国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久
關(guān)閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
3.某事業(yè)單位支付經(jīng)營活動人員工資80000元,代扣代繳個人所得稅1800元,上繳個人所得稅1800元。工資及個人所得稅均采用銀行存款支付。 (1)支付薪酬并代扣個人所得稅,分別完成財務(wù)會計和預(yù)算會計賬務(wù)處理。 (2)繳納個人所得稅,分別完成財務(wù)會計和預(yù)算會計賬務(wù)處理。
小奇老師
??|
提問時間:06/14 18:03
#事業(yè)單位#
同學您好, (1)計提并支付員工薪酬,財務(wù)會計分錄, 借:經(jīng)營費用 80000 貸:應(yīng)付職工薪酬 80000 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:其他應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 1800 銀行存款 78200 預(yù)算會計分錄, 借:經(jīng)營支出 78200 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 78200 (2)繳納個人所得稅,財務(wù)會計分錄, 借:其他應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 1800 貸:銀行存款 1800 預(yù)算會計分錄, 借:經(jīng)營支出 1800 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 1800
?閱讀? 1905
?收藏? 8
根據(jù)下列要求分別完成財務(wù)會計和預(yù)算會計賬務(wù)處理 (1)某小學通過零余額賬戶用款額度支付5萬元(含增值稅)教學用耗材采購款項,尚未收到相關(guān)物品 (2)該學校接受社會捐贈的2萬元教具已驗收入庫,通過零余額賬戶支付運輸費0.1萬元
小奇老師
??|
提問時間:06/14 17:24
#事業(yè)單位#
同學您好, (1)財務(wù)會計分錄, 借:在途物品 5 貸:零余額賬戶用款額度 5 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出 5 貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 5 (2)財務(wù)會計分錄, 借:庫存物品 2.1 貸:捐贈收入 2 零余額賬戶用款額度 0.1 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出 2.1 貸:其他預(yù)算收入 2 資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 0.1
?閱讀? 785
?收藏? 3
政府會計的題!謝謝老師!
小奇老師
??|
提問時間:06/14 17:21
#事業(yè)單位#
同學您好, 1、(1)財務(wù)會計分錄, 借:預(yù)付賬款 100 貸:財政撥款收入 100 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出 100 貸:財政撥款預(yù)算收入 100 (2)財務(wù)會計分錄, 借:政府儲備物資 150 貸:預(yù)付賬款 100 銀行存款 50 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出 50 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 50 2、(1)財務(wù)會計分錄, 借:在途物品 5 貸:零余額賬戶用款額度 5 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出 5 貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 5 (2)財務(wù)會計分錄, 借:庫存物品 2.1 貸:捐贈收入 2 零余額賬戶用款額度 0.1 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出 2.1 貸:其他預(yù)算收入 2 資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 0.1
?閱讀? 920
?收藏? 4
制造企業(yè)有領(lǐng)料單,和產(chǎn)量報表如何做賬
樸老師
??|
提問時間:06/14 14:07
#事業(yè)單位#
借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品貸生產(chǎn)成本
?閱讀? 698
?收藏? 0
年初,某事業(yè)單位上年已完成B項目結(jié)余資金80000元,經(jīng)批準,將其調(diào)劑用于本年度A項目使用。這個會計分錄怎么寫?
樸老師
??|
提問時間:06/14 13:50
#事業(yè)單位#
借事業(yè)支出——A 貸事業(yè)支出-B
?閱讀? 1076
?收藏? 5
購的辦公桌18000要入固定資產(chǎn)吧,對公付款的分錄
新新老師
??|
提問時間:06/14 13:37
#事業(yè)單位#
借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
?閱讀? 851
?收藏? 4
老師好,行政單位預(yù)算一體化資金往來類別,分部門外和部門內(nèi)了,下面還需要設(shè)置明細嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/14 11:55
#事業(yè)單位#
同學你好 需要設(shè)置的 預(yù)算管理一體化國庫集中支付的基本流程:預(yù)算指標→用款計劃→支付申請→支付憑證→資金支付→資金清算→會計核算 在一體化系統(tǒng)中“指標管理—支付申請管理—單位支付申請錄入” 其中財政資金的集中支付申請包括:單位信息(申請人、收款人)、指標類型、資金性質(zhì)、支付功能分類科目、結(jié)算方式、資金往來對象類別、付款事項等要素信息
?閱讀? 2998
?收藏? 0
你好老師,我們民非企業(yè)收到社保給的失業(yè)保險金補貼,我是沖當月社保還是直接當收入做帳
文文老師
??|
提問時間:06/14 11:40
#事業(yè)單位#
是沖當月社保就可以了
?閱讀? 714
?收藏? 3
老師,行政單位預(yù)算一體化會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)往來怎么分類較好?
