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老師,您好,年底打印的會(huì)計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表,收入費(fèi)用表,科目余額表)保存期限是多久?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 14:18
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好。以前是規(guī)定10年。 后來(lái)又針對(duì)具體哪些財(cái)務(wù)資料要保存30年。等等, 因此。建議你 打印出來(lái)后。只要公司不關(guān)門(mén),就一直放著。 實(shí)務(wù)中 有的公司開(kāi)業(yè)3年就關(guān)門(mén)。也就把這些資料全部扔了。
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老師,發(fā)現(xiàn)我們?nèi)ツ暧袃蓚€(gè)報(bào)關(guān)單重復(fù)申報(bào)金額一模一樣20幾萬(wàn),然后收到客戶也就一筆收入。多申報(bào)收入20幾萬(wàn),賬上一直掛著客戶欠款,這種情況怎么辦
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 15:55
#事業(yè)單位#
你好這個(gè)正規(guī)的方式是去更正申報(bào)。
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資產(chǎn)負(fù)債表貸方累計(jì)折舊金額是已經(jīng)折舊的金額還是剩余折舊的金額
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/28 22:25
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)是已經(jīng)累計(jì)折舊的金額
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老師你好,上年記了一個(gè)憑證 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款,今年這筆款買了固定資產(chǎn),記了 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款,是哪里不對(duì)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 17:21
#事業(yè)單位#
就是那樣做,沒(méi)錯(cuò)的哈
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你好,我想咨詢一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題,農(nóng)民欠分公司欠,我分公司欠總公司的錢,這筆錢是農(nóng)民拿出去種地了,現(xiàn)在我分公司 把賬上面不想提現(xiàn)這個(gè)農(nóng)民欠我欠,我應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 12:38
#事業(yè)單位#
你好,你是準(zhǔn)備用農(nóng)民工欠的錢支付給總公司嗎?如果是的話,出委托書(shū),借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款。
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一塊地是別人租的,收到租賃老板要跟別人分,100萬(wàn)打到公司公戶上,老板要60萬(wàn),40萬(wàn)要轉(zhuǎn)給李。怎么做分錄
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 17:05
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是說(shuō)分利潤(rùn)嗎?
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老板分紅分錄,計(jì)提:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利 分紅:借應(yīng)付股利。貸銀行存款,對(duì)嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/08 22:36
#事業(yè)單位#
您好,對(duì)的,這個(gè)是理解沒(méi)錯(cuò)的
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老師,您好!退休人員根據(jù)文件每年還有考評(píng)獎(jiǎng),請(qǐng)問(wèn)怎么操作,可以放管理費(fèi)用的福利費(fèi)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 09:51
#事業(yè)單位#
你好,可以的可,可以計(jì)入福利費(fèi)。
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請(qǐng)問(wèn)開(kāi)立投資公司,經(jīng)營(yíng)范圍:投資入股其他公司。設(shè)立哪種類型公司?股東人數(shù),注冊(cè)資本分別多少合適?賬務(wù)怎樣處理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:24
#事業(yè)單位#
股份有限公司或者有限公司注冊(cè)資本最低1,000,0000 支付的投資款借長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸銀行存款 ,收到的分紅借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
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不讓我們改之前的賬,怎么調(diào)平
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:12
#事業(yè)單位#
你好,具體的要調(diào)整哪一個(gè)科目?
