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行政復(fù)議和訴訟是不是相反的日期規(guī)定,復(fù)議是5日內(nèi)決定是否受理,訴訟是7日, 復(fù)議是受理后7日內(nèi)將副本發(fā)送給被申請人,訴訟是5日內(nèi),這個訴訟包括行政和民訴和刑訴,是這樣嗎?
薇老師
??|
提問時(shí)間:05/28 21:30
#稅務(wù)師#
您好,正在解答中請稍等。
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實(shí)施假冒出口或其他欺騙手段,其他欺騙手段指哪些?
波德老師
??|
提問時(shí)間:05/28 20:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,比如虛構(gòu)產(chǎn)品數(shù)量
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老師,您好!匯算清繳“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”里折舊的數(shù)據(jù)是根據(jù)累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷科目進(jìn)行填寫吧,跟計(jì)提的費(fèi)用項(xiàng)目沒有關(guān)系吧
青老師
??|
提問時(shí)間:04/20 15:23
#稅務(wù)師#
你好; 是的;按照你折舊和分?jǐn)倲?shù)據(jù)寫哈
?閱讀? 10770
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老師108題,為何這個b也要選?預(yù)交增值稅不是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅嗎?
青老師
??|
提問時(shí)間:04/25 12:13
#稅務(wù)師#
你好;這題 其實(shí)是有異議的; B這個應(yīng)該是如果是當(dāng)月預(yù)交的增值稅應(yīng)該記入 你說的這個科目的
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老師你好!殘保金的工資取數(shù)總額到底是 借:應(yīng)付職工薪酬 還是貸方數(shù)。說法不一,請老師指導(dǎo)。謝謝!
薇老師
??|
提問時(shí)間:08/30 14:55
#稅務(wù)師#
您好,是借方應(yīng)發(fā)數(shù)。
?閱讀? 10767
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我們公司賣掉舊車,買入一輛新車,由于買新車的那家公司和一個二手車公司有合作關(guān)系,就是我們把舊車賣個那家二手車公司可以在買新車的時(shí)候抵減5千塊錢,那我在收到新車發(fā)票的時(shí)候如何處理呢,發(fā)票是正常的全額發(fā)票,但是我們付出去的錢是少著5千,這個怎么處理啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:54
#稅務(wù)師#
你好,借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款5000,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
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資源稅外購扣除中,計(jì)算扣減金額以本地稅率計(jì)算,本地稅率是購進(jìn)方還是銷售方
波德老師
??|
提問時(shí)間:05/25 18:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,按照購入資源方稅率計(jì)算
?閱讀? 10765
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對實(shí)體從舊,程序從新原則還是不太理解,請老師再講一下,謝謝
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 18:20
#稅務(wù)師#
您好,1,實(shí)體類相對固定,改動不會太大。舉個例子,將人看作一個實(shí)體類,那么他的字段無非是名字等等。加上經(jīng)過一段時(shí)間的改進(jìn),實(shí)體類大多比較完善,如果新建立的實(shí)體類可能不如舊的全。因此要從舊。 2,對于程序,我認(rèn)為程序是多個函數(shù)和屬性構(gòu)成的集合。因?yàn)樾枨笫遣粩嘧兓?,所以函?shù)也是不斷的新增和修改。另外對應(yīng)編程語言來說,他也是不斷進(jìn)步的,越來越多的語法糖,更高效的底層等等。所以程序要從新。
?閱讀? 10764
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老師您好,我們公司進(jìn)的A產(chǎn)品收到的是普票,開銷項(xiàng)發(fā)票A產(chǎn)品開的是專票,能用公司B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣A產(chǎn)品的銷項(xiàng)嗎,需要進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)產(chǎn)品統(tǒng)一嗎,不統(tǒng)一抵扣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/23 14:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,增值稅是購進(jìn)扣除法,而不是領(lǐng)用或銷售抵扣法可以的 沒有銷售出去也可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
?閱讀? 10761
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公司貸款購買車,貸款公司直接把貸款金額轉(zhuǎn)給了車行,我應(yīng)該怎么做賬
若素老師
??|
提問時(shí)間:04/24 13:55
#稅務(wù)師#
借固定資產(chǎn)貸長期借款或者短期借款。
?閱讀? 10760
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老師一般納稅人增值稅怎么算
東老師
??|
提問時(shí)間:05/26 19:03
#稅務(wù)師#
你好,一般納稅人的增值稅是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算的。
?閱讀? 10759
