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我公司是主營汽車銷售及租賃業(yè)務(wù),從廠家購入新車自己給自己開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,新車用于租賃,現(xiàn)租賃車賣出,請(qǐng)問分錄是不是這樣做 收款時(shí),借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng);出庫時(shí),借累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn);最后損失,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理 以前的會(huì)計(jì)是這樣做的,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-銷項(xiàng),出庫時(shí),借主營業(yè)務(wù)成本,累計(jì)折舊 ,貸固定資產(chǎn),請(qǐng)問哪種做法是正確的?
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:03/07 15:13
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!這里主要看汽車銷售是專門做汽車銷售還是已經(jīng)作為固定資產(chǎn)再出售
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老師,稅務(wù)師也是一個(gè)月出成績了嗎?我只考了稅法一[破涕為笑][破涕為笑]
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/18 14:43
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師成績一般考試后1-2個(gè)月可以出結(jié)果。中國注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)發(fā)布考試成績查詢公告后,應(yīng)試人員可登錄報(bào)名系統(tǒng)查詢考試成績,打印成績單。
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老師,我們單位是公辦學(xué)校,收到贊助資產(chǎn)和捐贈(zèng)資產(chǎn)怎么入賬? 出納當(dāng)時(shí)用的是借記固定資產(chǎn),貸記專用基金,可是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中專用基金是負(fù)數(shù),怎么改呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/29 10:27
#稅務(wù)師#
1.收到現(xiàn)金贊助或捐贈(zèng):借:銀行存款/庫存現(xiàn)金貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈(zèng)收入 2.收到固定資產(chǎn)贊助或捐贈(zèng):借:固定資產(chǎn)貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈(zèng)收入同時(shí),需要按照固定資產(chǎn)的折舊政策進(jìn)行折舊處理,并記錄累計(jì)折舊的會(huì)計(jì)分錄。 3.收到存貨贊助或捐贈(zèng):借:庫存商品貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈(zèng)收入同時(shí),需要注意存貨的保管和使用,確保資產(chǎn)的安全和合規(guī)使用。 4.贊助或捐贈(zèng)非貨幣性資產(chǎn):借:無形資產(chǎn)/長期股權(quán)投資等貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈(zèng)收入同時(shí),需要根據(jù)無形資產(chǎn)或長期股權(quán)投資的攤銷或處置方式進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得1%的增值稅專用發(fā)票,如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/25 11:02
#稅務(wù)師#
你好,票面不含稅的金額乘以9%。
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有限公司買了一臺(tái)機(jī)動(dòng)車,但是4S店把機(jī)動(dòng)車票稅好開錯(cuò)一個(gè)數(shù)字,現(xiàn)在已經(jīng)隔月,如果重新開票會(huì)對(duì)公司有什么影響嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/07 10:54
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)掛牌了嗎?
?閱讀? 16202
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老師,今天代扣社保,因?yàn)橘~戶余額不夠,老板直接轉(zhuǎn)公司賬戶有手續(xù)費(fèi),所以老板把錢轉(zhuǎn)我,讓我轉(zhuǎn)公司賬戶 ,做賬時(shí)候在借款嗎,等公司賬戶有錢了,相當(dāng)于再還款給我, 我再給老板,這樣風(fēng)險(xiǎn)是不是小點(diǎn)呢,有沒有別的好辦法呢
玲老師
??|
提問時(shí)間:11/30 15:53
#稅務(wù)師#
你好,最好是讓老板直接把錢轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上,不要轉(zhuǎn)到你個(gè)人上,沒有好處。
?閱讀? 16183
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公司出差是參加有關(guān)黨建活動(dòng),那費(fèi)用報(bào)銷是計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)還是計(jì)入管理費(fèi)用-黨建經(jīng)費(fèi)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/01 09:42
#稅務(wù)師#
入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
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老師,請(qǐng)問中央稅、地方稅、中央地方共享稅分別有哪些