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老師,企業(yè)管理有限責(zé)任公司收到個(gè)人的注冊(cè)資金要如何做帳,收到資金后,公司又把錢投資到另一家管理公司,又要如何做悵一帳
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/12 19:47
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,收到個(gè)人的注冊(cè)資金時(shí),借:銀行存款,貸:實(shí)收資本-個(gè)人名稱。再投資時(shí),借:長(zhǎng)期股權(quán)投資-管理公司名稱,貸:銀行存款。
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事業(yè)單位,無(wú)形資產(chǎn)軟件攤銷多少年
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/18 15:41
#事業(yè)單位#
把無(wú)形資產(chǎn)按照10年來(lái)攤銷。
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欠機(jī)械款都放在了其他應(yīng)付款,期初建賬,多付給人家5000,是不是起初填-5000
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/16 09:17
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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玻璃加工廠,加工玻璃破損的要自己承擔(dān),做進(jìn)銷存時(shí)怎么做
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 09:54
#事業(yè)單位#
一、購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié) 正常購(gòu)進(jìn): 當(dāng)購(gòu)入玻璃原材料時(shí),按照正常的采購(gòu)流程入賬,例如購(gòu)入一批玻璃,價(jià)值 10,000 元,增值稅稅額 1,300 元,款項(xiàng)已付,材料已入庫(kù)。 借:原材料 - 玻璃 10,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1,300 貸:銀行存款 11,300 購(gòu)進(jìn)時(shí)發(fā)現(xiàn)破損: 如果在購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收時(shí)就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃,且這部分破損由加工廠自己承擔(dān),需要根據(jù)破損玻璃的價(jià)值進(jìn)行相應(yīng)處理。假設(shè)破損玻璃價(jià)值 500 元(不含稅)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 營(yíng)業(yè)外支出 - 購(gòu)進(jìn)破損損失 500 貸:銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領(lǐng)用原材料: 生產(chǎn)加工時(shí)領(lǐng)用玻璃原材料,例如領(lǐng)用價(jià)值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸:原材料 - 玻璃 3,000 加工過(guò)程中破損: 若在加工過(guò)程中發(fā)生玻璃破損,需要確定破損玻璃對(duì)應(yīng)的成本。假設(shè)加工過(guò)程中破損的玻璃成本為 800 元(這部分成本已經(jīng)包含在之前領(lǐng)用的原材料中)。 借:營(yíng)業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸:生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷售環(huán)節(jié) 正常銷售: 銷售加工好的玻璃,例如銷售一批玻璃,售價(jià) 20,000 元,增值稅稅額 2,600 元,款項(xiàng)未收。 借:應(yīng)收賬款 22,600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2,600 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,假設(shè)這批玻璃的成本為 12,000 元(已扣除加工過(guò)程中破損的成本)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 12,000 貸:庫(kù)存商品 - 玻璃 12,000 銷售后客戶反饋破損: 如果銷售后客戶反饋有玻璃破損,且需要加工廠承擔(dān)責(zé)任,首先要確定破損玻璃的銷售價(jià)格和成本。假設(shè)破損玻璃售價(jià) 1,000 元(不含稅),成本 600 元。 沖減收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130 貸:應(yīng)收賬款 1,130 同時(shí),沖減成本: 借:庫(kù)存商品 - 玻璃 600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 600
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本月沒(méi)有生產(chǎn),但有水電費(fèi)和制造費(fèi)用的折舊費(fèi)以及生產(chǎn)的直接人工工資產(chǎn)生,這個(gè)水電費(fèi)之類的我因?yàn)樵趺唇Y(jié)轉(zhuǎn) 直接人工工資也可以結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的制造費(fèi)用嗎? 分錄怎么寫(xiě),有生產(chǎn)后又怎么寫(xiě)分錄
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 23:42
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,勞務(wù)報(bào)酬是交多少個(gè)稅呢?3%還是20%
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/21 10:20
#事業(yè)單位#
勞務(wù)報(bào)酬是交20%個(gè)稅
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老師請(qǐng)問(wèn)一下 一般納稅人實(shí)際開(kāi)出去的發(fā)票比收到的貨款多 這種會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 12:11
#事業(yè)單位#
一般納稅人發(fā)票金額大于收到貨款時(shí): 有預(yù)收賬款:開(kāi)具發(fā)票時(shí),借 “預(yù)收賬款”“應(yīng)收賬款”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;收到貨款時(shí),借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。 有銷售折扣:銷售時(shí),借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;客戶付款享折扣時(shí),借 “銀行存款”“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,貸 “應(yīng)收賬款”。 客戶未付全款:開(kāi)具發(fā)票時(shí),借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;收到部分貨款時(shí),借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。
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12月份事業(yè)單位,給同事報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),金額輸錯(cuò)了,多打了1000元,下年1月份退回國(guó)庫(kù)了,請(qǐng)問(wèn)12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(fèi)(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預(yù)算會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
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老師,2024年的課程我在2025年2月5日完成的,現(xiàn)在想學(xué)2025年的課程,系統(tǒng)顯示2025年課程已經(jīng)學(xué)完!但是2025年得繼續(xù)教育我還沒(méi)開(kāi)始呢,怎樣才能完成2025年的繼續(xù)教育?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/01 05:25
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你是哪個(gè)省的
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老師,行政單位根據(jù)電費(fèi)清單先付了當(dāng)月電費(fèi),一周以后收到電費(fèi)發(fā)票,審計(jì)要求我們要走預(yù)付科目,請(qǐng)問(wèn)是怎么一個(gè)寫(xiě)分錄法???
