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匯算清繳后繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/11 16:20
#稅務(wù)#
借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
?閱讀? 34
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老師退的去年多交的稅費怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/11 16:19
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配
?閱讀? 31
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老師您好,房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅季報 第四行 加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額需要填嗎?是按收取預(yù)收款/1.09是嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:07/11 16:19
#稅務(wù)#
如果有預(yù)收款就需要填寫 按照預(yù)收款/1.09*當(dāng)?shù)匾?guī)定的毛利率
?閱讀? 15
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委托其他公司辦理資質(zhì),支付的錢要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:19
#稅務(wù)#
支付的錢,不要交印花稅
?閱讀? 14
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老師您好,請問房地產(chǎn)公司與測繪公司簽訂的測繪委托書及工程測量合同需要交印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 16:16
#稅務(wù)#
你好,這個一般是 不需要的。
?閱讀? 17
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小規(guī)模收到24年所得稅退稅款,會計分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:07/11 16:15
#稅務(wù)#
你好,你這個借銀行存款貸。利潤分配未分配利潤。
?閱讀? 18
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我們公司為一般納稅人公司,總共有3個主體,公司規(guī)模不大,總共30多號人,就是分主體在運營。A家生產(chǎn)燃料電池電堆,B家生產(chǎn)飛控,無人機(這家為母公司)都為國高新企業(yè)。B投資另外兩家,現(xiàn)在想以C家公司作為主要銷售公司,對外與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同。目前這家剛成立不久,后續(xù)主打經(jīng)營這家為主,也想申請國高及研發(fā)補助項目。業(yè)務(wù)方面就直接向其他兩家走內(nèi)部采購,按正常售價的80%進行銷售交易,作為財務(wù),應(yīng)該如何合規(guī)操作,規(guī)避風(fēng)險,內(nèi)部如何操作比較高效。目前公司有專門的法務(wù),內(nèi)部交易合同也已統(tǒng)一,采購合同簽訂后,物流是否直接由生產(chǎn)地發(fā)客戶?有哪些方面需要財務(wù)經(jīng)理注意的?內(nèi)部一定要走采購申請流程嗎?可以簡化嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/11 16:15
#稅務(wù)#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
?閱讀? 43
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老師,我六月份增值稅期末留抵,7月份抵減了之后要交增值稅,那我這個月怎么做會計憑證
宋生老師
??|
提問時間:07/11 16:15
#稅務(wù)#
你好,你這個在7月份計算出要交的稅,然后做下面的憑證。 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
?閱讀? 18
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開票名稱:金屬制品*管線部件,印花稅稅種認定是承攬合同,那這個金額是填開票不含稅金額還是加上購進得原材料和庫存商品?
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:12
#稅務(wù)#
這個金額是填開票不含稅金額
?閱讀? 11
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公司投資一家公司,占股20%,每月按照財務(wù)報表確認長投的投資收益。這部分投資收益,屬于季度所得稅預(yù)繳股息紅利收入免稅的范疇嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 16:11
#稅務(wù)#
那個不需要交稅的,屬于申報時做減計收入處理
?閱讀? 17
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老師,我們是子公司,也就是被控股的乙方,,但是我們的經(jīng)營主要用的是母公司的機械,我們可以把機械買過來嗎,然后由控股公司給我們開票,稅務(wù)合法嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/11 16:11
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,沒關(guān)系
?閱讀? 18
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老師您好,我們是牙科診所,給醫(yī)療公司轉(zhuǎn)賬買耗材,過一個月公司把錢退回來了,再讓重新打別的賬戶,這個會計分錄怎么寫
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 16:11
#稅務(wù)#
退回做打款相反的分錄就行
?閱讀? 10
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你好,紙質(zhì)的定額的餐費發(fā)票還能用嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 16:09
#稅務(wù)#
你好,是的,這個現(xiàn)在還是有,只是不多了。
?閱讀? 16
?收藏? 0
企業(yè)跟企業(yè)之間借款 應(yīng)怎么入賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 16:09
#稅務(wù)#
掛其他應(yīng)付款科目
