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老師我收到一個(gè)勞務(wù)發(fā)票20000元,個(gè)稅我們自己承擔(dān),這個(gè)怎么做計(jì)提?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:34
#事業(yè)單位#
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
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2024年12月購固定資產(chǎn)4914元,2025年1月開發(fā)票,請(qǐng)問如何平行記賬 預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該做12月還是1月?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:35
#事業(yè)單位#
你好,借固定資產(chǎn) 貸財(cái)政撥款收入 借行政支出/事業(yè)支出貸財(cái)政撥款預(yù)算收入
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余額寶里,應(yīng)交稅費(fèi)科目那幾項(xiàng)二級(jí)明細(xì)科目相加等于本年已交的稅金
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/06 17:25
#事業(yè)單位#
可通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢 賬上的,不一定準(zhǔn)確,可直接電子稅務(wù)局查詢
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單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前交費(fèi)的余額,貸方科目是預(yù)付賬款還是什么?請(qǐng)問這月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費(fèi)余額到哪個(gè)科目去了
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/17 09:49
#事業(yè)單位#
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額 之前掛了哪個(gè)科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個(gè)科目要不不平。
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給公司買的電腦,享受了國(guó)補(bǔ)。只能開個(gè)人發(fā)票,這個(gè)可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調(diào)增是嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 12:18
#事業(yè)單位#
您好,可以入賬,但要調(diào)增處理的
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哪位大神老師在?請(qǐng)問下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/16 14:24
#事業(yè)單位#
公司有實(shí)際購買社保嗎
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老師請(qǐng)問一下,工商年報(bào)社保信息的填報(bào)數(shù)據(jù)是去查社保申報(bào)信息查詢還是社會(huì)保險(xiǎn)完稅證明?查哪個(gè)比較準(zhǔn)確呀?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/16 14:26
#事業(yè)單位#
繳納數(shù)據(jù),這二個(gè)都是可以的。
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老師,行政單位業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中工資福利費(fèi)用和商品服務(wù)費(fèi)用各自的1萬元,要調(diào)整到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助去,請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么寫?。?/a>
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/25 09:34
#事業(yè)單位#
...
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現(xiàn)在25年1月6日,報(bào)銷發(fā)票開票日期最好都是25年日期,這樣合適嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:35
#事業(yè)單位#
您好,可以的,剛好入到25年了
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老師你好,我們是行政單位,去年的個(gè)稅少繳了(計(jì)提的金額正確),今年怎么調(diào)帳呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/12 10:17
#事業(yè)單位#
補(bǔ)繳稅款時(shí): 借:其他支付呼(或相關(guān)科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅, 貸好銀行存款
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老師您好!醫(yī)院的資產(chǎn)負(fù)債表中如果累計(jì)盈余-醫(yī)療盈余余額呈現(xiàn)負(fù)數(shù)的話,在填列累計(jì)盈余-新舊轉(zhuǎn)換盈余項(xiàng)目的余額時(shí),是否應(yīng)該先減去累計(jì)盈余-醫(yī)療盈余的虧損后的余額填列?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/12 10:36
#事業(yè)單位#
你好,是的,是要減去。
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請(qǐng)問哪位大神老師,個(gè)稅申報(bào)是不是按照實(shí)際發(fā)放工資數(shù)來報(bào)呀?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:31
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是按照應(yīng)發(fā)的金額申報(bào)
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匯算清繳虧損在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中還需要填寫數(shù)據(jù)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/25 16:29
#事業(yè)單位#
您好,不用,這個(gè)是自動(dòng)生成的
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老師請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅年度申報(bào)廣告費(fèi)怎么不顯示賬載金額和稅收金額?只看到了調(diào)增金額?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/23 18:17
#事業(yè)單位#
需要填寫廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表
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學(xué)生代收代付款,紅色研學(xué),開取收取了錢,后來過了2個(gè)月,確定不去了,打算退費(fèi)給學(xué)生,這個(gè)是否要寫資金往來票據(jù)給學(xué)生
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/15 09:00
#事業(yè)單位#
您好,要開票據(jù)的哦,寫 研學(xué)退款
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國(guó)企補(bǔ)交的耕地占用稅應(yīng)計(jì)入什么科目
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/08 12:33
#事業(yè)單位#
您好,借:無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)(含耕地占用稅) 貸:銀行存款等 以后攤銷 借:管理費(fèi)用-折舊攤銷 貸:累計(jì)攤銷
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摘要寫錯(cuò)了 要改正 需要什么東西嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/24 18:11
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)沒關(guān)系的。自己修改就行。
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老師你好!請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅年度申報(bào),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是怎么填?我點(diǎn)開表第2列當(dāng)年境內(nèi)所得額有顯示數(shù)據(jù),這需要填其它哪里嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/23 17:52
