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你好老師,幫忙解答一下,謝謝
李咚老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 11:27
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您服務(wù)。請(qǐng)稍等我看一下。
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單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前交費(fèi)的余額,貸方科目是預(yù)付賬款還是什么?請(qǐng)問(wèn)這月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費(fèi)余額到哪個(gè)科目去了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 09:49
#事業(yè)單位#
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒(méi)有余額 之前掛了哪個(gè)科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個(gè)科目要不不平。
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請(qǐng)問(wèn)下老師,工商年報(bào)里面的實(shí)繳出資額沒(méi)有實(shí)繳是填0吧?那個(gè)時(shí)間填哪個(gè)時(shí)間呀?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 11:26
#事業(yè)單位#
您好,是的,沒(méi)有就填0,時(shí)間按公司章程上面的時(shí)間來(lái)寫
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請(qǐng)老師解答一下,謝謝老師
西奧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/02 23:18
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是哪里不明白
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農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買的苗,對(duì)方開免稅票可以用嗎?報(bào)稅有沒(méi)有影響
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/03 11:02
#事業(yè)單位#
您好,可以用的,農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人購(gòu)買苗木,對(duì)方開的免稅票可用。在報(bào)稅時(shí),因小規(guī)模納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以該發(fā)票不影響增值稅申報(bào)??蓪⒚缒举?gòu)買支出計(jì)入成本費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)稅前扣除,減少應(yīng)納稅所得額,降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。
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老師,請(qǐng)問(wèn)有可以自動(dòng)計(jì)算的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/24 08:53
#事業(yè)單位#
你好!你可以看下有沒(méi)有用
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老師,我們單位收到銀行利息:分錄,借:銀行存款500,袋:應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款:500(利息收入要上繳財(cái)政),支付手續(xù)費(fèi)錢也是用利息收入來(lái)支付的:借:應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款:100,袋:銀行利息:100.。這樣的話,沒(méi)有錄費(fèi)用可以嗎?如果支付利息要錄費(fèi)用,怎么入帳呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 02:15
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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公司跟個(gè)人合作,對(duì)方去稅局代開了發(fā)票,然后顯示顯示我們公司要代扣代繳個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)他個(gè)人可以自己去叫個(gè)稅嗎。還是只有我們公司幫他代扣代繳了。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:55
#事業(yè)單位#
你好,你們公司需要代扣代繳了
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學(xué)校收到學(xué)雜費(fèi)里面包含校服費(fèi)。都計(jì)入“預(yù)收賬款-校服”這個(gè)科目,發(fā)生給供應(yīng)商支付校服費(fèi)時(shí)從這個(gè)科目轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”貸銀行存款?,F(xiàn)在我們學(xué)校校服不夠了,但是上一屆收到的校服費(fèi)都已經(jīng)從“預(yù)收賬款-校服”這個(gè)科目支付完沒(méi)有余額了。發(fā)生這筆我應(yīng)該怎么記賬。 收學(xué)雜費(fèi)時(shí): 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款-學(xué)費(fèi)50 -住宿費(fèi)40 -校服10 支付校服費(fèi)時(shí): 借:預(yù)收賬款-校服10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:銀行存款10 現(xiàn)在發(fā)生,校服這個(gè)科目?jī)?nèi)已無(wú)余額,又購(gòu)進(jìn)了新的校服,我應(yīng)該如何記賬
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/21 15:33
#事業(yè)單位#
若新購(gòu)進(jìn)校服款需后續(xù)向?qū)W生收?。?購(gòu)進(jìn)時(shí):借:庫(kù)存商品 - 校服(按實(shí)際成本入賬) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商名稱 ,若尚未支付款項(xiàng)) 后續(xù)向?qū)W生收取時(shí):借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 - 校服 發(fā)給學(xué)生時(shí):借:預(yù)收賬款 - 校服 貸:庫(kù)存商品 - 校服 若新購(gòu)進(jìn)校服款學(xué)校自行承擔(dān)(作為費(fèi)用支出): 購(gòu)進(jìn)時(shí):借:管理費(fèi)用 - 校服費(fèi) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商名稱 ,若尚未支付款項(xiàng) ) 。這種情況下,因?yàn)槭菍W(xué)校自身承擔(dān)費(fèi)用,所以直接計(jì)入管理費(fèi)用,而不再通過(guò) “預(yù)收賬款 - 校服” 科目核算。
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老師,比如下題發(fā)生在實(shí)現(xiàn)中,月底做賬可否直接借經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,貸銀行存款,不掛往來(lái)呢
西奧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/05 22:07
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 看是現(xiàn)付還是遲付 如果現(xiàn)付是可以的
