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根據(jù)題目編制分錄
張靜老師
??|
提問時間:07/09 21:44
#事業(yè)單位#
同學你好,我看下題目
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請問出差餐費員工墊付后報銷,是做: 借:銷售費用 貸:現(xiàn)金 還是:借:其他應收款 貸:現(xiàn)金
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/26 11:13
#事業(yè)單位#
借:銷售費用 貸:現(xiàn)金
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老師幫我看看資產(chǎn)總額較上年變動百分之多少?
王璐璐老師
??|
提問時間:04/25 11:14
#事業(yè)單位#
你好 你們這個資產(chǎn)的合計數(shù)是有的嗎 因為字有點小 數(shù)字有點模糊 有合計的期末期初數(shù)據(jù)嗎
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某市財政部門從政府性基金預算資金的地方財政稅費附加結(jié)余中調(diào)出1200萬元,用于補充一般公共預算資金。會計分錄怎么寫?
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 10:53
#事業(yè)單位#
您好,借 國庫存款——一般預算存款 貸 調(diào)入資金
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老師這個是財政給我們撥款 讓我們填的 應該怎么填
小碧老師
??|
提問時間:04/25 10:51
#事業(yè)單位#
你好同學!你的截圖太模糊,無法看清內(nèi)容哦。
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我們20號一結(jié)賬,那銀行存款余額調(diào)節(jié)表也是20號出嗎?還是當月的最后一天?銀行對賬單可以20號一打嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/25 09:48
#事業(yè)單位#
銀行存款余額調(diào)節(jié)表是當月的最后一天
?閱讀? 4735
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老師好!登錄國家企業(yè)信用信息系統(tǒng),因為想要變更聯(lián)絡人,必須填原聯(lián)絡人的電話號碼和證件號碼,在不知道原聯(lián)絡人的信息情況下,還有什么辦法可以變更新聯(lián)絡人嘛?
鐘存老師
??|
提問時間:04/26 17:20
#事業(yè)單位#
拿上營業(yè)執(zhí)照和公章 去工商部門查詢以前的聯(lián)絡人信息
?閱讀? 4732
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老師這是個什么單子?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 07:52
#事業(yè)單位#
你好!沒有看到你的單子啊
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老師您好,吃飯開的發(fā)票在哪里可以查到
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/25 10:38
#事業(yè)單位#
你好,吃飯開的發(fā)票,是電子發(fā)票嗎?
?閱讀? 4727
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老師您好,請問公司的房租費的長期待攤費用在匯算清繳中是填在納稅調(diào)整表的哪一欄
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/24 15:42
#事業(yè)單位#
A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表 在這個表里邊調(diào)整
?閱讀? 4710
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農(nóng)村村委會登入電子稅務局從哪里登入
郭老師
??|
提問時間:06/28 17:18
#事業(yè)單位#
就是現(xiàn)在的企業(yè)業(yè)務里面
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化妝品有限公司涉及的稅費有哪些?
東老師
??|
提問時間:04/18 07:15
#事業(yè)單位#
您好,主要是涉及到增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅,如果涉及到生產(chǎn)或者進口也設計到消費稅
?閱讀? 4677
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老師,請問別人物業(yè)公司給我們開的發(fā)票,把我們公司名字漏了兩個字,有限責任公司給寫成有限公司去了,這個必須得要求他們重來嗎?
東老師
??|
提問時間:04/25 08:57
#事業(yè)單位#
你好,需要讓對方重新開票的。
?閱讀? 4674
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會計憑證是按照科目裝訂,那不就很多本了,那總賬怎么提現(xiàn)?
鄒老師
??|
提問時間:06/29 09:23
#事業(yè)單位#
你好,會計憑證是按業(yè)務發(fā)生的先后時間順序裝訂才是啊 總賬怎么提現(xiàn),這個是什么意思?
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上年沒結(jié)賬,可以直接做下年的賬嗎?報表出來會不會有影響?
宋生老師
??|
提問時間:04/18 13:35
#事業(yè)單位#
你好!賬上可以,但是數(shù)據(jù)連不起來
?閱讀? 4661
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幫其他公司交電費收到的錢怎么入賬?
