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行政事業(yè)單位,用國庫集中支付付款買電腦,會計分錄(借:固定資產(chǎn)5000貸:財政撥款收入5000)最終影響凈資產(chǎn),凈資產(chǎn)增加5000元,如果是用線下專戶付款,會計分錄(借:固定資產(chǎn)5000貸:銀行存款5000),資產(chǎn)一增一減,不會影響凈資產(chǎn)。請問為什么同樣一筆業(yè)務,支付方式不同,對凈資產(chǎn)影響不同,是哪里分錄有問題嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/07 18:39
#事業(yè)單位#
國庫集中支付時,貸記 “財政撥款收入”,該收入期末結(jié)轉(zhuǎn)至凈資產(chǎn)類科目,會使凈資產(chǎn)增加,體現(xiàn)財政資源投入使單位凈資產(chǎn)規(guī)模擴大。而線下專戶付款是資產(chǎn)內(nèi)部一增一減,使用的是單位自有資金,不涉及影響凈資產(chǎn)的科目,所以不影響凈資產(chǎn)。
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老師您好,我們有一批成本2000元的貨:0單價出售給超市,下個月工廠會返回給我們。憑證我這樣做對嗎? 借 主營業(yè)務成本2000元 貨 庫存商品2000元 借 其他應帳款2000元 貸主營業(yè)務成本2000元 收到工廠補回 借 貨主營業(yè)務成本2000元
小菲老師
??|
提問時間:02/16 15:30
#事業(yè)單位#
同學,你好 下月工廠會返給你們是什么意思??是你之前付的2000元,退給你??相當于沒有付錢??
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做的內(nèi)賬,老板投資的錢放在實收資本還是其他應付款
Fenny老師
??|
提問時間:01/23 14:43
#事業(yè)單位#
你好 看這筆投資款不用還給老板的放實收資本。以后需要還給老板的計入其他應付款。
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老師好,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?在會計核算模塊里可以自己結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/18 08:36
#事業(yè)單位#
年末結(jié)轉(zhuǎn)主要包括將收入類科目余額轉(zhuǎn)至 “本年利潤” 貸方,成本費用類轉(zhuǎn)至 “本年利潤” 借方,再根據(jù) “本年利潤” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 —— 未分配利潤”,并進行利潤分配相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)。 在會計核算模塊里,一般的會計軟件如用友、金蝶等都有自動結(jié)轉(zhuǎn)功能,可在相關(guān)模塊設置轉(zhuǎn)賬模板后自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證,但一些特殊復雜業(yè)務可能需手動編制憑證結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師,你好!我想問下,員工手術(shù)加治療期間的病假工資是怎么計算的,謝謝+
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:34
#事業(yè)單位#
連續(xù)工齡不滿2年的,按本人工資的60%計發(fā); 連續(xù)工齡滿2年不滿4年的,按本人工資70%計發(fā); 連續(xù)工齡滿4年不滿6年的,按本人工資的80%計發(fā)
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委托加工物資需要繳納消費稅,由受托方代收代繳的消費稅收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品的,計入應交稅費—應交消費稅,這這里計入應交稅費是因為在后續(xù)繳稅時避免重復交稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/06 15:33
#事業(yè)單位#
你好,是的,他就是為了避免重復交稅可以抵減。
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老師好請問三個人合伙開公司我們投技術(shù)股怎么股算
藍小天老師
??|
提問時間:01/10 14:37
#事業(yè)單位#
在三個人合伙開公司涉及技術(shù)股時,有以下常見的計算方式: 評估法 ? 市場比較法:參考市場上同行業(yè)類似技術(shù)入股的情況。例如,同行業(yè)中,一項成熟的專利技術(shù)入股占比通常在10% - 30%左右。如果你們的技術(shù)與這些可比技術(shù)在先進性、實用性等方面相當,就可以參考這個范圍來確定股權(quán)比例。 ? 收益現(xiàn)值法:估算技術(shù)未來能為公司帶來的收益。假設公司未來5年預計凈利潤分別為100萬、120萬、150萬、180萬、200萬,而技術(shù)預計對凈利潤的貢獻率為30%,通過折現(xiàn)計算出技術(shù)股對應的價值占公司總估值的比例。假設折現(xiàn)率為10%,計算出技術(shù)股價值約占公司股權(quán)的20% - 25%左右。 協(xié)商法 ? 合伙人之間根據(jù)對技術(shù)重要性的主觀判斷進行協(xié)商。比如,一方認為技術(shù)是公司核心競爭力,對公司成功起關(guān)鍵作用,提議技術(shù)股占30%;另外兩人綜合考慮資金投入等因素后,經(jīng)過討論協(xié)商確定技術(shù)股占比為25%。 綜合法 ? 結(jié)合技術(shù)的評估價值和合伙人的協(xié)商結(jié)果。例如,通過評估技術(shù)價值占公司總估值的20%,但合伙人覺得技術(shù)的戰(zhàn)略價值很高,經(jīng)協(xié)商后將技術(shù)股比例確定為22% - 23%。 在確定技術(shù)股比例時,最好把技術(shù)股分配細節(jié)寫在合伙協(xié)議中,包括技術(shù)股的范圍(如專利、專有技術(shù)等)、技術(shù)價值的評估方式、技術(shù)股比例調(diào)整的條件等內(nèi)容。
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民非機構(gòu) 收到 新建黨組織啟動經(jīng)費,如何入賬?是其他收入還是營業(yè)外收入?
