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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)調(diào)整明細(xì)表沒(méi)有要調(diào)整的是不是就不用填寫(xiě)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 20:12
#稅務(wù)#
你不需要一次抵扣所得稅,就不用填寫(xiě)。
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老師這是怎么回事 ,我還沒(méi)報(bào)稅就自己申報(bào)了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 19:57
#稅務(wù)#
定期定額的,稅務(wù)局給你們申報(bào)了。如果沒(méi)有超過(guò)核定的銷(xiāo)售額,不用修改。
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老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬(wàn)元對(duì)不
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 19:53
#稅務(wù)#
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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無(wú)形資產(chǎn)確認(rèn)不是企業(yè)合并 確認(rèn)時(shí)不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額 確認(rèn)當(dāng)年的攤銷(xiāo)稅會(huì)差異和以后年度的攤銷(xiāo)稅會(huì)差異分別如何處理 比如納稅調(diào)整 是否確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 19:51
#稅務(wù)#
晚上好親!只調(diào)整當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額。對(duì)其形成的稅會(huì)差異,當(dāng)年及以后都不用確認(rèn)。也不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債
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老師您好,辦理了匯總繳納企業(yè)所得稅的總分機(jī)構(gòu),總公司什么季度企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候填寫(xiě)的收入,成本,利潤(rùn)總額是總分公司的合計(jì)數(shù)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 19:33
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 16
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老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 19:26
#稅務(wù)#
你好 24行的那個(gè)就是。
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老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷(xiāo)售
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 19:18
#稅務(wù)#
本年累計(jì)不用修改 本年累計(jì)是一到六月份 本期4-6月份
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北京地區(qū),上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本,這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎?說(shuō)是按年申報(bào) 或按次申報(bào)? 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào),但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師到底按年申報(bào),還是按次申報(bào)?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 18:41
#稅務(wù)#
你去看一下你的稅種認(rèn)定里面有按年申報(bào)嗎?如果是的話(huà),按年申報(bào)的是明年一月份。
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老師進(jìn)項(xiàng)稅留底是什么意思 我們應(yīng)交增稅是多少呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 18:24
#稅務(wù)#
從這個(gè)圖片里看的話(huà),需要繳納的增值稅是4292.38。 留底是你進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)的那一部分。
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為啥我申報(bào)企業(yè)所得稅 提示顯示沒(méi)有申報(bào)的稅種,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額都沒(méi)有填寫(xiě)呢,6月份利潤(rùn)表累計(jì)有凈利潤(rùn)的20多萬(wàn)呢
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 18:14
#稅務(wù)#
可以截圖看一下申報(bào)界面嘛?
?閱讀? 21
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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,季度申報(bào),利潤(rùn)表,本期金額和上期金額各填什么?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 18:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 第1季度本期就是 1-3月 第2季度本期就是1-6月, 上期一樣也這樣
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老師,小公司個(gè)稅申報(bào)只有幾個(gè)人,如果零申報(bào)有沒(méi)有問(wèn)題
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 18:00
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,有工資就申報(bào),沒(méi)工資就做0申報(bào),但是,公司再小,不發(fā)工資也不合理
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老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報(bào)是不是跟國(guó)內(nèi)申報(bào)的一樣嗎,再次跟您確認(rèn)下出口商貿(mào)企業(yè)二季度印花稅申報(bào)是關(guān)單金額(價(jià)稅合計(jì))+購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品金額(不含稅金額)兩者之和申報(bào)印花稅嗎?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:52
#稅務(wù)#
...