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老師您好, 預(yù)算會(huì)計(jì)這邊收款 借銀行存款 貸事業(yè)收入~a項(xiàng)目 計(jì)提管理費(fèi) 借非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)~a項(xiàng)目。 貸非財(cái)政撥款結(jié)余~橫向課題管理費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目。 支出管理費(fèi)時(shí)候, 事業(yè)收入~橫向課題管理費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候。 事業(yè)收入轉(zhuǎn)入到非財(cái)政撥款結(jié)余 a項(xiàng)目 支出管理費(fèi) 轉(zhuǎn)入到非財(cái)政撥款結(jié)余~橫向課題管理費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目 那么非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)a項(xiàng)目之前前提取的管理費(fèi)怎么辦呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 18:22
#事業(yè)單位#
計(jì)提時(shí)按資金劃轉(zhuǎn)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余科目,后續(xù)支出、結(jié)轉(zhuǎn)按正常流程,前期計(jì)提的管理費(fèi)已通過(guò)科目借貸,讓資金歸屬到 “統(tǒng)籌結(jié)余”,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自然銜接 。
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想問(wèn)下老師,單位這月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前交費(fèi)的余額,請(qǐng)問(wèn)這月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費(fèi)余額到哪個(gè)科目去了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 09:13
#事業(yè)單位#
你好,你這個(gè)要去查下,才好做。不然沒(méi)辦法保證準(zhǔn)確性。
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老師你好,事業(yè)單位開出了一張1%的技術(shù)服務(wù)增值稅普票,我做賬的科目是事業(yè)收入,這筆收入要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 17:18
#事業(yè)單位#
是的,那個(gè)交交所得稅的
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老師,你好!想問(wèn)下學(xué)校買了一臺(tái)打印機(jī),但是現(xiàn)在還沒(méi)有付款(因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)不從零戶支),只能申請(qǐng)學(xué)費(fèi)回?fù)苤兄?。這種情況能做入賬嗎?還是支付時(shí)再入固定資產(chǎn)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 09:46
#事業(yè)單位#
你好,你可以先掛在應(yīng)付賬款。
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工廠為什么要買承兌匯票,老師解釋一下
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 09:11
#事業(yè)單位#
你好 這個(gè)要看自己實(shí)際業(yè)務(wù) 請(qǐng)補(bǔ)充一下業(yè)務(wù)背景情況
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老師請(qǐng)問(wèn)一下,我6月份做5月份的賬,那我工資是也是5月份計(jì)提5月份的吧?因?yàn)?月份發(fā)5月份的工資
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 12:37
#事業(yè)單位#
您好,是的,是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資
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事業(yè)單位:收到國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢處置收益100元、如何記賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 11:05
#事業(yè)單位#
收到報(bào)廢處置收益時(shí): 借:銀行存款 100元 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——處理凈收入 100元。 上繳財(cái)政時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——處理凈收入 100元 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 100元。 實(shí)際上繳財(cái)政款時(shí): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 100元 貸:銀行存款 100元
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某行政單位發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)1月16日,為辦公室負(fù)責(zé)人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用300元的辦公物料。(2)1月18日,對(duì)附屬單位發(fā)放烤火費(fèi)20000元。(3)1月20日,計(jì)提研究階段的研究人員工資150000元,計(jì)提開發(fā)階段工作人員工資20000元。(4)1月25日,接受某個(gè)人捐贈(zèng)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備價(jià)值34000元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)100元。(5)1月26日,獲得中央財(cái)政撥款到賬200000元,款項(xiàng)存入銀行。(6)1月29日,外購(gòu)新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價(jià)值140000元,以銀行存款支付。(7)1月31日,將各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)。怎么為該行政單位編制有關(guān)分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:24
#事業(yè)單位#
