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新注冊的企業(yè),開票輸入名稱沒有自動(dòng)帶出納稅人識(shí)別號(hào),是什么原因
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/05 10:17
#事業(yè)單位#
您好, 查下名稱是不是錄錯(cuò)了?如果對方是非盈利公司,也是沒有稅號(hào)的
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老師您好, 預(yù)算會(huì)計(jì)這邊收款 借銀行存款 貸事業(yè)收入~a項(xiàng)目 計(jì)提管理費(fèi) 借非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)~a項(xiàng)目。 貸非財(cái)政撥款結(jié)余~橫向課題管理費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目。 支出管理費(fèi)時(shí)候, 事業(yè)收入~橫向課題管理費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候。 事業(yè)收入轉(zhuǎn)入到非財(cái)政撥款結(jié)余 a項(xiàng)目 支出管理費(fèi) 轉(zhuǎn)入到非財(cái)政撥款結(jié)余~橫向課題管理費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目 那么非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)a項(xiàng)目之前前提取的管理費(fèi)怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/19 18:22
#事業(yè)單位#
計(jì)提時(shí)按資金劃轉(zhuǎn)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余科目,后續(xù)支出、結(jié)轉(zhuǎn)按正常流程,前期計(jì)提的管理費(fèi)已通過科目借貸,讓資金歸屬到 “統(tǒng)籌結(jié)余”,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自然銜接 。
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老師!我們24年賬本現(xiàn)金里面有一個(gè)季度末變成負(fù)的8000元?然后審計(jì)報(bào)告都出來了,這個(gè)有問題嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/17 22:35
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,肯定是受影響的,這個(gè)
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老師,您好,幼兒園抽煙機(jī)是的清洗費(fèi)每三個(gè)月一次,共計(jì)2500元,走待攤費(fèi)用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:00
#事業(yè)單位#
金額小,直接計(jì)入費(fèi)用,不需要攤銷
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老師你好 請問下就是我方開技術(shù)發(fā)票對方公司開銷售貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來 這兩張發(fā)票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術(shù)發(fā)票的開票金額
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/28 18:49
#事業(yè)單位#
你說在會(huì)計(jì)處理上對沖嗎?
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折舊進(jìn)入累計(jì)盈余會(huì)影響本期盈余嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:33
#事業(yè)單位#
不會(huì)的,那個(gè)是調(diào)整以前年度的盈余
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完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/25 22:50
#事業(yè)單位#
您好,是的,要更正季報(bào)的話,先把年報(bào)作廢,我們就是這樣操作的
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虧本了,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借 利潤分配一未分配利潤10萬 貸 本年利潤 10萬
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 13:50
#事業(yè)單位#
這種賬務(wù)處理是正確的。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)虧損時(shí),將本年利潤的虧損金額(這里是 10 萬)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 - 未分配利潤科目,通過上述會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),反映企業(yè)累計(jì)未分配利潤的減少。這樣的處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,能夠準(zhǔn)確地體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營成果和所有者權(quán)益的變動(dòng)情況。
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老師,您好,事業(yè)單位庫房購買的老鼠藥和樟腦丸應(yīng)該在什么科目下核算?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/23 15:48
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就行。
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使用專用基金結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 15:40
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:專用基金 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(或相關(guān)費(fèi)用科目) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:專用結(jié)余 貸:事業(yè)支出(或相關(guān)預(yù)算支出科目)
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購買方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應(yīng)該是購買方填寫,但是購買方讓我們填,有什么影響嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 16:03
#事業(yè)單位#
那個(gè)只能是購貨方填的,理由是退貨
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老師,我們醫(yī)院把舊的綜合樓拆了,要蓋新綜合樓。申請的專項(xiàng)債來蓋樓。專項(xiàng)債還未下來,但前期的地勘,文勘,辦證等發(fā)生的各種費(fèi)用,都用醫(yī)院的錢已支付了。那我作帳,將這些前期費(fèi)用計(jì)入什么科目。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/25 10:26
#事業(yè)單位#
你好,你可以先記進(jìn)入在建工程里面。
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請問哪位大神老師,個(gè)稅申報(bào)是不是按照實(shí)際發(fā)放工資數(shù)來報(bào)呀?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:31
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是按照應(yīng)發(fā)的金額申報(bào)
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公司購買水果,沒有發(fā)票,怎么報(bào)銷和做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:33
#事業(yè)單位#
憑支付記錄報(bào)銷就行
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我單位固定資產(chǎn)折舊數(shù)去年期初和前年期末數(shù)不一致,現(xiàn)做2024年財(cái)報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)賬
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/25 17:16
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話只有一年不一樣是嗎
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老師你好!請教下。我還是個(gè)新學(xué)員。目前遇到個(gè)問題,比如公司公賬支付一筆40萬的賬給電器公司,簽有采購冰箱、中央空調(diào)等購銷合同,也開有發(fā)票,但無實(shí)物。清楚情況說是走賬。這情況我該怎么處理和做賬呢?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/10 20:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師請問一下,我們公司幫一個(gè)親戚交幾個(gè)月社保,4月份增員的,3月和4月社保都扣款了,但我想給她每個(gè)月發(fā)點(diǎn)工資,社保費(fèi)用全部她自己承擔(dān),這個(gè)賬務(wù)怎么處理好呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/14 15:35