易 老師
??|
提問時間:06/14 10:46
#事業(yè)單位#
同學你好,一體化設(shè)置預(yù)算單位的“部門外和部門內(nèi)”外,還設(shè)置了財政總預(yù)算會計的資金往來對象“上下級政府間”和“其他政府間分類,僅供參考
?閱讀? 1140
?收藏? 5
老師,請教下,因其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款兩科目歷年來掛賬很多,沖減的數(shù)據(jù)要么多要么少,難以核對清楚,有什么好的辦法解決科目對沖,或者能用什么科目調(diào)整?
新新老師
??|
提問時間:06/14 10:14
#事業(yè)單位#
你好,需要找到原因才能更正,不然不能更正。
?閱讀? 712
?收藏? 3
您好老師,2021年年報財務(wù)報表現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)有誤,現(xiàn)在6月份可以更正嗎?
新新老師
??|
提問時間:06/14 10:14
#事業(yè)單位#
。先聯(lián)系您的稅務(wù)局,然后再更正。
?閱讀? 899
?收藏? 4
您的老師,公司給員工繳社保是以2600的基數(shù)繳,工商年報單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)是不是填這數(shù)據(jù),11*2600=28600(填28600嗎)
東老師
??|
提問時間:06/14 10:11
#事業(yè)單位#
你好,填寫的是全年的基數(shù)
?閱讀? 807
?收藏? 3
老師這樣的年檢通過了嗎
東老師
??|
提問時間:06/14 10:08
#事業(yè)單位#
你好,你給我發(fā)截圖,我可以看一下。
?閱讀? 685
?收藏? 3
老師是全年工資除12個月嗎?
易 老師
??|
提問時間:06/14 09:55
#事業(yè)單位#
同學您好,年終獎是要這么考慮的
?閱讀? 748
?收藏? 0
老師你好!社保系統(tǒng)上報的工資總額是包括給職工繳納的五險一金嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/14 09:34
#事業(yè)單位#
社保系統(tǒng)上報的工資總額是包括給職工繳納的五險一金
?閱讀? 907
?收藏? 4
資本金的印花稅如何計提
樸老師
??|
提問時間:06/14 09:22
#事業(yè)單位#
同學你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費
?閱讀? 664
?收藏? 3
什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)成本?什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
郭老師
??|
提問時間:06/14 08:59
#事業(yè)單位#
你好,你確認了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本, 損益類的科目只要有發(fā)生,都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,每個月都要做 本年利潤貸年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
?閱讀? 919
?收藏? 4
上面會做計提,下面不會
新新老師
??|
提問時間:06/14 08:58
#事業(yè)單位#
你好。具體咨詢什么問題您好,具體咨詢什么問題?
?閱讀? 838
?收藏? 4
2019年繳納職工養(yǎng)老保險時省略了計提的環(huán)節(jié),導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬有借方余額,幾年前的賬現(xiàn)在怎么做才能調(diào)回來?
郭老師
??|
提問時間:06/14 08:46
#事業(yè)單位#
你好,繳納的時候直接借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款,沒有借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,是這個意思嗎?
?閱讀? 924
?收藏? 4
老師,我在報個稅。已經(jīng)正常保送成功了,可是在綜合所得申報的時候,正常工資薪金所得里面有兩個員工看不到名字,也不能新增,怎么辦?就是我報送了3個人,但是在計算員工薪金所得的時候,只有一個人了。怎么辦?
郭老師
??|
提問時間:06/14 08:41
#事業(yè)單位#
你好,那你看一下你增加人員信息的時候,是否是雇員,你是不是給他選擇了其他?
?閱讀? 1069
?收藏? 4
公立學校會計做賬的基本流程?同企業(yè)不一樣的科目有哪些?
王超老師
??|
提問時間:06/14 07:20
#事業(yè)單位#
你好 科目都不一樣的,但是賬務(wù)處理的流程是一樣的。你留一個郵箱,我發(fā)報表給你看一下
?閱讀? 1055
?收藏? 0
財務(wù)軟件中期初數(shù)據(jù)必須要和上年末決算期末數(shù)據(jù)一致嗎?可不可以稍作調(diào)整修改?
