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老師,我5月報稅的時候順便留底退稅了80萬,6月報5月的稅的時候需要交25萬的稅,然后附加稅顯示有留底退稅本期扣除額,然后附加稅不用交,這個地方我一直沒明白,為啥附加稅不用交啊,我留底稅不是都退回來了嗎。5月需要交25的增值稅啊
郭老師
??|
提問時間:06/06 18:01
#稅務(wù)#
這個800,000可以抵扣你以后需要繳納的附加稅, 但是他退回來的增值稅附加稅沒有退 以后抵扣附加稅的計稅依據(jù)
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剛來公司上班,如何查詢以前的納稅申報記錄?
郭老師
??|
提問時間:06/05 13:49
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有歷史申報、查詢及打印。
?閱讀? 13074
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答案里面的ACD分別屬于什么?都屬于工資嗎?
meizi老師
??|
提問時間:06/30 16:52
#稅務(wù)#
你好 ;為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等發(fā)放的各項現(xiàn)金補(bǔ)貼和非貨幣性福利,包括企業(yè)向職工發(fā)放的因公外地就醫(yī)費(fèi)用、暫未實行醫(yī)療統(tǒng)籌企業(yè)職工醫(yī)療費(fèi)用、職工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)療補(bǔ)貼、供暖費(fèi)補(bǔ)貼、職工防暑降溫費(fèi)、職工困難補(bǔ)貼、救濟(jì)費(fèi)、職工食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、職工交通補(bǔ)貼等。企業(yè)發(fā)給員工的年貨、過節(jié)費(fèi)、節(jié)假日物資及組織員工旅游支出等不屬于職工福利費(fèi)。
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景區(qū)行業(yè),對方把錢給我提前付過來了,我作為銷售方把發(fā)p給對方開過去了,但是對方還沒有過來享受服務(wù),只用3萬還有10萬沒用,這種能全額開嗎?
玲老師
??|
提問時間:06/21 15:42
#稅務(wù)#
不能全額開票的全額開票,必須開發(fā)票的風(fēng)險。
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24年申報23年第四季度報表的金額,和24年匯算清繳時的報表金額不一樣可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 11:57
#稅務(wù)#
可以成本費(fèi)用增加,利潤增加了就得更正第4季度的報表
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去年的企業(yè)所得稅納稅申報表有誤怎么修改數(shù)據(jù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/27 21:04
#稅務(wù)#
您好, 去稅務(wù)局拿報表填好需要修改的地方,再申報就可以了
?閱讀? 13070
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建筑服務(wù)的預(yù)征收,如果不跨區(qū),收取的預(yù)收款繳納預(yù)征收增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/27 17:03
#稅務(wù)#
你好,如果沒有開始施工,不需要繳納的,如果是開始施工了,按月申報的話,次月需要交。
?閱讀? 13070
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工商年報社保單位繳費(fèi)基數(shù)是一整年的全部加起來嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 16:12
#稅務(wù)#
是的,就是1-12月繳費(fèi)的基數(shù)合計,不含個人部分
?閱讀? 13068
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企業(yè)稅務(wù)登記在網(wǎng)上登記,是需要先自然人登記信息注冊嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:33
#稅務(wù)#
是的,是需要先認(rèn)證。
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請問一般納稅人做當(dāng)月成本核算時材料用了含稅價,稅金分?jǐn)偸怯玫挚酆蟮慕痤~分?jǐn)倖?/a>
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 20:25
#稅務(wù)#
您好, 是的,這按這個來分?jǐn)偟?/a>
?閱讀? 13065
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按照公司章程 大股東能自己做決定嗎 能增加條例嗎 比如大股東持股70 小股東持股30 能增加條例 給所有的決策都給大股東呢
冉老師
??|
提問時間:06/05 09:37
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 大股東不能直接決定的,要股東大會
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老師,收到這樣的信息怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/30 17:33
#稅務(wù)#
黃色預(yù)警是指當(dāng)前發(fā)票信息與企業(yè)系統(tǒng)中的發(fā)票信息不符時,系統(tǒng)會報警,提示企業(yè)對兩邊數(shù)據(jù)進(jìn)行對照和核對下
?閱讀? 13062
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如果發(fā)票我們沒抵扣過,但是異地對方公司稅務(wù)局查他們給我們開了三張發(fā)票,結(jié)果我們這邊根本沒有抵扣過,未抵扣里面也沒有,這和我們有關(guān)系嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:34
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你就說你們沒收到
?閱讀? 13061
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公司收到對公打款,對方要求我們開精油銷售發(fā)票。但是公司精油沒有入庫,而且公司經(jīng)營范圍沒有精油銷售。這個算虛開嗎
東老師
??|
提問時間:06/05 05:38
#稅務(wù)#
您好,這個是實際交易嗎還是說精油還沒到貨呢,如果是的話就不算虛開發(fā)票。
?閱讀? 13061
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公司打算注銷,發(fā)現(xiàn)以前年度還有稅務(wù)違章,這個要怎么處理?需要去稅務(wù)局處理么?
