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如果我公司有40人,然后有了一個(gè)殘疾人,按照公司是40*0.015-1是<1,要不要繳納殘疾金?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:26
#稅務(wù)#
你好,需要申報(bào),不繳費(fèi)的
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老師,我公司前幾年裝修時(shí)沒開發(fā)票,現(xiàn)在想補(bǔ)開,裝修公司也同意給補(bǔ)開。開建筑材料行嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:30
#稅務(wù)#
不可以的,除非是你們購(gòu)入材料自己裝修
?閱讀? 12843
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請(qǐng)問老師,如果是公積金補(bǔ)繳的話,因?yàn)樽詣?dòng)扣繳的當(dāng)天公司里面沒有錢,之后想再交進(jìn)去怎么辦?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:10
#稅務(wù)#
以后錢到了人工點(diǎn)扣款
?閱讀? 12839
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老師,我想問下資產(chǎn)總額填了有點(diǎn)差異,有影響嗎?我這邊有個(gè)公司2023年4季度季末的資產(chǎn)總額填多了2.13萬。但是電子稅務(wù)局改不了,只能去大廳往期的,只能改最后一期的
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:11
#稅務(wù)#
你好,有影響,應(yīng)當(dāng)做到準(zhǔn)確才是的
?閱讀? 12835
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你好,所得稅匯算減免表出不來數(shù)咋處理
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 17:44
#稅務(wù)#
你們單位是盈利的嗎?如果是的話,重新保存一下主表。
?閱讀? 12835
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老師,銷售商品不含稅價(jià)格是12000,開票加9個(gè)稅點(diǎn),怎么計(jì)算
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/25 12:36
#稅務(wù)#
兩種算法 一種12000*1.09 還有一種12000/(1-9%)
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云會(huì)計(jì)是什么意思?和用財(cái)務(wù)軟件是一樣的流程嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/23 13:55
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)就是財(cái)務(wù)軟件
?閱讀? 12834
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外面維修人員到我公司維修機(jī)器,傷到手指,把我單位告到法院了,經(jīng)過協(xié)商,支付對(duì)方1萬元作為補(bǔ)償費(fèi),這個(gè)補(bǔ)償費(fèi)沒有發(fā)票,可以稅票扣除嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/25 10:08
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以扣除的,能
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為什么低于當(dāng)初投資的金額轉(zhuǎn)讓股權(quán),受讓方要將差額記到營(yíng)業(yè)外收入?受讓方?jīng)]有這部分的收入啊,被投資企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告說明該企業(yè)不值那么多錢,虧損很嚴(yán)重。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/26 19:37
#稅務(wù)#
因?yàn)檫@種利得并不是由于日常業(yè)務(wù)發(fā)生的,因此不能計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,而且也不是投資所得,不能計(jì)入投資收益。
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根據(jù)合同意思 是 2024年2月就確認(rèn)本合同的所有收入嗎
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:48
#稅務(wù)#
您好!也不能這么說,最終確認(rèn)收入還是要以驗(yàn)收為標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)收的當(dāng)月確認(rèn)收入,這里只是對(duì)提交成果的時(shí)間做了約定
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老師/:coffee,我們建筑公司,5月份發(fā)放職工2-4月份的工資,工資表是現(xiàn)在剛剛才做,這樣的話,職工的個(gè)稅,是按照正常發(fā)放的時(shí)間來核算扣除數(shù),還是按照其他方式核算呢?
小杜杜老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:35
#稅務(wù)#
你好 按照正常發(fā)放的來算
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請(qǐng)問,個(gè)人將無形資產(chǎn)投入公司,需要繳納個(gè)稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/27 08:49
#稅務(wù)#
個(gè)人以無形資產(chǎn)投資入股一般情況下是不需要繳納個(gè)人所得稅的。但在轉(zhuǎn)讓股權(quán)或股份獲得差價(jià)收入時(shí),需計(jì)算并繳納相應(yīng)的資本利得稅。
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老師您好,請(qǐng)問房開企業(yè)所得稅匯算完工結(jié)轉(zhuǎn),之前預(yù)繳的所得稅在匯算表里哪項(xiàng)提現(xiàn)?謝謝!
