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工會(huì)經(jīng)費(fèi)是怎么交的.年終獎(jiǎng)需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 16:03
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)發(fā)工資乘以2%以內(nèi),最多交2%的年終獎(jiǎng)包含在里面的。
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老師我們公司上年度企業(yè)所得稅繳納8萬(wàn),今年繳納8千,會(huì)不會(huì)有異常提示
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 11:12
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)不會(huì)的
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這道題該怎么計(jì)算
小曦老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/29 22:41
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是求現(xiàn)值的,年金現(xiàn)值,預(yù)付年金現(xiàn)值和復(fù)利現(xiàn)值,哪個(gè)小就選哪個(gè)方案
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基本情況:某股東不在企業(yè)任職,沒(méi)有實(shí)際工作,也沒(méi)與該企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同,平時(shí)也沒(méi)有工資。 問(wèn)題:1. 需要每月在自然人電子稅務(wù)系統(tǒng)上填寫(xiě)申報(bào)該股東的個(gè)人收入和個(gè)稅嗎?2. 需要在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)的“從業(yè)人數(shù)”一欄中算上該股東嗎?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/28 04:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。 1. 個(gè)稅申報(bào)的前提就是要有勞動(dòng)合同的。且要有收入,那么,他啥都沒(méi)有 不用申報(bào)個(gè)稅 2.他與本公司幾乎除了股東身份外,啥業(yè)務(wù)都沒(méi)有,因此,所得稅報(bào)表的 從業(yè)人數(shù) 也不用填寫(xiě)。這就類似于,公司的章程里 寫(xiě)了哪些自然人是監(jiān)事 其實(shí) 這個(gè)人只是個(gè)名字存在,卻和單位沒(méi)有其他實(shí)質(zhì)性關(guān)系
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公司本期入賬一筆營(yíng)業(yè)外收入,此收入為原應(yīng)支付給工程方的尾款,由于達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目中止并且取消付款,因此從應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)對(duì)該筆營(yíng)業(yè)外收入的增值稅稅務(wù)處理意見(jiàn)
miao
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/02 20:44
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,以開(kāi)票的增值稅可以抵扣
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開(kāi)普票的商品不是自己經(jīng)營(yíng)的商品可以嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 12:58
#稅務(wù)#
你好,你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,實(shí)際有銷售就行
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老師你好,我公司是煤貿(mào)企業(yè),我五月份的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,大的60多萬(wàn),我們老板讓把屬于五月份產(chǎn)生的增值稅先交了,不然他怕下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少 ,一次性交太多稅,這樣我怎么能計(jì)算出我5月該交多少錢的增值稅呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 08:20
#稅務(wù)#
您好,計(jì)算我們的增值稅稅負(fù)=毛利率*13% 然后600000 乘 增值稅稅負(fù) 就是我們5月該交的增值稅
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老師,您好,我們是一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,前期在政府的領(lǐng)導(dǎo)下替其他房地產(chǎn)爛尾樓支付2800萬(wàn)農(nóng)民工工資和材料費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,現(xiàn)在我們公司對(duì)于沒(méi)有發(fā)票的這個(gè)支付應(yīng)該怎么辦?
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:46
#稅務(wù)#
你好;農(nóng)民這塊是你們的員工嗎;材料這塊是誰(shuí)的;材料這塊是你們工程要用的;算是你們接收了一個(gè)工程去支付前任開(kāi)發(fā)商的費(fèi)用成本嗎?
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老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)招待費(fèi)扣除基數(shù)是 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入+銷售未完工產(chǎn)品的收入-銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入,老師請(qǐng)問(wèn),銷售未完工產(chǎn)品的收入是指的預(yù)收賬款本年貸方發(fā)生數(shù)/1+稅率嗎?銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入指的是當(dāng)年預(yù)收賬款借方數(shù)嗎?
