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公司股權(quán)轉(zhuǎn)移去交印花稅 人工把兩人都寫(xiě)成一個(gè)人名字了 相當(dāng)于一個(gè)人交了兩份稅 這有影響嗎 該怎么辦呢
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/24 19:53
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,更正申報(bào)一下就可以了
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其他相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算不明白為什么是/0.9呢
wu老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 15:01
#稅務(wù)#
你好 假設(shè)除其他費(fèi)用外的可加計(jì)扣除金額為X,其他相關(guān)費(fèi)用為Y,則總的可加計(jì)扣除=X+Y,則 Y≤(X+Y)*0.1 0.9Y≤X*0.1 Y≤X/0.9*0.1
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老師,有首套房契稅退稅政策嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 15:55
#稅務(wù)#
首套房契稅可能存在退稅政策,不過(guò)具體的政策規(guī)定可能因地區(qū)而異。 一般來(lái)說(shuō),常見(jiàn)的首套房契稅退稅條件包括: 購(gòu)買的住房為家庭唯一住房,且單套建筑面積在144平方米以下或套內(nèi)建筑面積120平方米以下; 已按法定稅率(通常為3%)繳納了契稅并取得完稅證明,但未能享受契稅優(yōu)惠; 因?qū)崪y(cè)面積與預(yù)售面積存在誤差,導(dǎo)致房款發(fā)生變化,致使納稅人多繳稅款等。 如果你符合當(dāng)?shù)氐氖滋追科醵愅硕悧l件,可以準(zhǔn)備相關(guān)材料,如購(gòu)房合同、契稅發(fā)票、身份證明、戶口本、婚姻證明等(具體材料要求可能因地區(qū)而異),前往當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門或房屋管理部門提交申請(qǐng)。退稅審核時(shí)間通常需要一定的工作日,一旦審核通過(guò),退稅款項(xiàng)將會(huì)返還給你
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你好,請(qǐng)問(wèn)有2022年固定資產(chǎn)一次性扣除政策延期的政策文件或公告嗎?2023年固定資產(chǎn)還可以一次性加計(jì)扣除嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 15:29
#稅務(wù)#
財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知 ( 財(cái)稅〔2018〕54號(hào) ) 企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除
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求解答很急很急謝謝
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 19:39
#稅務(wù)#
你好 1,借:庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款 2,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 3,借:應(yīng)收票據(jù) ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)
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為什么我買了手機(jī),資產(chǎn)增加就是借方了? 我賣了手機(jī),就是貸方了?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/30 17:35
#稅務(wù)#
你好 買來(lái)銷售的 購(gòu)入增加庫(kù)存商品 屬于存貨 銷售出去 得出庫(kù) 減少庫(kù)存商品
?閱讀? 12189
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甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒、啤酒和紅酒。2022年12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: 1.向乙公司銷售糧食白酒5000公斤,不含稅單價(jià)為30元/公斤,收取糧食白酒品牌使用費(fèi)2260元。 2.以2800元/噸的不含稅價(jià)格向某大型超市銷售A型啤酒500噸,同時(shí)收取3個(gè)月期限的啤酒包裝物押金5萬(wàn)元。對(duì)外零售B型啤酒100噸,取得零售收入452000元。 3.向丙公司銷售酒類大禮包5000套,不含稅單價(jià)為200元/套,每套包括糧食白酒2斤,單價(jià)20元/斤;紅酒2斤,單價(jià)80元/斤,白酒和紅酒收入分別核算。 4.將自產(chǎn)特質(zhì)糧食白酒1000斤贈(zèng)送給客戶,每斤白酒成本12元,無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià)。 已知:其他酒稅率為10%,白酒消費(fèi)稅成本利潤(rùn)率為10%。 一、甲酒廠2022年12月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為? 二、甲酒廠2022年12月應(yīng)計(jì)提的增值稅銷項(xiàng)稅額為?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 17:57
#稅務(wù)#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
?閱讀? 12186
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某企業(yè)擬進(jìn)行一項(xiàng)投資,希望進(jìn)行該項(xiàng)投資后每半年都可以獲得1000元的收入,年收益率為10%,則目前的投資額應(yīng)該是多少元?