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/26 23:14
#稅務(wù)#
主表32行實(shí)際交納里面
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印花稅申報(bào)了,但沒有繳納稅款,申報(bào)錯(cuò)了,可以刪除嗎,在哪個(gè)頁面?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:16
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 申報(bào)頁面,選擇作廢或者更正
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老師,墊資產(chǎn)是什么呢,
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:17
#稅務(wù)#
墊資,也被稱為過橋資金,是一種短期資金的融通方式,期限一般在六個(gè)月以內(nèi)甚至更短。它主要用于解決投資者資金不足的問題,使得投資項(xiàng)目能夠正常進(jìn)行。墊資可以彌補(bǔ)企業(yè)和個(gè)人融資時(shí)間上的資金缺口,作為過渡資金,通過過橋資金達(dá)到與長(zhǎng)期資金對(duì)接的條件。 墊資的具體應(yīng)用有多種情況。例如,在企業(yè)續(xù)貸中,借款企業(yè)可能向第三方或中介提出借款,用于墊付即將到期的銀行貸款,成功續(xù)貸后再將貸款還給出借方。另外,企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過程中可能會(huì)遇到需要提供各種保證金的情況,如銀行承兌匯票的保證金墊資、開立銀行信用證保證金墊資等。 在工程項(xiàng)目中,墊資通常指的是工程的建設(shè)單位不支付工程款,由承包方先行墊付,工程完工驗(yàn)收后再由建設(shè)單位支付的行為。這種墊資行為是當(dāng)事人的自愿行為,但也可能存在風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)閴|資方可能會(huì)面臨資金無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。 此外,在房產(chǎn)交易中,墊資也常用于幫助購(gòu)房者補(bǔ)足首付款以完成購(gòu)房。但這種情況下,墊資方通常會(huì)收取一定的手續(xù)費(fèi),類似于民間高利貸的形式。
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進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證需要在什么時(shí)間以前
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/26 18:38
#稅務(wù)#
您好, 現(xiàn)在沒有時(shí)間限制,都可以的
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對(duì)于商貿(mào)企業(yè)從供應(yīng)商進(jìn)貨到銷售中間放一個(gè)倒貨的公司股權(quán)設(shè)計(jì)的原因, 例如,實(shí)際A供應(yīng)商給C銷售貨物,c最終賣給零售商,但是,c設(shè)計(jì),中間放一個(gè)B,從b今后,b加價(jià)賣給c,這樣股權(quán)設(shè)計(jì)的原因,
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/26 12:24
#稅務(wù)#
你好,可能是企業(yè)所得稅考慮
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老師問一下,公司人員出差的汽車票可以計(jì)算抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/26 09:24
#稅務(wù)#
記載身份信息的,可以計(jì)算抵扣
?閱讀? 12825
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23年,10月交的所得稅記賬的時(shí)候?qū){金也弄到所得稅里了,現(xiàn)在12月報(bào)表改過來的話,滯納金是這樣的嗎?是將滯納金歸納到應(yīng)交所得稅這嗎?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/24 17:24
#稅務(wù)#
你好,你把10月那個(gè)分錄給我看一下先
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老師,新注冊(cè)的個(gè)體戶,現(xiàn)在要開通電子稅務(wù)局,怎么注冊(cè),流程是?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/13 17:26
