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資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1) 開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動發(fā)生借款利息3600元,款項通過銀行存款支付。 (2)對希望工程捐贈5000元,款項通過銀行存款支付。 (3)承擔(dān)受贈設(shè)備的運雜費980元,款項通過單位零余額賬戶支付。 (4)年終結(jié)賬時,將“其他費用”科目的借方余額8200元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科。 (5)年終結(jié)賬時,“其他支出”科目的借方余額為8600元,其中,非財政專項資金支出 600元,其他資金支出8000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一 -本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他 結(jié)余”科目。 怎么根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/06 10:16
#事業(yè)單位#
(1) 財務(wù)會計:借:業(yè)務(wù)活動費用 3600,貸:銀行存款 3600 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出 3600,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 3600 (2) 財務(wù)會計:借:其他費用 5000,貸:銀行存款 5000 預(yù)算會計:借:其他支出 5000,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 (3) 財務(wù)會計:借:固定資產(chǎn) 980,貸:零余額賬戶用款額度 980 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出 980,貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 980 (4) 財務(wù)會計:借:本期盈余 8200,貸:其他費用 8200 預(yù)算會計:無 (5) 財務(wù)會計:借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 600,其他結(jié)余 8000,貸:其他支出 8600 預(yù)算會計:借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 600,其他結(jié)余 8000,貸:其他支出 8600
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單位施工沒找單位找的個人包工,有合同有單據(jù)也有我們的付款憑證,但沒有發(fā)票。現(xiàn)在要我們單位出成本核算,這些沒發(fā)票能入了成本嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/06 08:54
#事業(yè)單位#
那個可以計入成本的,只是不能稅前扣除
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資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)計提經(jīng)營活動人員本月的薪酬,計算出應(yīng)付薪酬總額為35 000元。 (2) 支付開展經(jīng)營活動的職工的個人薪酬32100元,款項通過銀行存款支付。 (3)在經(jīng)營活動中,購買不需要安裝的設(shè)備一臺,價款共計50 000元,運雜費200元。 款項通過銀行存款支付。 (4)為開展經(jīng)營活動領(lǐng)用庫存物品一批,該批庫存物品的實際成本為3600元。 (5)計提經(jīng)營活動所使用的固定資產(chǎn)的折舊82000元。 (6)年終結(jié)賬時,將“經(jīng)營費用”科目的借方余額245000元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (7)年終結(jié)賬時,將“經(jīng)營支出”科目的借方余額 269000元轉(zhuǎn)入“經(jīng)營結(jié)余”科目。 怎么根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/06 08:25
#事業(yè)單位#
(1)計提經(jīng)營活動人員薪酬 借:經(jīng)營費用 35000 貸:應(yīng)付職工薪酬 35000 (2)支付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 32100 貸:銀行存款 32100 (3)購買設(shè)備 設(shè)備入賬價值 = 設(shè)備價款 + 運雜費 = 50000+200 = 50200(元) 借:固定資產(chǎn) 50200 貸:銀行存款 50200 (4)領(lǐng)用庫存物品 借:經(jīng)營費用 3600 貸:庫存物品 3600 (5)計提固定資產(chǎn)折舊 借:經(jīng)營費用 82000 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 82000 (6)年終結(jié)賬,將 “經(jīng)營費用” 轉(zhuǎn)入 “本期盈余” 借:本期盈余 245000 貸:經(jīng)營費用 245000 (7)年終結(jié)賬,將 “經(jīng)營支出” 轉(zhuǎn)入 “經(jīng)營結(jié)余” 借:經(jīng)營結(jié)余 269000 貸:經(jīng)營支出 269000
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?老師麻煩問一下行政事業(yè)單位會計財務(wù)會計 1、在先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費發(fā)票這個分錄怎么做 2、單位支付清理費環(huán)境評估費比如總共需要支付10萬,現(xiàn)在只付了5萬,這種分錄怎么做
樸老師
??|
提問時間:12/06 08:21
#事業(yè)單位#
