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1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費(fèi)用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用130000 所得稅費(fèi)用20000 合計(jì)150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專項(xiàng)支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進(jìn)行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營(yíng)結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級(jí)補(bǔ)助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計(jì)500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財(cái)政撥款預(yù)算收入——專項(xiàng)資金 500000 經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入40000 請(qǐng)寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算收入分錄,沒有寫無
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 19:00
#事業(yè)單位#
1. 期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費(fèi)用賬戶。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:本年利潤(rùn) 150000 貸:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 130000 所得稅費(fèi)用 20000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:(通常費(fèi)用類賬戶不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄) 無 2. 年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄:(通常預(yù)算支出類賬戶不涉及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄) 無 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/其他相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)科目 540000 貸:其他支出——非專項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專項(xiàng)支出 40000 3. 年末,將未分配結(jié)余1530000元進(jìn)行年終轉(zhuǎn)賬。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1530000 貸:本年利潤(rùn) 1530000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:(通常不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)) 無 4. 年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類賬戶。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄:(通常預(yù)算結(jié)余類賬戶不涉及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄) 無 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/其他相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)科目 1700000 貸:其他結(jié)余 900000 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 800000 5. 期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:上級(jí)補(bǔ)助收入 300000 附屬單位上繳收入 200000 貸:本年利潤(rùn) 500000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:(通常收入類賬戶不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,除非特指預(yù)算收入) 無 6. 年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類賬戶。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄:(通常預(yù)算收入類賬戶不涉及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄) 無 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入——專項(xiàng)資金 500000 經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 40000 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/其他相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)科目 540000
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老師 這個(gè)資產(chǎn)總額填的是什么數(shù)?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:51
#事業(yè)單位#
您好,本年初負(fù)債表資產(chǎn)總額期初+1季度負(fù)債表資產(chǎn)總額期末*2+2季度負(fù)債表資產(chǎn)總額期末*2+3季度負(fù)債表資產(chǎn)總額期末*2+4季度負(fù)債表資產(chǎn)總額期末 再除8 也就是4季度 所得稅申報(bào)時(shí)那個(gè)表里的資產(chǎn)平均數(shù)
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1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費(fèi)用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用130000 所得稅費(fèi)用20000 合計(jì)150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專項(xiàng)支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進(jìn)行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營(yíng)結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級(jí)補(bǔ)助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計(jì)500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財(cái)政撥款預(yù)算收入——專項(xiàng)資金 500000 經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入40000 請(qǐng)寫政府會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 例如第一題本年度收到一筆應(yīng)計(jì)入上一年度收入的款項(xiàng)8000元,經(jīng)確認(rèn),該項(xiàng)資金屬于以前年度非財(cái)政專項(xiàng)資金。 財(cái)務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
小奇老師
??|
提問時(shí)間:06/06 17:45
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,需要做分錄,請(qǐng)稍等
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老師 消防救援站專項(xiàng)補(bǔ)助 是什么費(fèi)用?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:02
#事業(yè)單位#
您好!這個(gè)借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入
?閱讀? 15315
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事業(yè)單位可以接受債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:13
#事業(yè)單位#
您好,可以的,法無禁止就是可以了
?閱讀? 15311
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2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專項(xiàng)支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進(jìn)行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營(yíng)結(jié)余800000 請(qǐng)寫出政府會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,沒有寫 例如 財(cái)務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
