国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久
關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
公司有三個股東,現(xiàn)在兩個股東把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一個股東可以嗎?如果轉(zhuǎn)讓這個需要繳納印花稅多少?還有別的費(fèi)用嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:53
#稅務(wù)#
兩個股東把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一個股東,可以 按轉(zhuǎn)讓金額*萬分之5
?閱讀? 6
?收藏? 0
補(bǔ)交的2024.12的承攬合同印花稅怎么做賬 總金額是20多元 需要做以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/10 09:52
#稅務(wù)#
你好是的,正規(guī)的做法是要用以前年度損益調(diào)整。
?閱讀? 5
?收藏? 0
老師,個人收入20000萬,對方公司要求開發(fā)票,怎么開最省錢
宋生老師
??|
提問時間:07/10 09:50
#稅務(wù)#
你好,這個最好就是成立一個公司。 2個億的收入,基本上什么籌劃都意義不大了。
?閱讀? 4
?收藏? 0
稅務(wù)系統(tǒng)上顯示有2023年修改申報表的退稅,之前的會計(jì)已經(jīng)離職了,請問老師,現(xiàn)在我可以從哪里查看這個稅能不能申請抵扣呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 09:47
#稅務(wù)#
你好,你這個只看申報表,申報表有留底,就可以。
?閱讀? 11
?收藏? 0
老師好,我們是通過第三方介紹業(yè)務(wù) ,促成我跟客戶之間的合作?,F(xiàn)在要給第三方介紹費(fèi),第三方開票給我,應(yīng)該開什么內(nèi)容
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:46
#稅務(wù)#
你好,可開現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)或居間服務(wù)
?閱讀? 87
?收藏? 0
老師我7月份交稅,6月份做賬是這樣寫的嗎,摘要寫6月份計(jì)提對嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/10 09:43
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
?閱讀? 10
?收藏? 0
請教個問題。今年第一季度開發(fā)票超過30萬了,交稅了,第二季度發(fā)票沖紅了。請問下,第一季度交的稅還能退回來嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:42
#稅務(wù)#
第一季度交的稅,不能退回來
?閱讀? 5
?收藏? 0
企業(yè)出口退稅需要繳納附加稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/10 09:34
#稅務(wù)#
出口的如果是生產(chǎn)企業(yè),有免抵稅額的,需要交附加稅。
?閱讀? 47
?收藏? 0
老師,我們的賬是代賬公司做的,我這個季度想自己報稅,有個小規(guī)模的建筑公司,電子稅務(wù)局要填這個季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,我可以按照代賬公司3.31的期末余額填進(jìn)去嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/10 09:33
#稅務(wù)#
可以按代賬公司 3 月 31 日的期末余額填,但要: 核數(shù)據(jù):檢查代賬數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,如銀行存款、往來科目等有無錯漏。 溝通代賬:和代賬公司說清自己報稅,了解結(jié)賬進(jìn)度、獲取資料(如余額表 )。 后續(xù)銜接:填完后和代賬后續(xù)數(shù)據(jù)核對,明確雙方責(zé)任,避免銜接問題。
?閱讀? 6
?收藏? 0
專票204879元,普票18691元,免稅收入87422元,怎么填增值稅申報表?
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:32
#稅務(wù)#
公司是一般納稅人嗎
?閱讀? 10
?收藏? 0
哪些企業(yè)可以免報受益人怎么判斷
董孝彬老師
??|
提問時間:07/10 09:31
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 15
?收藏? 0
哪些企業(yè)可以免報受益人的?
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:30
#稅務(wù)#
你好 根據(jù)《受益所有人信息管理辦法》相關(guān)規(guī)定,同時滿足以下條件的中小微企業(yè)可以免報受益人: 注冊資本要求:注冊資本不超過1000萬元人民幣(或者等值外幣)。 股東或合伙人性質(zhì):股東、合伙人全部為自然人的公司、合伙企業(yè)。 不存在其他自然人實(shí)際控制或獲取收益情況:不存在股東、合伙人以外的自然人對其實(shí)際控制或者從其獲取收益。 不存在其他控制或收益方式:不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對其實(shí)施控制或者從其獲取收益的情形
?閱讀? 5
?收藏? 0
老師,有兩個人說他們自己在外地交了社保,在我們公司不交社保了,這樣可以么
宋生老師
??|
提問時間:07/10 09:29
#稅務(wù)#
你好,這個你要他們打出來才行。
?閱讀? 8
?收藏? 0
老師,增值稅報表的銷售額是填寫含稅金額還是不含稅金額的
宋生老師
??|
提問時間:07/10 09:26
#稅務(wù)#
你好,這個是填寫的不含稅的金額。
?閱讀? 7
?收藏? 0
小規(guī)模納稅人第二季度不征稅收入6萬元,無其他收入,第二季度企業(yè)所得稅審報表上都需要填哪些?