#稅務(wù)#
您好,下面一套 新辦企業(yè)開戶辦理 1.新辦企業(yè)是指還未辦理新辦套餐的企業(yè),首先打開江蘇省電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊右上角“新版登錄”,再點(diǎn)擊右下角“新辦開戶”。 2.點(diǎn)擊“一照一碼戶登記信息確認(rèn)”,如為個(gè)體工商戶,則選擇“兩證整合個(gè)體工商戶登記信息確認(rèn)”,輸入統(tǒng)一社會(huì)信用代碼與法人證件號(hào)碼后,向右拖動(dòng)滑塊填充拼圖,再點(diǎn)擊“下一步”。 3.根據(jù)提示填寫企業(yè)信息,填寫完成后選擇“提交”,提示“開戶成功”。 用戶注冊(cè)和實(shí)名認(rèn)證 需要登錄“企業(yè)業(yè)務(wù)”的法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或者辦稅人員等需要完成個(gè)人身份驗(yàn)證。 方法1.點(diǎn)擊“自然人業(yè)務(wù)”,點(diǎn)擊“用戶注冊(cè)”,按照操作步驟依次完成協(xié)議勾選、自然人注冊(cè)信息、基本信息填寫等,完成人臉識(shí)別后注冊(cè)完成。(如已在“江蘇稅務(wù)”APP完成個(gè)人認(rèn)證,此步驟可以忽略;已注冊(cè)過的自然人如忘記密碼或沒有手機(jī)號(hào)可以通過“忘記密碼”或者“找回手機(jī)號(hào)”重新設(shè)置。其中步驟四“人臉識(shí)別驗(yàn)證”需手機(jī)端下載“江蘇稅務(wù)”APP進(jìn)行人臉識(shí)別驗(yàn)證,完成人臉識(shí)別驗(yàn)證后即注冊(cè)成功。 方法2.打開“江蘇稅務(wù)”APP,選擇“我的”,點(diǎn)擊“登錄/注冊(cè)”,選擇“個(gè)人業(yè)務(wù)”--“用戶注冊(cè)”,根據(jù)提示填寫內(nèi)容并進(jìn)行人臉識(shí)別,完成個(gè)人注冊(cè)及實(shí)名認(rèn)證。 完成新辦套餐申請(qǐng) 1.注冊(cè)完成后返回登錄頁面,選擇“企業(yè)業(yè)務(wù)”登錄,可以使用掃碼登錄或密碼登錄的方式進(jìn)行登錄。掃碼登錄,可以選擇“江蘇稅務(wù)”APP或“個(gè)人所得稅”APP掃碼,根據(jù)APP登錄狀態(tài)認(rèn)證通過。 也可以密碼登錄,輸入統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/納稅人識(shí)別號(hào)(對(duì)于已存在統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的企業(yè),均使用統(tǒng)一社會(huì)信用代碼登錄,不再使用納稅人識(shí)別號(hào)登錄)、居民身份證號(hào)碼/手機(jī)號(hào)碼/用戶名和個(gè)人用戶密碼(要求填寫已完成實(shí)名認(rèn)證的人員信息),以上信息輸入完畢后將滑塊拖到最右側(cè),點(diǎn)擊“登錄”。 2.登錄后點(diǎn)擊頁面左側(cè)“套餐業(yè)務(wù)”--“新辦企業(yè)綜合申請(qǐng)?zhí)撞汀?,個(gè)體工商戶選擇“新辦個(gè)體工商戶綜合申請(qǐng)?zhí)撞汀?,按照后續(xù)提示進(jìn)行新辦套餐辦理。 辦稅人員授權(quán) 方法1 辦稅人員和開票人需法定代表人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人通過“企業(yè)業(yè)務(wù)”登錄后,在“賬戶中心”--“人員權(quán)限管理”--“添加辦稅人員”錄入相關(guān)信息并確認(rèn)授權(quán)。辦稅人員等通過“自然人業(yè)務(wù)”登錄后,在“賬戶中心”--“企業(yè)授權(quán)管理”--“待確認(rèn)授權(quán)”進(jìn)行授權(quán)確認(rèn),操作完畢后辦稅人員等可以通過“企業(yè)業(yè)務(wù)”登錄辦理該企業(yè)相關(guān)涉稅業(yè)務(wù)。 方法2:辦稅人員等在賬戶中心申請(qǐng)成為辦稅人員或開票員,企業(yè)法定代表人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在賬戶中心確認(rèn)授權(quán)。
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怎么下載企業(yè)所得稅的期間費(fèi)用明細(xì)表
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/21 16:16
#稅務(wù)#
好,你這個(gè)表格之前填寫過嗎?