耿老師
??|
提問時間:06/13 22:58
#事業(yè)單位#
你好!外賬的話必須一樣
?閱讀? 890
?收藏? 4
老師,請教一個問題:醫(yī)院如何核算科室盈虧成本?急用[流淚]
魯老師
??|
提問時間:06/13 22:25
#事業(yè)單位#
一、科室成本分類 醫(yī)院開展科室核算時,應(yīng)當將提供醫(yī)療服務(wù)所發(fā)生的全部費用,按照成本項目歸集到科室單元。通過“業(yè)務(wù)活動費用”“單位管理費用”等會計科目,按照成本項目歸集實際發(fā)生的各種費用,據(jù)此計算確定各科室的成本,包括直接成本和間接成本。 二、科室直接成本核算 科室直接成本分為直接計入成本與計算計入成本。 (一)直接計入成本是指在會計核算中能夠直接計入科室單元的費用。包括人員經(jīng)費、衛(wèi)生材料費、藥品費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)攤銷費以及其他運行費用中可以直接計入的費用。 1.人員經(jīng)費 按核算科室對全院人員進行定位,將員工發(fā)生的各項人員經(jīng)費直接計入該核算科室的成本。人員經(jīng)費均按支出明細項目、會計分期和權(quán)責發(fā)生制采集到人員角色。其中,工資津貼、績效工資按計提發(fā)放項目采集到個人;社會保障繳費按養(yǎng)老、醫(yī)療保險等項目采集到個人;住房公積金按實際發(fā)生數(shù)采集到個人。對在同一會計期間內(nèi)服務(wù)于多個核算單元的多重角色人員,應(yīng)根據(jù)其工作量情況將其人員經(jīng)費分攤到相應(yīng)的核算單元。 2.藥品費 按藥品進價計入核算科室的藥品成本。以“臨床開單,藥房發(fā)藥”信息為基礎(chǔ),分別按計價收費與非計價收費、西藥、中成藥與中草藥、門診用藥與住院用藥、醫(yī)保病人與非醫(yī)保病人等因素對藥品進行分類核算,優(yōu)先選擇個別計價法采集各會計期間單品種藥品的采購成本。 3.衛(wèi)生材料費 按各核算科室消耗的材料費用直接計入其成本;領(lǐng)用而未消耗的材料,視同庫存管理,不計入成本。其中,對成本影響較大的低值易耗品可分期計入成本。醫(yī)院應(yīng)根據(jù)重要性原則,建立二級庫房衛(wèi)生材料管理制度(科室二級庫房),分別按計價收費與非計價收費、可計與不可計量、高值與低值、植入人體與非植入人體、門診與住院、一次性使用與可循環(huán)使用等因素對衛(wèi)生材料進行分類核算,優(yōu)先選擇個別計價法,按單品種衛(wèi)生材料采購成本和二級庫房實際用量歸集各科室的衛(wèi)生材料成本。 4.固定資產(chǎn)折舊 按會計核算方法計提固定資產(chǎn)折舊,不考慮預(yù)計凈殘值。其中,房屋類固定資產(chǎn)按核算科室的實際占用面積計提折舊;設(shè)備類固定資產(chǎn)按核算科室使用的固定資產(chǎn)計提折舊。醫(yī)院應(yīng)按規(guī)定的固定資產(chǎn)分類標準和折舊年限建立固定資產(chǎn)管理制度,按會計期間、固定資產(chǎn)分類和品種將固定資產(chǎn)折舊核算到每一個成本核算單元,房屋折舊按科室占用面積計算。 5.無形資產(chǎn)攤銷 醫(yī)院無形資產(chǎn)應(yīng)當自取得當月起,在預(yù)計使用年限內(nèi)采用年限平均法分期平均攤銷,按受益科室確認無形資產(chǎn)攤銷費用。 6.提取醫(yī)療風險基金 以臨床、醫(yī)技科室當期醫(yī)療收入的一定比例計提。 (二)計算計入成本是指由于受計量條件所限無法直接計入到科室單元的費用。醫(yī)院應(yīng)當根據(jù)重要性和可操作性等原則,將需要計算計入的科室直接成本按照確定的標準進行分配,計算計入到相關(guān)科室單元。對于耗費較多的科室,醫(yī)院可先行計算其成本,其余的耗費再采用人員、面積比例等作為分配參數(shù),計算計入其他科室。 1.房屋、設(shè)備維修費 常規(guī)維修費用按科室(房屋、設(shè)備實際占用科室)實際發(fā)生數(shù)記錄;設(shè)備維保費用按維保期間分期計入(符合大型修繕標準的固定資產(chǎn)維修支出增加固定資產(chǎn)原值,計提折舊)。 2.水電費 按核算科室實際水、電用量計算確認費用;無實際計量的,可按照核算科室占用面積或收入等參數(shù)計算確認。 3.辦公費、印刷費 按實際發(fā)生的辦公性費用直接計入或按領(lǐng)用記錄計量計入。 4.衛(wèi)生材料以外其他低值易耗品 對成本影響較大的低值易耗品可分期計入成本。 5.其他 按核算科室的實際消耗量直接或采用一定方法計算后計入費用。例如物業(yè)管理費可以按照占用面積,洗滌、交通費用可以按照工作量,計算取得各核算科室的費用。 