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2023年1月,某事業(yè)單位發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)1月1日 ,恢復(fù)上年度注銷的零余額賬戶用款額度100000元,同日,單位收到“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”,授權(quán)支付用款額度200000元,用于日常公費支出,經(jīng)批準(zhǔn)確定為出差報賬賬戶。(2)1月2日,收到被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利35000元。(3)1月5日,單位職工小李出差,向單位預(yù)借差旅費5500元,款項通過銀行存款支付。(4)1月7日,無償調(diào)入一批辦(5)公物料存入倉庫,價值2300元,發(fā)生運輸費用200元,款項通過銀行存款支付。(6)1月12日,小李出差回來報銷差旅費4500元。(7)1月15日,置換換入一臺顯示屏價值10000元,換出一臺投影儀,原值12000元,折舊3000元,置換過程中發(fā)生交通運輸支出500元,第三方費用300元,以財政授權(quán)支付支付相關(guān)費用。(8)1月16日,為辦公室負(fù)責(zé)人到倉庫領(lǐng)用300元的辦公物料。怎么寫分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/20 10:10
#事業(yè)單位#
1 月 1 日恢復(fù)零余額賬戶用款額度和收到授權(quán)支付額度 財務(wù)會計 借:零余額賬戶用款額度 300,000 貸:財政應(yīng)返還額度 100,000 貸:財政撥款收入 200,000 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 300,000 貸:資金結(jié)存 — 財政應(yīng)返還額度 100,000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200,000 1 月 2 日收到現(xiàn)金股利 財務(wù)會計 借:應(yīng)收股利 35,000 貸:投資收益 35,000 借:銀行存款 35,000 貸:應(yīng)收股利 35,000 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存 — 貨幣資金 35,000 貸:其他預(yù)算收入 35,000 1 月 5 日小李預(yù)借差旅費 財務(wù)會計 借:其他應(yīng)收款 — 小李 5,500 貸:銀行存款 5,500 預(yù)算會計 借:事業(yè)支出 — 差旅費 5,500 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 5,500 1 月 7 日無償調(diào)入辦公物料并支付運費 財務(wù)會計 借:庫存物品 2,500(2300+200) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2,300 貸:銀行存款 200 預(yù)算會計 借:其他支出 — 運輸費 200 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 200 1 月 12 日小李報銷差旅費 財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費用 4,500 貸:其他應(yīng)收款 — 小李 4,500 預(yù)算會計 借:事業(yè)支出 — 差旅費 4,500 貸:事業(yè)支出 — 差旅費 5,500(沖減預(yù)借時的支出,做負(fù)數(shù)) 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 -1000(退回多余借款,做負(fù)數(shù)) 1 月 15 日資產(chǎn)置換 財務(wù)會計 借:固定資產(chǎn) — 顯示屏 10,000 固定資產(chǎn)累計折舊 — 投影儀 3,000 貸:固定資產(chǎn) — 投影儀 12,000 貸:銀行存款 800(500+300) 貸:其他收入 200(10000 - 12000 + 3000 - 800) 預(yù)算會計 借:其他支出 — 交通運輸支出 500 借:其他支出 — 第三方費用 300 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 800 1 月 16 日領(lǐng)用辦公物料 財務(wù)會計 借:單位管理費用 300 貸:庫存物品 300 預(yù)算會計:不涉及預(yù)算資金收支,不做預(yù)算會計分錄
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這個問題的雙分錄怎么寫啊
樸老師
??|
提問時間:12/20 10:09
#事業(yè)單位#
2023 年 1 月 1 日 恢復(fù)零余額賬戶用款額度 財務(wù)會計: 借:零余額賬戶用款額度 100000 貸:財政應(yīng)返還額度 - 零余額賬戶用款額度 100000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 100000 貸:資金結(jié)存 - 財政應(yīng)返還額度 100000 收到財政授權(quán)支付額度 財務(wù)會計: 借:零余額賬戶用款額度 200000 貸:財政撥款收入 200000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 200000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200000 2023 年 1 月 2 日 收到現(xiàn)金股利 財務(wù)會計: 借:應(yīng)收股利 35000 貸:投資收益 35000 預(yù)算會計:無分錄 2023 年 1 月 5 日 職工預(yù)借差旅費 財務(wù)會計: 借:其他應(yīng)收款 - 小李 5500 貸:銀行存款 5500 預(yù)算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 差旅費 5500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5500 2023 年 1 月 7 