè)單位#
可計入 管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)或油費(fèi)
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老師,a公司營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是195萬,我之前不懂,財務(wù)報表就隨便填的貨幣資金10萬,實(shí)收資本10萬那樣申報的,現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)195萬早就到賬了,之后又轉(zhuǎn)給b了,a是b的股東,其他沒有什么業(yè)務(wù),現(xiàn)在該怎么該財務(wù)報表
小菲老師
??|
提問時間:03/05 13:46
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 財務(wù)報表,應(yīng)該把實(shí)收資本改成195萬
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老師我單位和物業(yè)公司簽的勞務(wù)費(fèi),但今年經(jīng)濟(jì)科目事業(yè)單位不讓對公做勞務(wù)費(fèi)只能個人,那我們做委托業(yè)務(wù)費(fèi),開發(fā)票開什么
小菲老師
??|
提問時間:03/04 15:16
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 開具服務(wù)費(fèi)
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廠區(qū)的辦公大樓,累計折舊做在哪個科目,管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用
文文老師
??|
提問時間:03/03 14:51
#事業(yè)單位#
廠區(qū)的辦公大樓,累計折舊做制造費(fèi)用
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單位墊付的個人所得稅,怎么記賬?記賬結(jié)束在流動負(fù)債其他應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)的是負(fù)數(shù),合適嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/12 16:05
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 貸:其他應(yīng)付款
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事業(yè)單位,加班用餐計入哪個科目,視頻會議系統(tǒng)計入哪個科目,網(wǎng)絡(luò)安全巡檢值守費(fèi)計入哪個科目
波德老師
??|
提問時間:12/20 20:03
#事業(yè)單位#
你好,加班用餐計入福利費(fèi),視頻會議系統(tǒng)如果是維護(hù)費(fèi)就計入維修(護(hù))費(fèi),如果是這個系統(tǒng),就計入固定資產(chǎn)。
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老師,購買固定資產(chǎn)沒有上牌可以入固定資產(chǎn)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 10:23
#事業(yè)單位#
您好,可以的,買來可以入固定資產(chǎn)的
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我說的是這個問題(我是總公司,我跟第三方簽了種地協(xié)議,我和分公司直接也有往來,我借錢給分公司了,分公司這筆錢借給農(nóng)民種地去了,以為第三方的資金鏈斷了,我們現(xiàn)在想辦法不想提現(xiàn)農(nóng)民欠我們錢,這筆錢是幾千萬,賬面上不想體現(xiàn)農(nóng)民欠我沒錢 )所以你之前說過出委托書,這個委托書是誰出,說詳細(xì)點(diǎn)
樸老師
??|
提問時間:04/08 16:07
#事業(yè)單位#
總公司出具:總公司向分公司出具,明確將分公司借農(nóng)民的款視為對分公司的資金支持,用于種地協(xié)議相關(guān)事宜,避免總公司賬面體現(xiàn)農(nóng)民欠款。 分公司出具:分公司向總公司出具,表明愿承擔(dān)借款賬目處理責(zé)任,使總公司賬面不體現(xiàn)農(nóng)民欠款。 農(nóng)民與分公司共出:雙方在委托書中說明借款緣由,承諾通過其他方式(如農(nóng)產(chǎn)品抵償)解決,不在總公司賬面體現(xiàn)農(nóng)民欠款
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請問,學(xué)校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關(guān)于解除勞動合同引發(fā)的 是計入“應(yīng)付職工薪酬”但是個稅可沒人給我們承擔(dān) 計入“營業(yè)外支出-賠償款”可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 09:53
#事業(yè)單位#
個稅計入營業(yè)外支出-其他支出
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原材料的應(yīng)付放在應(yīng)付賬款科目。購買機(jī)械,干雜活的工資,一些與原材料無關(guān)的應(yīng)付賬款放在其他應(yīng)付款科目,可以嗎?這樣還好區(qū)分原材料的欠款
郭老師
??|
提問時間:02/16 08:43
#事業(yè)單位#
你好可以的 可以這么做的
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老師好:我想請問一下,我是新手小白,去朋友的農(nóng)業(yè)公司上班,要我制定財務(wù)制度,應(yīng)該怎么制定?
宋生老師
??|
提問時間:02/14 10:16
#事業(yè)單位#
你好,你可以看一下學(xué)堂的財務(wù)制度。然后做一個大概再讓老板看看有哪些地方需要調(diào)整?
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這兩筆是計入費(fèi)用還是計入固定資產(chǎn)
小愛老師
??|
提問時間:12/12 11:17
#事業(yè)單位#
您好,我看是改擴(kuò)建教學(xué)樓的要記入固定資產(chǎn)
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單位種地樹木、綠化也要入固定資產(chǎn)嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/02 11:26
#事業(yè)單位#
單位種地樹木、綠化,可直接費(fèi)用,不入固定資產(chǎn)
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去年無票成本計入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
小敏敏老師
??|
提問時間:03/25 17:28
#事業(yè)單位#
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
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你好,老師這個公司注冊資本50萬,并沒有實(shí)際的投資,但是我填寫投資總額和投資方信息總額不一致
宋生老師
??|
提問時間:03/10 16:20
#事業(yè)單位#
你好,你這個金額直接填零就可以了呀。
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