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資產(chǎn)評估費(fèi)計入到什么科目?測繪評估費(fèi)計入到什么科目
立峰老師
??|
提問時間:01/20 23:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,這些費(fèi)用是用來做什么的?
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老師,請問下,縣級紅會收到捐贈轉(zhuǎn)到上級紅會,這個怎么寫分錄啊
miao
??|
提問時間:06/29 17:27
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,收到捐贈: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)到上級紅會: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負(fù)數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負(fù)債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細(xì)表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
樸老師
??|
提問時間:04/22 15:47
#事業(yè)單位#
如果在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表示應(yīng)付賬款的余額,不應(yīng)該將內(nèi)部往來的負(fù)數(shù)余額與應(yīng)付賬款的正數(shù)余額相加。因為內(nèi)部往來是一個內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項,而應(yīng)付賬款則是用于核算單位與外部供應(yīng)商之間的往來款項。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款應(yīng)只反映單位與外部供應(yīng)商之間的應(yīng)付未付款項,即60000元。 填寫債務(wù)明細(xì)表時,內(nèi)部往來通常應(yīng)以其實際金額填列,無論是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。這是因為債務(wù)明細(xì)表旨在詳細(xì)反映單位的債務(wù)情況,包括內(nèi)部債務(wù)和外部債務(wù)。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)在明細(xì)表中得到體現(xiàn)。 資產(chǎn)負(fù)債表往來科目是負(fù)數(shù)的直接重分類成正數(shù)
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我公司為國企,有勞務(wù)派遣人員,請問勞務(wù)派遣人員產(chǎn)生的差旅費(fèi)能在我公司報銷么?
宋生老師
??|
提問時間:06/25 07:56
#事業(yè)單位#
你好!這個不是你們報銷,是派遣公司的支出
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請問老師折舊怎么算,不如原值是14000,凈值的12000,一年的折舊
宋生老師
??|
提問時間:04/22 15:21
#事業(yè)單位#
你好你折舊期間是多少?按直線法折舊嗎?折舊幾年?
?閱讀? 6334
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請問一下,投資人投資五十萬,放到業(yè)務(wù)活動表哪里
王曉曉老師
??|
提問時間:04/22 17:39
#事業(yè)單位#
你好,放到資產(chǎn)負(fù)債表非限定性凈資產(chǎn)里
?閱讀? 6240
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老師,政府會計里面借款的時候預(yù)算會計貸方是計入債務(wù)預(yù)算收入,還本時為什么借方不是沖減債務(wù)預(yù)算收入呢
小奇老師
??|
提問時間:04/20 20:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,首先預(yù)算會計有“債務(wù)還本支出”,這個科目,用這個科目還本更加貼切,其次就是收入、費(fèi)用以及預(yù)算收入、預(yù)算支出都是分開計量,收入計入收入科目,支出計入支出科目,這也是充分體現(xiàn)收支兩條線原則
?閱讀? 6206
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老師您好!請問一下,政府單位募集的困難群眾醫(yī)療救助款,應(yīng)該計入什么科目,科目編碼怎么設(shè)置
宋生老師
??|
提問時間:04/22 16:41
#事業(yè)單位#
你好!對政府來說,計入其他收入就行。 你可以設(shè)置二級科目,醫(yī)療救助金
?閱讀? 6198
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公立醫(yī)院墊付職工的物業(yè)費(fèi)合理嗎?公立醫(yī)院的收入不屬于財政資金嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 11:31
#事業(yè)單位#
您好, 只是墊付,收回來就可以了
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現(xiàn)在公司讓我們自己做稅務(wù)0申報,之前都是第三方公司做,現(xiàn)在需要我們外賬交接,請問現(xiàn)在我們需要跟外賬交接什么,需要他們提供什么資料給我們呢,后期我們自己做0申報了
venus老師
??|
提問時間:06/24 15:23
#事業(yè)單位#
賬簿,原始憑證,報表,相關(guān)的稅務(wù),銀行U盾
?閱讀? 6181
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老師您好,請問8萬6的數(shù)控裁紙,按多少年折舊啊?我這對不對啊,十年是不是太久了?能縮短折舊年限嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/13 15:19
#事業(yè)單位#
若按機(jī)械設(shè)備,是10年折舊
?閱讀? 6085
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老師,請問之前代理記賬給公司做賬的稅負(fù)率一直都是千分之1.5左右,現(xiàn)在拿回來自己,如果我本月直接就把稅負(fù)率調(diào)到2%,這樣操作有風(fēng)險嗎?