暖暖老師
??|
提問時間:01/03 20:07
#事業(yè)單位#
你好這里計入其他收入更合適
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老師,我有兩個問題要問:一、10月的銷項小于進項,進項期末余額為負數(shù),作為留底稅額,請問這樣的話,10月末還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎么做?二、11月的銷項稅額大于進項稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),請問怎么做會計分錄?
暖暖老師
??|
提問時間:12/07 14:07
#事業(yè)單位#
一、10 月銷項小于進項,形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項稅額大于進項稅額時,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會計分錄如下: 借:應交稅費 - 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費 - 未交增值稅
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本月剩余發(fā)票怎么計算
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/28 16:18
#事業(yè)單位#
直接看手中的還有多少發(fā)票,不需要計算
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借別人的錢,不用還利息,每次利息加在本金里面,后300萬就連本帶息一塊還,有的時候一年就可以,有的時候2.3年,這個借款放在短期借款還是放長期借款,放那個科目合適
宋生老師
??|
提問時間:02/17 13:45
#事業(yè)單位#
你好,不確定期限的話,你可以先放在長期借款里面。
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一般納稅人,開不動產(chǎn)租賃發(fā)票,去年付的錢今年開剩下的票屬期是填去年的時間嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/25 19:50
#事業(yè)單位#
您好,你去年確認無票收入沒有呀?
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老師,會計繼續(xù)教育每年到底多少分算合格?這樣算合格嗎
東老師
??|
提問時間:12/12 09:58
#事業(yè)單位#
這個只要到達90學分就算合格了
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學校學業(yè)水平考試,教育局委派人員來我校輔助工作,需要支付人家學考補助,這要怎么入賬
文文老師
??|
提問時間:06/11 11:03
#事業(yè)單位#
可計入管理費用-勞務費或福利 費
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小微企業(yè)現(xiàn)在的認定標準是什么?
文文老師
??|
提問時間:03/07 16:43
#事業(yè)單位#
從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
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老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
樸老師
??|
提問時間:04/25 07:42
#事業(yè)單位#
與財政部門溝通,了解政府采購的具體政策、流程和要求。 根據(jù)食堂需求和預算制定詳細采購計劃。 按規(guī)定選擇合適的采購方式,如公開招標等,特殊情況需申請并說明理由。 編制規(guī)范的采購文件,明確各項要求和條件。 通過指定平臺發(fā)布采購信息,吸引供應商參與。 嚴格按程序組織開標、評標等采購活動,確定中標供應商。 與中標供應商簽訂明確的采購合同。 監(jiān)督供應商履行合同,做好食材驗收工作。 整理采購文件資料歸檔,并按要求向財政部門備案。
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對于學校招聘退休返聘的教師,他們的工資再報個稅時,綜合申報在正常工資薪金所得里面申報可以嗎?還是要在勞務報酬內(nèi)申報
文文老師
??|
提問時間:02/26 17:18
#事業(yè)單位#
綜合申報在正常工資薪金所得里面申報 可以
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上個會計做了一年的賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,主營業(yè)務收入-稅點/-主營業(yè)務成本-費用=利潤。怎么給他把賬調(diào)過來
apple老師
??|
提問時間:02/09 18:35
#事業(yè)單位#
同學你好, 能麻煩再重新描述一下 上個會計在哪里不對。 你想調(diào)整成什么樣的,謝謝
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請問這筆流水怎么做呢?
微微老師
??|
提問時間:01/06 15:56
#事業(yè)單位#
您好,你是做會計分錄嗎?