日 無償調(diào)入辦公物料及運輸費 財務(wù)會計: 借:庫存物品 2300 貸:銀行存款 200 無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2100 借:其他費用 200 貸:銀行存款 200 預(yù)算會計: 借:其他支出 - 運輸費 200 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 2023 年 1 月 12 日 報銷差旅費 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 - 差旅費 4500 貸:其他應(yīng)收款 - 小李 4500 銀行存款(若有補付) 預(yù)算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 差旅費 4500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(相應(yīng)金額) 2023 年 1 月 15 日 資產(chǎn)置換 財務(wù)會計: 借:固定資產(chǎn) - 顯示屏 10000 固定資產(chǎn)累計折舊 - 投影儀 3000 資產(chǎn)處置費用 9000 貸:固定資產(chǎn) - 投影儀 12000 銀行存款 800 預(yù)算會計: 借:其他支出 - 置換支出 800 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 800 2023 年 1 月 16 日 領(lǐng)用辦公物料 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 - 辦公費 300 貸:庫存物品 300 預(yù)算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 辦公費 300 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(或?qū)?yīng)科目)300 2023 年 1 月 18 日 發(fā)放附屬單位烤火費 財務(wù)會計: 借:附屬單位補助費用 20000 貸:銀行存款 20000 預(yù)算會計: 借:對附屬單位補助支出 20000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 2023 年 1 月 20 日 計提人員工資 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 - 研究人員工資 150000 業(yè)務(wù)活動費用 - 開發(fā)人員工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 170000 預(yù)算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 工資福利支出 170000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若當(dāng)月支付)或應(yīng)付職工薪酬(若未支付) 2023 年 1 月 25 日 接受捐贈及運輸費 財務(wù)會計: 借:固定資產(chǎn) 34100 貸:捐贈收入 34000 銀行存款 100 預(yù)算會計: 借:其他支出 - 運輸費 100 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 100 2023 年 1 月 26 日 收到中央財政撥款 財務(wù)會計: 借:銀行存款 200000 貸:財政撥款收入 200000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200000 2023 年 1 月 29 日 外購軟件系統(tǒng) 財務(wù)會計: 借:無形資產(chǎn) 140000 貸:銀行存款 140000 預(yù)算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 無形資產(chǎn)購置 140000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 140000 2023 年 1 月 31 日 月末結(jié)轉(zhuǎn) 財務(wù)會計: 借:本期盈余 貸:業(yè)務(wù)活動費用等(匯總) 貸:附屬單位補助費用等 貸:資產(chǎn)處置費用等 借:財政撥款收入等(匯總) 借:投資收益等 貸:本期盈余 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(匯總) 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(匯總) 貸:行政支出 / 事業(yè)支出等(匯總) 貸:其他支出等(匯總)
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老師,我們醫(yī)院租其他單位的房子,交了5萬押金,當(dāng)時出租房給我們開了個收據(jù)?,F(xiàn)在我們要收回押金,應(yīng)該怎么操作。
波德老師
??|
提問時間:12/19 20:45
#事業(yè)單位#
你好,讓對方把5萬押金給你們打過來。
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超期的應(yīng)付賬款,對方單位已注銷應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢?
郭老師
??|
提問時間:12/19 12:09
#事業(yè)單位#
不需要支付的借應(yīng)付帳款貸其他收入
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政府會計里事業(yè)單位的人員工資是入業(yè)務(wù)活動費用還是單位管理費用
暖暖老師
??|
提問時間:12/19 10:24
#事業(yè)單位#
在政府會計中,事業(yè)單位人員工資的歸屬取決于人員所屬的部門和工作性質(zhì)。如果人員從事的是專業(yè)業(yè)務(wù)活動,工資通常計入業(yè)務(wù)活動費用;如果人員從事的是單位管理工作,工資則計入單位管理費用。 你可能還想問: 1. 政府會計中事業(yè)單位的資產(chǎn)如何核算? 2. 政府會計里事業(yè)單位的收支如何確認(rèn)? 3. 政府會計中事業(yè)單位的預(yù)算編制有哪些要點?
