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匯算清繳虧損在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中還需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 16:29
#事業(yè)單位#
您好,不用,這個(gè)是自動(dòng)生成的
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個(gè)人所得稅扣除的單位員工個(gè)稅,每年3月底前要在自然人系統(tǒng)內(nèi)退付手續(xù)費(fèi)版塊兒申請(qǐng)。這個(gè)是什么意思?需要我們員工再自己手機(jī)上操作什么嗎?我在自然人系統(tǒng)上退付手續(xù)費(fèi)版塊兒,點(diǎn)擊獲取結(jié)報(bào)單沒(méi)有信息。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 15:57
#事業(yè)單位#
你好,他的意思是退手續(xù)費(fèi) 就是企業(yè)代扣代繳的個(gè)稅,稅務(wù)局可以按照2%給企業(yè)退這個(gè)服務(wù)費(fèi)。
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將廠(chǎng)房租給其他公司開(kāi)的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)怎么寫(xiě)分錄?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 16:19
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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老師我收到一個(gè)勞務(wù)發(fā)票20000元,個(gè)稅我們自己承擔(dān),這個(gè)怎么做計(jì)提?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 15:34
#事業(yè)單位#
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤(pán)盈這樣入可以嗎,因?yàn)橐颜叟f錄入進(jìn)去
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒(méi)有問(wèn)題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個(gè)點(diǎn),我提醒一下:盤(pán)盈的固定資產(chǎn)是從盤(pán)盈的次月開(kāi)始計(jì)提折舊,以前的折舊是不用補(bǔ)提的,也不能補(bǔ)提。
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老師,您好,在酒店參加的培訓(xùn),酒店開(kāi)具的是會(huì)議費(fèi),可以記賬記在培訓(xùn)費(fèi)下嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:06
#事業(yè)單位#
酒店開(kāi)具的是會(huì)議費(fèi),不合適記培訓(xùn)費(fèi)
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哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫(xiě)呀?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:24
#事業(yè)單位#
公司有實(shí)際購(gòu)買(mǎi)社保嗎
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給公司買(mǎi)的電腦,享受了國(guó)補(bǔ)。只能開(kāi)個(gè)人發(fā)票,這個(gè)可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調(diào)增是嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:18
#事業(yè)單位#
您好,可以入賬,但要調(diào)增處理的
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農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人,建賬前。股東用微信或者現(xiàn)金支付的錢(qián),怎么做分錄?這個(gè)可以算注冊(cè)資本嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:30
#事業(yè)單位#
不能算實(shí)收資本,需要報(bào)銷(xiāo)給他,重新打款
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老師生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)跟電費(fèi)是不是計(jì)入制造費(fèi)用?
吾老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/15 18:06
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,運(yùn)費(fèi)和電費(fèi)要看具體是誰(shuí)產(chǎn)生的,比如電費(fèi)一般與制造產(chǎn)品相關(guān),計(jì)入制造費(fèi)用。運(yùn)費(fèi)要看是誰(shuí)產(chǎn)生的,才能確定計(jì)入哪里。 同學(xué)明白了嗎?
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事業(yè)單位,開(kāi)立工資代發(fā)戶(hù)時(shí),支付15元用銀行存款支付了,做的賬務(wù)處理是,借:支出,貸:銀行存款,現(xiàn)在開(kāi)戶(hù)的15元,回到單位工資代發(fā)戶(hù)中,單位要支付工資19578,零余額本生賬戶(hù)有17400元,轉(zhuǎn)入到代發(fā)戶(hù)中,加上賬戶(hù)退回的15元,一共有17415元,用銀行存款支付了2163元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/01 16:07
#事業(yè)單位#
您好, 1.支付開(kāi)戶(hù)費(fèi)時(shí): ·借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 15 貸:銀行存款 15 2.開(kāi)戶(hù)費(fèi)退回時(shí) ·借:銀行存款 15 ·貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 15 3.從零余額賬戶(hù)轉(zhuǎn)入工資代發(fā)戶(hù)! ·借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶(hù) 17400 貸:零余額賬戶(hù)用款額度 17400 4.用銀行存款補(bǔ)足工資差額 借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶(hù) 2163 貸:銀行存款 2163 5.實(shí)際發(fā)放工資時(shí)! ·借:應(yīng)付職工薪酬 19578 貸:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶(hù) 19578
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老師好!事業(yè)單位退回一筆2022年退休人員的單位部分及個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)!請(qǐng)問(wèn)一下老師財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄該怎么做?謝謝!