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生產(chǎn)制造業(yè),月末有未完工的,老師給我發(fā)個制造業(yè)完整分錄
樸老師
??|
提問時間:12/23 12:57
#事業(yè)單位#
采購原材料 借:原材料 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 / 應付賬款等 例如,購入鋼材一批,價款 100,000 元,增值稅稅率 13%,以銀行存款支付。 借:原材料 - 鋼材 100,000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)13,000 貸:銀行存款 113,000 領(lǐng)用原材料用于生產(chǎn) 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 貸:原材料 假設領(lǐng)用上述鋼材 50,000 元用于產(chǎn)品生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 50,000 貸:原材料 - 鋼材 50,000 計算和分配直接人工成本 借:生產(chǎn)成本 - 直接人工 貸:應付職工薪酬 例如,本月應付生產(chǎn)工人工資 30,000 元。 借:生產(chǎn)成本 - 直接人工 30,000 貸:應付職工薪酬 - 工資 30,000 分配制造費用(如車間水電費、設備折舊等) 先歸集制造費用: 借:制造費用 貸:銀行存款 / 累計折舊等 假設車間本月水電費 2,000 元,以銀行存款支付。 借:制造費用 2,000 貸:銀行存款 2,000 再分配制造費用(假設按生產(chǎn)工時分配,本月總工時 1,000 小時,A 產(chǎn)品工時 600 小時,B 產(chǎn)品工時 400 小時)。 制造費用分配率 = 制造費用總額 ÷ 總工時 假設本月制造費用總額為 10,000 元(包括上述水電費等),分配率 = 10,000÷1,000 = 10(元 / 小時) A 產(chǎn)品應分配的制造費用 = 600×10 = 6,000 元 B 產(chǎn)品應分配的制造費用 = 400×10 = 4,000 元 借:生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品 - 制造費用 6,000 生產(chǎn)成本 - B 產(chǎn)品 - 制造費用 4,000 貸:制造費用 10,000 產(chǎn)品完工入庫 借:庫存商品 - A 產(chǎn)品 庫存商品 - B 產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品 生產(chǎn)成本 - B 產(chǎn)品 假設 A 產(chǎn)品完工成本為 80,000 元(直接材料 + 直接人工 + 制造費用),B 產(chǎn)品完工成本為 60,000 元。 借:庫存商品 - A 產(chǎn)品 80,000 庫存商品 - B 產(chǎn)品 60,000 貸:生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品 80,000 生產(chǎn)成本 - B 產(chǎn)品 60,000 銷售產(chǎn)品 借:應收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 假設銷售 A 產(chǎn)品一批,售價 120,000 元,增值稅稅率 13%,成本為 70,000 元。 借:應收賬款 135,600 貸:主營業(yè)務收入 120,000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)15,600 借:主營業(yè)務成本 70,000 貸:庫存商品 - A 產(chǎn)品 70,000 處理未完工產(chǎn)品(月末有在產(chǎn)品) 生產(chǎn)成本賬戶余額即為未完工產(chǎn)品成本,不需要額外的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,它會在生產(chǎn)成本賬戶中體現(xiàn),等待后續(xù)繼續(xù)生產(chǎn)加工。例如,生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品賬戶余額為 30,000 元(表示 A 產(chǎn)品未完工部分的成本),留在生產(chǎn)成本賬戶中即可。
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老師好,2023年6月25驗收了一臺電視機3999,一直沒做賬務處理,今年10月份才支付款項,那么折舊那一塊要如何處理?月折舊費為55.54
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/05 15:04
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款 補計提折舊 借:管理費用-折舊費 本年應計提折舊 利潤分配-未分配利潤 往年應該計提的折舊 貸:累計折舊
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北京市朝陽區(qū)事業(yè)單位,變更法人,依次需要準備什么材料,到什么部門辦理,辦理周期大概多久?
樸老師
??|
提問時間:02/26 16:04
#事業(yè)單位#
北京市朝陽區(qū)事業(yè)單位變更法人,具體流程如下: 所需材料 申請書:《事業(yè)單位法人變更登記申請書》,需法定代表人簽字并加蓋單位公章。 決策文件:舉辦單位出具的同意變更法定代表人的文件 ,明確變更原因和新任法定代表人的任職情況。 任職文件:有關(guān)部門出具的新任法定代表人的任職文件,如上級主管部門的任命通知等。 身份證明:新任法定代表人的身份證復印件等有效身份證明材料。 原法人證書:《事業(yè)單位法人證書》正、副本原件。 其他材料:根據(jù)實際情況,登記管理機關(guān)要求提交的其他相關(guān)材料,如變更后的章程草案等。 辦理部門 向北京市朝陽區(qū)事業(yè)單位登記管理機關(guān)(一般是朝陽區(qū)事業(yè)單位登記管理局,常設在朝陽區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 )提出申請。 辦理周期 一般情況下,在申請材料齊全、符合法定形式的前提下,登記管理機關(guān)自受理申請之日起10個工作日內(nèi)辦結(jié) 。不過,如果申請材料存在問題需要補充或修改,辦理時間可能會相應延長。
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老師好!事業(yè)單位退回一筆2022年退休人員的單位部分及個人部分的養(yǎng)老保險!請問一下老師財務會計及預算會計的分錄該怎么做?謝謝!