#事業(yè)單位#
至少每月申報(bào)工資不能低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY比如2000
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印花稅到底按什么交呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:03
#事業(yè)單位#
你好,按照合同金額或者實(shí)際發(fā)生的金額
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老師,工商年報(bào)這樣數(shù)據(jù)怎么填
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/29 16:34
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 填寫年度的數(shù)據(jù) 繳費(fèi)基數(shù)填寫年度所有人12個(gè)月的總基數(shù) 繳費(fèi)金額填寫企業(yè)承擔(dān)的12個(gè)月的金額
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老師好,事業(yè)單位法人證上面單位名稱后面帶括號(hào)另個(gè)名稱,稅務(wù)辦理的時(shí)候帶括號(hào)名稱,單位公章沒有括號(hào)名稱,銀行辦理的也不帶括號(hào)名稱,所以涉及稅務(wù)退稅退不到銀行,這種情況是不是需要把銀行改成加括號(hào)名稱的,可是有的單位又說政府說公章不能帶括號(hào),想請教老師給個(gè)提示
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/22 13:48
#事業(yè)單位#
你帶的具體都是什么括號(hào)?還有你們注冊名稱的時(shí)候到底有沒有這個(gè)括號(hào)的名字? 因?yàn)槲乙姷降氖遣粠У?/a>
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零余額賬戶用款額度下的子科目有正有負(fù),最后體現(xiàn)在總數(shù)上是平的,應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)調(diào)整才符合政府會(huì)計(jì)規(guī)范。
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:37
#事業(yè)單位#
記賬錯(cuò)誤: 如果是金額記錯(cuò)方向,例如本應(yīng)借記 “零余額賬戶用款額度 - 某子科目”,卻錯(cuò)記為貸記,那么需要做一筆紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤的記賬沖回,再做一筆正確的記賬憑證。例如,原錯(cuò)誤憑證為: 借:其他科目 貸:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(金額錯(cuò)誤) 則沖銷憑證為: 借:其他科目(紅字) 貸:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(紅字) 然后做正確憑證: 借:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(正確金額) 貸:其他科目(正確金額) 如果是重復(fù)記賬,將重復(fù)的那筆憑證做紅字沖銷即可。 如果是漏記賬,補(bǔ)記相應(yīng)的憑證。 預(yù)算指標(biāo)調(diào)整: 若因預(yù)算指標(biāo)調(diào)整導(dǎo)致子科目金額變動(dòng),需要根據(jù)財(cái)政部門下達(dá)的預(yù)算調(diào)整文件,進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。例如,財(cái)政收回部分預(yù)算指標(biāo),從某子科目中調(diào)減,應(yīng)做如下分錄: 借:財(cái)政撥款收入(負(fù)數(shù)金額) 貸:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(負(fù)數(shù)金額) 同時(shí),按照預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入(負(fù)數(shù)金額) 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度(負(fù)數(shù)金額) 如果是新增預(yù)算指標(biāo)分配到該子科目,則做相反的分錄。 資金退回: 當(dāng)發(fā)生資金退回零余額賬戶時(shí),根據(jù)退回的資金性質(zhì)和原支出科目,做如下分錄: 借:零余額賬戶用款額度 - 某子科目 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等相關(guān)支出科目 同時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 貸:行政支出 / 事業(yè)支出等(與原支出對應(yīng)的預(yù)算支出科目)
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年底其他應(yīng)收款有余額(有可能是往來沒記合適),怎么調(diào)整賬務(wù)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:17
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你要確認(rèn)清楚是什么原因,然后再來調(diào)整。
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本月工資正好5000交稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/15 20:38
#事業(yè)單位#
您好,不用,這種不用交個(gè)稅的
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老師在嗎,請問一下我個(gè)稅申報(bào)只報(bào)了工資沒加社保一起報(bào)要不要緊呀?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:20
#事業(yè)單位#
您好,沒事,這個(gè)不影響
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固定資產(chǎn)大型修繕發(fā)生的結(jié)算審計(jì)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目,雙會(huì)計(jì)分錄,部門經(jīng)濟(jì)分類放在哪個(gè)分類里面?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/06 21:07
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):修繕未完工,計(jì)“在建工程——待攤投資”;已完工,計(jì)“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”等。預(yù)算會(huì)計(jì):支付時(shí)計(jì)“事業(yè)支出” 。部門經(jīng)濟(jì)分類放“資本性支出(基本建設(shè))-大型修繕” 或“資本性支出-大型修繕”,依投資安排主體等判斷。
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請問一下老師,我現(xiàn)在做年度匯算清繳,那個(gè)工資薪金賬載金額是填2024年1月至12月的明細(xì)金額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/23 11:12
#事業(yè)單位#
您好,是的,就是應(yīng)付職工的貸方金額
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收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還需要交什么稅金嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 11:14
#事業(yè)單位#
人代開的,你看發(fā)票備注,備注有支付企業(yè)代扣代繳的需要代扣代繳沒有的不用。
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事業(yè)單位慰問困難職工18000,慰問困難黨員5000可以都計(jì)入福利費(fèi)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:16
#事業(yè)單位#
你好,是的,自己公司的是入福利費(fèi)。
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這種房產(chǎn)稅變更的怎么刪除一部分
apple老師
??|
提問時(shí)間:06/16 21:25
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好。明天電話12366或者 電子稅務(wù)局上面有個(gè)在線客服,請他們協(xié)助你,他們比老師更專業(yè)
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行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/14 21:50
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是嚴(yán)重違規(guī)行為哦,借出資金時(shí):借:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款 貸:銀行存款 收回借款時(shí)(整改處理):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款 無法收回時(shí)(需報(bào)批):借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款
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