小奇老師
??|
提問時(shí)間:06/06 18:45
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,需要做分錄,請(qǐng)稍等
?閱讀? 15309
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系統(tǒng)自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本30萬,本年未分配利潤(rùn)-2萬,所有者權(quán)益為什么還是顯示30萬呢?請(qǐng)問是哪里的問題
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:05/30 23:39
#事業(yè)單位#
您好,可以嘗試手動(dòng)修改財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。
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事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)減去負(fù)債等于凈資產(chǎn)對(duì)嗎
意思老師
??|
提問時(shí)間:10/21 21:45
#事業(yè)單位#
你好,是的,資產(chǎn)總額-負(fù)債總額=凈資產(chǎn)
?閱讀? 15303
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能不能憑證做電子版打印的,審核人簽字手簽
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/21 18:42
#事業(yè)單位#
你好!可以的,可以這樣
?閱讀? 15302
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通過詢價(jià)采購(gòu),報(bào)價(jià)最高中標(biāo)可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/24 09:37
#事業(yè)單位#
這個(gè)沒有規(guī)定不允許報(bào)價(jià)最高還是最低中標(biāo)可以
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老師,我是煙臺(tái)開發(fā)區(qū)的,會(huì)計(jì)繼續(xù)教育為啥總顯示沒開通課程呢?我也找不到開通的地呀
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/09 12:13
#事業(yè)單位#
您好,你是考過多久了這個(gè)的
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你好老師,民營(yíng)醫(yī)院不免稅的收入繳納的企業(yè)所得稅記入哪個(gè)科目?我記入所得稅費(fèi)用科目205.62元,最后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不平,資產(chǎn)總計(jì):254697.6、負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)是254903.22,審計(jì)那邊說要改一下。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/21 10:51
#事業(yè)單位#
您好,負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是 +“凈利潤(rùn)”,這個(gè)所得稅費(fèi)用要考慮進(jìn)去的 負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
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老師耐用一年以上大量不銹鋼碗當(dāng)時(shí)入了費(fèi)用,如何改入固定資產(chǎn)
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/04 11:43
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 金額多少
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老師我們是事業(yè)單位學(xué)校,現(xiàn)在我們單位食堂對(duì)外承包經(jīng)營(yíng),所有原材料采購(gòu),工人工資都有由第三方處理負(fù)責(zé),請(qǐng)問我們財(cái)務(wù)室需要如何建賬呢?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/18 15:25
#事業(yè)單位#
針對(duì)食堂對(duì)外承包經(jīng)營(yíng)的情況,你們財(cái)務(wù)室需要建立獨(dú)立的賬目,以記錄與食堂相關(guān)的收入、支出和資產(chǎn)。具體建賬方式如下: 收入賬目:記錄每日或每月的食堂收入,包括學(xué)生餐費(fèi)、教職工用餐收入等。 支出賬目:記錄與食堂經(jīng)營(yíng)相關(guān)的所有支出,如原材料采購(gòu)、工人工資等,確保與第三方簽訂合同以明確各項(xiàng)費(fèi)用歸屬。 資產(chǎn)賬目:記錄食堂的固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn),確保資產(chǎn)的安全使用與維護(hù)。
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2024年學(xué)校在接受審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)單位2023年購(gòu)買的一項(xiàng)設(shè)備價(jià)值50萬元沒有做的固定資產(chǎn),直接費(fèi)用化,2024年如何進(jìn)行錯(cuò)誤更正,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一直在路上
??|
提問時(shí)間:03/17 12:23
#事業(yè)單位#
沖會(huì)以前的費(fèi)用,重新入固資,補(bǔ)提23年的折舊,分錄怎么做可以咨詢審計(jì)
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老師 一張?jiān)紤{證分2個(gè)月付款 怎么附上憑證 這張?jiān)紤{證附在1個(gè)月里了 下個(gè)月的付款憑證怎么辦
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/16 16:00
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,是可以復(fù)印一下這個(gè)單據(jù)的
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某事業(yè)單位2023年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)2020年4月1日購(gòu)入的三年期國(guó)庫(kù)券20張,每張債券的面值為10000元,票面利 率6%,另支付手續(xù)費(fèi)1000元。該國(guó)庫(kù)券每年4月10日付息一次,到期歸還本金并支付最 后一期利息,國(guó)庫(kù)券于2023年4月1日到期,已收到全部利息并收回本金。 (2)以閑置資金200000元投資于甲公司,該投資占甲公司的5%,作為長(zhǎng)期股權(quán)投資入 賬。 (3)年末,甲公司宣告并發(fā)放現(xiàn)金股利300000元,事業(yè)單位已收到款項(xiàng)存入銀行。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 18:07
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 15221
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屬于印刷服務(wù)公司,取得的印刷品進(jìn)項(xiàng)票是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/10 17:19
#事業(yè)單位#
當(dāng)月多了收入的可以的
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本來今年財(cái)政要撥一筆財(cái)政款用于購(gòu)買設(shè)備,我們單位先購(gòu)買了,但是財(cái)政第二年才撥款,怎樣做賬呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/24 20:43
#事業(yè)單位#
您好,你們購(gòu)買,你們先支付錢了嗎
?閱讀? 15162
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老師您好,事業(yè)單位會(huì)計(jì):2022年收收入20000元,使用10000元,結(jié)余10000元,2023年接著使用10000,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是否可以借:累計(jì)盈余10000,貸銀行存款10000
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/29 21:36
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 針對(duì)您描述的事業(yè)單位會(huì)計(jì)情況,2022年結(jié)余的10000元在2023年使用時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)可以借:累計(jì)盈余10000,貸:銀行存款10000進(jìn)行賬務(wù)處理。這是因?yàn)槔塾?jì)盈余用于反映事業(yè)單位歷年滾存的資金余額,這樣處理符合會(huì)計(jì)規(guī)范
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我的主管部門有權(quán)利讓我上繳資金給它嗎?還是只能上繳統(tǒng)籌使用?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/23 21:21
#事業(yè)單位#
學(xué)員您好,您的情況具體是什么?