先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費發(fā)票的會計分錄 付款時: 財務(wù)會計: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時: 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 / 單位管理費用等(根據(jù)費用性質(zhì)確定) 貸:預(yù)付賬款 如果預(yù)付款項小于發(fā)票金額,還需補記費用,例如: 借:業(yè)務(wù)活動費用 / 單位管理費用等 貸:銀行存款 如果預(yù)付款項大于發(fā)票金額,應(yīng)退回多余款項,例如: 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 支付部分清理費、環(huán)境評估費的會計分錄 支付 5 萬時: 財務(wù)會計: 借:預(yù)提費用(新政府會計制度下,可通過預(yù)提費用核算預(yù)計要支付但尚未支付的費用)50000 貸:銀行存款 50000 后續(xù)支付剩余 5 萬時: 財務(wù)會計: 借:預(yù)提費用 50000 貸:銀行存款 50000 同時,在預(yù)算會計中: 支付 5 萬時: 借:事業(yè)支出 / 行政支出等(根據(jù)單位性質(zhì)確定支出科目)50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000 支付剩余 5 萬時: 借:事業(yè)支出 / 行政支出等 50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000
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固定資產(chǎn)購置產(chǎn)生的違約金,政府會計怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時間:12/05 16:47
#事業(yè)單位#
你好,是你們支付了違約金嗎 最終拿到了固定資產(chǎn)嗎
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老師好,2023年6月25驗收了一臺電視機3999,一直沒做賬務(wù)處理,今年10月份才支付款項,那么折舊那一塊要如何處理?月折舊費為55.54
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/05 15:04
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 補計提折舊 借:管理費用-折舊費 本年應(yīng)計提折舊 利潤分配-未分配利潤 往年應(yīng)該計提的折舊 貸:累計折舊
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老師,律師代理費專票不能抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/05 14:18
#事業(yè)單位#
那個可以抵扣的哈
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老師,我們是事業(yè)單位,實行的是政府會計,我想問下這個政府會計和小企業(yè)會計有什么區(qū)別呢?
小鎖老師
??|
提問時間:12/04 21:21
#事業(yè)單位#
您好,他們主要是核算的時間,以及科目,這種的話不太一樣,其他到時沒啥,這個
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電腦上開的電子發(fā)票很多張怎么一次性發(fā)到微信
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#事業(yè)單位#
先選中要發(fā)的所有電子發(fā)票,拖到威信就發(fā)送
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事業(yè)單位雇用的勞務(wù)派遣人員工資和管理費如何列支
樸老師
??|
提問時間:12/04 16:10
#事業(yè)單位#
工資列支 預(yù)算時合理預(yù)估工資并納入年度預(yù)算。財務(wù)核算通過 “勞務(wù)費” 科目列支,支付工資時借 “勞務(wù)費 - 勞務(wù)派遣人員工資”,貸 “銀行存款等”,且要按規(guī)定明細(xì)核算。 管理費列支 根據(jù)與勞務(wù)派遣公司合同約定在預(yù)算中安排管理費。列支通過 “勞務(wù)費” 或 “業(yè)務(wù)委托費” 等科目,支付管理費時借 “勞務(wù)費 - 勞務(wù)派遣管理費(或業(yè)務(wù)委托費 - 勞務(wù)派遣管理費)”,貸 “銀行存款等”。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,老師餐費分為兩部分,自己承擔(dān)2元,財政補貼10元。一天老師刷付錯了錢,多付了2元,我怎么記賬呢?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/04 14:57
#事業(yè)單位#
你好,收到多付的 4 元時: 借:庫存現(xiàn)金 4 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 老師自付餐費 2 貸:其他應(yīng)付款 - 老師多付餐費 2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 財政補貼餐費 10 退還多付的 2 元時: 借:其他應(yīng)付款 - 老師多付餐費 2 貸:庫存現(xiàn)金 2
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事業(yè)單位員工家屬去世,單位買的花籃,這個計入什么科目
樸老師
??|
提問時間:12/04 09:25
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位買花籃慰問員工家屬去世,應(yīng)計入 “對個人和家庭的補助支出” 科目。
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河北省企業(yè)單位病假工資如何支付
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/03 15:29
#事業(yè)單位#
