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老師我們公司上年度企業(yè)所得稅繳納8萬,今年繳納8千,會不會有異常提示
小菲老師
??|
提問時間:05/22 11:12
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個不會的
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老師,由于生產(chǎn)的渣油質(zhì)量達不到客戶要求,一直賣不出去,只能交由有資質(zhì)的單位處理,還要支付處置單位一定的處置費用,這樣的賬務(wù)如何處理,會計分錄是不是這樣的:支付對方處置費時,借:制造費用~處置費 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)處置存貨渣油 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品~渣油 老師,這樣處理對不?渣油的成本安賬上的成本轉(zhuǎn)就可以吧,請老師指教
嬋老師
??|
提問時間:06/05 08:53
#稅務(wù)#
你這是委托其他單位代理加工后再出售,還是直接就報廢處置呢?
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這道題該怎么計算
小曦老師
??|
提問時間:10/29 22:41
#稅務(wù)#
您好,這個是求現(xiàn)值的,年金現(xiàn)值,預(yù)付年金現(xiàn)值和復(fù)利現(xiàn)值,哪個小就選哪個方案
?閱讀? 13014
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基本情況:某股東不在企業(yè)任職,沒有實際工作,也沒與該企業(yè)簽訂勞動合同,平時也沒有工資。 問題:1. 需要每月在自然人電子稅務(wù)系統(tǒng)上填寫申報該股東的個人收入和個稅嗎?2. 需要在申報企業(yè)所得稅時的“從業(yè)人數(shù)”一欄中算上該股東嗎?
apple老師
??|
提問時間:10/28 04:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。 1. 個稅申報的前提就是要有勞動合同的。且要有收入,那么,他啥都沒有 不用申報個稅 2.他與本公司幾乎除了股東身份外,啥業(yè)務(wù)都沒有,因此,所得稅報表的 從業(yè)人數(shù) 也不用填寫。這就類似于,公司的章程里 寫了哪些自然人是監(jiān)事 其實 這個人只是個名字存在,卻和單位沒有其他實質(zhì)性關(guān)系
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公司本期入賬一筆營業(yè)外收入,此收入為原應(yīng)支付給工程方的尾款,由于達不到驗收標準,項目中止并且取消付款,因此從應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 請問對該筆營業(yè)外收入的增值稅稅務(wù)處理意見
miao
??|
提問時間:10/02 20:44
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,以開票的增值稅可以抵扣
?閱讀? 13009
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開普票的商品不是自己經(jīng)營的商品可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:58
#稅務(wù)#
你好,你有這個經(jīng)營范圍,實際有銷售就行
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老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)招待費扣除基數(shù)是 主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入+銷售未完工產(chǎn)品的收入-銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認的銷售收入,老師請問,銷售未完工產(chǎn)品的收入是指的預(yù)收賬款本年貸方發(fā)生數(shù)/1+稅率嗎?銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認的銷售收入指的是當年預(yù)收賬款借方數(shù)嗎?
岳老師
??|
提問時間:09/03 21:29
#稅務(wù)#
不是您理解這樣的。就是:主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入
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老師你好,我公司是煤貿(mào)企業(yè),我五月份的進項稅額大于銷項稅額,大的60多萬,我們老板讓把屬于五月份產(chǎn)生的增值稅先交了,不然他怕下個月進項少 ,一次性交太多稅,這樣我怎么能計算出我5月該交多少錢的增值稅呢?
廖君老師
??|
提問時間:06/08 08:20
#稅務(wù)#
您好,計算我們的增值稅稅負=毛利率*13% 然后600000 乘 增值稅稅負 就是我們5月該交的增值稅
?閱讀? 13003
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老師,您好,我們是一個房地產(chǎn)開發(fā)公司,前期在政府的領(lǐng)導(dǎo)下替其他房地產(chǎn)爛尾樓支付2800萬農(nóng)民工工資和材料費,但是沒有發(fā)票,現(xiàn)在我們公司對于沒有發(fā)票的這個支付應(yīng)該怎么辦?
meizi老師
??|
提問時間:06/06 09:46
#稅務(wù)#
你好;農(nóng)民這塊是你們的員工嗎;材料這塊是誰的;材料這塊是你們工程要用的;算是你們接收了一個工程去支付前任開發(fā)商的費用成本嗎?
?閱讀? 13003
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老師好!營業(yè)執(zhí)照上,有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售項目,公司買手機,可不可以抵稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/26 10:28
#稅務(wù)#
用于公司的經(jīng)營可以抵扣進項的
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倉庫貨物少了怎么賠付比較合理?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 10:23
#稅務(wù)#
你好,這個按購進的價格賠付就好了。
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你好,去年本該做營業(yè)外收入~政府掛到其他應(yīng)付款,現(xiàn)在稅務(wù)局要求調(diào)賬,調(diào)表,調(diào)財務(wù)報表的話我只調(diào)利潤表嗎
郭老師
??|
提問時間:05/27 12:09
#稅務(wù)#
你好,不是的,資產(chǎn)負債表也得修改。你的其他應(yīng)付款沒有余額,未分配利潤會增加。
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2023年所得稅匯算有彌補上一年的虧損即2022年,彌補虧損的金額要不要在我們賬上做相應(yīng)的分錄來調(diào)賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 09:18
#稅務(wù)#
你好,那個不需要做分錄體現(xiàn)
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老師 對方讓我開發(fā)票 然后把稅點的錢也給了 那我開票是開加稅點的錢還是不加呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 10:40
#稅務(wù)#
您好, 開票是按不加稅的錢來開
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成交方式CIF我可以減去運保費直接核算FOB嗎,因為運保費是代收代付,相當于沒發(fā)生可以這樣嗎?掛其他應(yīng)付款最后也是紅沖收入,我就直接按FOB計算
郭老師
??|
提問時間:05/25 13:06
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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新電子稅務(wù)局如何申請辦稅員和開票員?
