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實施假冒出口或其他欺騙手段,其他欺騙手段指哪些?
波德老師
??|
提問時間:05/28 20:31
#稅務師#
同學你好,比如虛構(gòu)產(chǎn)品數(shù)量
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行政復議和訴訟是不是相反的日期規(guī)定,復議是5日內(nèi)決定是否受理,訴訟是7日, 復議是受理后7日內(nèi)將副本發(fā)送給被申請人,訴訟是5日內(nèi),這個訴訟包括行政和民訴和刑訴,是這樣嗎?
薇老師
??|
提問時間:05/28 21:30
#稅務師#
您好,正在解答中請稍等。
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老師,您好!匯算清繳“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表”里折舊的數(shù)據(jù)是根據(jù)累計折舊和累計攤銷科目進行填寫吧,跟計提的費用項目沒有關系吧
青老師
??|
提問時間:04/20 15:23
#稅務師#
你好; 是的;按照你折舊和分攤數(shù)據(jù)寫哈
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老師你好!殘保金的工資取數(shù)總額到底是 借:應付職工薪酬 還是貸方數(shù)。說法不一,請老師指導。謝謝!
薇老師
??|
提問時間:08/30 14:55
#稅務師#
您好,是借方應發(fā)數(shù)。
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老師108題,為何這個b也要選?預交增值稅不是應交稅費-預交增值稅嗎?
青老師
??|
提問時間:04/25 12:13
#稅務師#
你好;這題 其實是有異議的; B這個應該是如果是當月預交的增值稅應該記入 你說的這個科目的
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我們公司賣掉舊車,買入一輛新車,由于買新車的那家公司和一個二手車公司有合作關系,就是我們把舊車賣個那家二手車公司可以在買新車的時候抵減5千塊錢,那我在收到新車發(fā)票的時候如何處理呢,發(fā)票是正常的全額發(fā)票,但是我們付出去的錢是少著5千,這個怎么處理啊
郭老師
??|
提問時間:05/31 11:54
#稅務師#
你好,借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn), 借應收賬款5000,貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
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資源稅外購扣除中,計算扣減金額以本地稅率計算,本地稅率是購進方還是銷售方
波德老師
??|
提問時間:05/25 18:07
#稅務師#
同學你好,按照購入資源方稅率計算
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對實體從舊,程序從新原則還是不太理解,請老師再講一下,謝謝
廖君老師
??|
提問時間:05/27 18:20
#稅務師#
您好,1,實體類相對固定,改動不會太大。舉個例子,將人看作一個實體類,那么他的字段無非是名字等等。加上經(jīng)過一段時間的改進,實體類大多比較完善,如果新建立的實體類可能不如舊的全。因此要從舊。 2,對于程序,我認為程序是多個函數(shù)和屬性構(gòu)成的集合。因為需求是不斷變化的,所以函數(shù)也是不斷的新增和修改。另外對應編程語言來說,他也是不斷進步的,越來越多的語法糖,更高效的底層等等。所以程序要從新。
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老師您好,我們公司進的A產(chǎn)品收到的是普票,開銷項發(fā)票A產(chǎn)品開的是專票,能用公司B產(chǎn)品的進項抵扣A產(chǎn)品的銷項嗎,需要進項銷項產(chǎn)品統(tǒng)一嗎,不統(tǒng)一抵扣有稅務風險嗎
易 老師
??|
提問時間:04/23 14:12
#稅務師#
同學您好,增值稅是購進扣除法,而不是領用或銷售抵扣法可以的 沒有銷售出去也可以進項抵扣
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老師一般納稅人增值稅怎么算
東老師
??|
提問時間:05/26 19:03
#稅務師#
你好,一般納稅人的增值稅是銷項稅額減去進項稅額來計算的。
?閱讀? 10757
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老師,經(jīng)營所得個人所得稅最新稅率表?