三、科室間接成本核算 科室間接成本應(yīng)當本著相關(guān)性、成本效益關(guān)系及重要性等原則,采用階梯分攤法,按照分項逐級分步結(jié)轉(zhuǎn)的方式進行三級分攤,最終將所有科室間接成本分攤到臨床服務(wù)類科室,見圖1。具體步驟如下。 圖1 四類科室與三級分攤 (一)一級分攤:行政后勤類科室費用分攤將行政后勤類科室費用采用人員比例、工作量比重等分攤參數(shù)向臨床服務(wù)類、醫(yī)療技術(shù)類和醫(yī)療輔助類科室分攤,并實行分項結(jié)轉(zhuǎn)。 分配率=行政后勤管理部門費用總額÷各科室分配參數(shù)之和(例如:人員總數(shù)、業(yè)務(wù)量總數(shù)、房屋總面積、設(shè)備金額、實際占用床日數(shù)數(shù)等) 臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔科室分攤的某項行政后勤類科室的費用=該科室分攤率×當期行政后勤科室各項總費用該科室分攤率=該科室分攤參數(shù)之和÷全部科室分攤參數(shù)總和×100% (二)二級分攤:醫(yī)療輔助類科室費用分攤將醫(yī)療輔助類科室費用采用收入比重、工作量比重、占用面積比重等分攤參數(shù)向臨床服務(wù)類和醫(yī)療技術(shù)類科室分攤,并實行分項結(jié)轉(zhuǎn)。 按收入比重分攤(適用于門診掛號收費、住院結(jié)算室等成本分攤):某臨床科室(或醫(yī)技科室)分攤的某醫(yī)輔科室成本=該科室醫(yī)療收入÷全院總醫(yī)療收入×當期某醫(yī)輔科室各項總成本 按工作量分攤(適用于門診掛號收費、住院結(jié)算、洗衣、消毒、水、電、氣等保障部門,病案部門等成本分攤): 某臨床科室(或醫(yī)技科室)分攤的某醫(yī)輔科室成本=該科室消耗工作量(或醫(yī)療工作量)÷某醫(yī)輔科室待分攤的工作總量×當期某醫(yī)輔科室各項總成本 按占用面積分攤: 某臨床科室(或醫(yī)技科室)分攤的某醫(yī)輔科室成本=該科室實際占用建筑面積÷全院臨床、醫(yī)技科室建筑總面積×當期某醫(yī)輔科室各項總成本 (三)三級分攤:醫(yī)療技術(shù)類科室費用分攤將醫(yī)療技術(shù)類科室費用采用收入比重等分攤參數(shù)向臨床服務(wù)類科室分攤,分攤后形成門診、住院臨床服務(wù)類科室的成本。 某臨床科室分攤的某醫(yī)技科室成本=該臨床科室確認的某醫(yī)技科室收入(按開單科室歸集)÷某醫(yī)技科室總收入×當期醫(yī)技科室各項總成本
?閱讀? 2623
?收藏? 11
用的金蝶k3,比如2月做完了后,過賬結(jié)賬會自動生成損益
秦楓老師
??|
提問時間:06/13 22:04
#事業(yè)單位#
二月份賬做完了,過帳,然后點擊結(jié)轉(zhuǎn)當期損益,再把損益過下帳,然后再結(jié)賬到三月。
?閱讀? 863
?收藏? 4
收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)了后期末有余額是哪里有問題?
金金老師
??|
提問時間:06/13 21:41
#事業(yè)單位#
您好,是結(jié)轉(zhuǎn)后有余額嗎還是?
?閱讀? 976
?收藏? 0
對分包單位的罰款計入什么科目
星河老師
??|
提問時間:06/13 20:07
#事業(yè)單位#
同學, 這個計入營業(yè)外收支。
?閱讀? 764
?收藏? 3
1、1年以上企業(yè)納稅信用等級如何從M級升到B級? 2、升級為一般納稅人、原小規(guī)模納稅人購買的房產(chǎn)設(shè)備(發(fā)票未開)能否退稅?
丁小丁老師
??|
提問時間:06/13 18:27
#事業(yè)單位#
您好!一般按時足額交稅,等級就會上升的, 如果想抵扣,就要重新簽訂合同并開具發(fā)票的
?閱讀? 5277
?收藏? 22
您的老師,單位給員工交的社保費是以2600的激數(shù)繳的,單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)。這樣填可以嗎?
獨情
??|
提問時間:06/13 15:34
#事業(yè)單位#
你好,這個基數(shù)是每個月相加
?閱讀? 886
?收藏? 4
餐費怎樣填寫會計分錄
韋老師
??|
提問時間:06/13 15:21
#事業(yè)單位#
您好!請問支付的是什么餐費呢?
?閱讀? 830
?收藏? 3
物業(yè)管理費,會計分錄怎么寫呀?
易 老師
??|
提問時間:06/13 14:55
#事業(yè)單位#
你好,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
?閱讀? 826
?收藏? 0
上一頁
1
...
394
395
396
397
398
...
409
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問