提莫老師
??|
提問時間:02/03 14:18
#事業(yè)單位#
你好,按實際業(yè)務(wù)交稅即可,現(xiàn)在大部分地區(qū)不要求按稅負(fù)去算的了
?閱讀? 6075
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大寫金額截止到角一定要寫整嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/19 09:26
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 到元沒有零錢就寫整 到角了就不寫整了
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政府用建筑企業(yè)繳納的農(nóng)民工工資保證金撥付給勞動監(jiān)察大隊,再從大隊支付給社會保障局用于發(fā)放農(nóng)民工工資,收和付的財務(wù)會計分錄、預(yù)算會計分錄怎么寫?
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:04/24 22:57
#事業(yè)單位#
1. 建筑企業(yè)繳納農(nóng)民工工資保證金到政府指定賬戶 借:銀行存款(或其他相應(yīng)的現(xiàn)金等價物賬戶) 貸:應(yīng)付保證金(負(fù)債類賬戶) 2. 政府將收到的保證金從其賬戶撥付給勞動監(jiān)察大隊 借:應(yīng)付保證金 貸:銀行存款 3. 勞動監(jiān)察大隊再將資金支付給社會保障局 借:銀行存款 貸:應(yīng)付款項或應(yīng)付社會保障款(視具體會計制度而定) 4. 社會保障局實際發(fā)放工資給農(nóng)民工 借:應(yīng)付款項或應(yīng)付社會保障款 貸:銀行存款
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為什么會帳中應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)在貨方會為負(fù)數(shù)
東老師
??|
提問時間:05/13 17:47
#事業(yè)單位#
您好,因為有留抵稅額的時候就會出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的情況。
?閱讀? 6023
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老師,問題一在3月29日付款A 公司電動車電池97500元訂金,未收到發(fā)票,貨未收。如何做分錄?在4月16日付款A(yù)公司電動車電池完款97500元,并收到發(fā)票195000元的,貨此時也收到。請問下如何做分錄?
Fancy 老師
??|
提問時間:04/26 23:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,支付訂金,借:預(yù)付賬款97500貸銀行存款97500 收到貨物如果電池為材料。借:原材料195000(不考慮稅款)貸預(yù)付賬款97500貸銀行存款97500
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差旅費(fèi)中, 1.哪些必須刷公務(wù)卡? 2.未按規(guī)定刷公務(wù)卡能否報銷,有公務(wù)卡故意不用
Mia老師
??|
提問時間:01/31 22:23
#事業(yè)單位#
1. 政部通知還規(guī)定了4種情形可暫不使用公務(wù)卡結(jié)算:在縣級以下(不包括縣級)地區(qū)發(fā)生的公務(wù)支出;在縣級及縣級以上地區(qū)不具備刷卡條件的場所發(fā)生的單筆消費(fèi)在200元以下的公務(wù)支出;按規(guī)定支付給個人的支出;簽證費(fèi)、快遞費(fèi)、過橋過路費(fèi)、出租車費(fèi)用等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出。 使用公務(wù)卡也不是絕對的,比如在有些會議中,主辦方?jīng)]有提供刷卡設(shè)備,無法刷公務(wù)卡。在這樣的情況下,需要主辦方開具證明,證明費(fèi)用只以現(xiàn)金結(jié)算,證明蓋上公章,拿發(fā)票也是可以報銷的;
?閱讀? 6015
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老師,我想問下,就是有個客戶3月的貨款多了,怎么做賬。業(yè)務(wù)這邊單價給錯了,實際單價要低,沒有這么高,現(xiàn)在4月,客戶說要調(diào)回來,然后付款也是按低單價付的款,那我這個差額怎么做賬
廖君老師
??|
提問時間:05/13 10:53
#事業(yè)單位#
您好,把3月分錄紅沖,再做正確金額的分錄,這是最簡單的調(diào)整方法,沒有之一
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學(xué)校教師的社保醫(yī)保部分 請問老師計提 和發(fā)放 分別應(yīng)該怎么做賬目處理 (圖1是在編教師、圖2是聘用教師部分)
樸老師
??|
提問時間:04/19 11:23
#事業(yè)單位#
借 業(yè)務(wù)活動費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 財政撥款收入 其他應(yīng)付款 ~社保 借 行政支出 貸 財政撥款預(yù)算收入 借 其他應(yīng)付款~社保 貸 財政撥款收入