郭老師
??|
提問時間:04/24 17:45
#稅務師#
可以參考這個利潤100萬以內(nèi)的可以減半,這個是沒有減半的
?閱讀? 10756
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公司貸款購買車,貸款公司直接把貸款金額轉(zhuǎn)給了車行,我應該怎么做賬
若素老師
??|
提問時間:04/24 13:55
#稅務師#
借固定資產(chǎn)貸長期借款或者短期借款。
?閱讀? 10756
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我們公司收購了一家公司,對方需要給我們開具增值稅發(fā)票嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/30 13:23
#稅務師#
同學,你好 不需要的
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請問,律師事務所的合伙人直接可以享受30%扣除嗎
冉老師
??|
提問時間:08/16 22:42
#稅務師#
你好,可以的,是指律師的收入,不一定特指抽成, 除了合伙人以外的提成律師都可以享受30%的無票辦案費用 根據(jù)《國家稅務總局關于律師事務所從業(yè)人員取得收入征收個人所得稅有關業(yè)務問題的通知》(國稅發(fā)[2000]149號)第五條第二款,這個扣除比例由原來的30%上調(diào)至35%了哦,按照最新的規(guī)定執(zhí)行。
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合伙企業(yè)(普通和有限)向合伙企業(yè)以外的人轉(zhuǎn)讓都需要一致同意?有限和股份公司向后股東以外的人轉(zhuǎn)讓都是過半數(shù)?
廖君老師
??|
提問時間:05/28 21:22
#稅務師#
您好,是的 1.除合伙協(xié)議另有約定外,普通合伙人向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓其在合伙企業(yè)中的全部或者部分財產(chǎn)份額時,須經(jīng)“其他合伙人一致”同意 2.《公司法》第71條第2款規(guī)定:“ 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意”。 “其他股東過半數(shù)”是指其他股東人數(shù)過半數(shù),并非指其他股東所持表決權(quán)過半數(shù),也并非指其他股東所持股權(quán)過半數(shù)。“過半數(shù)”是指超過一半,
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如果總公司是小微企業(yè),那么分支機構(gòu)可以是小微企業(yè)嗎,分公司是獨立核算的
文文老師
??|
提問時間:08/07 15:24
#稅務師#
分支機構(gòu)不可以是小微企業(yè)
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我這課程有出口退稅的申報操作流程沒
若素老師
??|
提問時間:04/23 16:00
#稅務師#
你好 課程問題要咨詢官網(wǎng)客服
?閱讀? 10746
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老師留存收益資本成本是不是不用考慮每股籌資費用率
文文老師
??|
提問時間:06/11 15:15
#稅務師#
留存收益資本成本,不用考慮每股籌資費用率
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請問老師,甲單位,出租房子給乙單位,甲單位代收電費,但是乙單位安排個人來到甲單位支付的電費,請問甲單位可以給乙單位開專票嗎?因為不是公對公支付的。
bamboo老師
??|
提問時間:05/29 10:41
#稅務師#
您好 甲單位可以給乙單位開專票 然后個人支付款項的時候您單位開現(xiàn)金收款收據(jù) 對公入賬
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選項C d e 麻煩細說什么意思 沒看懂
廖君老師
??|
提問時間:05/27 03:13
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 10742
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我們小規(guī)模納稅人,付電費給我們開了13個點的進項專票,我怎么記,對小規(guī)模來說收到幾個點的進項發(fā)票好一些
樸老師
??|
提問時間:04/23 16:32
#稅務師#
同學你好 這個小規(guī)模沒有進項 收普票就可以
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老師,實務當中,土增清算表中,申報數(shù)與表格后面普通住宅和非普通住宅分攤數(shù)的總數(shù)不一致,是什么原因
耿老師
??|
提問時間:05/23 07:08
#稅務師#