《企業(yè)職工患病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期規(guī)定》第四條 職工患病,醫(yī)療期內(nèi)停工治療在6個月以內(nèi)的,其病假工資按以下辦法計發(fā): (一)連續(xù)工齡不滿10年的,按本人工資的70%發(fā)給; (二)連續(xù)工齡滿10年不滿20年的,按本人工資的80%發(fā)給; (三)連續(xù)工齡滿20年不滿30年的,按本人工資的90%發(fā)給; (四)連續(xù)工齡滿30年及其以上的,按本人工資的95%發(fā)給。 第五條 職工患病,醫(yī)療期內(nèi)停工治療在6個月以上的,其病假工資按以下辦法計發(fā): (一)連續(xù)工齡不滿10年的,按本人工資的60%發(fā)給; (二)連續(xù)工齡滿10年不滿20年的,按本人工資的65%發(fā)給; (三)連續(xù)工齡滿20年及其以上的,按本人工資的70%發(fā)給。
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老師,請問我們單位跟國土和銀行簽了三方監(jiān)管協(xié)議。今年上半年財政借了一筆錢給我們付這筆土地復(fù)墾保證金(付到保證金專用戶,我們單位開的賬戶),現(xiàn)在年底了財政催我們還回這筆借款,但是工程還未完工?,F(xiàn)在我們同事跟國土溝通讓企業(yè)轉(zhuǎn)一筆錢進(jìn)去保證金賬戶,原來財政借款就還回去。這樣可行嗎?他們說國土同意了,但是協(xié)議里面沒有這家公司
樸老師
??|
提問時間:12/03 13:25
#事業(yè)單位#
這種操作有合規(guī)風(fēng)險。 從協(xié)議看,三方監(jiān)管協(xié)議沒提及企業(yè)轉(zhuǎn)錢操作,雖國土口頭同意但仍可能違反協(xié)議。 從資金監(jiān)管來說,財政借款有特定用途,隨意替換資金來源會影響監(jiān)管,企業(yè)資金轉(zhuǎn)入也需要明確與項目關(guān)系,否則易引發(fā)質(zhì)疑和資金管理混亂。 建議修改協(xié)議補充條款,明確企業(yè)資金轉(zhuǎn)入條件等,且要獲得財政部門書面同意并報備相關(guān)部門。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們是收預(yù)收一個月飯費,下個月根據(jù)上個月吃的餐費,家長繳費。但上級文件要求學(xué)校孩子餐費按月退費,可是幼兒園孩子出勤不像中小學(xué)那樣穩(wěn)定。每個月收預(yù)收,每個月再退費,太繁瑣,這種情況幼兒園應(yīng)該用什么方法記賬,符合上級要求呢?
樸老師
??|
提問時間:12/03 10:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是公辦的嗎
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老師年末我單位支出大于收入,我們是事業(yè)單位,年末決算不可以支大于收,那這部分收支差我點放哪個科目里呀?;蛘哒f怎么調(diào)整
樸老師
??|
提問時間:12/02 19:13
#事業(yè)單位#
分析收支差形成的原因 首先要明確支出大于收入的原因??赡苁怯捎陬A(yù)算安排不合理,項目支出超支,或者是有一些特殊的一次性支出等情況導(dǎo)致的。 調(diào)整思路和可使用的科目 動用以前年度盈余調(diào)整科目(如果有以前年度盈余) 如果單位有以前年度累積的盈余,可以通過 “以前年度盈余調(diào)整” 科目來平衡收支差。例如,以前年度盈余為 10 萬元,今年支出大于收入的差額為 8 萬元。 借:以前年度盈余調(diào)整 8 萬 貸:XX 支出(超支部分對應(yīng)的支出科目)8 萬 調(diào)整事業(yè)基金(在沒有其他合適科目且符合規(guī)定的情況下) 事業(yè)基金是事業(yè)單位用于彌補以后年度收支差額的一種基金。如果經(jīng)過批準(zhǔn),并且沒有其他更合適的解決辦法,可以動用事業(yè)基金來彌補收支差。假設(shè)支出大于收入的差額為 5 萬元。 借:事業(yè)基金 5 萬 貸:XX 支出(超支部分對應(yīng)的支出科目)5 萬 檢查是否有應(yīng)計未計的收入或可沖減支出的事項 重新審視財務(wù)核算過程,看是否存在一些應(yīng)計收入尚未計入,比如年末提供服務(wù)但未收款未確認(rèn)收入的情況;或者是否有一些支出可以合理沖減,如部分預(yù)付款項對應(yīng)的服務(wù)或貨物未收到,可先沖減部分支出。 例如,發(fā)現(xiàn)有一筆應(yīng)計未計的服務(wù)收入 3 萬元,會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款 3 萬 貸:事業(yè)收入 3 萬
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老師,您好,我是幼兒園,和小學(xué)共用一個取暖賬戶,11月預(yù)存取暖費4.3萬元,收據(jù)抬頭是小學(xué),我需要附什么憑證入賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/02 16:11
#事業(yè)單位#
那么可以小學(xué)開分割單給幼兒園,
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老師,您好,我是幼兒園事業(yè)單位,今年交取暖費4.3萬,只有收據(jù),發(fā)票是根據(jù)當(dāng)月氣量下個月開發(fā)票 會計分錄如下; 借:其他應(yīng)收款4.3 貸:財政撥款收入4.3 預(yù)算會計 借:財政撥款支出(取暖費)4.3 貸:財政撥款收入4.3 收到發(fā)票,根據(jù)發(fā)票金額 借:商品服務(wù)支出 貸:其他應(yīng)收款 這樣對嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/02 15:46
#事業(yè)單位#
你好,你支付的賬務(wù)處理是正確的。你當(dāng)月使用的借事業(yè)支出貸其他應(yīng)收款, 收到了發(fā)票紅沖這個的再做發(fā)票的。