#事業(yè)單位#
你好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個(gè)不需要自己填的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)。
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支付訴訟費(fèi),不會(huì)退還??梢越瑁汗芾碣M(fèi)用-訴訟費(fèi),貸:銀行存款嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/18 17:58
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣做的哈
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老師,請(qǐng)問以前年度入帳,年度考核獎(jiǎng)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金沒有通過,應(yīng)付職工薪酬科目過渡。問題大嗎?需不需要調(diào)賬哦
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/15 02:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,您好,12月本期盈余是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本期盈余-100 貸累計(jì)盈余-100,對(duì)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 16:18
#事業(yè)單位#
可以 ,結(jié)轉(zhuǎn)后本期盈余,余額為0
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事業(yè)單位,開立工資代發(fā)戶時(shí),支付15元用銀行存款支付了,做的賬務(wù)處理是,借:支出,貸:銀行存款,現(xiàn)在開戶的15元,回到單位工資代發(fā)戶中,單位要支付工資19578,零余額本生賬戶有17400元,轉(zhuǎn)入到代發(fā)戶中,加上賬戶退回的15元,一共有17415元,用銀行存款支付了2163元,請(qǐng)問怎么做賬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:01/01 16:07
#事業(yè)單位#
您好, 1.支付開戶費(fèi)時(shí): ·借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 15 貸:銀行存款 15 2.開戶費(fèi)退回時(shí) ·借:銀行存款 15 ·貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 15 3.從零余額賬戶轉(zhuǎn)入工資代發(fā)戶! ·借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 17400 貸:零余額賬戶用款額度 17400 4.用銀行存款補(bǔ)足工資差額 借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 2163 貸:銀行存款 2163 5.實(shí)際發(fā)放工資時(shí)! ·借:應(yīng)付職工薪酬 19578 貸:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 19578
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老師您好,掛成本帳 借 應(yīng)付/應(yīng)收 工廠 貨 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/10 15:03
#事業(yè)單位#
你是沖成本就是那樣做
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老師請(qǐng)問一下,我現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅,但4月份的工資在這個(gè)月底才發(fā),我是不是提前要把每個(gè)人的工資算好按實(shí)際發(fā)放數(shù)報(bào)個(gè)稅呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:01
#事業(yè)單位#
可以先在個(gè)稅扣繳端測(cè)算個(gè)稅
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老師 您好 請(qǐng)問一下 保險(xiǎn)公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個(gè)調(diào)稅 個(gè)調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/25 18:43
#事業(yè)單位#
您好,是扣的個(gè)稅吧
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老師生產(chǎn)車間產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)跟電費(fèi)是不是計(jì)入制造費(fèi)用?
吾老師
??|
提問時(shí)間:02/15 18:06
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,運(yùn)費(fèi)和電費(fèi)要看具體是誰產(chǎn)生的,比如電費(fèi)一般與制造產(chǎn)品相關(guān),計(jì)入制造費(fèi)用。運(yùn)費(fèi)要看是誰產(chǎn)生的,才能確定計(jì)入哪里。 同學(xué)明白了嗎?
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行政事業(yè)單位購置車輛附帶贈(zèng)送的車輛,貸方計(jì)入什么科目
東老師
??|
提問時(shí)間:01/07 17:10
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位購置車輛獲贈(zèng)車輛,貸方科目依獲贈(zèng)情形而定: - 財(cái)政直接支付:借“固定資產(chǎn)”, 貸“財(cái)政撥款收入”,預(yù)算會(huì)計(jì)借“行政支出/事業(yè)支出”,貸“財(cái)政撥款預(yù)算收入” 。 - 財(cái)政授權(quán)支付:借“固定資產(chǎn)”,貸“零余額賬戶用款額度”,預(yù)算會(huì)計(jì)借“行政支出/事業(yè)支出”,貸“資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度”。 - 捐贈(zèng):借“固定資產(chǎn)”,貸“捐贈(zèng)收入”,預(yù)算會(huì)計(jì)通常不做處理。
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈這樣入可以嗎,因?yàn)橐颜叟f錄入進(jìn)去
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒有問題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個(gè)點(diǎn),我提醒一下:盤盈的固定資產(chǎn)是從盤盈的次月開始計(jì)提折舊,以前的折舊是不用補(bǔ)提的,也不能補(bǔ)提。
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老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實(shí)際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號(hào)到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因?yàn)樗⒛槞C(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:22
#事業(yè)單位#
借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900
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行政事業(yè)單位,用國(guó)庫集中支付付款買電腦,會(huì)計(jì)分錄(借:固定資產(chǎn)5000貸:財(cái)政撥款收入5000)最終影響凈資產(chǎn),凈資產(chǎn)增加5000元,如果是用線下專戶付款,會(huì)計(jì)分錄(借:固定資產(chǎn)5000貸:銀行存款5000),資產(chǎn)一增一減,不會(huì)影響凈資產(chǎn)。請(qǐng)問為什么同樣一筆業(yè)務(wù),支付方式不同,對(duì)凈資產(chǎn)影響不同,是哪里分錄有問題嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/07 18:39
#事業(yè)單位#
國(guó)庫集中支付時(shí),貸記 “財(cái)政撥款收入”,該收入期末結(jié)轉(zhuǎn)至凈資產(chǎn)類科目,會(huì)使凈資產(chǎn)增加,體現(xiàn)財(cái)政資源投入使單位凈資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。而線下專戶付款是資產(chǎn)內(nèi)部一增一減,使用的是單位自有資金,不涉及影響凈資產(chǎn)的科目,所以不影響凈資產(chǎn)。
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