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/20 09:47
#稅務(wù)師#
中央稅的稅種明細(xì):“消費(fèi)稅(含進(jìn)口環(huán)節(jié)海關(guān)代征)、車輛購置稅、關(guān)稅、船舶噸稅、海關(guān)代征的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。(消費(fèi)稅、車輛購置稅,加海關(guān)代征稅種) 地方稅的稅種明細(xì):城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅、契稅、土地增值稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅(房屋土地 5個(gè)加車船、環(huán)保和煙葉) 共享稅的稅種明細(xì): 1.國內(nèi)增值稅:中央政府50%,地方政府50%;進(jìn)口環(huán)節(jié)由海關(guān)代征的增值稅和鐵路建設(shè)基金營業(yè)稅改征增值稅為中央收入。(5:5) 2.企業(yè)所得稅:中國國家鐵路集團(tuán)、各銀行總行及海洋石油企業(yè)繳納的部分歸中央,其余部分中央與地方政府按60%與40%比例分享;(國鐵、銀行和海油歸中央,其他6:4)3.個(gè)人所得稅:除儲(chǔ)蓄存款利息所的的個(gè)人所得稅外,其余部分按6:4比例分享;4.資源稅:海洋石油企業(yè)繳納的部分歸中央,其余部分歸地方政府;(海油歸中央)5.城市維護(hù)建設(shè)稅:中國國家鐵路集團(tuán)、各銀行總行和各保險(xiǎn)總公司集中繳納的部分歸中央,其余部分歸地方政府;(國鐵、銀行和保險(xiǎn)總公司,上面的企業(yè)所得稅的海油換成保險(xiǎn)公司,海油也沒辦法繳城建稅)6.印花稅:證券交易歸中央,其他為地方政府收入。
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老師,我咨詢一下,我把含稅開成不含稅了,目前還有一點(diǎn)尾差沒開 然后現(xiàn)在我要開具尾差,還是選擇不含稅,然后開具剩余的金額,只要總共價(jià)稅合計(jì)=合同簽訂金額就可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/08 10:14
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣子的
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某市郵政局為增值稅一般納稅人。1月份提供郵政普遍服務(wù),取得郵政服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)290萬元;提供特殊服務(wù)業(yè)務(wù),取得服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)300萬元。同時(shí),提供其他郵政服務(wù),取得服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)110萬元;提供收派服務(wù)(接受寄件人委托,在承諾時(shí)限內(nèi)完成函件和包裹的收件、分揀、派送服務(wù)的業(yè)務(wù)),取得服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)106萬元。另外,該郵政局為其他企業(yè)出口貨物提供郵政業(yè)服務(wù)和收派服務(wù),取得收入價(jià)稅合計(jì)80萬元;給中國郵政速遞物流股份有限公司代辦業(yè)務(wù),取得代理收入價(jià)稅合計(jì)60萬元;金融機(jī)構(gòu)代辦金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù),取得代理收入價(jià)稅合計(jì)70萬元。已知該郵政局當(dāng)月共取得符合抵扣條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額30萬元,但無法準(zhǔn)確劃分免稅進(jìn)項(xiàng)稅額。該單位按規(guī)定程序已辦理增值稅免稅手續(xù)。
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你的問題是什么
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老師你好,關(guān)于總分公司的申報(bào)問題,是不是總公司季度財(cái)報(bào)申報(bào)自己總公司的數(shù)據(jù),等到年報(bào)時(shí)再和分公司的合并財(cái)報(bào)申報(bào)?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/26 16:53
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,是這樣處理的
?閱讀? 16137
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老師106題為何是e也要?出口關(guān)稅不是計(jì)入到成本中?像92題,她出口關(guān)稅是計(jì)入到了固定資產(chǎn)成本中去了?
小林老師
??|
提問時(shí)間:04/25 12:11
#稅務(wù)師#
您好,您說的是進(jìn)口,出口計(jì)入稅金及附加
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真正報(bào)稅的時(shí)候,有些稅收優(yōu)惠,一般都從哪里知曉?
思頓喬老師
??|
提問時(shí)間:02/24 16:03
#稅務(wù)師#
您好,一般會(huì)從稅局官網(wǎng)里面有通知的
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企業(yè)所得稅匯算清繳廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳表格怎么填
新新老師
??|
提問時(shí)間:04/23 17:36
#稅務(wù)師#
賬載金額就填會(huì)計(jì)賬本上的。廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)。然后扣除是按照。收入的15%扣除填寫差額就是調(diào)整的。
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請(qǐng)問老師,例題撤回投資,如果是2023年7月中旬股東決議,那么未分配利潤和盈余公積取值的時(shí)點(diǎn)是什么?
