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公司有一臺車,未提完折舊報廢了,請問報廢入賬需要什么資料呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 15:12
#稅務#
您好, 有報損的資料就可以了
?閱讀? 13112
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請問繼續(xù)加工的應稅消費品,收回后繼續(xù)加工銷售是以領用的數(shù)量來扣除有什么依據(jù)嗎?
易 老師
??|
提問時間:10/01 13:18
#稅務#
學員您好,是的,對的
?閱讀? 13111
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老師,個體工商戶,由原來的核定征收今年改成查賬征收,那得做外賬嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 09:21
#稅務#
對的是的,需要做賬,我處理了。
?閱讀? 13107
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我們是生產(chǎn)研發(fā)高新企業(yè),但有些客戶要求我們按他們型號開票,這個有風險嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/06 09:54
#稅務#
不可以的,必須按真實內(nèi)容開票,否則就是虛開
?閱讀? 13104
?收藏? 1
去年的企業(yè)所得稅納稅申報表有誤怎么修改數(shù)據(jù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/27 21:04
#稅務#
您好, 去稅務局拿報表填好需要修改的地方,再申報就可以了
?閱讀? 13102
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工商年報社保單位繳費基數(shù)是一整年的全部加起來嗎
家權老師
??|
提問時間:06/06 16:12
#稅務#
是的,就是1-12月繳費的基數(shù)合計,不含個人部分
?閱讀? 13097
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老師,我5月報稅的時候順便留底退稅了80萬,6月報5月的稅的時候需要交25萬的稅,然后附加稅顯示有留底退稅本期扣除額,然后附加稅不用交,這個地方我一直沒明白,為啥附加稅不用交啊,我留底稅不是都退回來了嗎。5月需要交25的增值稅啊
郭老師
??|
提問時間:06/06 18:01
#稅務#
這個800,000可以抵扣你以后需要繳納的附加稅, 但是他退回來的增值稅附加稅沒有退 以后抵扣附加稅的計稅依據(jù)
?閱讀? 13092
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剛來公司上班,如何查詢以前的納稅申報記錄?
郭老師
??|
提問時間:06/05 13:49
#稅務#
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有歷史申報、查詢及打印。
?閱讀? 13091
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24年申報23年第四季度報表的金額,和24年匯算清繳時的報表金額不一樣可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/27 11:57
#稅務#
可以成本費用增加,利潤增加了就得更正第4季度的報表
?閱讀? 13090
?收藏? 14
答案里面的ACD分別屬于什么?都屬于工資嗎?
meizi老師
??|
提問時間:06/30 16:52
#稅務#
你好 ;為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等發(fā)放的各項現(xiàn)金補貼和非貨幣性福利,包括企業(yè)向職工發(fā)放的因公外地就醫(yī)費用、暫未實行醫(yī)療統(tǒng)籌企業(yè)職工醫(yī)療費用、職工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)療補貼、供暖費補貼、職工防暑降溫費、職工困難補貼、救濟費、職工食堂經(jīng)費補貼、職工交通補貼等。企業(yè)發(fā)給員工的年貨、過節(jié)費、節(jié)假日物資及組織員工旅游支出等不屬于職工福利費。
?閱讀? 13090
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企業(yè)稅務登記在網(wǎng)上登記,是需要先自然人登記信息注冊嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:33
#稅務#
是的,是需要先認證。
?閱讀? 13086
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建筑服務的預征收,如果不跨區(qū),收取的預收款繳納預征收增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/27 17:03
#稅務#
你好,如果沒有開始施工,不需要繳納的,如果是開始施工了,按月申報的話,次月需要交。
?閱讀? 13086
?收藏? 0
我們是工作室,營業(yè)執(zhí)照里類型是個人獨資企業(yè),經(jīng)營范圍里有文藝創(chuàng)作,我們可以開現(xiàn)代服務 版權費的專票嗎
東老師
??|
提問時間:07/01 22:30
#稅務#
您好,這個是可以開這個發(fā)票的
?閱讀? 13081
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如果發(fā)票我們沒抵扣過,但是異地對方公司稅務局查他們給我們開了三張發(fā)票,結果我們這邊根本沒有抵扣過,未抵扣里面也沒有,這和我們有關系嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:34
#稅務#
同學你好 你就說你們沒收到
?閱讀? 13080
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按照公司章程 大股東能自己做決定嗎 能增加條例嗎 比如大股東持股70 小股東持股30 能增加條例 給所有的決策都給大股東呢
冉老師
??|
提問時間:06/05 09:37
#稅務#
你好,同學 大股東不能直接決定的,要股東大會
?閱讀? 13078
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公司打算注銷,發(fā)現(xiàn)以前年度還有稅務違章,這個要怎么處理?需要去稅務局處理么?