你好!在土地增值稅清算過程中,如果發(fā)現(xiàn)申報數(shù)與表格后面普通住宅和非普通住宅分攤數(shù)的總數(shù)不一致,可能的原因如下: 1. **分攤方法選擇**:如果在成本分攤時選擇了不同的方法,例如按占地面積或建筑面積進行分攤,可能會導致不同類型的建筑物土地成本分攤不均,從而影響最終的增值額計算。 2. **數(shù)據(jù)錄入錯誤**:在進行申報表填寫時,可能會因為錄入錯誤導致數(shù)據(jù)不一致。這包括計算錯誤、填報錯誤或者是理解申報表要求不當?shù)取?3. **規(guī)劃和測繪差異**:如果依據(jù)的修建性詳細規(guī)劃圖及相關規(guī)劃文件與房屋建筑面積測繪報告之間存在差異,也可能導致分攤后的數(shù)值出現(xiàn)不一致。 4. **扣除項目金額計算**:在計算增值額時,需要從轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)收入總額中扣除項目金額,包括取得土地使用權(quán)支付金額等。如果這些金額計算不準確,也會影響最終的增值額。 5. **政策理解與適用**:對于包含普通住宅和非普通住宅的房地產(chǎn)開發(fā)項目,應分別計算增值額,并且根據(jù)不同的政策規(guī)定進行申報。如果對政策的理解和適用有誤,也可能導致不一致的情況發(fā)生。 總的來說,當遇到這種情況時,建議仔細核對申報表的各項數(shù)據(jù)和計算過程,確保所有信息的準確無誤。同時,參考國家稅務總局發(fā)布的最新土地增值稅清算納稅申報表的填表說明,按照規(guī)定正確填寫相關信息。如有必要,可以咨詢專業(yè)的稅務顧問或者直接聯(lián)系稅務機關獲取幫助,以確保合規(guī)且正確的完成土地增值稅的申報工作。
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老師,稅務師證書審核總是待審核是怎么回事啊[捂臉]到現(xiàn)在還是
若素老師
??|
提問時間:04/23 11:12
#稅務師#
你好,把您當?shù)氐闹卸悈f(xié)的電話問一下。
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老師,沖去年的管理費用,怎么做分錄
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 20:42
#稅務師#
小企業(yè)會計準則可以不做追溯直接計入當年,直接沖減; 或是使用使用利潤分配-未分配利潤代替損益,企業(yè)會計準則使用以前年度損益調(diào)整代替損益。 借:以前年度損益調(diào)整紅字, 小企業(yè)會計準則利潤分配-未分配利潤紅字, 貸:應收賬款紅字。
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老師,購入廠房,上個月記 借:固定資產(chǎn) 應交稅費 -進項 貸:銀行存款;現(xiàn)需要修改為:借:無形資產(chǎn)-土地,固定資產(chǎn)-房屋 應交稅費-進項,貸:銀行存款;如何調(diào)整,1、先整筆紅沖嗎?2、再做正確的分錄?
郭老師
??|
提問時間:06/11 15:42
#稅務師#
你好,可以直接借無形資產(chǎn)貸固定資產(chǎn)。
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老師,請問申報年報時發(fā)現(xiàn)去年8月份有張辦公費用票沒入賬,該怎么操作?想把它放到去年入賬。
小鎖老師
??|
提問時間:05/29 21:12
#稅務師#
您好,你現(xiàn)在沒法反結(jié)賬了吧這個
?閱讀? 10739
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請問老師,這個在計算稅額時為什么把50萬單獨按25%算?50是什么?
廖君老師
??|
提問時間:05/29 07:01
#稅務師#
您好,這個題干能截圖發(fā)一下么,75.5都不超100的,是不是時間搞錯了
?閱讀? 10739
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請問老師,集團首都利息收入,開的是免稅發(fā)票,為什么是免稅呢
文文老師
??|
提問時間:04/24 16:29
#稅務師#
如果符合統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務的條件,資金統(tǒng)借方按規(guī)定收取的利息是免征增值稅的。
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老師,收入的確定商業(yè)折扣不應該按照折扣之前的金額嗎?現(xiàn)金折扣才是折扣之后?
小敏敏老師
??|
提問時間:05/23 17:57
#稅務師#
你好,同學,商業(yè)折扣是按照扣除后的金額,現(xiàn)金折扣在發(fā)生時沖減收入。
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老師,匯算清繳主表里已經(jīng)有了營業(yè)外支出這項了,納稅調(diào)整表里還用填這項嗎,
小林老師
??|
提問時間:05/24 03:13
#稅務師#
你好,如果滿足扣除條件,并且沒有稅會差異,可以不填寫
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