雪兒老師
??|
提問時(shí)間:12/01 23:03
#稅務(wù)師#
7月的會(huì)議。取值6月底的金額。
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舉例說明,財(cái)產(chǎn)租賃所得、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅的計(jì)算
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好財(cái)產(chǎn)租賃所得 (一)稅目范圍財(cái)產(chǎn)租賃所得,是指個(gè)人出租建筑物、土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、車船以及其他財(cái)產(chǎn)取得的所得。(二)計(jì)算公式1.應(yīng)納稅所得額次的規(guī)定:以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次,依次扣除以下費(fèi)用:?。?)財(cái)產(chǎn)租賃過程中繳納的稅費(fèi);(2)由納稅人負(fù)擔(dān)的該出租財(cái)產(chǎn)實(shí)際開支的修繕費(fèi)用(每次扣除不超過800元);(3)稅法規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。(每次收入未超過4000元的為800元,每次收入超過4000元為20%)2.稅率:(1)財(cái)產(chǎn)租賃所得適用20%的比例稅率。(3)個(gè)人按市場價(jià)格出租的居民住房取得的所得,減按10%的稅率征收?! ?.計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率(三)計(jì)算舉例王某從2007年4月1日出租用于居住的住房,每月取得出租住房的租金收入為3000元,7月份發(fā)生房屋的維修費(fèi)1600元,不考慮其他稅費(fèi)。計(jì)算王某2009年出租房屋應(yīng)納個(gè)人所得稅?!窘馕觥繎?yīng)納個(gè)人所得稅=[3000-800(修繕費(fèi))-800]×10%×2+[3000-800]×10%×7=1820(元)。 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得(一)稅目范圍財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,是指個(gè)人轉(zhuǎn)讓有價(jià)證券、股權(quán)、建筑物、土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、車船以及其他財(cái)產(chǎn)取得的所得。(境內(nèi))股票轉(zhuǎn)讓所得暫不征收個(gè)人所得稅。目前個(gè)人出售自有住房可以享受個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的有:對(duì)個(gè)人轉(zhuǎn)讓自用5年以上、并且是家庭唯一生活用房取得的所得,免征個(gè)人所得稅。(二)計(jì)算公式應(yīng)納稅所得額=每次收入額-財(cái)產(chǎn)原值-合理稅費(fèi) 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率?。ㄈ┯?jì)算舉例某人本期購入債券1000份,每份買入價(jià)10元,支付購進(jìn)買入債券的稅費(fèi)共計(jì)150元。本期內(nèi)將買入的債券一次賣出600份,每份賣出價(jià)12元,支付賣出債券的稅費(fèi)共計(jì)110元。計(jì)算該個(gè)人售出債券應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅?! 窘馕觥?.可以扣除的買價(jià)及合理稅費(fèi)為:(10000+150)÷1000×600+110=6200(元)2.應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅=(600×12-6200)×20%=200(元)
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我公司為兩個(gè)自然人注資,0填寫企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告提示第15行第2列不能填0,怎么辦
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你得按照提示的來改
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老師呀,一個(gè)新企業(yè),小規(guī)模納稅人,有進(jìn)賬,沒有開過票,我怎么給她建賬呢?營業(yè)執(zhí)照是4月份的,我建賬的時(shí)候賬套選用日期是選4月份還是當(dāng)前的11月份呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:11/27 09:20
#稅務(wù)師#
這個(gè)從從什么時(shí)候開始有業(yè)務(wù)就從什么時(shí)候開始建賬
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財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票是不能在企業(yè)所得稅稅前扣除,請(qǐng)問是哪個(gè)政策規(guī)定的?需要政策的文件號(hào)?
玲老師
??|
提問時(shí)間:12/06 11:04
#稅務(wù)師#
你好,需要查詢一下,找到了發(fā)。
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問哈,數(shù)電發(fā)票湖北幾時(shí)開始實(shí)施的啊
東老師
??|
提問時(shí)間:11/28 11:31
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)最好還是問一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局
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銷項(xiàng)發(fā)票金額,是指銷項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)發(fā)票上面的不含稅金額和稅額合計(jì)金額?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/01 17:38
#稅務(wù)師#
你好,銷項(xiàng)發(fā)票上面的不含稅金額。
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請(qǐng)問老師,不得扣除第8點(diǎn),加油站承包的,為啥可以支付特許權(quán)使用費(fèi)呢?
