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我們是小規(guī)模,經(jīng)營范圍是圖片上那些,能開茶吧機(jī),臺燈,垃圾桶,洗手器。吹風(fēng)機(jī)啥的嗎?
鄒老師
??|
提問時間:05/27 08:35
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)你提供的經(jīng)營范圍圖片,是 可以的
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初級會計實務(wù)
鄒剛得老師
??|
提問時間:02/28 19:52
#稅務(wù)#
你好,針對這個圖片,你的疑問具體是?
?閱讀? 13703
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名下有多家定期定額個體,是否需要辦理個稅年度匯算清繳
郭老師
??|
提問時間:02/28 22:33
#稅務(wù)#
你好 定額的不需要 查賬的需要
?閱讀? 13703
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差旅補(bǔ)貼是否需要按工資薪金申報個人所得稅
宋生老師
??|
提問時間:05/26 10:28
#稅務(wù)#
你好!用發(fā)票報銷的,可以不用申報 如果是直接補(bǔ)貼,沒有發(fā)票的,則需要申報
?閱讀? 13702
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購?fù)恋氐闹笜?biāo)款計入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 09:26
#稅務(wù)#
那個計入無形資產(chǎn)-土地指標(biāo)
?閱讀? 13701
?收藏? 58
母公司給子公司免費(fèi)3年使用場地辦公地,但是財務(wù)做賬時計提了18個月的房租費(fèi)用196000元,并且其他應(yīng)付款196000元,2023年匯算清繳費(fèi)用做了納稅調(diào)增,但是其他應(yīng)付款賬上還掛著,現(xiàn)在企業(yè)要注銷,這個其他應(yīng)付款如何處理,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入還是全部沖紅呢?
樸老師
??|
提問時間:06/07 10:27
#稅務(wù)#
1.其他應(yīng)付款的性質(zhì)分析:其他應(yīng)付款在此情況下,實際上是母公司對子公司未實際收取的房租費(fèi)用的一種記賬方式。由于實際并未收取,因此在母公司賬面上形成了對其他應(yīng)付款的掛賬。 2.稅務(wù)處理與匯算清繳:在2023年匯算清繳時,已經(jīng)對這部分費(fèi)用做了納稅調(diào)增,表明稅務(wù)上已經(jīng)認(rèn)可這部分費(fèi)用不應(yīng)在稅前扣除。 3.企業(yè)注銷時的處理:轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:考慮到這部分費(fèi)用實際上并未產(chǎn)生現(xiàn)金流,但又是母公司對子公司的一種經(jīng)濟(jì)利益讓渡,可以將其他應(yīng)付款196000元轉(zhuǎn)入母公司的營業(yè)外收入。這樣做可以體現(xiàn)母公司因未實際收取房租而獲得的一種經(jīng)濟(jì)利益。沖紅處理:另一種方式是直接對其他應(yīng)付款196000元進(jìn)行沖紅處理,即在其他應(yīng)付款科目上做出與原來計提時相反的分錄,將其他應(yīng)付款余額沖減至零。這種處理方式更側(cè)重于會計記錄的準(zhǔn)確性,表示這部分費(fèi)用并未實際產(chǎn)生。其他應(yīng)付款的處理:由于這部分費(fèi)用實際上是母公司對子公司未實際收取的房租,且已經(jīng)在稅務(wù)上做了調(diào)增處理,因此在企業(yè)注銷時,其他應(yīng)付款196000元不應(yīng)再作為負(fù)債處理。兩種處理方式:選擇適合的方式:企業(yè)可以根據(jù)實際情況和審計、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)的建議,選擇將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或直接進(jìn)行沖紅處理。但無論選擇哪種方式,都需要確保在財務(wù)報表和稅務(wù)報表中正確反映這一調(diào)整。
?閱讀? 13699
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做賬,銀行的流水明細(xì)和回單都需要嗎?電子回單可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:50
#稅務(wù)#
電子回單可以的,附回單
?閱讀? 13698
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企業(yè)算企業(yè)所得稅,是用直接法還是間接法?
若麗老師
??|
提問時間:05/27 11:08
#稅務(wù)#
您好,一般是收入減成本費(fèi)用以后算出利潤總額的,是直接法的
?閱讀? 13698
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米面油的稅率賺多少啊老師
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 百分之九 百分之13
?閱讀? 13697
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老師請問2018年和19年的物業(yè)費(fèi),人家給開的收據(jù),當(dāng)時記得預(yù)付款,我現(xiàn)在可以問人家要票可以入賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 10:16
#稅務(wù)#
可以的,但是不能計入今年的費(fèi)用
?閱讀? 13696
?收藏? 0
老師,當(dāng)月開具是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是采購進(jìn)項是硬件,有沒有風(fēng)險?因為我們合同是銷售系統(tǒng)服務(wù),但需要硬件設(shè)備來支撐實現(xiàn),需要采購硬件,然后開票出去是服務(wù)
郭老師
??|
提問時間:06/05 11:01
#稅務(wù)#
你好,你的意思是你銷售的這個是硬件,結(jié)果開的是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?如果是的話有風(fēng)險。
?閱讀? 13696
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老師,小企業(yè),今年4月調(diào)整了損益,使用了未分配利潤。請問需要更正財務(wù)報表和匯算清繳嗎?
微微老師
??|
提問時間:05/27 11:11
#稅務(wù)#
您好,調(diào)整損益的原因是?