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老師,您好,我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購買課時服務(wù)2萬,但是11月只交了1萬元,用來支付保險部分,其余的1萬工資暫未支付。發(fā)票12月開的是2萬。我財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么入賬呢? 財務(wù)會計 借:商品服務(wù)費2萬 貸:其他應(yīng)收賬款1萬 預(yù)算會計 借:勞務(wù)費1萬 貸:財政撥款預(yù)算收入1萬 財政撥款收入1萬 12月收到發(fā)票后,再附到11月憑證里,同時做分錄 借:其他應(yīng)收1萬 貸:財政撥款收入1萬 預(yù)算會計 借:勞務(wù)費1萬 貸:財政撥款預(yù)算收入1萬
郭老師
??|
提問時間:12/02 15:31
#事業(yè)單位#
你好,第1個你沒有支付,也沒有收到這個撥款,不需要做。還有第一個分錄不平。
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公付給個人款,對方去稅務(wù)局代開發(fā)票。這種情況合法嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/02 14:48
#事業(yè)單位#
有實際業(yè)務(wù),這是合法的
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個人經(jīng)營是選其他企業(yè)還是其他
樸老師
??|
提問時間:12/02 13:48
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個選其他
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們12月水費共繳款2000元,(行政1800,食堂200元),刷卡是刷了2次,每次各1000元,兩張分割單分別200元和1800元。 我現(xiàn)在粘單據(jù),我都是附著2000元的發(fā)票,和兩張1000元的POS小票。分別附著分割單。這樣對嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/02 10:35
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是對的,可以的
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按政府會計制度,無償調(diào)撥固定資產(chǎn),調(diào)出單位和調(diào)入單位財務(wù)會計的會計分錄應(yīng)該是什么?
宋生老師
??|
提問時間:12/02 10:33
#事業(yè)單位#
對于調(diào)出單位: 財務(wù)會計分錄: 借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 如果調(diào)出過程中發(fā)生相關(guān)費用,還應(yīng)做如下分錄: 借:資產(chǎn)處置費用 貸:銀行存款等(歸屬于調(diào)出方的相關(guān)費用) 預(yù)算會計分錄: 借:其他支出 貸:資金結(jié)存 對于調(diào)入單位: 財務(wù)會計分錄: 借:固定資產(chǎn)/在建工程 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度等(發(fā)生的相關(guān)稅費、運輸費等) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn)(差額) 預(yù)算會計分錄: 借:其他支出(支付的相關(guān)稅費、運輸費等) 貸:資金結(jié)存
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錢打錯了,會計做賬第1個憑證附什么附件?
宋生老師
??|
提問時間:12/02 08:53
#事業(yè)單位#
你好,錢不管有沒打錯,只要打了錢,就按銀行賬單做附件。
?閱讀? 381
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怎么查一家公司是否干凈,比如貸款那些,債務(wù)糾紛
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/02 08:28
#事業(yè)單位#
直接在企查查的官網(wǎng)上查
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你好老師,之前在給一家有限責(zé)任公司做簡易注銷,然后的話,因為他到時間沒有去工商局去注銷,于是對方說讓我先把那個公式給他撤銷掉,再重新申請,我現(xiàn)在給她,在注銷公告那一欄當(dāng)中,把解散公式填報做了,但是我現(xiàn)在再申請簡易注銷填報卻填不過去。
樸老師
??|
提問時間:12/02 02:25
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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老師,變更法人代表信息跟股東信息,章程修正案里面信息怎么填呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/30 15:28
#事業(yè)單位#
您 好,這個不用填,變更后,會自動新生成章程的
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推拉式黑板和視頻展可以計入教學(xué)儀器嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/30 10:24
#事業(yè)單位#
可以的,沒問題的哈
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票據(jù)付款,是否需要開發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:11/30 09:00
#事業(yè)單位#
你好 銷售業(yè)務(wù)的需要的
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這個公司取數(shù)稅金及附加應(yīng)該怎么算
雪兒老師
??|
提問時間:11/29 19:17
#事業(yè)單位#
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的數(shù)額3169.45乘以, 附加稅0.07 地方教育費0.02 教育費0.03實際0.015 的比例 在全部減半。小微企業(yè)減半
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