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你好,我想咨詢一個復(fù)雜的問題,農(nóng)民欠分公司欠,我分公司欠總公司的錢,這筆錢是農(nóng)民拿出去種地了,現(xiàn)在我分公司 把賬上面不想提現(xiàn)這個農(nóng)民欠我欠,我應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
??|
提問時間:04/03 12:38
#事業(yè)單位#
你好,你是準(zhǔn)備用農(nóng)民工欠的錢支付給總公司嗎?如果是的話,出委托書,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款。
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我做壞賬,金額大也可以嗎,但這筆錢收不回來的原因不管是什么都可以嗎
郭老師
??|
提問時間:04/03 13:12
#事業(yè)單位#
實際業(yè)務(wù)的可以做,只不過是稅前扣除,你得有證明就是了。
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老師,企業(yè)管理有限責(zé)任公司收到個人的注冊資金要如何做帳,收到資金后,公司又把錢投資到另一家管理公司,又要如何做悵一帳
王雁鳴老師
??|
提問時間:03/12 19:47
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,收到個人的注冊資金時,借:銀行存款,貸:實收資本-個人名稱。再投資時,借:長期股權(quán)投資-管理公司名稱,貸:銀行存款。
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我想問下公司租賃個人房東商業(yè)辦公樓,企業(yè)自己去開房租發(fā)票,交啥稅,一個月租金13500
文文老師
??|
提問時間:03/03 17:54
#事業(yè)單位#
增值稅 5%,城建稅等附加,房產(chǎn)稅12%,個稅20%
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事業(yè)單位,無形資產(chǎn)軟件攤銷多少年
宋生老師
??|
提問時間:02/18 15:41
#事業(yè)單位#
把無形資產(chǎn)按照10年來攤銷。
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欠機械款都放在了其他應(yīng)付款,期初建賬,多付給人家5000,是不是起初填-5000
小菲老師
??|
提問時間:02/16 09:17
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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想問下老師,單位這月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前交費的余額,請問這月財務(wù)會計應(yīng)該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費余額到哪個科目去了
宋生老師
??|
提問時間:06/17 09:13
#事業(yè)單位#
你好,你這個要去查下,才好做。不然沒辦法保證準(zhǔn)確性。
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本月沒有生產(chǎn),但有水電費和制造費用的折舊費以及生產(chǎn)的直接人工工資產(chǎn)生,這個水電費之類的我因為怎么結(jié)轉(zhuǎn) 直接人工工資也可以結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的制造費用嗎? 分錄怎么寫,有生產(chǎn)后又怎么寫分錄
董孝彬老師
??|
提問時間:04/17 23:42
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,勞務(wù)報酬是交多少個稅呢?3%還是20%
文文老師
??|
提問時間:02/21 10:20
#事業(yè)單位#
勞務(wù)報酬是交20%個稅
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老師請問一下 一般納稅人實際開出去的發(fā)票比收到的貨款多 這種會計分錄怎么調(diào)整啊
樸老師
??|
提問時間:01/22 12:11
#事業(yè)單位#
一般納稅人發(fā)票金額大于收到貨款時: 有預(yù)收賬款:開具發(fā)票時,借 “預(yù)收賬款”“應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費”;收到貨款時,借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。 有銷售折扣:銷售時,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費”;客戶付款享折扣時,借 “銀行存款”“財務(wù)費用”,貸 “應(yīng)收賬款”。 客戶未付全款:開具發(fā)票時,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費”;收到部分貨款時,借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。
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玻璃加工廠,加工玻璃破損的要自己承擔(dān),做進銷存時怎么做
樸老師
??|
提問時間:01/06 09:54
#事業(yè)單位#
一、購進環(huán)節(jié) 正常購進: 當(dāng)購入玻璃原材料時,按照正常的采購流程入賬,例如購入一批玻璃,價值 10,000 元,增值稅稅額 1,300 元,款項已付,材料已入庫。 借:原材料 - 玻璃 10,000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)1,300 貸:銀行存款 11,300 購進時發(fā)現(xiàn)破損: 如果在購進驗收時就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃,且這部分破損由加工廠自己承擔(dān),需要根據(jù)破損玻璃的價值進行相應(yīng)處理。假設(shè)破損玻璃價值 500 元(不含稅)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 營業(yè)外支出 - 購進破損損失 500 貸:銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領(lǐng)用原材料: 生產(chǎn)加工時領(lǐng)用玻璃原材料,例如領(lǐng)用價值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸:原材料 - 玻璃 3,000 加工過程中破損: 若在加工過程中發(fā)生玻璃破損,需要確定破損玻璃對應(yīng)的成本。假設(shè)加工過程中破損的玻璃成本為 800 元(這部分成本已經(jīng)包含在之前領(lǐng)用的原材料中)。 借:營業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸:生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷售環(huán)節(jié) 正常銷售: 銷售加工好的玻璃,例如銷售一批玻璃,售價 20,000 元,增值稅稅額 2,600 元,款項未收。 借:應(yīng)收賬款 22,600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20,000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2,600 同時,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,假設(shè)這批玻璃的成本為 12,000 元(已扣除加工過程中破損的成本)。 借:主營業(yè)務(wù)成本 12,000 貸:庫存商品 - 玻璃 12,000 銷售后客戶反饋破損: 如果銷售后客戶反饋有玻璃破損,且需要加工廠承擔(dān)責(zé)任,首先要確定破損玻璃的銷售價格和成本。假設(shè)破損玻璃售價 1,000 元(不含稅),成本 600 元。 沖減收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 1,000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)130 貸:應(yīng)收賬款 1,130 同時,沖減成本: 借:庫存商品 - 玻璃 600 貸:主營業(yè)務(wù)成本 600