宋生老師
??|
提問時間:05/25 09:21
#稅務(wù)#
您好!這個每個地方都不同,比如廣東稅務(wù)APP上申請,然后法人登錄授權(quán)
?閱讀? 12989
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企業(yè)年報公示里的納稅總額是怎么算的,可以直接看一年的完稅證明嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 16:34
#稅務(wù)#
是的,直接看一年的完稅證明,殘保金和工會經(jīng)費不算
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您好!請問一般納稅人銷售自己使用過的機械設(shè)備,也就是固定資產(chǎn),開發(fā)票是如何開具名稱
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:37
#稅務(wù)#
您好!這個按實際設(shè)備名稱開
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請問一下老師計算過程,謝謝老師
羅雯老師
??|
提問時間:10/29 11:22
#稅務(wù)#
某酒廠為一般納稅人,計算以下業(yè)務(wù)應(yīng)納消費稅 1此業(yè)務(wù)酒廠應(yīng)計算的消費稅額為: (103240- 2552)÷1.13×10%= 2啤酒每噸出產(chǎn)價(含包裝物及押金)在3000元以上,適用消費稅稅額是250元/噸;每噸出產(chǎn)價(含包裝物及押金)在3000元以下,適用消費稅稅額是220元/噸。 A型啤酒的單位售價=(58000-3712/1.13)÷20 適用消費稅率是250元/噸,應(yīng)納消費稅額=20×250=5000(元); B型啤酒的單位售價=(38280- 1508)÷1.13÷10= ,適用消費稅率是220元/噸,應(yīng)納消費稅額=15×220=3300元。該啤酒廠應(yīng)繳納的消費稅=5000- 3300=1700(元)。
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老師,我給一個員工5月份報3500的工資,結(jié)果到稅款計算的時候跳出來累計收入10500,這是怎么回事
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 10:24
#稅務(wù)#
那個很正常的呀,算稅就是累計收入來計算
?閱讀? 12982
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老師,這個月社保開始在稅務(wù)局繳費了,我看稅務(wù)系統(tǒng)里面有兩個社保單位編號,這是正常的嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:33
#稅務(wù)#
一個單位只有一個社保單位編號
?閱讀? 12982
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請問一下老師計算過程,謝謝老師
小碧老師
??|
提問時間:10/29 11:25
#稅務(wù)#
你好同學(xué)!題目有點長,你看下面的計算過程吧
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查賬征收個體戶怎么做賬報稅,原本4月份成立想申請定期定額戶沒申請成功轉(zhuǎn)為查賬征收個體戶,5月份取得費用發(fā)票,沒有開票收入,怎么做賬報稅??梢韵?月份報了查賬征收然后再向稅局申請定期定額戶嗎
bamboo老師
??|
提問時間:06/06 21:21
#稅務(wù)#
您好 沒有開票收入 那就把取得的費用發(fā)票入賬 然后編財務(wù)報表 季度申報的時候 根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填寫申報就可以了 轉(zhuǎn)為查賬征收后不能再轉(zhuǎn)為定期定額征收了哈
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個稅漏報一個月對個人征信有影響嗎
郭老師
??|
提問時間:05/25 08:52
#稅務(wù)#
你好,你后期補上沒有影響。
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買菜500元以下,算不算小額零星支出,取得收據(jù)后,可以稅前扣除呢?
文文老師
??|
提問時間:05/22 10:28
#稅務(wù)#
買菜500元以下, 算小額零星支出,取得收據(jù)后,可以稅前扣除
?閱讀? 12979
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水利基金結(jié)轉(zhuǎn)是:借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費,水利建設(shè) 借應(yīng)交稅費水利建設(shè)貸銀行存款 借本年利潤貸稅金及附加。 請問城市垃圾處理費是分錄一樣嗎
樸老師
??|
提問時間:05/24 15:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的 是一樣的
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請問老師這個怎么寫
羅雯老師
??|
提問時間:10/31 19:13
#稅務(wù)#
您好! 方案一稅后利潤=(20000-2800-11000/1.13-(20000*13%-11000/1.13*13%)*(7%+3%))*(1-25%) 方案二的稅后利潤=(20000-2800-10000/1.03-(20000*13%-10000/1.03*3%)*(7%+3%))*(1-25%) 方案三稅后利潤=(20000-2800-9000-(20000*13%-0)*(7%+3%))*(1-25%) 計算結(jié)果比較即可。
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想請教一下,我哥買房,我爸是共同借款人,合同上面寫共同共有,那可以申請退稅嗎?從 2021 年買的了,但是當時不知道有政策,現(xiàn)在還能退 2021 的嗎?
嬋老師
??|
提問時間:05/27 08:59
#稅務(wù)#
申請退稅?共同債務(wù)人申請退什么稅?
?閱讀? 12966
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老師資產(chǎn)負債表不平囊個辦?期末余額不對
小敏敏老師
??|
提問時間:05/22 15:05
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),能發(fā)個清楚的圖片過來嗎,看不太清。
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自行開發(fā)的支出已在計算應(yīng)納稅所得額時扣除的無形資產(chǎn),I不得計算攤銷費用扣除,這句話怎么理解 ?
meizi老師
??|
提問時間:08/18 15:08
#稅務(wù)#
你好; “自行開發(fā)的支出已在計算應(yīng)納稅所得額時扣除的無形資產(chǎn)”——這句話說明,雖然是自己開發(fā)的無形資產(chǎn),但是已經(jīng)在計算應(yīng)納稅所得額時扣除;所以不能再計算攤銷費用扣除的
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