阿宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:55
#事業(yè)單位#
1. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 - 收到退回的養(yǎng)老保險(xiǎn)款時(shí) - 由于之前支付養(yǎng)老保險(xiǎn)時(shí),是減少單位的銀行存款并確認(rèn)相應(yīng)的費(fèi)用?,F(xiàn)在收到退回,應(yīng)增加銀行存款,并沖減之前確認(rèn)的費(fèi)用。 - 借:銀行存款 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) - 其他應(yīng)付款 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) - 如果之前費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余(假設(shè)) - 借:銀行存款 - 貸:累計(jì)盈余(沖減之前多計(jì)的費(fèi)用對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)) - 同時(shí),調(diào)整應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款 - 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) - 其他應(yīng)付款 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) - 貸:銀行存款(將應(yīng)退還個(gè)人和沖減單位部分的金額從相應(yīng)負(fù)債科目轉(zhuǎn)出) 2. 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 - 收到退回的養(yǎng)老保險(xiǎn)款時(shí) - 預(yù)算會(huì)計(jì)采用收付實(shí)現(xiàn)制,收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)預(yù)算收入。 - 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 - 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款支付的)或 其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 - 年初余額調(diào)整(如果是非財(cái)政資金支付的) - 將個(gè)人部分退還給退休人員時(shí)(假設(shè)單位先代退) - 借:其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 - 年初余額調(diào)整(或財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,取決于資金來(lái)源) - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金
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余額寶里,應(yīng)交稅費(fèi)科目那幾項(xiàng)二級(jí)明細(xì)科目相加等于本年已交的稅金
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 17:25
#事業(yè)單位#
可通過(guò)電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【證明開(kāi)具】-【開(kāi)具稅收完稅證明(文書(shū)式)】查詢(xún) 賬上的,不一定準(zhǔn)確,可直接電子稅務(wù)局查詢(xún)
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老師您好,我們是事業(yè)單位,可以向周邊學(xué)校過(guò)六一提供贊助費(fèi)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 12:08
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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行政事業(yè)單位,用國(guó)庫(kù)集中支付付款買(mǎi)電腦,會(huì)計(jì)分錄(借:固定資產(chǎn)5000貸:財(cái)政撥款收入5000)最終影響凈資產(chǎn),凈資產(chǎn)增加5000元,如果是用線(xiàn)下專(zhuān)戶(hù)付款,會(huì)計(jì)分錄(借:固定資產(chǎn)5000貸:銀行存款5000),資產(chǎn)一增一減,不會(huì)影響凈資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)為什么同樣一筆業(yè)務(wù),支付方式不同,對(duì)凈資產(chǎn)影響不同,是哪里分錄有問(wèn)題嗎?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/07 18:39
#事業(yè)單位#
國(guó)庫(kù)集中支付時(shí),貸記 “財(cái)政撥款收入”,該收入期末結(jié)轉(zhuǎn)至凈資產(chǎn)類(lèi)科目,會(huì)使凈資產(chǎn)增加,體現(xiàn)財(cái)政資源投入使單位凈資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。而線(xiàn)下專(zhuān)戶(hù)付款是資產(chǎn)內(nèi)部一增一減,使用的是單位自有資金,不涉及影響凈資產(chǎn)的科目,所以不影響凈資產(chǎn)。
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老師,行政單位業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中工資福利費(fèi)用和商品服務(wù)費(fèi)用各自的1萬(wàn)元,要調(diào)整到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助去,請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)???