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公司是一般納稅人,將廠房租給其他公司,那房產(chǎn)稅是按租金收入的12%繳納嗎?(以前房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值繳納的)
郭老師
??|
提問時間:12/30 21:59
#事業(yè)單位#
你好對的 小型微利企業(yè)減半
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老師,您好!退休人員根據(jù)文件每年還有考評獎,請問怎么操作,可以放管理費用的福利費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/19 09:51
#事業(yè)單位#
你好,可以的可,可以計入福利費。
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申報個稅的時候,五險一金要手動填寫嗎,更新扣除項目帶不上來啊
郭老師
??|
提問時間:03/15 15:27
#事業(yè)單位#
對的是的,需要自己填寫的,這個不更新
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老師,a公司的投資款到賬了,又轉(zhuǎn)給b公司了,還用交稅不,a是b的股東
郭老師
??|
提問時間:03/05 12:20
#事業(yè)單位#
你好,A公司收到需要交投資款的印花稅。
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你好,老師,員工借款為公司費用(合同,招待,辦公等)有上限嗎?那個還款時間有規(guī)定多久嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/22 20:23
#事業(yè)單位#
您好,這個沒有上限,按實際的來就可以,這個還款按合同來就行
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核對政府資金平衡,預(yù)算會計貨幣資金和財務(wù)會計銀行存款對賬,中間的有差異,應(yīng)該是其他應(yīng)收應(yīng)付款造成的,老師能講一下中間的邏輯關(guān)系嗎,或者給出平衡公式也行,謝謝
史興軍老師
??|
提問時間:02/12 11:44
#事業(yè)單位#
好的 同學(xué),追加給你圖片看下
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老師,行政單位根據(jù)電費清單先付了當(dāng)月電費,一周以后收到電費發(fā)票,審計要求我們要走預(yù)付科目,請問是怎么一個寫分錄法???
宋生老師
??|
提問時間:04/18 09:36
#事業(yè)單位#
你好,他的意思是你支付的時候借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款。
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老師,年齡大的返聘員工已經(jīng)過了交社保的年齡,這種人的個稅怎么交呢?在個稅那里都查不到信息
文文老師
??|
提問時間:02/19 17:48
#事業(yè)單位#
先做人員信息采集,再申報個稅
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事業(yè)單位長期投資款收不回來了分錄怎么記
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:17
#事業(yè)單位#
你好,這個要看你當(dāng)時投資的時候記入什么科目的。
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12月份事業(yè)單位,給同事報銷差旅費時,金額輸錯了,多打了1000元,下年1月份退回國庫了,請問12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財務(wù)會計:結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(借:事業(yè)支出 - 差旅費(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預(yù)算會計:結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財務(wù)會計:借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
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行政事業(yè)單位公車補貼計入哪個科目
東老師
??|
提問時間:12/23 21:29
#事業(yè)單位#
您好,行政單位公車補貼通常計入“經(jīng)費支出”科目
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學(xué)校學(xué)業(yè)水平考試,教育局委派人員來我校輔助工作,需要支付人家學(xué)考補助,這要怎么入賬
文文老師
??|
提問時間:06/11 11:03
#事業(yè)單位#
可計入管理費用-勞務(wù)費或福利 費
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老師,您好,幼兒園食堂付3個月的油煙機清洗費待攤費用。 付款時借 待攤費用 貸 銀行存款 月底攤銷時 借管理費-辦公費還是管理費-攤銷費用? 貸待攤費用
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/13 11:02
#事業(yè)單位#
借管理費-攤銷費用 貸待攤費用
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老師,你好,想問一下,行政單位年末其他應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),如何調(diào)賬調(diào)整?因為年末其他應(yīng)付賬款不能為負(fù)數(shù)。
文文老師
??|
提問時間:04/10 11:38
#事業(yè)單位#
你好,可以重分類到其他應(yīng)收款科目
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你好,發(fā)票電子發(fā)票沒有章可以使用嗎?
文文老師
??|
提問時間:03/07 09:26
#事業(yè)單位#
發(fā)票電子發(fā)票沒有章可以使用。
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老師 新疆的房屋租賃費個人所得稅幾個點呢 是10%嗎
小菲老師
??|
提問時間:02/24 12:47
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 住房的租賃,是10%個稅
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法人轉(zhuǎn)入10萬周轉(zhuǎn)款,3個月后要歸還法人,是不是短期借款?
阿達(dá)老師
??|
提問時間:02/09 17:44
#事業(yè)單位#
一般多其他應(yīng)付款處理,短期借款一般針對向金融機構(gòu)借款
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老師,請問11月預(yù)繳稅款,然后城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加享受六稅兩費的減免政策,優(yōu)惠的這部分,我怎么做會計分錄呢?
郭老師
??|
提問時間:12/12 13:25
#事業(yè)單位#
借應(yīng)交稅費城建稅, 應(yīng)交稅費教育附加, 應(yīng)交稅費地方教育 貸,銀行存款。交了多少寫多少。
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企業(yè)所得稅匯算清繳問題。財務(wù)報表中填了利息收入及其他收入,A103000表中也填入了利息收入及其他收入,A100000表提取營業(yè)收入中沒有利息收入及其他收入,但是提示錯誤。事業(yè)單位,醫(yī)院
郭老師
??|
提問時間:04/09 10:48
#事業(yè)單位#
你好,你截圖你的利潤表,還有10000表格看一下。
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