胡芳芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 20:47
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,稍等為你計(jì)算
?閱讀? 12185
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某兩個(gè)單品,收入是1000元,成本是15000,那銷售毛利率是不是-1400%。那這個(gè)怎么理解?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 16:44
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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甲公司為一家居民企業(yè),符合小型微利企業(yè)的條件,本年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)為60萬(wàn)元,當(dāng)年1月購(gòu)入一件辦公家具,價(jià)值4 800元,未計(jì)提折舊,并在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)全額扣除;當(dāng)年2月取得國(guó)債利息收入8萬(wàn)元,并在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)作為投資收益。假設(shè)除上述事項(xiàng)外該公司無(wú)納稅調(diào)整項(xiàng)目。 要求:計(jì)算甲令司本年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/24 09:02
#稅務(wù)#
你好,本年度(按2022年計(jì)算)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額=(60萬(wàn)—4800—8萬(wàn))*2.5%
?閱讀? 12178
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老師好,增值稅多繳納0.04,怎么做分錄呀
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 16:10
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)作為財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以
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請(qǐng)問(wèn)老師,動(dòng)車票的報(bào)銷憑證上能找到發(fā)票號(hào)碼和發(fā)票代碼,怎么區(qū)分
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/28 11:54
#稅務(wù)#
上邊的就是代碼,下邊是號(hào)碼
?閱讀? 12152
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全年一次性獎(jiǎng)金范圍如何界定
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/06 16:17
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)就相當(dāng)于年終獎(jiǎng)一類。這個(gè)實(shí)操中企業(yè)自己定,反正只能申報(bào)一次
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求解答會(huì)計(jì)很急很急
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 19:29
#稅務(wù)#
您好 不含稅銷售凈額2150/1.13-300=1602.65 銷售毛利率(1602.65-1300)/1602.65=18.88% 1月銷售成本130*(1-0.1888)=105.46
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免稅和不征稅的區(qū)別是什么?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 10:53
#稅務(wù)#
免稅收入,則是將那些已經(jīng)納入征稅范圍內(nèi)的收入,基于稅收優(yōu)惠政策而對(duì)其納稅義務(wù)予以免除。 由于不征稅收入本身不屬于計(jì)稅項(xiàng)目,所以不征稅收入用于支出的費(fèi)用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷都不能在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,但免稅收入就不存在這種束縛,也就是說(shuō),免稅收入用于支出的費(fèi)用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷是可以稅前扣除的。 免稅收入包括:國(guó)債利息收入,指定用途的減免或返還的流轉(zhuǎn)稅,不計(jì)入損益的補(bǔ)貼項(xiàng)目,納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的各種基金、收費(fèi),技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入,治理“廢渣、廢氣、廢水”收益,國(guó)務(wù)院、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的免稅項(xiàng)目等。 不征稅收入包括:財(cái)政撥款,依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金,國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入等。其中財(cái)政撥款,是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。其他不征稅收入,是指企業(yè)取得的,由國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項(xiàng)用途并經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的財(cái)政性資金。
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定額稅率和比例稅率的區(qū)別是什么
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/24 09:17
#稅務(wù)#
一、征稅對(duì)象不同 1、比例稅是對(duì)同一課稅對(duì)象,不論量的多少,都按同一比例征稅的稅類。 2、定額稅率亦稱“固定稅額”。按征稅對(duì)象的數(shù)量單位,直接規(guī)定的征稅數(shù)額。 二、適用范圍不同 1、比例稅的有:產(chǎn)品稅、增值稅、關(guān)稅、牲畜交易稅、集市交易稅、大中型國(guó)營(yíng)企業(yè)所得稅、私營(yíng)企業(yè)所得稅、中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)所得稅、預(yù)提所得稅、農(nóng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅、契稅、建筑稅、屠宰稅、筵席稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和國(guó)家能源交通重點(diǎn)建設(shè)基金。 2、定額稅:土地使用稅,按使用土地面積,直接規(guī)定每平方米稅額多少。 三、分類不同 1、比例稅可以分為幾種類型: (1)單一比例稅。即一個(gè)種稅只采用一個(gè)稅率,如企業(yè)所得稅采用是稅率為25% (2)產(chǎn)品差別比例稅。即一種產(chǎn)品采用一個(gè)稅率,不同產(chǎn)品稅率的高低存在差別,如消費(fèi)稅采用的稅率