阿宇老師
??|
提問時間:12/20 10:55
#事業(yè)單位#
1. 財務會計分錄 - 收到退回的養(yǎng)老保險款時 - 由于之前支付養(yǎng)老保險時,是減少單位的銀行存款并確認相應的費用?,F(xiàn)在收到退回,應增加銀行存款,并沖減之前確認的費用。 - 借:銀行存款 - 貸:應付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分) - 其他應付款 - 社會保險費(個人部分) - 如果之前費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余(假設) - 借:銀行存款 - 貸:累計盈余(沖減之前多計的費用對應的凈資產(chǎn)) - 同時,調(diào)整應付職工薪酬和其他應付款 - 借:應付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分) - 其他應付款 - 社會保險費(個人部分) - 貸:銀行存款(將應退還個人和沖減單位部分的金額從相應負債科目轉(zhuǎn)出) 2. 預算會計分錄 - 收到退回的養(yǎng)老保險款時 - 預算會計采用收付實現(xiàn)制,收到款項時確認預算收入。 - 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 - 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財政撥款支付的)或 其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 - 年初余額調(diào)整(如果是非財政資金支付的) - 將個人部分退還給退休人員時(假設單位先代退) - 借:其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 - 年初余額調(diào)整(或財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,取決于資金來源) - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金
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我報財務年報 本年累計金額和本期累計金額不一致 提醒我是什么情況呢?我要怎么操作
東老師
??|
提問時間:04/22 11:19
#事業(yè)單位#
您好,你們是小企業(yè)會計準則嗎?
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精神文明獎是否屬于免稅收入
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/18 20:25
#事業(yè)單位#
精神文明獎不屬于免稅收入。 根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》第四條規(guī)定,只有省級人民政府、國務院部委和中國人民解放軍軍以上單位,以及外國組織、國際組織頒發(fā)的科學、教育、技術(shù)、文化、衛(wèi)生、體育、環(huán)境保護等方面的獎金才免征個人所得稅。而一般單位發(fā)放的精神文明獎并不屬于該條規(guī)定的免稅范圍,因此需要按照規(guī)定繳納個人所得稅
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公司購買了廠房,已經(jīng)付完款了,這個過程需要涉及什么稅,還有做賬流程是怎樣的
宋生老師
??|
提問時間:02/18 15:43
#事業(yè)單位#
你好,這個需要印花稅和契稅。 你發(fā)生了什么業(yè)務?就做對應的憑證就可以了。你有沒有過戶現(xiàn)在
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請問用非同級財政撥款收入購入固定資產(chǎn)該怎么做分錄呢?我單位將報賬資料給上級部門,上級直接支付到企業(yè),錢并沒有到我單位賬上,平時財務做賬都是借費用,貸非同級財政撥款收入,預算那邊借事業(yè)支出,貸非同級財政撥款收入
樸老師
??|
提問時間:01/09 15:36
#事業(yè)單位#
財務會計分錄 購入固定資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn) 貸:非同級財政撥款收入 此分錄體現(xiàn)了固定資產(chǎn)的增加以及確認非同級財政撥款收入,由于上級直接支付,單位雖未收到款項,但仍應確認收入和資產(chǎn)的增加。 后續(xù)計提折舊時: 借:業(yè)務活動費用等 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 根據(jù)固定資產(chǎn)的用途和受益對象,將折舊費用計入相應的費用科目。 預算會計分錄 借:事業(yè)支出 貸:非同級財政撥款預算收入
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法人跨行存45000入銀行代扣服務費需要怎么做分錄合適呢?
東老師
??|
提問時間:01/06 15:34
#事業(yè)單位#
借銀行存款 貸其他應付款法人
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事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報,財政補助收入會自動提取到營業(yè)收入,那剩下要怎么填
李老師A
??|
提問時間:04/25 14:50
#事業(yè)單位#
你好,同學,根據(jù)賬上數(shù)據(jù)填啊
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老師,公司醫(yī)院事業(yè)收入(醫(yī)療收入)需要申報增值稅嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:04/16 21:09
#事業(yè)單位#
您好,〔2016〕36號,公立醫(yī)院和非營利性醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)療服務收入通常免征增值稅,而營利性醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務收入一般需要繳納增值稅,我們事業(yè)單位是免的
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