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 21:29
#稅務(wù)#
不是您理解這樣的。就是:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入
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老師好!營(yíng)業(yè)執(zhí)照上,有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售項(xiàng)目,公司買手機(jī),可不可以抵稅?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 10:28
#稅務(wù)#
用于公司的經(jīng)營(yíng)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
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倉(cāng)庫(kù)貨物少了怎么賠付比較合理?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:23
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)按購(gòu)進(jìn)的價(jià)格賠付就好了。
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你好,去年本該做營(yíng)業(yè)外收入~政府掛到其他應(yīng)付款,現(xiàn)在稅務(wù)局要求調(diào)賬,調(diào)表,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表的話我只調(diào)利潤(rùn)表嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 12:09
#稅務(wù)#
你好,不是的,資產(chǎn)負(fù)債表也得修改。你的其他應(yīng)付款沒(méi)有余額,未分配利潤(rùn)會(huì)增加。
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老師 對(duì)方讓我開(kāi)發(fā)票 然后把稅點(diǎn)的錢也給了 那我開(kāi)票是開(kāi)加稅點(diǎn)的錢還是不加呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:40
#稅務(wù)#
您好, 開(kāi)票是按不加稅的錢來(lái)開(kāi)
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成交方式CIF我可以減去運(yùn)保費(fèi)直接核算FOB嗎,因?yàn)檫\(yùn)保費(fèi)是代收代付,相當(dāng)于沒(méi)發(fā)生可以這樣嗎?掛其他應(yīng)付款最后也是紅沖收入,我就直接按FOB計(jì)算
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 13:06
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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2023年所得稅匯算有彌補(bǔ)上一年的虧損即2022年,彌補(bǔ)虧損的金額要不要在我們賬上做相應(yīng)的分錄來(lái)調(diào)賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 09:18
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)不需要做分錄體現(xiàn)
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新電子稅務(wù)局如何申請(qǐng)辦稅員和開(kāi)票員?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 09:21
#稅務(wù)#
您好!這個(gè)每個(gè)地方都不同,比如廣東稅務(wù)APP上申請(qǐng),然后法人登錄授權(quán)
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企業(yè)年報(bào)公示里的納稅總額是怎么算的,可以直接看一年的完稅證明嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 16:34
#稅務(wù)#
是的,直接看一年的完稅證明,殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)不算
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您好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人銷售自己使用過(guò)的機(jī)械設(shè)備,也就是固定資產(chǎn),開(kāi)發(fā)票是如何開(kāi)具名稱
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 15:37
#稅務(wù)#
您好!這個(gè)按實(shí)際設(shè)備名稱開(kāi)
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老師,我給一個(gè)員工5月份報(bào)3500的工資,結(jié)果到稅款計(jì)算的時(shí)候跳出來(lái)累計(jì)收入10500,這是怎么回事
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 10:24
#稅務(wù)#
那個(gè)很正常的呀,算稅就是累計(jì)收入來(lái)計(jì)算
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請(qǐng)問(wèn)一下老師計(jì)算過(guò)程,謝謝老師
羅雯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/29 11:22
#稅務(wù)#
某酒廠為一般納稅人,計(jì)算以下業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅 1此業(yè)務(wù)酒廠應(yīng)計(jì)算的消費(fèi)稅額為: (103240- 2552)÷1.13×10%= 2啤酒每噸出產(chǎn)價(jià)(含包裝物及押金)在3000元以上,適用消費(fèi)稅稅額是250元/噸;每噸出產(chǎn)價(jià)(含包裝物及押金)在3000元以下,適用消費(fèi)稅稅額是220元/噸。 A型啤酒的單位售價(jià)=(58000-3712/1.13)÷20 適用消費(fèi)稅率是250元/噸,應(yīng)納消費(fèi)稅額=20×250=5000(元); B型啤酒的單位售價(jià)=(38280- 1508)÷1.13÷10= ,適用消費(fèi)稅率是220元/噸,應(yīng)納消費(fèi)稅額=15×220=3300元。該啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=5000- 3300=1700(元)。