(1)1 月 16 日,為辦公室負(fù)責(zé)人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用 300 元的辦公物料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 300 貸:庫(kù)存物品 300 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:行政支出 - 辦公費(fèi) 300 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若以現(xiàn)金支付)或其他相關(guān)資金科目(若以銀行存款支付等情況)300 (2)1 月 18 日,對(duì)附屬單位發(fā)放烤火費(fèi) 20000 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 20000 貸:銀行存款 20000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 20000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 (3)1 月 20 日,計(jì)提研究階段的研究人員工資 150000 元,計(jì)提開發(fā)階段工作人員工資 20000 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 研究人員工資 150000 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 開發(fā)人員工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 170000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:行政支出 - 工資福利支出 170000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若當(dāng)月支付)或應(yīng)付職工薪酬(若當(dāng)月未支付)170000 (4)1 月 25 日,接受某個(gè)人捐贈(zèng)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備價(jià)值 34000 元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 100 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:固定資產(chǎn) 34100 貸:捐贈(zèng)收入 34000 銀行存款 100 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:其他支出 - 運(yùn)輸費(fèi) 100 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 100 (5)1 月 26 日,獲得中央財(cái)政撥款到賬 200000 元,款項(xiàng)存入銀行 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 (6)1 月 29 日,外購(gòu)新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價(jià)值 140000 元,以銀行存款支付 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:無(wú)形資產(chǎn) 140000 貸:銀行存款 140000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:行政支出 - 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 140000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 140000 (7)1 月 31 日,將各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:本期盈余 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(上述各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用之和) 對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 其他支出(上述運(yùn)輸費(fèi)等其他支出之和) 借:財(cái)政撥款收入 捐贈(zèng)收入 貸:本期盈余 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(財(cái)政撥款相關(guān)收支) 非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(非財(cái)政撥款相關(guān)收支) 貸:行政支出(上述各項(xiàng)行政支出之和) 其他支出(上述運(yùn)輸費(fèi)等其他支出之和)
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事業(yè)單位員工家屬去世,單位買的花籃,這個(gè)計(jì)入什么科目
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/04 09:25
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位買花籃慰問(wèn)員工家屬去世,應(yīng)計(jì)入 “對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出” 科目。
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這個(gè)問(wèn)題的雙分錄怎么寫啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:09
#事業(yè)單位#
2023 年 1 月 1 日 恢復(fù)零余額賬戶用款額度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:零余額賬戶用款額度 100000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 - 零余額賬戶用款額度 100000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 100000 貸:資金結(jié)存 - 財(cái)政應(yīng)返還額度 100000 收到財(cái)政授權(quán)支付額度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:零余額賬戶用款額度 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 2023 年 1 月 2 日 收到現(xiàn)金股利 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:應(yīng)收股利 35000 貸:投資收益 35000 預(yù)算會(huì)計(jì):無(wú)分錄 2023 年 1 月 5 日 職工預(yù)借差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:其他應(yīng)收款 - 小李 5500 貸:銀行存款 5500 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 差旅費(fèi) 5500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5500 2023 年 1 月 7 日 無(wú)償調(diào)入辦公物料及運(yùn)輸費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:庫(kù)存物品 2300 貸:銀行存款 200 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2100 借:其他費(fèi)用 200 貸:銀行存款 200 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 - 運(yùn)輸費(fèi) 200 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 2023 年 1 月 12 日 報(bào)銷差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 差旅費(fèi) 4500 貸:其他應(yīng)收款 - 小李 4500 銀行存款(若有補(bǔ)付) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 差旅費(fèi) 4500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(相應(yīng)金額) 2023 年 1 月 15 日 資產(chǎn)置換 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:固定資產(chǎn) - 顯示屏 10000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 - 投影儀 3000 資產(chǎn)處置費(fèi)用 9000 貸:固定資產(chǎn) - 投影儀 12000 銀行存款 800 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 - 置換支出 800 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 800 2023 年 1 月 16 日 領(lǐng)用辦公物料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 辦公費(fèi) 300 貸:庫(kù)存物品 300 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 