小鎖老師
??|
提問時間:04/18 22:12
#事業(yè)單位#
您好,是幫助以后,再收到嗎還是
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19年的凈利潤有變動,20年凈利潤要跟著變動嗎?21年的呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 16:45
#事業(yè)單位#
您好,19年的有變動,后面的都會樣變動
?閱讀? 4622
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求一份下面案例分析題一份正確的分錄答案
燦燦老師
??|
提問時間:04/17 13:19
#事業(yè)單位#
同學你好,請稍等一下
?閱讀? 4609
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行政單位購買防盜門應該走什么科目
樸老師
??|
提問時間:07/05 09:12
#事業(yè)單位#
行政單位購買防盜門一般可以計入“固定資產(chǎn)”科目。 會計分錄為: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 (或財政撥款收入、零余額賬戶用款額度等) 如果防盜門的價值較低,不符合固定資產(chǎn)的確認標準,也可以直接計入“業(yè)務活動費用”科目。 會計分錄為: 借:業(yè)務活動費用 貸:銀行存款 (或財政撥款收入、零余額賬戶用款額度等)
?閱讀? 4597
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老師,請問資產(chǎn)報廢,整個流程要怎么入賬?
廖君老師
??|
提問時間:05/11 06:17
#事業(yè)單位#
您好,分錄 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向) 流程;1.申請報告,落實處置方案。資產(chǎn)報廢前,提出資產(chǎn)報廢的部門須做好以下工作:提出書面報告,填寫登記表。各部門在報廢資產(chǎn)前應向設備處申報,提出申請報廢資產(chǎn)的報告,填報有關(guān)《固定資產(chǎn)報廢申請單》,提交報廢資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、損失價值清冊,以及鑒定資料和對非正常損失責任的處理意見,經(jīng)設備處審批后方可處理。填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》時,必須登記資產(chǎn)標簽“編號”,以便賬目的調(diào)整。儀器設備未辦理報廢批準手續(xù),各單位負責做好保護工作,不得自行處理。 2.落實報廢后的資產(chǎn)處理辦法。由提出報廢的部門與有關(guān)接受單位初擬轉(zhuǎn)讓協(xié)議,包括擬定報廢價格和收入,并按批準固定資產(chǎn)報廢的各級權(quán)限報批。 3.實地清點。經(jīng)批準報廢后,設備處負責通知有關(guān)報廢資產(chǎn)的申請部門和國資處(財務處)、教務處(負責專用資產(chǎn))或后勤管理處(負責行政、辦公資產(chǎn))等,商定實地清點辦法。清點核對結(jié)束后,由各相關(guān)部門負責人在《固定資產(chǎn)報廢申請單》上簽字。設備處負責根據(jù)《固定資產(chǎn)報廢申請單》調(diào)整部門固定資產(chǎn)實物賬目;財務處負責監(jiān)督報廢資產(chǎn)價值的變更情況,調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)賬目。有關(guān)報廢資產(chǎn)搬運等工作由提出報廢的部門負責根據(jù)事前所訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
?閱讀? 4582
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為什么明細賬費用支出在貸方呀?
微微老師
??|
提問時間:02/08 10:31
#事業(yè)單位#
您好,您去查下原始憑證看分錄是怎么樣子的呢
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老師,問個事,我們是街道辦事處給村上代理記賬的,我們現(xiàn)在要求村上發(fā)展一村一業(yè)(就是每個村上都要找適合自己的項目去賺錢),確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計科目怎么設置合適?
萌萌老師
??|
提問時間:04/15 21:03
#事業(yè)單位#
同學你好!以下是一些建議: 首先,應設置能夠反映一村一業(yè)特色的收入類科目。由于每個村上的項目可能不同,可以根據(jù)項目的性質(zhì)設置具體的二級科目,例如“農(nóng)業(yè)項目收入”、“旅游項目收入”等。這樣可以清晰地了解各村的收入來源及金額。 其次,成本類科目的設置也非常關(guān)鍵。建議根據(jù)一村一業(yè)的具體項目,設置相應的成本科目,如“原材料成本”、“人工成本”、“其他運營成本”等。在發(fā)生成本支出時,應將這些支出正確地分配到各個項目上,以反映每個項目的實際成本情況。 此外,為了更好地管理一村一業(yè)的資金流動,還可以設置專門的銀行賬戶或資金賬戶,并設置相應的會計科目進行核算。這樣可以確保資金的專款專用,避免與其他資金混淆。
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以前會計期間漏記的預算會計賬務,在發(fā)現(xiàn)后要如何處理,需要紅沖已記賬的財務會計明細,再重新記錄財務會計與預算會計憑證嗎?