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 09:34
#事業(yè)單位#
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老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度入帳,年度考核獎(jiǎng)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金沒(méi)有通過(guò),應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡。問(wèn)題大嗎?需不需要調(diào)賬哦
琦禎異寶
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提問(wèn)時(shí)間:01/15 02:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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2024年12月購(gòu)固定資產(chǎn)4914元,2025年1月開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何平行記賬 預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該做12月還是1月?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 15:35
#事業(yè)單位#
你好,借固定資產(chǎn) 貸財(cái)政撥款收入 借行政支出/事業(yè)支出貸財(cái)政撥款預(yù)算收入
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現(xiàn)在25年1月6日,報(bào)銷(xiāo)發(fā)票開(kāi)票日期最好都是25年日期,這樣合適嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 19:35
#事業(yè)單位#
您好,可以的,剛好入到25年了
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老師您好,我想問(wèn)一下固定資產(chǎn),叉車(chē)購(gòu)入價(jià)32800元。殘值1640 元,我用31160元折舊每個(gè)月649元,到時(shí)候這個(gè)殘值1640元一直掛在資產(chǎn)負(fù)債表上??
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/16 13:06
#事業(yè)單位#
對(duì)的是的,是這么做的
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學(xué)生代收代付款,紅色研學(xué),開(kāi)取收取了錢(qián),后來(lái)過(guò)了2個(gè)月,確定不去了,打算退費(fèi)給學(xué)生,這個(gè)是否要寫(xiě)資金往來(lái)票據(jù)給學(xué)生
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:00
#事業(yè)單位#
您好,要開(kāi)票據(jù)的哦,寫(xiě) 研學(xué)退款
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國(guó)企補(bǔ)交的耕地占用稅應(yīng)計(jì)入什么科目
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 12:33
#事業(yè)單位#
您好,借:無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)(含耕地占用稅) 貸:銀行存款等 以后攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用-折舊攤銷(xiāo) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
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老師請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅年度申報(bào)廣告費(fèi)怎么不顯示賬載金額和稅收金額?只看到了調(diào)增金額?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 18:17
#事業(yè)單位#
需要填寫(xiě)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表
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老師請(qǐng)問(wèn)一下,工商年報(bào)社保信息的填報(bào)數(shù)據(jù)是去查社保申報(bào)信息查詢(xún)還是社會(huì)保險(xiǎn)完稅證明?查哪個(gè)比較準(zhǔn)確呀?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:26
#事業(yè)單位#
繳納數(shù)據(jù),這二個(gè)都是可以的。
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老師,你好!我想問(wèn)下,員工手術(shù)加治療期間的病假工資是怎么計(jì)算的,謝謝+
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:34
#事業(yè)單位#
連續(xù)工齡不滿(mǎn)2年的,按本人工資的60%計(jì)發(fā); 連續(xù)工齡滿(mǎn)2年不滿(mǎn)4年的,按本人工資70%計(jì)發(fā); 連續(xù)工齡滿(mǎn)4年不滿(mǎn)6年的,按本人工資的80%計(jì)發(fā)
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老師,您好,12月本期盈余是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本期盈余-100 貸累計(jì)盈余-100,對(duì)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 16:18
#事業(yè)單位#
可以 ,結(jié)轉(zhuǎn)后本期盈余,余額為0
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老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實(shí)際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號(hào)到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因?yàn)樗⒛槞C(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
阿宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:22
#事業(yè)單位#
借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900
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高?;饡?huì),去年接收設(shè)備等實(shí)物捐贈(zèng)后直接轉(zhuǎn)贈(zèng)二級(jí)學(xué)院(指定捐贈(zèng)對(duì)象),原分錄是借庫(kù)存物品,貸捐贈(zèng)收入;借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,貸庫(kù)存物品。 今年根據(jù)評(píng)估報(bào)告需要調(diào)減收入2萬(wàn),該如何做賬?
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 10:36
#事業(yè)單位#
借:限定性?xún)糍Y產(chǎn)——期初調(diào)整 20,000 貸:非限定性?xún)糍Y產(chǎn)——期初調(diào)整 20,000
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摘要寫(xiě)錯(cuò)了 要改正 需要什么東西嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:11
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。自己修改就行。
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老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度申報(bào),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是怎么填?我點(diǎn)開(kāi)表第2列當(dāng)年境內(nèi)所得額有顯示數(shù)據(jù),這需要填其它哪里嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 17:52
#事業(yè)單位#
你好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個(gè)不需要自己填的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)。
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