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10、攤銷本月廠房租金費(fèi)用 1000元。 11、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用,其中車間折舊 3000 元、廠部折舊 1500 元、銷售 部門折舊500元。 12、用銀行存款支付本月水電費(fèi) 3200 元,增值稅 380 元,其中車間生產(chǎn)用水電 2700元,廠部用水電費(fèi)500元。 13、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,按 A、B 產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例分配。 14、本月投產(chǎn)的 A、B 產(chǎn)品各 10 臺(tái),已經(jīng)全部完工入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。 求會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:11
#稅務(wù)#
您好 10、攤銷本月廠房租金費(fèi)用 1000元。 借:制造費(fèi)用 1000 貸:其他應(yīng)付款1000 11、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用,其中車間折舊 3000 元、廠部折舊 1500 元、銷售部門折舊500元。 借:制造費(fèi)用3000 借:管理費(fèi)用1500 借:銷售費(fèi)用500 貸:累計(jì)折舊 3000+1500+500=5000 12、用銀行存款支付本月水電費(fèi) 3200 元,增值稅 380 元,其中車間生產(chǎn)用水電2700元,廠部用水電費(fèi)500元。 借:制造費(fèi)用 2700 借:管理費(fèi)用500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 380 貸:銀行存款 3200+380=3580 13、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,按 A、B 產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例分配。 不知道人工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 不好寫(xiě)分錄金額哈 14、本月投產(chǎn)的 A、B 產(chǎn)品各 10 臺(tái),已經(jīng)全部完工入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。
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符合條件采取加速折舊方法的,可以采取雙倍余額遞減法或者年數(shù)總和法。這個(gè) 說(shuō)法對(duì)不對(duì)?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 22:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這個(gè)說(shuō)法正確。
?閱讀? 12070
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,科目表里的稅金及附加,看應(yīng)交稅金還是應(yīng)交增值稅和單列的稅費(fèi)明細(xì)的疊加?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/27 10:46
#稅務(wù)#
你好,你要查什么業(yè)務(wù)的。
?閱讀? 12054
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現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,電子發(fā)票如果清單很多就六七十條,想直接導(dǎo)入清單開(kāi)票,怎么操作
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 16:42
#稅務(wù)#
1. 使用批量導(dǎo)入功能:有些電子發(fā)票管理軟件或平臺(tái)提供批量導(dǎo)入功能,允許你將明細(xì)數(shù)據(jù)以Excel或CSV文件的形式導(dǎo)入系統(tǒng)中。你可以將明細(xì)數(shù)據(jù)整理成表格,按照系統(tǒng)要求的格式進(jìn)行填寫(xiě),然后通過(guò)批量導(dǎo)入功能將數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)中。2. 分批次導(dǎo)入:如果明細(xì)數(shù)據(jù)太多無(wú)法一次性導(dǎo)入,可以考慮將數(shù)據(jù)分成多個(gè)批次進(jìn)行導(dǎo)入。按照一定的規(guī)則或順序,將明細(xì)數(shù)據(jù)分割為多個(gè)文件,然后分別導(dǎo)入系統(tǒng)中。
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您好,我們小規(guī)模公司,營(yíng)業(yè)地址只有一個(gè),但是平常開(kāi)票,想申請(qǐng)2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/24 14:05
#稅務(wù)#
只要不虛開(kāi)發(fā)票就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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他這個(gè)80是怎么來(lái)的?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 17:54
#稅務(wù)#
您好,這是城建稅和教育附加16000*0.05*(7%+3%)=80
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老師 請(qǐng)問(wèn)其他稅費(fèi)中的其他稅金包含什么內(nèi)容?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/18 21:26
#稅務(wù)#
其他應(yīng)交稅費(fèi)包括應(yīng)交資源稅、應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交土地增值稅、應(yīng)交所得稅、應(yīng)交房產(chǎn)稅、應(yīng)交土地使用稅、應(yīng)交車船稅、應(yīng)交教育費(fèi)附加、應(yīng)交礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、應(yīng)交個(gè)人所得稅等。
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老師您好,我公司銷售額超過(guò)500萬(wàn)被升為一般納稅人了,而之前為小規(guī)模納稅人時(shí)的存貨還有200萬(wàn),這200萬(wàn)存貨銷售時(shí)按13%稅率開(kāi)票還是有什么節(jié)稅的辦法?