樸老師
??|
提問時間:09/05 15:05
#事業(yè)單位#
如果發(fā)現(xiàn)以前會計期間漏記的預算會計賬務,可以按照以下方法處理: 一、分析情況 首先要確定漏記的具體業(yè)務內(nèi)容和涉及的金額,以及對財務報表的影響程度。同時,要考慮漏記的業(yè)務是否對當前的財務狀況和預算執(zhí)行情況產(chǎn)生重大影響。 二、處理方法 一般情況下,不需要紅沖已記賬的財務會計明細。 對于漏記的預算會計賬務,可以直接補充登記預算會計憑證。在預算會計中,按照漏記業(yè)務的性質(zhì)和金額,編制相應的記賬憑證,補記相關(guān)的預算收支和結(jié)余等科目。 例如,如果漏記了一筆財政撥款收入的預算會計處理,應在發(fā)現(xiàn)時補記 “財政撥款預算收入” 科目,同時根據(jù)具體情況可能需要調(diào)整相關(guān)的預算結(jié)余科目。 如果漏記的業(yè)務同時影響了財務會計和預算會計的勾稽關(guān)系,需要進行適當?shù)恼{(diào)整。 這種情況下,可以在補充登記預算會計憑證的同時,對財務會計中的相關(guān)科目進行備注說明,以便在后續(xù)的財務報表編制和審計過程中能夠清晰地反映出調(diào)整的情況。 例如,如果漏記的業(yè)務導致財務會計中的貨幣資金科目與預算會計中的資金結(jié)存科目不一致,可以在補充登記預算會計憑證后,在財務會計的貨幣資金科目備注中說明該調(diào)整事項,以便后續(xù)核對和調(diào)整。 三、注意事項 在處理漏記的預算會計賬務時,要確保調(diào)整的準確性和合規(guī)性??梢詤⒖枷嚓P(guān)的會計制度和法規(guī),以及單位內(nèi)部的財務管理規(guī)定。 如果漏記的業(yè)務涉及到重大金額或?qū)ω攧請蟊懋a(chǎn)生重大影響,建議咨詢專業(yè)的會計師或?qū)徲嫀煟源_保處理方法的合理性和正確性。 處理完畢后,要及時對財務報表進行調(diào)整和重新編制,確保財務信息的真實性和完整性。同時,要加強內(nèi)部控制,防止類似的漏記情況再次發(fā)生。
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行政單位的固定資產(chǎn)折舊怎么寫分錄???
青老師
??|
提問時間:02/06 11:08
#事業(yè)單位#
你好; 對于事業(yè)單位一般是不計提折舊的,但是如果是要進行成本核算的事業(yè)單位(醫(yī)院、煙草等部門可以計提修購基金) 購入設備時 借:事業(yè)支出--設備購置款 貸:銀行存款 同時 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 提取修購基金時 借:事業(yè)支出(經(jīng)營支出) 貸:專用基金-修購基金
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事業(yè)單位采購與驗收可以是同一人嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/31 09:35
#事業(yè)單位#
不可以是同一人,容易舞弊
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想知道這個資料里面的權(quán)益資本成本怎么計算,公式知道,不知道怎么求股票的加權(quán)平均收益率
李愛老師
??|
提問時間:04/17 22:44
#事業(yè)單位#
以1為例:權(quán)益資本成本3+(10-3)*1.3=12.1
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借:銀行存款99 伙食支出-手續(xù)費1 貸:預收賬款100 轉(zhuǎn)收入 借:預收賬款99 伙食收入99 對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/17 17:01
#事業(yè)單位#
你好!是財務費用,手續(xù)費
?閱讀? 4536
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王老師,政府會計,這個是12月我在一體化系統(tǒng)里結(jié)完賬的數(shù)據(jù),本期盈余這里是否應該存在數(shù)字?還是期末我得做憑證將本期盈余結(jié)轉(zhuǎn)至累計盈余?
穆易老師
??|
提問時間:02/04 17:35
#事業(yè)單位#
您好! 一般情況下,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余,年末將本期盈余轉(zhuǎn)入累計盈余。 年末,將“本年盈余分配”科目的余額轉(zhuǎn)入累計盈余,會計分錄如下: 借:本年盈余分配 貸:累計盈余 或相反
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想要變更基本戶,注銷工商銀行大概需要多久
宋生老師
??|
提問時間:04/28 11:04
#事業(yè)單位#
你好!這個一般15天左右了
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事業(yè)單位財務會計根據(jù)零余額賬戶轉(zhuǎn)入實有資金賬戶的資金,借記銀,行,存,款科目,貸記什么科目?
樸老師
??|
提問時間:04/22 16:12
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位財務會計根據(jù)零余額賬戶轉(zhuǎn)入實有資金賬戶的資金,在會計處理時,會借記“銀行存款”科目。對于貸記的科目,按照財務處理規(guī)范,應當是“零余額賬戶用款額度”科目。
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