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慈善會(huì)出資200萬成立基金會(huì)會(huì)計(jì)處理
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/17 19:41
#事業(yè)單位#
借長(zhǎng)期股權(quán)投資200 貸銀行存款200
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老師,單位有獨(dú)立的工會(huì)賬戶,工會(huì)的費(fèi)用能在單位賬戶報(bào)銷嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/01 05:51
#事業(yè)單位#
您好,不可以哦,要在工會(huì)賬戶里報(bào)銷的
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5.某事業(yè)單位發(fā)生下列事業(yè)活動(dòng)收入業(yè)務(wù): (1)某高等學(xué)校收到應(yīng)上繳財(cái)政專戶的學(xué)費(fèi)收入880000元,存入銀行。 (2)某市醫(yī)院收到不上繳財(cái)政專戶管理的診療費(fèi)收入40000元,存入銀行, (3)某事業(yè)單位向丙公司提供事業(yè)服務(wù),預(yù)收款30000元,存入銀行。 (4)實(shí)際提供服務(wù)收費(fèi)40000元,應(yīng)計(jì)增值稅稅額3600元,同時(shí)補(bǔ)收價(jià)款13600元,存入銀行。 (5)某事業(yè)單位收到用于特定事項(xiàng)的專項(xiàng)資金收入1200000元,款項(xiàng)存入銀行。 (6)年終,某事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算"財(cái)政撥款收入"賬戶貸方余額700000元(其中:專項(xiàng)資金收入明細(xì)賬戶150000元);預(yù)算會(huì)計(jì)核算的"事業(yè)預(yù)算收入"賬戶貸方余額650000元(其中:專項(xiàng)資品
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/08 08:21
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 問題不完整
?閱讀? 15037
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根據(jù)題目寫預(yù)算會(huì)計(jì)分錄6-1到6-24
曉旭老師
??|
提問時(shí)間:11/29 20:38
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),分錄較多,一一解答
?閱讀? 15035
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那微信商戶收到錢,銀行還沒有收到時(shí),記賬其他貨幣資金,憑證附什么呢,微信能打回單嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/24 22:58
#事業(yè)單位#
附件主要有合同,貨單,然后,發(fā)票等
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按規(guī)定調(diào)給其他單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金20000 元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。
向陽老師
??|
提問時(shí)間:05/08 09:27
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué),是做分錄嗎
?閱讀? 14985
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老師我是河北單位是事業(yè)單位,單位說給交社保了但是支付寶查不到,問單位,單位說沒給入系統(tǒng),請(qǐng)問該怎么辦
玲老師
??|
提問時(shí)間:10/26 15:08
#事業(yè)單位#
我聯(lián)系一下社保局,再處理。
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政府單位為防范地震抗災(zāi)購(gòu)入政府儲(chǔ)備物資帳篷一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額為價(jià)款50萬元,增值稅為8.5萬元,支付運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)5000元,款項(xiàng)采用財(cái)政直接支付。該政府單位的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理: 借:()() (不需填寫明細(xì)科目) 貸:()() (不需填寫明細(xì)科目)
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/29 19:26
#事業(yè)單位#
您好,借:經(jīng)費(fèi)支出 585000+5000 貸:銀行 590000 政府單位不繳增值稅
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麻煩請(qǐng)問各位老師有這張憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:04/11 15:27
#事業(yè)單位#
您好!之前買股票的時(shí)候你們是作為什么來核算的?
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