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老師,您好!退休人員根據(jù)文件每年還有考評獎,請問怎么操作,可以放管理費用的福利費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/19 09:51
#事業(yè)單位#
你好,可以的可,可以計入福利費。
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行政單位部門經(jīng)濟分類其他商品服務(wù)支出在做賬的時候根據(jù)單位實際情況做成辦公費,勞務(wù)費,委托業(yè)務(wù)費這種情況,需要做預(yù)算支出調(diào)劑嗎
暖暖老師
??|
提問時間:12/19 09:30
#事業(yè)單位#
如果行政單位在做賬時將部門經(jīng)濟分類中的其他商品和服務(wù)支出根據(jù)實際情況調(diào)整為辦公費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等,通常需要進行預(yù)算支出調(diào)劑。 這是因為預(yù)算編制是按照特定的經(jīng)濟分類進行的,實際賬務(wù)處理改變了預(yù)算支出的經(jīng)濟分類用途。不過,如果這些支出調(diào)整在預(yù)算允許的范圍內(nèi),且符合單位內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定和相關(guān)財政紀(jì)律要求,如總金額不超預(yù)算、調(diào)整有合理的依據(jù)和審批程序,那么通過正規(guī)的預(yù)算支出調(diào)劑手續(xù)可以使財務(wù)處理更加規(guī)范準(zhǔn)確。
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事業(yè)單位職工午餐補助應(yīng)計入哪個會計科目?
宋生老師
??|
提問時間:12/18 16:35
#事業(yè)單位#
你好,這個一般計入到管理費用-福利費里面。。
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老師,我們是農(nóng)業(yè)公司銷售生豬如何開免稅發(fā)票?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/18 11:43
#事業(yè)單位#
需先確認(rèn)符合免稅條件并辦理稅務(wù)備案,領(lǐng)用增值稅普通發(fā)票后,開具時稅率欄填 “0”、如實填金額欄并可備注免稅信息,納稅申報按規(guī)定填列相關(guān)欄次。
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我們是事業(yè)單位,財務(wù)公司給我們提供的服務(wù)費是否屬于辦公費
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 11:15
#事業(yè)單位#
是的,那個就是屬于辦公費的
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下屬國有企業(yè)無償劃撥固定資產(chǎn)需要哪些手續(xù)
波德老師
??|
提問時間:12/18 10:23
#事業(yè)單位#
你好,單位形成會議紀(jì)要,給國有資產(chǎn)管理部門或財政局請示,審批后就可以了
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老師,員工工資怎么算
宋生老師
??|
提問時間:12/18 10:21
#事業(yè)單位#
你好這個一,這個一般是按工資除以應(yīng)出勤天數(shù)乘以實際出勤天數(shù)。
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老師,有件事想您這邊給我提一下建議, 如我們公司名稱為大海 現(xiàn)在又注冊公司名稱為黃河 現(xiàn)在要將大海的固定資產(chǎn)除了建筑物,車,其余的都要轉(zhuǎn)入黃河這個公司賬套,我應(yīng)該考慮哪些因素呢
郭老師
??|
提問時間:12/18 09:15
#事業(yè)單位#
銷售固定資產(chǎn) 需要考慮處置價格,這個需要按照公允價值來,需要交稅。
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學(xué)校向校友會支付的資金,以什么原始材料如何記賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 08:59
#事業(yè)單位#
就是銀行回單就行了哈
?閱讀? 340
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您好,我想咨詢下銀行支付工資比工資表少0.01分,過了幾個月才發(fā)現(xiàn),該人員也離職,財務(wù)系統(tǒng)當(dāng)月的系統(tǒng)該怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:12/18 08:54
#事業(yè)單位#
你好,這個沒關(guān)系,進入到營業(yè)外收支就可以了。
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人造草皮入什么固定資產(chǎn)
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:12/17 20:56
#事業(yè)單位#
人造草皮,一般不入固定資產(chǎn)。如果是為了銷售,入存貨。
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老師,新接賬的時候發(fā)現(xiàn)對不上,我就掛了一筆其他應(yīng)付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后往出做的時候,怎么弄才合理
宋生老師
??|
提問時間:12/17 17:34
#事業(yè)單位#
你好,你要想合理的話就要看之前的憑證,是看什么原因引起的不對。
?閱讀? 118
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學(xué)校宣傳欄入固定資產(chǎn)什么類別
桔梗老師
??|
提問時間:12/17 16:34
#事業(yè)單位#
同學(xué),您好! 可以入其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備或器具。 希望可以幫到你,可以的話,幫忙給個好評,謝謝。
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢處置收入開什么發(fā)票,專票普票有要求嗎,稅率是幾個點
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/17 15:59
#事業(yè)單位#
你好,你們是小規(guī)模開1%的稅率就行,普票和專票都可以
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醫(yī)院業(yè)務(wù)收入嗎包含項目收入
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/17 15:33
#事業(yè)單位#
您 好,醫(yī)院業(yè)務(wù)收入包含項目收入。 醫(yī)院的業(yè)務(wù)收入通常包括醫(yī)療收入、藥品收入、其他收入以及業(yè)務(wù)補助等幾個主要部分。其中,醫(yī)療收入是醫(yī)院為病人提供醫(yī)療服務(wù)(不含藥品)而獲得的貨幣收入,這是醫(yī)院主要的資金來源。在醫(yī)療收入中,不僅包括門診和住院的基本醫(yī)療服務(wù)費用,還可能涉及一些特定的醫(yī)療項目或服務(wù),如手術(shù)費、檢查費、治療費等,這些都可以視為項目收入的一部分
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某建筑物改造項目投資100萬元,其中10萬元為財政專項資金,請問這個項目屬于政府投資項目嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/17 11:04
#事業(yè)單位#
你好,他是把這個資金補貼給你們嗎?