?閱讀? 25
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跨年沖紅發(fā)票是否需要調(diào)成本
宋生老師
??|
提問時間:07/11 16:08
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要調(diào)整的。
?閱讀? 27
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繳納上一年殘保金,職工人數(shù)怎么計算,若公司沒有殘保金稅種,需申請此稅種嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 16:06
#稅務(wù)#
繳納上一年殘保金,職工人數(shù)是1-12月人數(shù)合計/12 聯(lián)系12366做稅種認定
?閱讀? 17
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開票加稅點錢,是另收費嗎?還是加入發(fā)票里?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 16:06
#稅務(wù)#
那個是加在收入開票
?閱讀? 11
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老師15號那天還可以報稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:04
#稅務(wù)#
15號那天還可以報稅的。
?閱讀? 10
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老師,這什么意思?要怎樣處理?1762474.74是這季度不含稅收入,按1% 計
郭老師
??|
提問時間:07/11 15:58
#稅務(wù)#
這里忽略就行,你有無票收入的,照樣減免2%。
?閱讀? 12
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老師你好,小型微利企業(yè)認定標(biāo)準是怎樣的呢?是按季度平均值還是按那個季度末的那個資產(chǎn)總額呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/11 15:58
#稅務(wù)#
您好,是按季度平均值, 小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)
?閱讀? 16
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老師,我們開出發(fā)票的銀行賬號,開戶行名稱可以修改嗎
文文老師
??|
提問時間:07/11 15:57
#稅務(wù)#
開戶行名稱可以修改
?閱讀? 14
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一張報關(guān)單對應(yīng)兩張收匯憑證,對應(yīng)的出口貨物收匯情況表中的出口信息欄中的信息是對應(yīng)報關(guān)單總計金額填還是按下面收匯信息填?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 15:55
#稅務(wù)#
出口貨物收匯情況表中的出口信息欄應(yīng)按照報關(guān)單總計金額填寫
?閱讀? 33
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老師,增值稅期末留抵的時候怎么做會計憑證
宋生老師
??|
提問時間:07/11 15:54
#稅務(wù)#
你好,留底不需要單獨做分錄了。
?閱讀? 20
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老師好,這邊去年底成立的新公司,這二天做的稅務(wù)登記,但是查看電子稅務(wù)局數(shù)電發(fā)票中取得發(fā)票的信息沒有,這個怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 15:51
#稅務(wù)#
你叫稅局做稅種認定沒呢?
?閱讀? 16
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印花稅按次申報怎么選擇所屬期
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 15:51
#稅務(wù)#
經(jīng)常發(fā)生的就按季度,否則就按次
?閱讀? 22
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個稅5月是0申報(當(dāng)時未發(fā)工資),申報期后才發(fā)的工資,這個怎么補繳個稅呀(4月工資已發(fā)),現(xiàn)在又該6月申報了,應(yīng)該是0申報(5月工資未發(fā)) ,我剛剛把四月的工資填進去,但是稅額和之前計算出來的不一樣呢?
郭老師
??|
提問時間:07/11 15:50
#稅務(wù)#
發(fā)放的次月申報個稅,5月份發(fā)放的那6月份申報個稅就行。
?閱讀? 22
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留底稅額應(yīng)該怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 15:43
#稅務(wù)#
你好,那個不需要做分錄
?閱讀? 15
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老師,您好!請教您 企業(yè)直接在外采購商品贈送客戶,這個是否需要視同銷售呢?還是直接入銷售費用-廣告費和業(yè)務(wù)招待費呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 15:42
#稅務(wù)#
1、采購 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅
?閱讀? 19
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請教老師:公司6月末收到1000現(xiàn)金的咨詢費,出納7月初才存入銀行。問題是在做資產(chǎn)負債表時,貨幣資金欄和銀行對賬多出1000。這種情況如何解決?銀行季度對賬那邊是提交平還是不平?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/11 15:39
#稅務(wù)#
你好,你收到錢的時候如何做的分錄。
?閱讀? 20
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老師請問下,我們?nèi)ツ昀麧櫶澚?0萬, 我做匯算的時候有個房租發(fā)票24萬沒有發(fā)票回來 要做納稅調(diào)增24,30-24=6萬的虧損,今年老板說要做到31萬-去年的虧塤30=1要交企業(yè)稅+房租24萬的房租發(fā)票12000的稅,搞不懂去年是虧的6萬呀,幫我解釋一下
鄒老師
??|
提問時間:07/11 15:36
#稅務(wù)#
你好,去年會計上虧損是30萬,但是稅法認可的虧損是6萬
?閱讀? 21
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