bamboo老師
??|
提問時間:06/05 11:59
#稅務#
您好 要去稅務大廳處理的哈
?閱讀? 13076
?收藏? 0
公司收到對公打款,對方要求我們開精油銷售發(fā)票。但是公司精油沒有入庫,而且公司經(jīng)營范圍沒有精油銷售。這個算虛開嗎
東老師
??|
提問時間:06/05 05:38
#稅務#
您好,這個是實際交易嗎還是說精油還沒到貨呢,如果是的話就不算虛開發(fā)票。
?閱讀? 13074
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老師,收到這樣的信息怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/30 17:33
#稅務#
黃色預警是指當前發(fā)票信息與企業(yè)系統(tǒng)中的發(fā)票信息不符時,系統(tǒng)會報警,提示企業(yè)對兩邊數(shù)據(jù)進行對照和核對下
?閱讀? 13072
?收藏? 31
請問一般納稅人做當月成本核算時材料用了含稅價,稅金分攤是用抵扣后的金額分攤嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 20:25
#稅務#
您好, 是的,這按這個來分攤的
?閱讀? 13067
?收藏? 1
由租賃方原因損壞了車輛,扣一部分押金怎么做賬?
小菲老師
??|
提問時間:06/05 13:21
#稅務#
同學,你好 你是銷售方?
?閱讀? 13067
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圖片問題能給具體的答復嗎?;蚓唧w的思路
小林老師
??|
提問時間:05/26 12:27
#稅務#
你好,如果一個公司應納稅所得額超過300萬元,不滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%,如果分拆多個企業(yè),可能享受小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率5%優(yōu)惠
?閱讀? 13067
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老師您好!工商年報中 股東及出資信息 認繳出資到期時間怎么填?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 20:48
#稅務#
您好, 按公司章程里面的時間來填
?閱讀? 13064
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老師,很多崗位不要新手,簡歷應該怎么填
bamboo老師
??|
提問時間:06/07 18:10
#稅務#
您好 請問您是剛畢業(yè)么
?閱讀? 13062
?收藏? 36
應交增值稅——未交增值稅有借方余額,說明已經(jīng)用銀行支付,那如何吧它變貸方
家權老師
??|
提問時間:06/06 17:30
#稅務#
你得查明原因為啥是在借方?
?閱讀? 13062
?收藏? 55
請問老師小微企業(yè)所得稅是什么時候開始減半征收的
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:47
#稅務#
你好!疫情,19年開始就有優(yōu)惠了
?閱讀? 13062
?收藏? 48
老師:有限責任公司有兩名股東,像這種情況,另一個老板自己接得工程做,這部分不屬于另一個股東的,這種情況收到錢,又算收入又還只打錢給這個股東,這種情況公司要怎么處理
郭老師
??|
提問時間:05/27 07:30
#稅務#
你好,這種情況下是他自己做的還是你們企業(yè)做?他自己做的話,自己做收入就是,不用你單位開發(fā)票,和你單位的收入沒有關系。
?閱讀? 13062
?收藏? 15
2023年補登記做賬2022年銀行貸款利息支出,在匯算清繳調增表,填在哪張表里呢?還是不需要調增
家權老師
??|
提問時間:05/25 09:09
#稅務#
那個22年的利息只能在22年的匯算扣除,不能在23年調整的
?閱讀? 13062
?收藏? 55
我們沒有開過發(fā)票,現(xiàn)在要拿一筆返點,對方要我開具紅字發(fā)票信息表,合理嗎,可以開的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:55
#稅務#
你好,這個不行的紅字發(fā)票是要對應之前的藍字發(fā)票的,你沒有藍字發(fā)票開不了。
?閱讀? 13058
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老師,這樣的合同按多少錢交印花稅呢?是95325嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/06 15:13
#稅務#
你好,這樣的合同,印花稅=95325*加工承攬合同印花稅的稅率
?閱讀? 13057
?收藏? 19
老師,我們之前紅沖了一個發(fā)票,導致期末未繳稅款為-392.11元,現(xiàn)在我申報上個月的報表,這個月要繳稅18000元,為什么那392抵扣不了???
venus老師
??|
提問時間:06/06 10:26
#稅務#
抵扣不了,可以申請退稅
?閱讀? 13056
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