?閱讀? 13695
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上個月的個稅,忘記申報,現(xiàn)在是都可以在系統(tǒng)上面補(bǔ)申報?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 16:22
#稅務(wù)#
您好, 是的,是可以補(bǔ)申報的
?閱讀? 13694
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老師,比如23年暫估的發(fā)票24年6月才拿來,怎么處理這張發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 20:27
#稅務(wù)#
您好, 實際工作中是直接沖暫估吧
?閱讀? 13694
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公司的章程我應(yīng)該在那里看?
東老師
??|
提問時間:06/07 10:03
#稅務(wù)#
你好,在你們當(dāng)?shù)氐墓ど叹志W(wǎng)站上就可以下載。
?閱讀? 13693
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老師,你好!我報稅發(fā)現(xiàn)5月退稅的留底,這次報稅,電子稅務(wù)局給加到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里邊了,跟我賬上的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對不上數(shù)了,這樣可以嗎,還是要怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:33
#稅務(wù)#
你好可以的 可以這么做的
?閱讀? 13693
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老師,職工教育經(jīng)費(fèi),稅收金額是:當(dāng)年沒有發(fā)生,只有往年累計結(jié)轉(zhuǎn)157790.19,那我稅收金額填多少?
東老師
??|
提問時間:05/27 09:30
#稅務(wù)#
稅收金額也填寫前面的金額就可以。
?閱讀? 13691
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老師,我注冊了個個體戶,賣水果的,我開店買了貨架什么的,我想要發(fā)票,他們是給我開個人發(fā)票,還是我營業(yè)執(zhí)照上的名稱呢
小林老師
??|
提問時間:05/26 12:47
#稅務(wù)#
你好,給營業(yè)執(zhí)照名稱開票
?閱讀? 13691
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本公司按件來賣公司產(chǎn)品給客戶,以件數(shù)來統(tǒng)計進(jìn)銷存,但是開票以重量為單位,這樣開票的話稅局會因為重量錯誤認(rèn)定為虛開發(fā)票嗎?我們開票金額是實際賣多少就開多少的
郭老師
??|
提問時間:05/25 15:40
#稅務(wù)#
那一件多重知道嗎?能換算吧。
?閱讀? 13691
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個體工商戶定期定額是什么意思?單張發(fā)票最多可以開多少?可以開二十萬嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/06 07:57
#稅務(wù)#
定期定額就是不超過你稅務(wù)局給你核定的銷售額,不需要交稅的意思 一般有90,000的還有120,000的,還有60,000的 現(xiàn)在都在電子稅務(wù)局u里面開發(fā)票,單張發(fā)票沒有限額的 不超過授信額度的可以的
?閱讀? 13685
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老師,我們是提供車輛租賃服務(wù)的,我們有開出發(fā)票,司機(jī)給我們交租金,我們想常規(guī)給司機(jī)提供開票,給司機(jī)怎么開票呢?直接開給個人嗎?稅率開多少?稅目開什么?
東老師
??|
提問時間:06/07 10:09
#稅務(wù)#
這個是個人租你們公司的車嗎?
?閱讀? 13684
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發(fā)放員工工作服記哪個科目
bamboo老師
??|
提問時間:06/07 11:14
#稅務(wù)#
您好 可以計入制造費(fèi)用(管理費(fèi)用)-勞動保護(hù)費(fèi)
?閱讀? 13682
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這個社保系統(tǒng),申報社保要怎么操作呢?
樸老師
??|
提問時間:06/06 10:34
#稅務(wù)#
之前有交過嗎 不用增加員工吧
?閱讀? 13682
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老師,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/26 11:33
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的進(jìn)項稅額可以抵扣。
?閱讀? 13681
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你好,當(dāng)月退稅勾選金額是填在增值稅附表(二)的26欄 28欄 一樣的金額嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/07 11:55
#稅務(wù)#
你好!是的。26-28行,都是這個
?閱讀? 13680
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你好老師 麻煩問下匯算清繳時候超過銀行同期同類貸款利率的借款不可扣除 銀行貸款利率1-5年期是4.75%啊 為什么按超過6% 的部分不可以扣除啊 不應(yīng)該是4.75%嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/07 09:57
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 非金融企業(yè)向非金融企業(yè)籌資借款時,其發(fā)生的利息支出可以稅前扣除的條件,必須以金融企業(yè)同期同類的業(yè)務(wù)貸款利率為標(biāo)準(zhǔn),不超過按照此標(biāo)準(zhǔn)貸款利率計算出的數(shù)額部分才可以稅前扣除,超出部分應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,是不可稅前扣除的。
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老師,手機(jī)銷售增值稅率是多少?
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:18
#稅務(wù)#
一般納稅人13%,小規(guī)模的1%。
?閱讀? 13679
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老師你好,我學(xué)校是個民辦大學(xué),自營開展餐廳業(yè)務(wù)把飯賣給學(xué)生產(chǎn)生的餐費(fèi)收入是免稅的嗎
呂小冬老師
??|
提問時間:05/27 09:04
#稅務(wù)#
你好,對的,是免增值稅的
?閱讀? 13679
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供應(yīng)商開的進(jìn)項發(fā)票沒有付款是不是不能抵扣
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 13:58
#稅務(wù)#
您好, 能的,這個能抵扣的
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老師,2022年12月份由于記帳方向錯誤,導(dǎo)至企業(yè)所得得額負(fù)50萬,調(diào)整過來后所得額為70萬,怎么辦?
東老師
??|
提問時間:05/27 06:34
#稅務(wù)#
你好,你這個是什么錯誤?
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