辦公費(fèi) 300 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(或?qū)?yīng)科目)300 2023 年 1 月 18 日 發(fā)放附屬單位烤火費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 20000 貸:銀行存款 20000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 20000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 2023 年 1 月 20 日 計(jì)提人員工資 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 研究人員工資 150000 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 開發(fā)人員工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 170000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 工資福利支出 170000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若當(dāng)月支付)或應(yīng)付職工薪酬(若未支付) 2023 年 1 月 25 日 接受捐贈(zèng)及運(yùn)輸費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:固定資產(chǎn) 34100 貸:捐贈(zèng)收入 34000 銀行存款 100 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 - 運(yùn)輸費(fèi) 100 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 100 2023 年 1 月 26 日 收到中央財(cái)政撥款 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 2023 年 1 月 29 日 外購(gòu)軟件系統(tǒng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:無(wú)形資產(chǎn) 140000 貸:銀行存款 140000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 140000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 140000 2023 年 1 月 31 日 月末結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:本期盈余 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等(匯總) 貸:附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用等 貸:資產(chǎn)處置費(fèi)用等 借:財(cái)政撥款收入等(匯總) 借:投資收益等 貸:本期盈余 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(匯總) 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(匯總) 貸:行政支出 / 事業(yè)支出等(匯總) 貸:其他支出等(匯總)
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學(xué)校向校友會(huì)支付的資金,以什么原始材料如何記賬?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 08:59
#事業(yè)單位#
就是銀行回單就行了哈
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個(gè)人去稅局代開的發(fā)票,紅沖的話還是得他本人去紅沖嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:35
#事業(yè)單位#
是的,那個(gè)需要本人去辦理的
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老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下4月給一個(gè)人增員了,扣了3和4月社保費(fèi),我是4月份給她發(fā)了工資4月也申報(bào)了個(gè)稅,這個(gè)賬務(wù)是怎么處理的呀?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 12:04
#事業(yè)單位#
你好,1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)。需要繳納哪一些稅?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:27
#事業(yè)單位#
你好,需要繳納增值稅、印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加。
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老師,律師代理費(fèi)專票不能抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/05 14:18
#事業(yè)單位#
那個(gè)可以抵扣的哈
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老師,財(cái)務(wù)知識(shí)考的都是那些內(nèi)容,我考的是醫(yī)院的事業(yè)單位呢,麻煩您了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 12:02
#事業(yè)單位#
考試內(nèi)容通常包括:基礎(chǔ)會(huì)計(jì)理論(會(huì)計(jì)科目、借貸記賬法、會(huì)計(jì)報(bào)表編制等);財(cái)務(wù)管理(預(yù)算管理、成本核算、資金管理);財(cái)務(wù)法規(guī)(會(huì)計(jì)法、稅法、醫(yī)院財(cái)務(wù)制度);以及醫(yī)院特有的財(cái)務(wù)知識(shí)(醫(yī)療收費(fèi)管理、醫(yī)保結(jié)算、藥品和耗材成本核算等)。
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老師,您好,公辦幼兒園食堂人員,辦理的健康證,可以報(bào)銷嗎?怎么記賬呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 14:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
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老師,您好,我是幼兒園,和小學(xué)共用一個(gè)取暖賬戶,11月預(yù)存取暖費(fèi)4.3萬(wàn)元,收據(jù)抬頭是小學(xué),我需要附什么憑證入賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/02 16:11
#事業(yè)單位#
那么可以小學(xué)開分割單給幼兒園,
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老師,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),內(nèi)銷大于外銷根本退不了稅,還需要在國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)上說(shuō)備案登記嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 19:26
#事業(yè)單位#
您好,該備案還是需要備案的。
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公司還沒(méi)開開通網(wǎng)銀,是不是對(duì)公轉(zhuǎn)賬的話,只能去銀行轉(zhuǎn)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 12:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)的 只能去柜臺(tái)
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