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 17:40
#稅務(wù)#
您好,同學(xué)。這沒(méi)有別的辦法,只能按照13%稅率開(kāi)票了。
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)想把公司一處商業(yè)用地及地上建筑物的證件名稱更換成另一個(gè)公司名稱的話,兩個(gè)公司是同受一個(gè)法人代表控制,會(huì)涉稅嗎?涉稅的話,計(jì)稅金額怎么確認(rèn)的呢?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 15:28
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)出一方是一般納稅人還是小規(guī)模 什么時(shí)間的房屋
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一)申報(bào)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入低于股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)份額的。其中,被投資企業(yè)擁有土地使用權(quán)、房屋、房地產(chǎn)企業(yè)未銷售房產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)、股權(quán)等資產(chǎn)的,申報(bào)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入低于股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的;為什么擁有這幾類資產(chǎn)?是因?yàn)檫@些資產(chǎn)不會(huì)貶值只會(huì)升值的原因嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 11:18
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 大概率都是會(huì)升值
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電子普通發(fā)票紅沖要怎么做?流程是什么?是要先填寫(xiě)紅字信息確認(rèn)單,然后再紅字信息處理最后紅字發(fā)票開(kāi)具嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 12:32
#稅務(wù)#
您好,是的,流程如下 第一種情況: 銷售方開(kāi)具數(shù)字化電子發(fā)票后,受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開(kāi)票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開(kāi)《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》后,全額開(kāi)具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票,無(wú)需購(gòu)買方確認(rèn)。 操作流程如下: 1、【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】 2、在主頁(yè)面點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】,進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面,錄入查詢條件 3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項(xiàng),點(diǎn)擊【選擇】 4、點(diǎn)擊【提交】,提示確認(rèn)單提交成功 第二種情況: 受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開(kāi)票方受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開(kāi)并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后,開(kāi)票方才可全額或部分開(kāi)具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票。操作流程基本同上。 紅字發(fā)票開(kāi)具操作步驟: 1、由稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),點(diǎn)擊【處理開(kāi)票記錄】 2、點(diǎn)擊【去開(kāi)票】按鈕,進(jìn)入紅字發(fā)票開(kāi)具頁(yè)面。 3、點(diǎn)擊【開(kāi)具發(fā)票】,提示發(fā)票開(kāi)具成功,右上角也可以切換成票面模式。
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老師,個(gè)人中了彩票要交20%的個(gè)稅,有沒(méi)有優(yōu)惠
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/12 22:23
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò),這 是有的一,不超過(guò)1萬(wàn)元的,國(guó)家對(duì)其免征收個(gè)人所得稅,超過(guò)一萬(wàn)元的(包括10000元),要繳納個(gè)人所得稅,具體看獎(jiǎng)金數(shù)額。 二,交稅計(jì)算如下: 1.國(guó)家對(duì)彩票的征稅稅種為個(gè)人所得稅。 2.對(duì)于彩票購(gòu)買者單注中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金不超過(guò)1萬(wàn)元的,國(guó)家對(duì)其免征收個(gè)人所得稅。 3.購(gòu)買者單注中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金超過(guò)1萬(wàn)元的,應(yīng)該按照國(guó)家稅法規(guī)定,繳納全額獎(jiǎng)金的20%個(gè)人所得稅。比如中獎(jiǎng)?wù)咧辛?萬(wàn)元大獎(jiǎng),需要交納的個(gè)人所得稅為4000元,實(shí)際發(fā)到手金額為16000元。
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我們公司端午節(jié)每個(gè)員工發(fā)粽子,大米,豆油等禮品,每個(gè)員工的禮品價(jià)值400元。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)400元禮品要合并本月工資交個(gè)人所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 15:11
#稅務(wù)#
是的,這個(gè)400元禮品要合并本月工資交個(gè)人所得稅
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現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),增值稅申報(bào)表第4張要填寫(xiě)加計(jì)抵減稅額,(按照本期實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額*5%得出加計(jì)抵扣稅額),1.除了填這張表還要填寫(xiě)其他什么附表嗎?2、這種加計(jì)抵減賬務(wù)上怎么處理?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 23:10
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 1、這張表填寫(xiě)后,不需要再填其他附表。 2、計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額 貸:其他收益 抵減增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額
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