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就是說: 1.增值稅一般納稅人申報(bào)表,.一般情況下,33欄“其中:欠繳稅額”應(yīng)該是0,是嗎? 2.在上期欠稅時(shí),因?yàn)?0欄是0,導(dǎo)致27欄本期已繳稅額變小,從而這個(gè)欠稅就體現(xiàn)在33欄“其中:欠繳稅額”里面,是嗎? 3.以后清繳稅款時(shí),因?yàn)?1欄有清繳欠稅數(shù)據(jù),從而使27欄變大,進(jìn)而使33欄變小,是嗎? 4.就是說27、30、31、33欄,都不參與計(jì)算本期應(yīng)納稅額,是嗎?這些欄的意義是什么?是為了計(jì)算企業(yè)開業(yè)以來累計(jì)欠繳稅款多少嗎?
向陽老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:34
#稅務(wù)#
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
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老師,您好,我想問下單位自己生產(chǎn)的產(chǎn)品福利發(fā)放給員工是不是不用交增值稅,單位外購(gòu)產(chǎn)品福利發(fā)放給員工是不是要交增值稅?
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:02/26 21:34
#稅務(wù)#
你好,自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)給員工需要繳納增值稅,外購(gòu)不用
?閱讀? 12802
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開票金額和合同金額對(duì)不上(開票金額小于合同金額,差額一千多)。這種情況可以嗎,或者后續(xù)再開一點(diǎn)金額出來和合同里面的金額對(duì)上,這樣行嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:07/04 10:56
#稅務(wù)#
您好,這種情況是可以的
?閱讀? 12786
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老師,知道稅負(fù)率是千分之1.2,毛利率0.01,成本有材料和銷售運(yùn)費(fèi),,銷售收入100,材料96稅點(diǎn)13,運(yùn)費(fèi)是9個(gè)點(diǎn),怎么算出運(yùn)費(fèi)是多少。所得稅稅率是萬分之一
冉老師
??|
提問時(shí)間:10/04 09:02
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,稍等一下的
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小規(guī)模納稅人每月可免費(fèi)開具3萬元免稅發(fā)票。在我國(guó),對(duì)于需要繳納增值稅的小規(guī)模納稅人,包括個(gè)體戶在內(nèi),一般每月的起征點(diǎn)為3萬元。也就是說,只要每月開具的發(fā)票數(shù)額不超過 3萬元,就可以享受免稅的優(yōu)惠政策。-年可免費(fèi)開具的免稅發(fā)票數(shù)額為36萬元。由于每月可以免費(fèi)開具3萬元的免稅發(fā)票,因此一年12個(gè)月下來,可以免費(fèi)開具的免稅發(fā)票數(shù)額就是3萬元乘以12個(gè)月,即36萬元
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/21 14:26
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在每季度30萬的免稅額的呢
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員工在同一個(gè)老板名下的多家公司任職,個(gè)人所得稅怎么申報(bào)
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/24 15:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 只能兩家公司申報(bào)工資個(gè)稅 一家扣除五千 另一家全額交稅 其他的得按照勞務(wù)申報(bào)
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老師,您好!請(qǐng)問開票時(shí)批量導(dǎo)入提示稅率格式錯(cuò)誤,稅率是個(gè)什么格式呢?
玲老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:20
#稅務(wù)#
你好,您是先導(dǎo)出去這個(gè)表,然后再導(dǎo)進(jìn)來,這個(gè)格式就對(duì)。
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將委托乙企業(yè)加工高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品,94%通過各直播帶貨平臺(tái)銷售,不含稅銷售額6000萬,1%作為帶貨主播,直播時(shí)試用樣品,算出來乙企業(yè)代扣代繳的消費(fèi)稅是550.59,老師,他這個(gè)帶貨主播自行繳納的消費(fèi)稅,為什么是用6000除以94%再乘94%再減去550.59乘以5%加94%呀
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/22 20:09
#稅務(wù)#
您好,麻煩您把計(jì)算過程用計(jì)算式發(fā)下
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老師,招待費(fèi)主要包括哪些?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/26 16:41
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括: 1、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而宴請(qǐng)或工作餐的開支; 2、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要贈(zèng)送紀(jì)念品的開支; 3、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的旅游景點(diǎn)參觀費(fèi)和交通費(fèi)及其他費(fèi)用的開支; 4、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)關(guān)系人員的差旅費(fèi)開支。
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