雪兒老師
??|
提問時(shí)間:12/01 23:21
#稅務(wù)師#
因?yàn)槠髽I(yè)之間的內(nèi)部發(fā)生的管理費(fèi)用如果可以扣除,很可能存在逃避稅款的情形。 企業(yè)發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)交換,以及將貨物、財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、用于捐贈(zèng)、償債、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利或者利潤分配等用途的,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)或者提供勞務(wù),但國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)部門另有規(guī)定的除外。對(duì)貨物在同一法人實(shí)體內(nèi)部之間的轉(zhuǎn)移不再作銷售處理。同樣,企業(yè)內(nèi)部各部門之間相互提供勞務(wù)的情況對(duì)于企業(yè)整體來說,所發(fā)生的勞務(wù)只體現(xiàn)為企業(yè)的成本或費(fèi)用,而不構(gòu)成實(shí)際的收入,不需要繳納企業(yè)所得稅。
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甲食品加工廠系增值稅一般納稅人,從乙農(nóng)業(yè)開發(fā)基地購進(jìn)一批玉米全部用于加工生產(chǎn)增值稅稅率為13%的食品,適用的扣除率為10%,支付貨款為11000元,并支付不含稅運(yùn)費(fèi)1300元(已取得增值稅專用發(fā)票,稅率為9%),該批玉米已驗(yàn)收人庫。不考慮其他因素,則該批玉米的人賬金額為()元。 A.11200 B.12 417 C.9900 D.12 300
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 15:08
#稅務(wù)師#
11000-11000×10%?1300=11200 你好 按照這個(gè)來計(jì)算的
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稅務(wù)師,《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》和《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》我應(yīng)該怎么備考
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/23 10:53
#稅務(wù)師#
了解考試內(nèi)容和要求:仔細(xì)閱讀考試大綱,了解每個(gè)科目的考試范圍、題型、分值和難度,以便明確備考方向和重點(diǎn)。 制定學(xué)習(xí)計(jì)劃:根據(jù)考試大綱的要求,制定詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃,包括每天的學(xué)習(xí)任務(wù)、學(xué)習(xí)時(shí)間和進(jìn)度等。確保每天都有足夠的時(shí)間用于學(xué)習(xí),并保持學(xué)習(xí)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。 注重基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí):稅務(wù)師考試注重基礎(chǔ)知識(shí)的考察,因此要注重基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí),包括會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、稅法基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)等??梢酝ㄟ^閱讀教材、做題等方式鞏固基礎(chǔ)知識(shí)。 關(guān)注重點(diǎn)難點(diǎn):在備考過程中,要關(guān)注重點(diǎn)難點(diǎn),例如財(cái)務(wù)報(bào)表的分析、稅法的政策變化、涉稅法律案例等??梢酝ㄟ^做題、聽課、參加培訓(xùn)班等方式加強(qiáng)對(duì)這些重點(diǎn)難點(diǎn)的理解和掌握。 多做模擬試題:模擬試題是備考的重要資源,可以通過做模擬試題檢驗(yàn)自己的學(xué)習(xí)成果,發(fā)現(xiàn)自己的不足之處,并針對(duì)性地進(jìn)行彌補(bǔ)。
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計(jì)算普通股資本成本時(shí),用股利增長模型法計(jì)算,為什么后面還要加上g,怎么理解?有位老師解釋說因?yàn)槟阌览m(xù)增長,每年股利增加5%,也就是成本增加5%,我理解的是已經(jīng)D0*(1+g)這個(gè)位置不是已經(jīng)加過了嗎
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:06/07 17:25
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),請(qǐng)稍等,稍后發(fā)你。
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老師,現(xiàn)在當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月就能勾選了嗎?勾選以后沒有認(rèn)證為什么還不能作廢發(fā)票?
東老師
??|
提問時(shí)間:11/30 18:59
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)月報(bào)稅以后開票就可以勾選的
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既然每年按銷售額的1%預(yù)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用與實(shí)際發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用大致相符,那怎么會(huì)是前期差錯(cuò)更正呢
悶悶
??|
提問時(shí)間:07/14 14:50
#稅務(wù)師#
因?yàn)槊磕臧翠N售額的1%預(yù)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用與實(shí)際發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用大致相符,董事會(huì)還決定該公司從2012年度改按銷售額的10%預(yù)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用,該事項(xiàng)屬于濫用會(huì)計(jì)估計(jì)變更,應(yīng)作為前期差錯(cuò)更正,采用追溯重述法予以調(diào)整,并在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中披露
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老師,公司老板的個(gè)人房產(chǎn)出租,需要開具房屋租賃發(fā)票,以個(gè)人名義開,這樣與公司有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 14:43
#稅務(wù)師#
你好!如果不是開給本公司就跟本公司沒關(guān)系。
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你好 老師 這個(gè)它的原始憑證類型是什么呀 托收憑證算原始憑證的一種類型嗎
微微老師
??|
提問時(shí)間:11/27 17:06
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是收據(jù)。托收憑證算原始憑證的一種類
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稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么要求呀?
彭魚宴老師
??|
提問時(shí)間:11/30 18:26
#稅務(wù)師#
除了取得從業(yè)資格證書外,還需要滿足一些其他要求 1、具備相應(yīng)的學(xué)歷背景。根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定,稅務(wù)師應(yīng)具有本科及以上學(xué)歷,且專業(yè)與稅收相關(guān) 2、具備一定的工作經(jīng)驗(yàn)。稅務(wù)師應(yīng)具備一定的稅務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),通常要求在稅務(wù)機(jī)關(guān)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等單位從事稅務(wù)工作的時(shí)間要達(dá)到一定年限 3、無違法違紀(jì)記錄。稅務(wù)師應(yīng)該具備良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì),無任何違法違紀(jì)記錄 4、參加職業(yè)培訓(xùn)。稅務(wù)師需要定期參加國家稅務(wù)總局組織的職業(yè)培訓(xùn),不斷提升自己的專業(yè)能力和知識(shí)水平 5、購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)。稅務(wù)師在執(zhí)業(yè)過程中,應(yīng)購買相應(yīng)的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn),以保障自身和客戶的合法權(quán)益
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