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查賬征收個(gè)體戶怎么做賬報(bào)稅,原本4月份成立想申請(qǐng)定期定額戶沒(méi)申請(qǐng)成功轉(zhuǎn)為查賬征收個(gè)體戶,5月份取得費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)票收入,怎么做賬報(bào)稅??梢韵?月份報(bào)了查賬征收然后再向稅局申請(qǐng)定期定額戶嗎
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 21:21
#稅務(wù)#
您好 沒(méi)有開(kāi)票收入 那就把取得的費(fèi)用發(fā)票入賬 然后編財(cái)務(wù)報(bào)表 季度申報(bào)的時(shí)候 根據(jù)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)就可以了 轉(zhuǎn)為查賬征收后不能再轉(zhuǎn)為定期定額征收了哈
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老師,這個(gè)月社保開(kāi)始在稅務(wù)局繳費(fèi)了,我看稅務(wù)系統(tǒng)里面有兩個(gè)社保單位編號(hào),這是正常的嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:33
#稅務(wù)#
一個(gè)單位只有一個(gè)社保單位編號(hào)
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請(qǐng)問(wèn)一下老師計(jì)算過(guò)程,謝謝老師
小碧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/29 11:25
#稅務(wù)#
你好同學(xué)!題目有點(diǎn)長(zhǎng),你看下面的計(jì)算過(guò)程吧
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個(gè)稅漏報(bào)一個(gè)月對(duì)個(gè)人征信有影響嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 08:52
#稅務(wù)#
你好,你后期補(bǔ)上沒(méi)有影響。
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買菜500元以下,算不算小額零星支出,取得收據(jù)后,可以稅前扣除呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:28
#稅務(wù)#
買菜500元以下, 算小額零星支出,取得收據(jù)后,可以稅前扣除
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請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么寫(xiě)
羅雯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/31 19:13
#稅務(wù)#
您好! 方案一稅后利潤(rùn)=(20000-2800-11000/1.13-(20000*13%-11000/1.13*13%)*(7%+3%))*(1-25%) 方案二的稅后利潤(rùn)=(20000-2800-10000/1.03-(20000*13%-10000/1.03*3%)*(7%+3%))*(1-25%) 方案三稅后利潤(rùn)=(20000-2800-9000-(20000*13%-0)*(7%+3%))*(1-25%) 計(jì)算結(jié)果比較即可。
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水利基金結(jié)轉(zhuǎn)是:借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費(fèi),水利建設(shè) 借應(yīng)交稅費(fèi)水利建設(shè)貸銀行存款 借本年利潤(rùn)貸稅金及附加。 請(qǐng)問(wèn)城市垃圾處理費(fèi)是分錄一樣嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 15:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對(duì)的 是一樣的
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想請(qǐng)教一下,我哥買房,我爸是共同借款人,合同上面寫(xiě)共同共有,那可以申請(qǐng)退稅嗎?從 2021 年買的了,但是當(dāng)時(shí)不知道有政策,現(xiàn)在還能退 2021 的嗎?
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 08:59
#稅務(wù)#
申請(qǐng)退稅?共同債務(wù)人申請(qǐng)退什么稅?
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老師資產(chǎn)負(fù)債表不平囊個(gè)辦?期末余額不對(duì)
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:05
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),能發(fā)個(gè)清楚的圖片過(guò)來(lái)嗎,看不太清。
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自行開(kāi)發(fā)的支出已在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的無(wú)形資產(chǎn),I不得計(jì)算攤銷費(fèi)用扣除,這句話怎么理解 ?
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/18 15:08
#稅務(wù)#
你好; “自行開(kāi)發(fā)的支出已在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的無(wú)形資產(chǎn)”——這句話說(shuō)明,雖然是自己開(kāi)發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),但是已經(jīng)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;所以不能再計(jì)算攤銷費(fèi)用扣除的
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