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合伙企業(yè)(普通和有限)向合伙企業(yè)以外的人轉(zhuǎn)讓都需要一致同意?有限和股份公司向后股東以外的人轉(zhuǎn)讓都是過半數(shù)?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/28 21:22
#稅務(wù)師#
您好,是的 1.除合伙協(xié)議另有約定外,普通合伙人向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓其在合伙企業(yè)中的全部或者部分財(cái)產(chǎn)份額時(shí),須經(jīng)“其他合伙人一致”同意 2.《公司法》第71條第2款規(guī)定:“ 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意”。 “其他股東過半數(shù)”是指其他股東人數(shù)過半數(shù),并非指其他股東所持表決權(quán)過半數(shù),也并非指其他股東所持股權(quán)過半數(shù)。“過半數(shù)”是指超過一半,
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老師,經(jīng)營所得個人所得稅最新稅率表?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/24 17:45
#稅務(wù)師#
可以參考這個利潤100萬以內(nèi)的可以減半,這個是沒有減半的
?閱讀? 10758
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我們公司收購了一家公司,對方需要給我們開具增值稅發(fā)票嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/30 13:23
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不需要的
?閱讀? 10753
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請問,律師事務(wù)所的合伙人直接可以享受30%扣除嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/16 22:42
#稅務(wù)師#
你好,可以的,是指律師的收入,不一定特指抽成, 除了合伙人以外的提成律師都可以享受30%的無票辦案費(fèi)用 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于律師事務(wù)所從業(yè)人員取得收入征收個人所得稅有關(guān)業(yè)務(wù)問題的通知》(國稅發(fā)[2000]149號)第五條第二款,這個扣除比例由原來的30%上調(diào)至35%了哦,按照最新的規(guī)定執(zhí)行。
?閱讀? 10751
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如果總公司是小微企業(yè),那么分支機(jī)構(gòu)可以是小微企業(yè)嗎,分公司是獨(dú)立核算的
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/07 15:24
#稅務(wù)師#
分支機(jī)構(gòu)不可以是小微企業(yè)
?閱讀? 10750
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老師留存收益資本成本是不是不用考慮每股籌資費(fèi)用率
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/11 15:15
#稅務(wù)師#
留存收益資本成本,不用考慮每股籌資費(fèi)用率
?閱讀? 10747
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選項(xiàng)C d e 麻煩細(xì)說什么意思 沒看懂
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 03:13
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 10746
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我這課程有出口退稅的申報(bào)操作流程沒
若素老師
??|
提問時(shí)間:04/23 16:00
#稅務(wù)師#
你好 課程問題要咨詢官網(wǎng)客服
?閱讀? 10746
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請問老師,甲單位,出租房子給乙單位,甲單位代收電費(fèi),但是乙單位安排個人來到甲單位支付的電費(fèi),請問甲單位可以給乙單位開專票嗎?因?yàn)椴皇枪珜Ц兜摹?/a>
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/29 10:41
#稅務(wù)師#
您好 甲單位可以給乙單位開專票 然后個人支付款項(xiàng)的時(shí)候您單位開現(xiàn)金收款收據(jù) 對公入賬
?閱讀? 10744
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老師,實(shí)務(wù)當(dāng)中,土增清算表中,申報(bào)數(shù)與表格后面普通住宅和非普通住宅分?jǐn)倲?shù)的總數(shù)不一致,是什么原因
耿老師
??|
提問時(shí)間:05/23 07:08
#稅務(wù)師#
你好!在土地增值稅清算過程中,如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)與表格后面普通住宅和非普通住宅分?jǐn)倲?shù)的總數(shù)不一致,可能的原因如下: 1. **分?jǐn)偡椒ㄟx擇**:如果在成本分?jǐn)倳r(shí)選擇了不同的方法,例如按占地面積或建筑面積進(jìn)行分?jǐn)?,可能會?dǎo)致不同類型的建筑物土地成本分?jǐn)偛痪瑥亩绊懽罱K的增值額計(jì)算。 2. **數(shù)據(jù)錄入錯誤**:在進(jìn)行申報(bào)表填寫時(shí),可能會因?yàn)殇浫脲e誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。這包括計(jì)算錯誤、填報(bào)錯誤或者是理解申報(bào)表要求不當(dāng)?shù)取?3. **規(guī)劃和測繪差異**:如果依據(jù)的修建性詳細(xì)規(guī)劃圖及相關(guān)規(guī)劃文件與房屋建筑面積測繪報(bào)告之間存在差異,也可能導(dǎo)致分?jǐn)偤蟮臄?shù)值出現(xiàn)不一致。 4. **扣除項(xiàng)目金額計(jì)算**:在計(jì)算增值額時(shí),需要從轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)收入總額中扣除項(xiàng)目金額,包括取得土地使用權(quán)支付金額等。