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 09:36
#事業(yè)單位#
你好,他的意思是你支付的時(shí)候借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款。
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林業(yè)事業(yè)單位下面保護(hù)站點(diǎn)修水井記入哪個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目?
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:10
#事業(yè)單位#
您好,如果工程金額大,在修建過(guò)程中可以先記在“在建工程”科目,等完成后結(jié)轉(zhuǎn)到“固定資產(chǎn)”。如果費(fèi)用小,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”就可以。
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申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,五險(xiǎn)一金要手動(dòng)填寫(xiě)嗎,更新扣除項(xiàng)目帶不上來(lái)啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/15 15:27
#事業(yè)單位#
對(duì)的是的,需要自己填寫(xiě)的,這個(gè)不更新
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老師,a公司的投資款到賬了,又轉(zhuǎn)給b公司了,還用交稅不,a是b的股東
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 12:20
#事業(yè)單位#
你好,A公司收到需要交投資款的印花稅。
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你好,老師,員工借款為公司費(fèi)用(合同,招待,辦公等)有上限嗎?那個(gè)還款時(shí)間有規(guī)定多久嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 20:23
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)沒(méi)有上限,按實(shí)際的來(lái)就可以,這個(gè)還款按合同來(lái)就行
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核對(duì)政府資金平衡,預(yù)算會(huì)計(jì)貨幣資金和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銀行存款對(duì)賬,中間的有差異,應(yīng)該是其他應(yīng)收應(yīng)付款造成的,老師能講一下中間的邏輯關(guān)系嗎,或者給出平衡公式也行,謝謝
史興軍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/12 11:44
#事業(yè)單位#
好的 同學(xué),追加給你圖片看下
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本月工資正好5000交稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 20:38
#事業(yè)單位#
您好,不用,這種不用交個(gè)稅的
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我想問(wèn)一下事業(yè)單位什么情況下可以雇傭勞務(wù)派遣人員和勞務(wù)公司簽合同
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 10:57
#事業(yè)單位#
崗位性質(zhì)符合要求:勞務(wù)派遣人員只能用于臨時(shí)性、輔助性或替代性崗位。例如,一些臨時(shí)項(xiàng)目、輔助性行政后勤崗位或因員工休假需臨時(shí)替代的崗位。 控制用工比例:勞務(wù)派遣員工數(shù)量不得超過(guò)事業(yè)單位總用工量的10%
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老師,您好,幼兒園食堂付3個(gè)月的油煙機(jī)清洗費(fèi)待攤費(fèi)用。 付款時(shí)借 待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 月底攤銷時(shí) 借管理費(fèi)-辦公費(fèi)還是管理費(fèi)-攤銷費(fèi)用? 貸待攤費(fèi)用
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 11:02
#事業(yè)單位#
借管理費(fèi)-攤銷費(fèi)用 貸待攤費(fèi)用
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老師,你好,想問(wèn)一下,行政單位年末其他應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),如何調(diào)賬調(diào)整?因?yàn)槟昴┢渌麘?yīng)付賬款不能為負(fù)數(shù)。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/10 11:38
#事業(yè)單位#
你好,可以重分類到其他應(yīng)收款科目
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企業(yè)所得稅匯算清繳問(wèn)題。財(cái)務(wù)報(bào)表中填了利息收入及其他收入,A103000表中也填入了利息收入及其他收入,A100000表提取營(yíng)業(yè)收入中沒(méi)有利息收入及其他收入,但是提示錯(cuò)誤。事業(yè)單位,醫(yī)院
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:48
#事業(yè)單位#
你好,你截圖你的利潤(rùn)表,還有10000表格看一下。
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