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集團合并報表范圍中是否可以包括事業(yè)單位類主體?
小鎖老師
??|
提問時間:12/17 09:51
#事業(yè)單位#
您好,這個的話有股權(quán)控制關(guān)系嗎
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老師,您好,事業(yè)單位跨年的發(fā)票能入賬嗎?比如2025年能報銷2024年11月份的發(fā)票嗎?發(fā)票已開具,今年付不出去了,準(zhǔn)備明年支付,但是跨年了,是讓對方作廢,明年再開具,還是能正常入賬,作廢發(fā)票是不是有風(fēng)險?
小菲老師
??|
提問時間:12/17 09:47
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 有合理理由,跨年發(fā)票能正常入賬的。 你這個情況是可以的
?閱讀? 286
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醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證書里面,固定資金和流動資金是指啥,是固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/17 09:06
#事業(yè)單位#
你好,是的,你就填這個就好了。
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本月報完稅后,可以明天再清卡吧?
波德老師
??|
提問時間:12/16 21:18
#事業(yè)單位#
你好,是可以明天再清卡
?閱讀? 139
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抵扣勾選的進項發(fā)票,統(tǒng)計確認(rèn)時,出現(xiàn)“未到統(tǒng)計日期,無法統(tǒng)計確認(rèn)”,這個怎么解決?
小愛老師
??|
提問時間:12/16 20:48
#事業(yè)單位#
您好,你是不是勾選到12月份了,所以沒有到統(tǒng)計期(12月的下月統(tǒng)計)
?閱讀? 425
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民辦非營利性機構(gòu)如何生存,又是一般納稅人,那么取得的進項票能抵扣嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/16 18:07
#事業(yè)單位#
一般情況下可以抵扣。符合規(guī)定的進項發(fā)票用于應(yīng)稅項目就能抵扣;既有應(yīng)稅和免稅項目要劃分,無法劃分的按規(guī)定計算;用于特殊情況(福利、消費等)不能抵扣。
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寫出四種金融機構(gòu),不少于10種金融產(chǎn)品
宋生老師
??|
提問時間:12/16 17:12
#事業(yè)單位#
以下是四種不同類型的金融機構(gòu)及其各自的一些金融產(chǎn)品: 商業(yè)銀行 儲蓄賬戶 支票賬戶 定期存款(CDs) 個人貸款 房屋按揭貸款 汽車貸款 信用卡 商業(yè)貸款 信用證 銀行承兌匯票 證券公司(投資銀行) 股票 債券(包括政府債券、企業(yè)債券) 基金(如共同基金、交易所交易基金ETFs) 股票期權(quán) 期貨合約 投資組合管理服務(wù) 首次公開募股(IPO)服務(wù) 證券承銷 財富管理 財務(wù)顧問服務(wù) 保險公司 人壽保險 健康保險 汽車保險 房屋保險 旅行保險 商業(yè)保險 意外傷害保險 年金 投資連結(jié)保險 責(zé)任保險 基金管理公司 共同基金 貨幣市場基金 指數(shù)基金 債券基金 對沖基金 私募股權(quán)基金 風(fēng)險投資基金 房地產(chǎn)投資信托(REITs) 商品基金 多資產(chǎn)類別基金
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老師,新接賬的時候發(fā)現(xiàn)對不上,我就掛了一筆其他應(yīng)付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后怎么弄呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/16 12:06
#事業(yè)單位#
您好, 公賬上有錢還給法人,沖掉就可以
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老師好,清請問一下事業(yè)單位資產(chǎn)處置分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:12/16 11:23
#事業(yè)單位#
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn): 借:待處置資產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 報經(jīng)批準(zhǔn)予以處置時: 借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn) 貸:待處置資產(chǎn)損溢 發(fā)生清理費用: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:銀行存款 收到殘料變價收入時: 借:銀行存款 貸:待處置資產(chǎn)損溢 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:應(yīng)繳國庫款等
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