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:25
#稅務(wù)#
你好,按利潤表數(shù)據(jù)填寫,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額等數(shù)據(jù)
?閱讀? 71
?收藏? 0
個人可以代賬嗎?電子稅務(wù)系統(tǒng)辦稅員可以是多家公司嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:24
#稅務(wù)#
你好,個人不可以代賬。不可以代理多家
?閱讀? 8
?收藏? 0
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下的利潤表,上期金額是填那個期間的數(shù)據(jù)
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:22
#稅務(wù)#
上期金額是填去年同期數(shù)
?閱讀? 4
?收藏? 0
老師 我是個體工商戶 以前是注冊了公司 然后4月才做了稅務(wù)登記 但是 4月之前收到幾張發(fā)票 這幾張發(fā)票要在入賬嗎 只有成本發(fā)票 沒有開出發(fā)票
宋生老師
??|
提問時間:07/10 09:21
#稅務(wù)#
你好,是的,你拿到發(fā)票需要入賬。
?閱讀? 8
?收藏? 0
老師你好我是個體工商戶,看下面的總結(jié)的對嗎
郭老師
??|
提問時間:07/10 09:17
#稅務(wù)#
不超過定額的普通發(fā)票不用管增值稅和個人所得稅 如果是專票的話,需要修改增值稅申報表,交增值稅。 超過定額不超過30萬的普通發(fā)票不需要交增值稅,但是需要交個人所得稅。 超過定額超過30萬的普票增值稅個稅都需要交。
?閱讀? 14
?收藏? 0
如果公司試用期的員工,沒有給上社保,發(fā)工資的話是不是老板個人給轉(zhuǎn)賬比較好一些呢
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:14
#稅務(wù)#
你好,可以直接公戶發(fā)工資
?閱讀? 7
?收藏? 0
老師個稅6月份工資未發(fā),本期收入是填什么?
郭老師
??|
提問時間:07/10 09:13
#稅務(wù)#
上一個月是發(fā)的幾月份的工資,如果沒有發(fā)工資的話,就是0。
?閱讀? 9
?收藏? 0
老師,業(yè)務(wù)員的通信費(fèi)發(fā)票,購買方是其個人名字,可以入賬嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 09:03
#稅務(wù)#
你好,這個公司不能入賬。
?閱讀? 4
?收藏? 0
小規(guī)模納稅人,未開票收入沒超過起征點(diǎn),申報的時候填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里,那后期要是再開發(fā)票,還是在小微企業(yè)免稅銷售額里填報負(fù)數(shù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 08:58
#稅務(wù)#
小規(guī)模:按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報,自己申報沒法通過,需要去大廳
?閱讀? 5
?收藏? 0
老師,是不是所有的采購都需要銷貨清單?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 08:57
#稅務(wù)#
你好,這個沒有規(guī)定,一般有入庫單和對方的發(fā)票合同也是可以的。
?閱讀? 8
?收藏? 0
老師 請教一下 公司給員工發(fā)工資 也沒有給員工上社保 然后用現(xiàn)金發(fā)工資 這樣符合稅務(wù)的要求嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 08:57
#稅務(wù)#
申報了個稅就可以稅前扣除
?閱讀? 18
?收藏? 0
老師公司有農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷證明。是不就可以開具農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給對方公司
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 08:56
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 19
?收藏? 0
老師 公司原有固定資產(chǎn)廠房100萬元,已計(jì)提折舊,現(xiàn)收到廠房建設(shè)發(fā)票150萬元 這個怎么算折舊
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 08:56
#稅務(wù)#
增加的50萬在剩余年限折舊就行
?閱讀? 6
?收藏? 0
老師,您好!請教您 上級返回的工會經(jīng)費(fèi)如何賬務(wù)處理呢? 企業(yè)沒有工會,是每個月按工資總額計(jì)提的工會申報繳納的。 謝謝老師指導(dǎo)!
郭老師
??|
提問時間:07/10 08:53
#稅務(wù)#
沖你的工會經(jīng)費(fèi)就行
?閱讀? 10
?收藏? 0
房產(chǎn)稅,2期房產(chǎn)原值6861425.86, 建筑面積4949.97 土地+契稅5395514.28 土地面積26605.1 容積率小于0.5 房產(chǎn)稅應(yīng)該怎么算
樸老師
??|
提問時間:07/10 08:40
#稅務(wù)#
計(jì)算計(jì)入房產(chǎn)原值的地價: 先計(jì)算士地單位價值,土地單位價值=土地及契稅總額:土地面積,即 5395514.28:26605.1~202.8(元/平方米)。 再根據(jù)規(guī)定計(jì)算計(jì)入房產(chǎn)原值的地價,計(jì)入房產(chǎn)原值的地價=土地單位價值x房產(chǎn)建筑面積 x2,即 202.8x4949.97x2=2003754.91(元)。 計(jì)算應(yīng)稅房產(chǎn)原值:應(yīng)稅房產(chǎn)原值=房產(chǎn)原值+計(jì)入房產(chǎn)原值的地價,即 6861425.86+2003754.91-8865180.77(元)。 計(jì)算應(yīng)納稅額:假設(shè)當(dāng)?shù)匾?guī)定的扣除比例為 30%(具體扣除比例由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定),則 年應(yīng)納稅額=應(yīng)稅房產(chǎn)原值x(1-扣除比例)x年稅率 1.2%,即8865180.77x(1-30(元)。該 2 期房產(chǎn)應(yīng)納房產(chǎn)稅約為 74467.52 元
?閱讀? 19
?收藏? 0
內(nèi)地A公司簽合同發(fā)貨給香港B公司,香港B公司簽合同發(fā)貨把在A公司購買的貨物發(fā)往美國C公司,報關(guān)單A公司是發(fā)貨人,美國C公司是收貨人,提單A公司是發(fā)貨人,美國C公司是收貨人;收匯是美國C公司打款給香港B公司,香港B公司再打款給A公司,請問這樣情況出口開票內(nèi)地A公司開票給香港B公司嗎 這樣的話開給香港公司算是虛開的 香港公司算是過賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/10 08:38
#稅務(wù)#
你好,這個A公司應(yīng)該開給b公司。 也應(yīng)該發(fā)貨給b公司。不然的話就屬于虛開。
?閱讀? 151
?收藏? 0
上一頁
1
...
26
27
28
29
30
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問