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酒店住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí),水單金額高于發(fā)票金額,但發(fā)票金額不高于報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),是否可以按發(fā)票金額報(bào)銷
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/12 15:23
#事業(yè)單位#
可以按發(fā)票金額報(bào)銷
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訴訟費(fèi)收據(jù)領(lǐng)取有時(shí)間限制嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/22 12:17
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)沒有,一般發(fā)生了,就要去領(lǐng)了
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制藥廠核算成本,用個(gè)別計(jì)價(jià)法可以嗎
果粒老師
??|
提問時(shí)間:02/12 21:10
#事業(yè)單位#
如果存貨品種少,價(jià)格高可以使用個(gè)別計(jì)價(jià)法
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會(huì)計(jì)要交接,做的是內(nèi)賬,主要跟他要哪些數(shù)據(jù)
阿達(dá)老師
??|
提問時(shí)間:02/09 23:12
#事業(yè)單位#
你好同學(xué)即使是內(nèi)賬交接的東西也應(yīng)當(dāng)與正常會(huì)計(jì)交接資料一致,避免后續(xù)資料遺失麻煩
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如果11月有在產(chǎn)品,月末只結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,未完工產(chǎn)品在在產(chǎn)品科目,下月12月末生產(chǎn)成本=11月在產(chǎn)品+12月完工產(chǎn)品,未完工的就是12月在產(chǎn)品,然后按照完工產(chǎn)品跟在產(chǎn)品占總額比例來(lái)分?jǐn)?,工資,制造費(fèi)用。對(duì)嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:02/08 22:05
#事業(yè)單位#
您好,是的,是這么理解的
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之前代理記賬公司做賬一直用現(xiàn)金,沒有做過銀行存款,現(xiàn)在接回來(lái)\'賬要做銀行存款如何處理
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:02/07 18:02
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在銀行余額是多少就借:銀行 貸:現(xiàn)金,這個(gè)賬肯定是亂的,要花6個(gè)月時(shí)間把賬調(diào)整到賬實(shí)相符
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請(qǐng)問車輛購(gòu)置稅計(jì)入資產(chǎn)原值還是費(fèi)用
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/07 15:01
#事業(yè)單位#
你好,車輛購(gòu)置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)的原值
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您好,老師,事業(yè)單位以前20年收不回來(lái)的應(yīng)收賬款怎么做處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:59
#事業(yè)單位#
你好,可以借銀行存款,貸其他收入
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單位施工沒找單位找的個(gè)人包工,有合同有單據(jù)也有我們的付款憑證,但沒有發(fā)票?,F(xiàn)在要我們單位出成本核算,這些沒發(fā)票能入了成本嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/06 08:54
#事業(yè)單位#
那個(gè)可以計(jì)入成本的,只是不能稅前扣除
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老師!我們24年賬本現(xiàn)金里面有一個(gè)季度末變成負(fù)的8000元?然后審計(jì)報(bào)告都出來(lái)了,這個(gè)有問題嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/17 22:35
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,肯定是受影響的,這個(gè)
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老師好,財(cái)務(wù)專網(wǎng)的費(fèi)用記什么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/12 14:51
#事業(yè)單位#
專網(wǎng)??是支付的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用?
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您好老師,高速費(fèi)發(fā)票需要交印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/06 14:47
#事業(yè)單位#
高速費(fèi)發(fā)票,通常不需要交印花稅
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老師公司的房租發(fā)票前期是一直沒有開的,賬上一直掛著應(yīng)付賬款,這部分要怎么調(diào)賬呢。之前房租要加稅點(diǎn)才開發(fā)票,老板就沒有加稅點(diǎn)一直沒開。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/21 10:09
#事業(yè)單位#
你好,你這個(gè)可以入賬做管理費(fèi)用,租金,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
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小規(guī)模納稅人申報(bào)個(gè)人稅:收入9000,成本4455.45; 小規(guī)模納稅人增值稅及附加怎么申報(bào)呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/18 13:38
#事業(yè)單位#
你好,體檢費(fèi)用、稅金及附加、營(yíng)業(yè)外收入這些有嗎?你有利潤(rùn)表嗎?