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從零余額賬戶轉(zhuǎn)錯錢給對方了,怎么退回?零余額賬戶不能收款的,那是不是不能原路退回
青老師
??|
提問時間:05/31 12:59
#事業(yè)單位#
你好; 聯(lián)系下銀行那邊辦理退回
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工行公戶注銷需要先提前審批,大概要多久審批完,誰審批
宋生老師
??|
提問時間:04/29 14:41
#事業(yè)單位#
你好!這個是銀行審批了。一般是1-2周。你可以問問你們那邊開戶行
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你好老師:請問事業(yè)單位固定資產(chǎn)明細(xì)賬,應(yīng)該手工寫到固定資產(chǎn)明細(xì)賬賬本里,還是從系統(tǒng)導(dǎo)出,直接打印裝訂即可?現(xiàn)在都是一體化下賬,會計年末需要打印的都有什么?會計就不用手寫登記賬本了對不?比如總賬賬本,明細(xì)賬賬本等?謝謝老師
東老師
??|
提問時間:05/13 06:38
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在從系統(tǒng)導(dǎo)出直接打印裝訂就成
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您好 老師 我開了個普票沒有發(fā)票專用章怎么辦
易 老師
??|
提問時間:02/03 10:49
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,可以去印章店刻一個發(fā)票專用章
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老師:有規(guī)定說國企的黨員不能兼職嗎,不太懂,還是是黨員的干部才不能兼職。沒有讀懂。
青老師
??|
提問時間:06/08 16:56
#事業(yè)單位#
你好; 實際中也有兼職的;《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部兼職管理規(guī)定》 第四條 中層及以上職級領(lǐng)導(dǎo)干部要認(rèn)真履行崗位職責(zé),把主要精力放在做好本職工作上,忠于職守,廉潔自律。根據(jù)工作需要,經(jīng)批準(zhǔn)兼職的,在兼職活動中要嚴(yán)格遵紀(jì)守法。 ”; 規(guī)定一般是不允許經(jīng)商的
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納入預(yù)算的基本戶利息收入上交財政嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/15 19:52
#事業(yè)單位#
您好, 不需要,計入財務(wù)費(fèi)用就可以
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收入類代管資金:收到上級撥付給我們實有資金財政代管賬戶的代管資金,用于宣傳經(jīng)費(fèi),收到和支付印刷費(fèi)用如何做財務(wù)及預(yù)算會計分錄?
波德老師
??|
提問時間:06/25 19:32
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,撥到基本戶借銀行存款貸應(yīng)付賬款,因不是財政預(yù)算指標(biāo)撥付,不做預(yù)算會計
?閱讀? 5859
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請問,行政事業(yè)單位專家費(fèi)沒發(fā)票可以報銷嗎,只有單位的會議紀(jì)要
東老師
??|
提問時間:06/25 11:09
#事業(yè)單位#
你好,沒有發(fā)票是不能報銷的。
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老師,你好,我想問一下,單位接到上級通知,要組織職工觀看宣傳電影,那么電影票該如何做賬呢?
小菲老師
??|
提問時間:09/11 10:12
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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事業(yè)單位用專用款買的電腦怎么做預(yù)算會計和財務(wù)會計的分錄
暖暖老師
??|
提問時間:04/21 16:46
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位用專用款買的電腦怎么做預(yù)算會計和財務(wù)會計的分錄
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事業(yè)單位買一臺999的熱水器可以做專用材料費(fèi)嗎,不入資產(chǎn)
丁小丁老師
??|
提問時間:06/25 17:31
#事業(yè)單位#
您好!這個作為什么專用材料呢?不大合適啊
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