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請(qǐng)問(wèn),個(gè)體工商戶(hù)2024年1-12月總收入4萬(wàn)元,已經(jīng)報(bào)表經(jīng)營(yíng)所得A類(lèi)報(bào)表,是否還需要報(bào)B類(lèi)報(bào)表
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:35
#稅務(wù)#
你好,這AB只需要申報(bào)一個(gè)就可以的
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我說(shuō)的嘛,電子稅務(wù)局,我查了一下1~3季度的現(xiàn)金流量表,前會(huì)計(jì)沒(méi)有填寫(xiě)任何數(shù)據(jù)都是0,他只報(bào)了第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,那我這個(gè)第2季度現(xiàn)金流量表也都不填行吧?第2季度我只報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,可以吧?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯,是可以的
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她在別的地方買(mǎi)了靈活就業(yè)的社保,拿還能再我公司申報(bào)工資嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:18
#稅務(wù)#
可以申報(bào)工資的,沒(méi)問(wèn)題的
?閱讀? 8
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自然人股東從公司無(wú)息借款2萬(wàn)元是用于非經(jīng)營(yíng)活動(dòng),約定12月31日還清,有借款合同,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是說(shuō)要寫(xiě)成用用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng),12月31日還清,這樣可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:17
#稅務(wù)#
你好,需要在年底之前還給公司就可以,金額2萬(wàn)元也不是特別大,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小
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老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報(bào)是不是跟國(guó)內(nèi)申報(bào)的一樣,出口也是關(guān)單收入+購(gòu)進(jìn)貨物金額這樣申報(bào)印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:10
#稅務(wù)#
按不含進(jìn)口增值稅的報(bào)關(guān)完稅憑證上的金額申報(bào)交印花稅
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我們銷(xiāo)售酒,小規(guī)模,開(kāi)了一筆普通發(fā)票20000元出去如何做賬?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:09
#稅務(wù)#
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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老師,申報(bào)過(guò)的七月份的稅費(fèi)的申報(bào)表,給我說(shuō)下,在電子稅務(wù)局里面怎么導(dǎo)出來(lái)打印出來(lái)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:08
#稅務(wù)#
我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)-賬戶(hù)查詢(xún)-財(cái)務(wù)報(bào)表信息查詢(xún) 我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)-賬戶(hù)查詢(xún)-申報(bào)信息查詢(xún)-申報(bào)信息查詢(xún)
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老師,運(yùn)輸行業(yè)的裝卸費(fèi)可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的運(yùn)輸成本嗎?這個(gè)運(yùn)輸成本有規(guī)定不能超出總成本或者收入的百分之多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:07
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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物業(yè)公司代收代繳電費(fèi)開(kāi)具增值稅專(zhuān)票給對(duì)方,物業(yè)公司應(yīng)該繳納增值稅 不需要確認(rèn)收入吧
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:04
#稅務(wù)#
那個(gè)開(kāi)票就要確認(rèn)收入,你們支付電費(fèi)計(jì)入成本就行
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24年2月發(fā)現(xiàn)23年銷(xiāo)售費(fèi)用未記賬,分錄借以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)借銷(xiāo)售費(fèi)用-10萬(wàn),24年匯算清繳沒(méi)做處理,導(dǎo)致25年無(wú)法彌補(bǔ)虧損10萬(wàn),我現(xiàn)在該怎么處理
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:03
#稅務(wù)#
你這個(gè)分?jǐn)?shù)不對(duì),借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款, 匯算清繳納稅調(diào)減
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè),6月25日股權(quán)轉(zhuǎn)讓了 二季度申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,要申報(bào)兩個(gè)法人的稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:00
#稅務(wù)#
您好,不用,不申報(bào)法人的工資
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老師,海關(guān)繳款書(shū)采集是要進(jìn)口當(dāng)月采集還是隔月也是可以的,進(jìn)口增值稅是付掉了的
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:00
#稅務(wù)#
當(dāng)月或隔月采集均可,只要在180天內(nèi)完成即可
?閱讀? 21
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老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開(kāi)20萬(wàn)也要增值稅也要先預(yù)繳嗎?沒(méi)有免稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 16:33
#稅務(wù)#
您好,是月度開(kāi)了20W的發(fā)票,是吧
?閱讀? 9
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員工工資申報(bào)8000實(shí)發(fā)8000公司幫承擔(dān)個(gè)人部分社保公積金個(gè)稅。公司承擔(dān)這部分沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅工資收入里面是正確的嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 16:29
#稅務(wù)#
可以的,只是公司承擔(dān)的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不能稅前扣除
?閱讀? 11
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本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額168972.33的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 16:23
#稅務(wù)#
你沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票就只填第10欄,不能填在第3欄
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您好老師,財(cái)政農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼款免征企業(yè)所得稅么
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 16:22
#稅務(wù)#
財(cái)政農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼款是免征企業(yè)所得稅的。 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼款本身并不屬于企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入,而是政府為了支持農(nóng)業(yè)機(jī)械化和現(xiàn)代化作業(yè)而給予的財(cái)政補(bǔ)貼。因此,它不屬于企業(yè)的應(yīng)稅收入,不需要繳納企業(yè)所得稅
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2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 16:19
#稅務(wù)#
你好,是虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致的異常嗎?
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