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老師,一般收了外匯的,但是沒有報(bào)關(guān)單,是不是只能視為內(nèi)銷了,報(bào)無(wú)票收入。
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/17 15:59
#事業(yè)單位#
沒有報(bào)關(guān)單, 是只能視為內(nèi)銷了,報(bào)無(wú)票收入。
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老師你好,我們從網(wǎng)上制了一個(gè)鋼印章,錢已轉(zhuǎn)給對(duì)方,轉(zhuǎn)賬可以轉(zhuǎn)到個(gè)人卡嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/16 16:29
#事業(yè)單位#
您好,金額不大沒事,金額大建議對(duì)公轉(zhuǎn)賬
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老師,去年暫估了一筆成本,借:成本 貸:應(yīng)付 2025年1月份想要沖掉是做借:應(yīng)付 貸:以前年度損益調(diào)整這樣嗎?然后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表本年利潤(rùn)貸方多了一個(gè)數(shù),要怎么調(diào)才對(duì)呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/16 17:56
#事業(yè)單位#
你好,是的,分錄沒錯(cuò) 你這個(gè)以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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事業(yè)單位購(gòu)買防火器等計(jì)入哪個(gè)科目?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 09:01
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你計(jì)入管理費(fèi)用。
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個(gè)稅一直沒申報(bào)過,今年給一個(gè)工人打了85000的工資,該怎么申報(bào)個(gè)稅,怎么做賬少交稅
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:03/14 17:15
#事業(yè)單位#
您好,1-11月申報(bào)5000元,12月申報(bào)30000,個(gè)稅在12月申報(bào)時(shí)交,25000*3%=750
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12月份收到2024穩(wěn)崗返還如何做賬嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 12:47
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入穩(wěn)崗補(bǔ)貼。
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈科目怎么做
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/04 10:29
#事業(yè)單位#
您好,選第2個(gè)1902.01待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值
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您好!請(qǐng)問那事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)的票據(jù)代碼,哪年開具的就填對(duì)應(yīng)哪年的代碼,還是填對(duì)應(yīng)領(lǐng)購(gòu)的時(shí)間
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/09 21:06
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話是對(duì)應(yīng)領(lǐng)購(gòu)的時(shí)間,這個(gè)
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公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報(bào)銷,房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/07 22:36
#事業(yè)單位#
您好,是自己去稅務(wù)局開發(fā)票,這個(gè)的話是屬于1個(gè)點(diǎn)稅款,因?yàn)槠渌矝]啥發(fā)票了
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老師您好,想問一下毛利率百分之7丶8左右,如果計(jì)算一件貨售出不虧錢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/21 15:34
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 那你費(fèi)用和稅金不能超過7%-8%不然就虧錢
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老師請(qǐng)問一下,我有個(gè)親戚還剩幾個(gè)月社保就交滿了,現(xiàn)在幫她交一下,那個(gè)用工形式填什么呢?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:04/16 16:55
#事業(yè)單位#
您好,最好寫全日制用工。
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我想問下公司租賃個(gè)人房東商業(yè)辦公樓,企業(yè)自己去開房租發(fā)票,交啥稅,一個(gè)月租金13500
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/03 17:54
#事業(yè)單位#
增值稅 5%,城建稅等附加,房產(chǎn)稅12%,個(gè)稅20%
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資產(chǎn)負(fù)債表貸方累計(jì)折舊金額是已經(jīng)折舊的金額還是剩余折舊的金額
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/28 22:25
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)是已經(jīng)累計(jì)折舊的金額
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老師,你好,咋們有事業(yè)單位的實(shí)操嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/10 15:06
#事業(yè)單位#
你好,是操作問題,可以問一下咱們的客服呢
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈涉及到折舊怎么做
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/04 20:21
#事業(yè)單位#
您好,折舊借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
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老師您好, 預(yù)算會(huì)計(jì)這邊收款 借銀行存款 貸事業(yè)收入~a項(xiàng)目 計(jì)提管理費(fèi) 借非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)~a項(xiàng)目。 貸非財(cái)政撥款結(jié)余~橫向課題管理費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目。 支出管理費(fèi)時(shí)候, 事業(yè)收入~橫向課題管理費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候。 事業(yè)收入轉(zhuǎn)入到非財(cái)政撥款結(jié)余 a項(xiàng)目 支出管理費(fèi) 轉(zhuǎn)入到非財(cái)政撥款結(jié)余~橫向課題管理費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目 那么非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)a項(xiàng)目之前前提取的管理費(fèi)怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/19 18:22
#事業(yè)單位#
計(jì)提時(shí)按資金劃轉(zhuǎn)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余科目,后續(xù)支出、結(jié)轉(zhuǎn)按正常流程,前期計(jì)提的管理費(fèi)已通過科目借貸,讓資金歸屬到 “統(tǒng)籌結(jié)余”,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自然銜接 。
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