如果這些金額計(jì)算不準(zhǔn)確,也會影響最終的增值額。 5. **政策理解與適用**:對于包含普通住宅和非普通住宅的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,應(yīng)分別計(jì)算增值額,并且根據(jù)不同的政策規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。如果對政策的理解和適用有誤,也可能導(dǎo)致不一致的情況發(fā)生。 總的來說,當(dāng)遇到這種情況時(shí),建議仔細(xì)核對申報(bào)表的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和計(jì)算過程,確保所有信息的準(zhǔn)確無誤。同時(shí),參考國家稅務(wù)總局發(fā)布的最新土地增值稅清算納稅申報(bào)表的填表說明,按照規(guī)定正確填寫相關(guān)信息。如有必要,可以咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或者直接聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取幫助,以確保合規(guī)且正確的完成土地增值稅的申報(bào)工作。
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我們小規(guī)模納稅人,付電費(fèi)給我們開了13個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)專票,我怎么記,對小規(guī)模來說收到幾個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好一些
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/23 16:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng) 收普票就可以
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請問老師,這個在計(jì)算稅額時(shí)為什么把50萬單獨(dú)按25%算?50是什么?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/29 07:01
#稅務(wù)師#
您好,這個題干能截圖發(fā)一下么,75.5都不超100的,是不是時(shí)間搞錯了
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老師,沖去年的管理費(fèi)用,怎么做分錄
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/26 20:42
#稅務(wù)師#
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以不做追溯直接計(jì)入當(dāng)年,直接沖減; 或是使用使用利潤分配-未分配利潤代替損益,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則使用以前年度損益調(diào)整代替損益。 借:以前年度損益調(diào)整紅字, 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則利潤分配-未分配利潤紅字, 貸:應(yīng)收賬款紅字。
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請問老師,集團(tuán)首都利息收入,開的是免稅發(fā)票,為什么是免稅呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/24 16:29
#稅務(wù)師#
如果符合統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)的條件,資金統(tǒng)借方按規(guī)定收取的利息是免征增值稅的。
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老師,稅務(wù)師證書審核總是待審核是怎么回事啊[捂臉]到現(xiàn)在還是
若素老師
??|
提問時(shí)間:04/23 11:12
#稅務(wù)師#
你好,把您當(dāng)?shù)氐闹卸悈f(xié)的電話問一下。
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老師,購入廠房,上個月記 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款;現(xiàn)需要修改為:借:無形資產(chǎn)-土地,固定資產(chǎn)-房屋 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款;如何調(diào)整,1、先整筆紅沖嗎?2、再做正確的分錄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 15:42
#稅務(wù)師#
你好,可以直接借無形資產(chǎn)貸固定資產(chǎn)。
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老師,請問申報(bào)年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年8月份有張辦公費(fèi)用票沒入賬,該怎么操作?想把它放到去年入賬。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/29 21:12
#稅務(wù)師#
您好,你現(xiàn)在沒法反結(jié)賬了吧這個
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老師,收入的確定商業(yè)折扣不應(yīng)該按照折扣之前的金額嗎?現(xiàn)金折扣才是折扣之后?
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:05/23 17:57
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),商業(yè)折扣是按照扣除后的金額,現(xiàn)金折扣在發(fā)生時(shí)沖減收入。
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老師,匯算清繳主表里已經(jīng)有了營業(yè)外支出這項(xiàng)了,納稅調(diào)整表里還用填這項(xiàng)嗎,
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/24 03:13
#稅務(wù)師#
你好,如果滿足扣除條件,并且沒有稅會差異,可以不填寫
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