bamboo老師
??|
提問時間:06/05 11:59
#稅務(wù)#
您好 要去稅務(wù)大廳處理的哈
?閱讀? 13060
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老師,很多崗位不要新手,簡歷應(yīng)該怎么填
bamboo老師
??|
提問時間:06/07 18:10
#稅務(wù)#
您好 請問您是剛畢業(yè)么
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由租賃方原因損壞了車輛,扣一部分押金怎么做賬?
小菲老師
??|
提問時間:06/05 13:21
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是銷售方?
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請問老師小微企業(yè)所得稅是什么時候開始減半征收的
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:47
#稅務(wù)#
你好!疫情,19年開始就有優(yōu)惠了
?閱讀? 13051
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我們是民非組織,享受第一道門票免稅,還有場地使用費(fèi)簡易計稅5%,兼營拍攝、導(dǎo)游、綜合管理費(fèi)6%的增值稅率,請問老師,圖中這些進(jìn)項稅符合抵扣條件的是哪些?無法區(qū)分的進(jìn)項有哪些呢?
薇老師
??|
提問時間:06/06 20:37
#稅務(wù)#
您好,正在解答中,請稍等!
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老師,我們之前紅沖了一個發(fā)票,導(dǎo)致期末未繳稅款為-392.11元,現(xiàn)在我申報上個月的報表,這個月要繳稅18000元,為什么那392抵扣不了啊?
venus老師
??|
提問時間:06/06 10:26
#稅務(wù)#
抵扣不了,可以申請退稅
?閱讀? 13050
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我們沒有開過發(fā)票,現(xiàn)在要拿一筆返點(diǎn),對方要我開具紅字發(fā)票信息表,合理嗎,可以開的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:55
#稅務(wù)#
你好,這個不行的紅字發(fā)票是要對應(yīng)之前的藍(lán)字發(fā)票的,你沒有藍(lán)字發(fā)票開不了。
?閱讀? 13050
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飯店定額征收的,開票額度調(diào)大后,沒有開滿額度也是一樣按額度征稅嗎,多少的稅
鄒老師
??|
提問時間:06/08 10:51
#稅務(wù)#
你好,既然是定額征收,只要收入沒有超過定額的額度,就是按定額計算納稅的
?閱讀? 13048
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應(yīng)交增值稅——未交增值稅有借方余額,說明已經(jīng)用銀行支付,那如何吧它變貸方
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 17:30
#稅務(wù)#
你得查明原因為啥是在借方?
?閱讀? 13048
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老師,你好,問一下,嗯,我們做了一筆一般納稅人做了一筆無票收入,借,庫存現(xiàn)金貸,主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項稅額,借,稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅,在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,我們沒有進(jìn)項票,嗯,你看我這種情況下做的這個分錄,對嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 14:31
#稅務(wù)#
對,沒有進(jìn)項稅額的話就是這么做的。
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老師,這樣的合同按多少錢交印花稅呢?是95325嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/06 15:13
#稅務(wù)#
你好,這樣的合同,印花稅=95325*加工承攬合同印花稅的稅率
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老師你好,代理一般是成品貨物,,在國外網(wǎng)站平臺銷售,我公司只是(一般貿(mào)易形式買單報關(guān)),稅局對于這種,正常是需要交那些稅
樸老師
??|
提問時間:06/06 11:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 出口的可以做免稅
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圖片問題能給具體的答復(fù)嗎?;蚓唧w的思路
小林老師
??|
提問時間:05/26 12:27
#稅務(wù)#
你好,如果一個公司應(yīng)納稅所得額超過300萬元,不滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%,如果分拆多個企業(yè),可能享受小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率5%優(yōu)惠
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老師,你好,這個是小規(guī)模的進(jìn)項發(fā)票,請問怎么做分錄尼
小菲老師
??|
提問時間:06/06 13:58
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 計入工程施工
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配電控制變頻器7600元可以按固定資產(chǎn)入賬并以3年計提折舊嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 16:52
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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老師:有限責(zé)任公司有兩名股東,像這種情況,另一個老板自己接得工程做,這部分不屬于另一個股東的,這種情況收到錢,又算收入又還只打錢給這個股東,這種情況公司要怎么處理
郭老師
??|
提問時間:05/27 07:30
#稅務(wù)#
你好,這種情況下是他自己做的還是你們企業(yè)做?他自己做的話,自己做收入就是,不用你單位開發(fā)票,和你單位的收入沒有關(guān)系。
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